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PAGEPAGE1公司库存管理制度第一篇:公司库存管理制度库存商品管理制度为确保公司库存商品帐务清晰,帐帐相符、帐实相符,明确物资管理责任,加强物资安全,防止物资损失,特制定如下制度:◆库存物资管理范围:包含存放在仓库原材料、设备及辅助材料、因特殊原因无实物但物资所有权属于公司的蓝字未达帐物资;已办理入库手续尚未运输到场地的物资,项目已尚未提货的物资、寄放原材料等有实物但所有权不属于公司的红字未达帐物资。◆库存物资的采购1采购的原则1.1严格执行询议价程序物品采购,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。1.2采购会审、合同会签制度物品采购,必须经过有关部门参与,调研汇总各方意见,经高管审核。1.3一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。1.4.廉洁制度所有采购人员必须做到:(1)自觉维护企业利益,努力提高采购质量,降低采购成本。(2)加强学习,提高认识,增强法治观念。(3)廉洁自律,不能向供应商伸手。(4)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。(5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。(6)努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。2采购的程序2.1供应商的选择(1)供应商必须证照齐全,具有相关资质。(2)对于经常使用的商品或服务,供应部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好记录,会同技术、销售、生产部门对供应商定期进行评估和审计。(3)在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。(4)为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。2.2采购程序(1)固定资产及其他零星物品的采购,由各使用部门申报,经部门负责人及分管副总签字后统一采购。对于超过50万元以上的固定资产及其它物品需公开招标方式选择合适的供应商,最后交采购部门采购。(2)正常生产物资的采购,需根据技术人员提供的《采购计划明细表》采购。(3)采购询价、综合评估、会签合同,由采购部门协调财务及使用部门共同完成,报主管领导审批。使用部门负责采购物品的适用性,财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核,采购部负责合同条款的谈判,付款申请、索赔、采购档案的建立,市场信息的收集。同时,与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。(4)采购过程中发生变化时,需求部门出具采购变更申请,由主管领导签字确认后交采购部执行。2.3付款程序(1)采购部根据付款计划提出申请,按申请流程交部门负责人审核签字,后附付款明细单,交给财务部负责人审批后办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。(2)发票:付款时必须索要发票,核对发票内容是否和合同一致,审核无误的发票交给财务部核销,购货发票应随同存货验收单、入库单由经办人、验收人、仓库管理员报分管副总经理审批传财务部记账。◆库存物资管理的要求:1、库存物资是公司重要的流动资产,各部门各环节都必须严格遵守物资进销存的所有业务流程和《物资验收入库制度》、《盘点制度》等相关制度,凡涉及库存流转的所有单据必须按《物资验收入库制度》的要求签名和盖章。同时必须确保单据流(信息流)和物资流同步,让信息系统反映的数据真实、准确、完整,便于业务部门工作的顺利开展。如发现信息流和物资流不同步,导致盘点差错、物资短少,与供应商帐务不符,除全额赔偿损失外,根据情况,对直接经办人和直接上级追究责任。2、凡仓库必须对所有物资(包括暂存物资)建立仓库卡片帐,仓库保管员对商品的进出认真登记,以动态地、准确地反映仓库实物的变化情况。3、未经领导批准,任何部门、任何人员无权私自将公司物资私自借给他单位、项目。未经最后一道环节审批,任何部门、任何人无权私自将公司有废旧物资变卖处置,否则视同挪用公司资产处理,追究其直接经手人责任,直接上级承担连带管理责任。4、仓库存放的物资应力求整齐、集中、分类,设置卡片帐。入库时按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量,如有质量要求,应会同质检部门验收货物质量,对不合格的货物停止入库并向上级领导报告,等候上级指令处理,出库时按领料单的品名、规格、数量准确发放各项目物资。5、仓管员必须建立仓库库存进销存明细帐,要求对所有物资入库出库的品名、型号、数量、单价及时登记明细帐,以方便查询和核对。6、仓库所有的货物出入库必须有单据支持,仓管员应于当日下班前根据单据登记进销存明细帐,如特殊原因,无法完成时,将未入帐的有关单句如收货单、领料单、退料单等于次日上午下班前登记完成7、盘点前,仓库和门店要认真清理各类在途单据,确保单据流和物流同步,帐帐相符,帐物相符。◆对帐管理1、帐物核对:仓库保管员必须不定期抽查单品实物数量是否与信息系统仓库或进销存帐的帐面数量相符。同时仓库每月与财务库存帐核对是否相符。发现问题落实责任人,并提出整改措施。重大问题、异常问题以书面形式及时向领导汇报。2、全面盘点:按公司要求,仓库要每月(或每季度)进行全面商品盘点,盘点时采用见物盘物方式,盘点要求严格按公司盘点制度执行。◆实物负责人交接管理凡仓库或实物负责人离职、调动,人力资源部必须在离职、调动前一个星期通知公司财务部,由财务部和该部门负责人共同派人进行实物监盘,交接双方必须在盘点表上同时签字。盘点完毕,由财务部核对帐存实存数,如果有差错,由原实物负责人负责查找落实,如有损失,由其承担。未进行实物和帐务交接的实物负责人公司不予办理离职、调动手续。◆物资差错和损失处理仓库相关人员必须严格按相关程序和制度操作,如因工作不认真、不细致、不严格按程序和制度操作导致商品少收、错收、多发、重复发、错发等物资短少损失,一律由实物负责人承担,仓库直接上级负责人根据责任大小承担连带管理责任,并按公司奖惩制度进行处罚。如违法违章,导致公司物资受损或流失,根据情节轻重,追究其责任。◆库存物资结构管理凡公司库存物资均是公司流动资产,占用公司的流动资金,库存物资的结构合理与否,直接影响到公司资金的周转速度。在业务经营过程中,各相关部门包含配供部、设备工程部、企业管理控制部及相关部门必须紧密配合,及时解决经营过程中存在的库存问题。本制度从开始执行,财务部20XX年12月第二篇:采购及库存管理制度(小型公司)采购及库存管理制度1、办公用品一个月采购一次。如库存没有的办公用品,使用人在月底之前告知市场内勤需采购的办公用品明细,市场内勤汇总后填写《办公用品请购单》,经领导签字后购买。如遇紧急情况,可自行填写《办公用品请购单》经领导签字后采购。2、日常办公用品实行登记制,由使用人直接向有关领导申请、登记、领取,市场内勤做好领取记录。3、凡需办事处自行采购的产品及材料,采购人应填写《请购单》并给领导签字后方可采购,采购完后回库时需办理库存登记,市场内勤清点物品并填写《入库单》。4、办事处工作人员外借任何产品或器材需填写《客户物品更换(借用)表》,并交主管领导签字,借用人在外借日期到期之前应及时催促归还或转为销售。5、凡产品、材料及工具的丢失将由当事人等价赔偿,严禁私拿产品出库。6、仓库管理员根据租赁合同要求制作《租赁屏发货清单及货物签收单》,经工程人员确认后备货、发货,《租赁屏发货清单及货物签收单》要有发货地点、编号、有效签名、发货内容、返回日期等。7、仓库管理员记录显示屏出入仓库情况。市场内勤对租赁物品的进出库房进行监督。8、每月30日前市场内勤协同库管人员对本月库存状况进行盘点并出具相关报告,对产生的偏差应及时告知主管领导。第三篇:库存管理制度库存管理制度1:配件库存管理A:合理库存生产所需配件,并建立配件库存预警机制。B:配件采购后及时清点入明细账单库。C:外采购的配件提货后,检查数量,及配件质量,如有问题及时报生产部经理。2:成品库管理A:生产出成品及时登记入明细账单库。B外采购成品及时清点,检测登记入成品库。C:成品返修及时发回厂家,并说明故障原因,做好统计。D:严禁未统计入库商品,直接发给客户。3:库存清点1:海外部库存一周清点一次(每周六),并及时核对,入库存明细。2:冷光牙齿美白产品及配件,每一个月清点一次。(每月最后一个周末为清点日)第四篇:库存管理制度财务制度——库存商品管理制度库存商品管理制度为确保公司仓库库存商品帐务清晰,帐帐相符、帐实相符,明确商品管理责任,加强商品安全,防止商品损失,特制定如下制度:◆库存商品管理范围:包含存放在仓库办公用品、产成品、门店样品、因特殊原因经批准借出商品、返厂维修或换货商品等无实物但商品所有权属于公司的商品;已办理退厂手续并下库尚未运输的商品,顾客已交款尚未提货或送货商品、寄放商品等有实物但所有权不属于公司的商品。◆库房保密制度1、库房未经相关领导批准,无关人员不得擅自进出;2、库房管理人员必须对核算软件加设密码;3、库存商品的成本价格、供应商信息、货品销售等情况必须保密,不得随意泄露。◆库存商品管理的要求:1、凡仓库必须对所有固定资产(如电脑、汽车、摩托车等价值在20XX元人民币以上实物视为固定资产)建立仓库卡片帐,落实使用情况,责任人,并且分部门核算。仓库保管员对资产的进出认真登记,以动态地、准确地反映仓库资产的变化情况。2、对商品采购必须由申请人填写采购申请单,由董事长审批、总经理、财务、经办人员签字。3、凡仓库必须对所有商品进出必须认真登记,入库需要按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量填写出入库单据,总经理、财务、经办人员签字。入库时,如有不合格的货物停止入库并向上级领导报告,等候上级指令处理。入财务制度——库存商品管理制度库后,要及时按照同类产品进行分类叠放,方便查找。4、相关部门领出商品、办公用品等需要按品名、规格、数量填写领料单,并由经办人、库房管理人员签字。仓库管理人员必须登记以动态地、准确地反映仓库资产的变化情况。5、卖场销售按照自身判断,可以上调走势较好的商品,并填写申领单,由申领人、财务、卖场主管签字。申领人要保管好领用商品,如出现损失,由申领人按售价赔偿。6、凡我公司作为促销送给顾客的赠品,一律按赠品流程进行管理,仓库和门店视同商品进行保管,承担实物保管责任,不得随意发放赠品。盘点时,赠品单独编制盘点表,并在盘点表上注明“赠品”字样。对私分、瓜分赠品的人员给予开除处分。7、仓库所有的货物出入库必须有单据支持,仓管员应于当日下班前根据单据登记进销存明细帐,如特殊原因,无法完成时,将未入帐的有关单句如收货单、领料单、退料单等于次日上午下班前登记完成◆盘点核查制度1、帐物核对:仓库保管员必须不定期抽查单品实物数量是否与信息系统仓库或进销存帐的帐面数量相符。同时仓库每月与财务库存帐核对是否相符。发现问题落实责任人,并提出整改措施。重大问题、异常问题以书面形式及时向领导汇报。2、卖场各柜台销售、区域负责人,要求每天进行实物件数的盘存,填写盘点表,盘点人员及监盘人员进行签字;3、卖场人员盘点后需和库房管理人员进行领用核对,如出现卖场实物短财务制度——库存商品管理制度缺,由卖场主管赔付货品成本的50%,当天所有当班人员承担50%。如盘盈存货,由相关人员负责查出问题所在。如找不到原因,由领导签字按照同类成本实际入账。4、未经领导批准,任何部门、任何人员无权私自将公司商品私自借给他单位、个人或将商品借给公司内部部门或员工使用。未经最后一道环节审批,任何部门、任何人无权私自将公司有问题商品变卖处置,否则视同挪用公司资产处理,除追究经济责任外,对直接经办人给予开除处分,直接上级承担连带管理责任。如需处置相关资产、产品并填制资产处置申请表,必须经董事长审批,由总经理、财务、库管签字后存档。5、全面盘点:按公司要求,仓库要每月进行全面商品盘点,盘点时采用见物盘物方式,盘点要求严格按公司盘点制度执行。◆库房价签及条码管理1、库房管理人员如需调整商品价格,填写商品调价申请单,要及时录入电脑,保持一致性。2、库房管理人员要随时更新条码价格,做到扫码价格和现有售价一致;3、条码上面人民币金额与美元等外币换算金额必须一致,如出现差错由相关责任人及相关领导承担责任。◆库房对供应商货款统计、支付1、库管人员要每天统计供应商应付账款、实付账款、未付账款数量,并填制报表签字后交由财务审核。2、支付供应商货款时,应有库管人员填制付款通知单,并附上相应单据,财务制度——库存商品管理制度由总经理、财务、经办人员签字。◆库房负责人交接管理凡仓库或实物负责人离职、调动,人力资源部必须在离职、调动前一个星期通知公司财务部,由财务部和该部门负责人共同派人进行实物监盘,交接双方必须在盘点表上同时签字。盘点完毕,由财务部核对帐存实存数,如果有差错,由原实物负责人负责查找落实,如有损失,由其承担。未进行实物和帐务交接的实物负责人公司不予办理离职、调动手续。◆商品差错和损失处理1、仓库相关人员必须严格按相关程序和制度操作,如因工作不认真、不细致、不严格按程序和制度操作导致商品少收、错收、多发、重复发、错发等商品短少损失,一律由实物负责人承担,仓库直接上级负责人根据责任大小承担连带管理责任,并按公司奖惩制度进行处罚。如违法违章,导致公司商品受损或流失,根据情节轻重,追究经济和行政责任。2、盘盈存货按照同类存货的实际成本作价入帐◆库存商品结构管理凡公司库存商品均是公司流动资产,占用公司的流动资金,库存商品的结构合理与否,适销率的高低均直接影响到公司存货及库存的周转速度,进而影响公司经营质量的好坏。在业务经营过程中,各相关部门包含销售部及相关部门必须紧密配合,及时解决经营过程中存在的库存问题。附则:9.1本制度由公司财务部负责解释。财务制度——库存商品管理制度9.2本制度施行后,凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。9.3本制度经董事长批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。本制度从开始执行财务部年月日第五篇:库存管理制度财务制度——库存商品管理制度库存商品管理制度签发人:为确保公司仓库库存商品帐务清晰,帐帐相符、帐实相符,明确商品管理责任,加强商品安全,防止商品损失,特制定如下制度:◆库存商品管理范围:包含存放在仓库原材料、产成品、半成品、五金材料及辅助材料、门店样品、因特殊原因经批准借出商品、返厂维修或换货商品等无实物但商品所有权属于公司的蓝字未达帐商品;已办理退厂手续并下库尚未运输的商品,顾客已交款尚未提货或送货商品、寄放商品等有实物但所有权不属于公司的红字未达帐商品。◆库存商品管理的要求:1、库存商品是公司重要的流动资产,各部门各环节都必须严格遵守商品进销存的所有业务流程和《商品验收入库和退厂制度》、《盘点制度》等相关制度,凡涉及库存流转的所有单据必须按《商品验收入库和退厂制度》的要求签名和盖章。同时必须确保单据流(信息流)和物流同步,让信息系统反映的数据真实、准确、完整,便于业务部门经营工作的顺利开展。如发现信息流和物流不同步,导致盘点差错、商品短少,与供应商帐务不符,除全额赔偿损失外,根据情况,对直接经办人和直接上级给予相应处分。2、凡仓库必须对所有商品(包括暂存商品)建立仓库卡片帐,仓库保管员财务制度——库存商品管理制度对商品的进出认真登记,以动态地、准确地反映仓库实物的变化情况。3、凡我公司作为促销送给顾客的赠品,一律按赠品流程进行管理,仓库和门店视同商品进行保管,承担实物保管责任,不得随意发放赠品。盘点时,赠品单独编制盘点表,并在盘点表上注明“赠品”字样。对私分、瓜分赠品的人员给予开除处分。4、未经领导批准,任何部门、任何人员无权私自将公司商品私自借给他单位、个人或将商品借给公司内部部门或员工使用。未经最后一道环节审批,任何部门、任何人无权私自将公司有问题商品变卖处置,否则视同挪用公司资产处理,除追究经济责任外,对直接经办人给予开除处分,直接上级承担连带管理责任。5、仓库存放的商品应力求整齐、集中、分类,设置卡片帐。入库时按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量,如有质量要求,应会同质检部门验收货物质量,对不合格的货物停止入库并向上级领导报告,等候上级指令处理,出库时按领料单的品名、规格、数量准确发放货物。6、仓管员必须建立仓库库存进销存明细帐,要求对所有商品入库出库的品名、型号、数量、单价及时登记明细帐,以方便查询和核对。7、仓库所有的货物出入库必须有单据支持,仓管员应于当日下班前根据单据登记进销存明细帐,如特殊原因,无
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