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文档简介

资金方案、报审、支付和使用流程及具体方法〔讨论稿〕一、总体流程图①资金方案和申请资金方案和申请资金管理总体流程资金管理流程资金管理总体流程资金管理流程资金借取和支付③资金报账和找补资金报账和找补①部门申报方案部门申报方案资金方案流程资金方案流程资金方案流程财务部编制汇总财务部编制汇总按照实际发生额据实申请③按照实际发生额据实申请步骤条件1、部门提请方案各部门根据所管辖的工作内容,编制资金需求方案2、财务汇总方案财务部根据各部门方案,结合实际情况汇总编制公司当月资金方案,报公司领导审批3、据实申请资金部门根据当期实际用款情况,向公司提交实际用款申请资金使用流程借款审批流程①借款审批流程②购置办公用品审批流程购置办公用品审批流程③其它办公费用审批程序其它办公费用审批程序差旅费报销审批程序④差旅费报销审批程序资金使用审批流程资金使用审批流程⑤行政部筹划费用审批程序行政部筹划费用审批程序市场开发部费用审批程序⑥市场开发部费用审批程序工程采购费用审批程序⑦工程采购费用审批程序工程进度款审批流程⑧工程进度款审批流程工程结算款审批流程⑨工程结算款审批流程借款审批流程图:经办人填借款单经办人填借款单本部门负责人审查本部门负责人审查会计审核会计审核总经理审批总经理审批出纳复核〔审批手续、金额〕签字确认付款出纳复核〔审批手续、金额〕签字确认付款步骤条件1、经办人提方案按备用金、差旅费、业务费、报建费、购置物资等事项填写借款申请单,写明:借款时间,注明用途、金额、所属部门2、主管部门审查本部门主管领导审查签字确认,同时审核借款额度3、向公司申请资金根据当期实际用款情况申请实际资金使用额4、会计审核借款原则:前款不清后款不借,特殊情况特殊处理5、公司领导审批领导审批借款事项6、财务部主管审核签字7、付款出纳复核借款手续完善后付款,领款人签字〔假设有指定代领人需在报销单上备注“**代领〞〕(二)购置办公用品流程图经办人填写费用报销单经办人填写费用报销单物资验收、入库物资验收、入库部门负责人签字部门负责人签字财务部复核财务部复核公司领导审批公司领导审批会计编制记账凭证会计编制记账凭证出纳复核〔审批手续、金额〕签字确认付款出纳复核〔审批手续、金额〕签字确认付款步骤条件1、经办人经办人填写费用报销单〔附发票、入库单、方案或申请书、物资清单等〕2、验收所购置物资须经历收或使用者签收,同时办公设备需在办公室登记备案3、主管部门本部门主管领导签字确认。4、会计审核会计审核票据,数量、单价、金额,及需求量5、财务经理审核签字6、公司领导审批领导审批7、制单会计根据报账单据编制记账凭证8、付款出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字〔假设有指定代领人需在报销单上备注“**代领〞〕其它办公费用审批程序经办人填写费用报销单经办人填写费用报销单部门负责人签字部门负责人签字财务部复核财务部复核公司领导审批公司领导审批会计编制记账凭证会计编制记账凭证出纳复核〔审批手续、金额〕签字确认付款出纳复核〔审批手续、金额〕签字确认付款步骤条件1、综合类水电费、修理费、物业费、通讯费、车辆费、业务费等2、经办人经办人填写费用报销单〔附发票及清单〕3、验收费用发生需有验证手续4、主管部门本部门主管领导签字确认。5、会计审核会计审核票据,数量、单价、金额,及期间6、财务经理审核签字7、公司领导审批领导审批8、制单会计根据报账单据编制记账凭证9、付款出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字〔假设有指定代领人需在报销单上备注“**代领〞〕差旅费审批流程经办人填写出差费报销单经办人填写出差费报销单部门负责人签字部门负责人签字财务部复核财务部复核公司领导审批公司领导审批会计编制记账凭证会计编制记账凭证出纳复核〔审批手续、金额〕签字确认付款出纳复核〔审批手续、金额〕签字确认付款步骤条件1、经办人经办人填写费用报销单〔附车票、机票、交通费、住宿费等〕2、主管部门本部门主管领导签字确认。3、会计审核会计审核票据,出差标准,补贴等4、财务经理审核签字5、公司领导审批领导审批6、制单会计根据报账单据编制记账凭证7、付款出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字〔假设有指定代领人需在报销单上备注“**代领〞〕营销、广告费用审批报销流程图经办人填写出差费报销单经办人填写出差费报销单部门负责人签字部门负责人签字财务部复核财务部复核公司领导审批公司领导审批会计编制记账凭证会计编制记账凭证出纳复核〔审批手续、金额〕签字确认付款出纳复核〔审批手续、金额〕签字确认付款步骤条件1、经办人经办人填写费用报销单〔广告合同、付款申请、签收单等〕2、验收宣传资料、礼品、设计小样、坐落位置实景照片存档、2、主管部门本部门主管领导签字确认。3、会计审核会计审核票据,及签收确认等4、财务经理审核签字5、公司领导审批领导审批6、制单会计根据报账单据编制记账凭证7、付款出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字〔假设有指定代领人需在报销单上备注“**代领〞〕市场开发部费用报销流程图经办人填写费用报销单经办人填写费用报销单部门负责人签字部门负责人签字财务部复核财务部复核公司领导审批公司领导审批会计编制记账凭证会计编制记账凭证出纳复核〔审批手续、金额〕签字确认付款出纳复核〔审批手续、金额〕签字确认付款步骤条件1、经办人经办人填写费用报销单〔报建的工程内容等〕2、主管部门本部门主管领导签字确认。3、会计审核会计审核票据,核对保健费用标准,付款程度等4、财务经理审核签字5、公司领导审批领导审批6、制单会计根据报账单据编制记账凭证7、付款出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字〔假设有指定代领人需在报销单上备注“**代领〞〕工程进度款支付流程图施工方施工方填写"工程进度款支付申请书"。要求提供:工程形象进度说明;工程质量验收证明文件;"工程工程进度概预算书";计量表、计价单需总包单位签署意见〔或盖章〕;5、出具工程发票、完税证明、保险单,民工工资卡〔表〕,收款收据。现场负责人〔技术员〕现场负责人〔技术员〕审核并签署意见。确认工程形象进度是否到达合同约定付款条件;确认工程质量、平安和文明施工是否符合要求;3.确认已完工程内容及相应工作量是否符合预算书,签证相关资料符合汇签审批要求并及时传递和接收;4.确认当期应付、应扣款。预算部预算部审核并签署意见。确认工程形象进度;确认是否到达合同约定付款条件;审核"工程工程概预算书";确认应收、应付、应扣款;5.确认当期工程进度款。工程部审核并签署意见。1、审查合同履约,确认工程量;2、审查确认工程进度款;3、审查应收、应付款及是否有借款;4、审查民工工资、保险。财务部财务部审核并签署意见。1.对已付工程款确实认;2.对应扣款确实认;3.对税金、发票确实认。公司领导审查、公司领导审查、审批、确认会签,返回财务部。会计编制记账凭证会计编制记账凭证出纳复核〔审批手续、金额〕签字确认付款出纳复核〔审批手续、金额〕签字确认付款步骤条件1、经办人提交资料,提出支付申请施工方填写"工程进度款支付申请书"。要求提供:"工程工程进度概预算书"加盖施工单位、监理签章;假设分包单位,需总包单位签署审核意见〔并盖章〕。3、提供发票或收据2、技术员、主管部门审核审查本部门主管领导签字确认。3、会计审核会计审核票据,核对保健费用标准,付款程度等4、财务经理审核签字5、公司领导会签领导审查、审批,确认会签6、制单会计根据报账单据编制记账凭证7、付款出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字〔假设有指定代领人需在报销单上备注“**代领〞〕材料设备采购流程图采购人向供货单位提取:采购人向供货单位提取:"购销单"或"供货单":含品牌、规格、型号;"验收单"、出厂证明、质量合格证明和说明书;当期采购材料设备单价、数量、应支付金额,正规发票;本次或分期付款收据;售后效劳卡;相关合格证书、技术资料。监理、总监或与之对应的主管人员监理、总监或与之对应的主管人员审核确认并签署确认意见〔或签章〕。现场技术员或与之对应的主管人员现场技术员或与之对应的主管人员审核确认并签署意见。对材料、设备品牌的质量、规格、型号、单价、数量确认工程负责人工程负责人复核并签署意见。采购员采购员复核确认并签署意见。接收由供货方提供的相关资料接收相关资料,传递汇签审批;办理采购交验、入库;移交资料员存档。预算部预算部审核确认并签署意见。财务部财务部审核并签署意见。1.对已付工程款确实认;2.对应定金、押金等扣款确实认;3、对应税金、发票确实认公司领导公司领导审批确认并签署意见,返回财务部。会计编制记账凭证会计编制记账凭证出纳复核〔审批手续、金额〕签字确认付款出纳复核〔审批手续、金额〕签字确认付款步骤条件1、经办人供货单位按合同约定期限提交"工程材料及设备进度款支付申请书";"材料设备验收单"、质量合格证明文件;材料及设备的单价、数量以及应支付金额等。本次购货发票或分期付款收据2、主管部门本部门主管领导签字确认。3、会计审核会计审核票据,核对保健费用标准,付款程度等4、财务经理审核签字5、公司领导审批领导审批6、制单会计根据报账单据编制记账凭证7、付款出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字〔假设有指定代领人需在报销单上备注“**代领〞〕工程结算款支付流程图:施工方填制施工方填制"工程进度款支付申请书"提供工程竣工验收合格按合同约定提供完整的竣工资料提供工程竣工结算资料"工程工程结算书"将工程竣工相关资料移交工程部初审5.提供发票或收据现场专业工程师现场专业工程师初审并签署意见。工程质量确认工程竣工验收确认接收"工程工程结算书"竣工资料的接收5.应扣款确实认〔质保金,罚款等〕工程经理工程经理复核并签署意见。本钱控制部本钱控制部审核并签署意见。接收结算书、签证相关资料传递汇签审批。工程部审核并签署意见。1、确认工程量;2、与合同约定是否相符;3、审查是否有借款、罚款;4、对本工程涉及上游、下游单位进度款确认;对民工工资支付确实认;对质量保修金确实认。财务部财务部审核并签署意见。1.对本工程应收工程款确实认;2.对本工程涉及上、下游单位应付、已付、代付、应扣工程款和质保金确实认;3、对当期应付、应扣款确实认;4、对税金抵扣、工程发票、完税证明确实认;5、对民工工资保障问题确实认。公司领导公司领导审批确认并签署意见,返回财务部。会计编制记账凭证会

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