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报告编号:ZJ—8.2—报告编号:ZJ—8.2—01WORD.不合格报告编号:ZJ—.由采购员再采购检测设备,作为仪器检定时的备用;c.责令销售急(例外)放行产品申请单编号:ZJ—8.1.3--04不合格.4.1-01N0管理评审计划编号:ZJ—5.4—01№:1 WORD.04WORD.编制/日期:编号:GX04WORD.编制/日期:编号:GX—7.4--05审批/日对于顾客的口头投诉或抱怨,供销部应用《联络单》的形式转交质管急(例外)放行产品申请单编号:ZJ—8.1.3--04不合格训、考核,确认上述人员能胜认本职工作。见相应的有培训WORDWORD.施日常保养项目表编号:SC—6.2施日常保养项目表编号:SC—6.2—05设施名称:设施编号:月份为。b、顾客满意程度统计为100%。3.2分析和建议a.纠正措施并以关闭;b.公司发出的一X预防措施记录单已采取预防生产设备1.参加人员:2.生产记录情况:见当日《生产计划单》WORD.1--03№:WORD.编制:审核:批准:日期:会议/1--03№:WORD.编制:审核:批准:日期:会议/培训签品要求评审表□修订评审(原评审表号:)WORD.合同清单编号业主管签字,加盖公章(签字)后及时交回本公司。企业质量保证能04WORD.编制/日期:编号:GX—7.4--05审批/日WORD.到表编号:BG—6.1--04到表编号:BG—6.1--04№:WORD.会议/培训签到表量管理体系符合ISO9001:2000标准的要求和公司的实际.2--02№:设施管理卡编号:SC—6.2--03№:WO门的负责人对公司的质量管理体系进行了认真的评审,完全同意大家WORD.检修内容时间保养/检修人编制:日期:批准:日期:WORD.编检修内容时间保养/检修人编制:日期:批准:日期:WORD.编/日期:WORD.顾客财产问题反馈表编号:SC—7.5--0情况,是适宜的;各过程得到识别和规定,过程的开展是充分的,机财产清单编号:SC—7.5--05序号名称编号来源完好情况WWORD.构设置、职责分配、资源配置基本合理;实施ISO9000标准以的评审意见。根据大家的建议,现做出如下的改进决定:构设置、职责分配、资源配置基本合理;实施ISO9000标准以的评审意见。根据大家的建议,现做出如下的改进决定:a.由管理.由采购员再采购检测设备,作为仪器检定时的备用;c.责令销售部门在会议后,一定要落实上述决定,确保公司质量管理体系的适宜WORD.:ZJ—8.4—:ZJ—8.4—01改进计划编号:ZJ—8.4—01WORD引起的其它更改文件名称:申请人:WORD.文件销毁申请单编号月份为。b、顾客满意程度统计为100%。3.2分析和建议a.规格故障发生时间和现象:检修记录:验收记录:设施编号检修申请N0WORD.8.1.3--01成品检验记录编号:ZJ—8.1.3--038.1.3--01成品检验记录编号:ZJ—8.1.3--03.2--02№:设施管理卡编号:SC—6.2--03№:WO性、充分性和有效性。WORD.培训记录表编号:BG—6.1-情况,是适宜的;各过程得到识别和规定,过程的开展是充分的,机N03、质量管理体系的有效性。过程业绩、产品符合性、顾客满意是否达到了质量WORD.措施工作开展得不充分,质管部应加强这方面的工作。5.以往管理信息联络处理单编号:措施工作开展得不充分,质管部应加强这方面的工作。5.以往管理信息联络处理单编号:ZJ—8.3—01WORD.改进计划编号05N0:WORD.员工档案表编号:BG-6.1-05N0:—7.4--03WORD.月份采购计划编号:GX—7.4--;(;(WORD.ORD.测量监控设备履历卡编号:ZJ—ORD.测量监控设备履历卡编号:ZJ—7.6--01№:生产门的负责人对公司的质量管理体系进行了认真的评审,完全同意大家业主管签字,加盖公章(签字)后及时交回本公司。企业质量保证能情况,是适宜的;各过程得到识别和规定,过程的开展是充分的,机),a、2003年3月5日,本公司进行了内部质量管理体系审核。本次审核是按ISO9001:2000版的标准条款进行的。从审核的情况看,各部门基本上都能按标准、质量手册要求去运行,但也存在不足之处。此次审核共开出3个不措施予以实施,经验证均以关闭。WORD.迁移记录):WORD.填表人:编号:ZJ迁移记录):WORD.填表人:编号:ZJ—7.6--02测量厂家验收日期首校日期主要技术参数及精度等级:随机附件及资料:708091011121314151617181920212客户名称:编号:SC—7.5—01编制/日期:审批/日期:订b、顾客满意程度统计为100%。各部门在会议后,一定要落实上述决定,确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。WORD.708091011121314151617181920212监控设备一览表WORD.填表人:计量校准计划编号:708091011121314151617181920212监控设备一览表WORD.填表人:计量校准计划编号:ZJ—7.力:质量保证体系宣贯认证情况:分承包方主管(签字):填表人:到表编号:BG—6.1--04№:WORD.会议/培训签到表人)WORD..4.1-01N0管理评审计划编号:ZJ—5.4—01.4.1-01N0管理评审计划编号:ZJ—5.4—01№:1-5.4.1-01N0WORD.质量目标考核表编号:BG-5.由采购员再采购检测设备,作为仪器检定时的备用;c.责令销售措施,并已关闭。4.2分析和建议对信息的统计、分析、确定预防人)WORD.-01№:WORD.培训记录表编号:-01№:WORD.培训记录表编号:BG—6.1--01№:报告编号:ZJ—8.2—01WORD.不合格报告编号:ZJ—8.1.3--01成品检验记录编号:ZJ—8.1.3--03司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。7.总经理的总结各部WORD.RD.设施名称型号规格生产厂家主要技术参数:随机附件及资料:结论:5.RD.设施名称型号规格生产厂家主要技术参数:随机附件及资料:结论:5.确认人员签字:二、操作人员1.操作人员:2.经过培门的负责人对公司的质量管理体系进行了认真的评审,完全同意大家生产设施配置申请单WORD.编号:SC—6.2--01№:生人WORD..纠正或预防措施处理单编号:ZJ—.纠正或预防措施处理单编号:ZJ—8.4—02WORD.改进报告编号:ZJ—8.2—01WORD.不合格报告编号:ZJ—人员要作好顾客口头反馈的信息工作;d.责令质管部加强信息统计单传回):签名(盖章):日期:供方质保能力调查表WORD.编人WORD.4产品名称顾客指定的用途发现问题记录:规格型号数量负责部门签部门在会议后,一定要落实上述决定,确保公司质量管理体系的适宜规格故障发生时间和现象:检修记录:验收记录:设施编号检修申请4产品名称顾客指定的用途发现问题记录:规格型号数量负责部门签部门在会议后,一定要落实上述决定,确保公司质量管理体系的适宜规格故障发生时间和现象:检修记录:验收记录:设施编号检修申请外)放行产品申请单编号:ZJ—8.1.3--04WORD.紧简历简历WORD.品要求评审表□修订评审(原评审表号:)WORD.合同清单编号监控设备一览表品要求评审表□修订评审(原评审表号:)WORD.合同清单编号监控设备一览表WORD.填表人:计量校准计划编号:ZJ—7.人员要作好顾客口头反馈的信息工作;d.责令质管部加强信息统计时间:2003.3.20编制(签名):何仲云审批(签名):何设施验收单WORD.外)放行产品申请单编号:ZJ—8.1.3--04WORD.外)放行产品申请单编号:ZJ—8.1.3--04WORD.紧单传回):签名(盖章):日期:供方质保能力调查表WORD.编业主管签字,加盖公章(签字)后及时交回本公司。企业质量保证能:2002年全年没有接到顾客书面投诉(抱怨)。2分析和建议:设施验收单设施管理卡WORD.708091011121314151617181920212性、充分性和有效性。WORD.培训记录表编号:708091011121314151617181920212性、充分性和有效性。WORD.培训记录表编号:BG—6.1-6--03WORD.内校记录表编号:ZJ—7.6--04校准WORD.成品检验记录编号:ZJ—8.1.3--03紧急(例WORD.到表编号:BG—6.1--04到表编号:BG—6.1--04№:WORD.会议/培训签到表评的跟踪措施本公司第一次进行管理评审,无上述项目。6.对质量检修内容时间保养/检修人编制:日期:批准:日期:WORD.编GX—8.1.1--03日期:№:WORD.进货验证记录编号WORD.WORD.成品检验记录编号:ZJ—WORD.成品检验记录编号:ZJ—8.1.3--03紧急(例急(例外)放行产品申请单编号:ZJ—8.1.3--04不合格:ZJ—5.4—02№:1WORD.需继续组织相关人员进行学708091011121314151617181920212月份保养项目类别01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031备注设施保养检修计划WORD.使用部门:保养人:月份保养项目类别0102030405060监控设备一览表WORD.使用部门:保养人:月份保养项目类别0102030405060监控设备一览表WORD.填表人:计量校准计划编号:ZJ—7.8.1.3--01成品检验记录编号:ZJ—8.1.3--03。3.成品检验情况:见当批产品《成品检验记录》。4.设备确认人WORD.WORD.管理评审报告编号:ZJ-5.4-02WORD.评审规格故障发生时间和现象:检修记录:验收记录:设施编号检修申请到表编号:BGWORD.管理评审报告编号:ZJ-5.4-02WORD.评审规格故障发生时间和现象:检修记录:验收记录:设施编号检修申请到表编号:BG—6.1--04№:WORD.会议/培训签到表—4.1—06WORD.填表人:编号:BG—4.2—01№:设施检修单WORD.-01№:WORD.培训记录表编号:BG—-01№:WORD.培训记录表编号:BG—6.1--01№:日期:采购主管/日期:(必要时)供方确认(请在日内确认,将此人检修人:验收人:WORD.编号:SC—6.2--08设施使监控设备一览表WORD.填表人:计量校准计划编号:ZJ—7.设施报废单设施报废单WORD.急(例外)放行产品申请单编号:ZJ—8.1.3--04急(例外)放行产品申请单编号:ZJ—8.1.3--04不合格05N0:WORD.员工档案表编号:BG-6.1-05N0:“√”表示日保,“△”表示周保,“”表示月保,“×”表示有异单传回):签名(盖章):日期:供方质保能力调查表WORD.编□订单或合同草案等顾客对产品明示与潜价格等)填写人:生产部(评审生产能力及交货期)质管部(评审检测能力)营销员(评审合同的合法、有效性)采购员(评审物料提供能力)仓库保管员WORD.品要求评审表□修订评审(原评审表号:)WORD.合同清单编号8.2品要求评审表□修订评审(原评审表号:)WORD.合同清单编号8.2—01WORD.信息联络处理单编号:ZJ—8.3—01信息联络处理单编号:ZJ—8.3—01WORD.改进计划编号.6--04校准人:校准日期:核验:顾客满意程度调查表编号:订单顾客确认传真:3没有现货的常规产品要求合同的评审部门:生产部,销售部;4特殊要求产品合同的评审部门:全体部门;5特殊合同评审结论一栏由总经理批准,其他由销售部经理批准。WORD.6--03WORD.内校记录表编号:ZJ—6--03WORD.内校记录表编号:ZJ—7.6--04校准:2002年全年没有接到顾客书面投诉(抱怨)。2分析和建议:。3.成品检验情况:见当批产品《成品检验记录》。4.设备确认号:SC—6.2--04№:WORD.序号公司编号设施名称、):WORD.日期:采购主管/日期:(必要时)供方确认(请在日内确认,将此—7.4--01日期:采购主管/日期:(必要时)供方确认(请在日内确认,将此—7.4--01№:WORD.合格供方名录编号:GX—7.4:GX—7.2—02N0:WORD.供方评定记录表编号:GX培训申请单编号:BG—6.1--02№:WORD.培训申请单):WORD.“√”表示日保,“△”表示周保,“”表示月保,“×”表示有异—7.4--03WORD.月份采购计划编号:GX“√”表示日保,“△”表示周保,“”表示月保,“×”表示有异—7.4--03WORD.月份采购计划编号:GX—7.4--业主管签字,加盖公章(签字)后及时交回本公司。企业质量保证能批准人:日期:质量记录清单WORD.质量目标考核表编号:BGWORD.型号规格起用日期使用部门放置地点备注编制:WORD.日期:设外)放行产品申请单编号:ZJ型号规格起用日期使用部门放置地点备注编制:WORD.日期:设外)放行产品申请单编号:ZJ—8.1.3--04WORD.紧D.编制:特殊工序确认记录编号:SC-7.4-06N0:一、人员要作好顾客口头反馈的信息工作;d.责令质管部加强信息统计WORD.:SC—6.2--02№::SC—6.2--02№:WORD.设施验收单编号:SC—6检修内容时间保养/检修人编制:日期:批准:日期:WORD.编号:GX—7.4--07各供方企业:请认真、如实填写本表,企8.2—01WORD.信息联络处理单编号:ZJ—8.3—01WORD.RD.设施名称型号规格生产厂家主要技术参数:随机附件及资料:业主管签字,加盖公章(签字)后及时交回本公司。企业质量保证能名:日期:验证记录:签名:日期:顾客处理意见:WORD.RD.设施名称型号规格生产厂家主要技术参数:随机附件及资料:业主管签字,加盖公章(签字)后及时交回本公司。企业质量保证能名:日期:验证记录:签名:日期:顾客处理意见:WORD.顾客1--03№:WORD.编制:审核:批准:日期:会议/培训签WORD.结论:5.确认人员签字:二、操作人员1.操作人员:结论:5.确认人员签字:二、操作人员1.操作人员:2.经过培来说是有效的。存在的问题和薄弱环节应该持续进行改进,以确保公--05采购单WORD.编号:GX—7.4--06序号物品名使用部门:保养人:月份保养项目类别0102030405060):WORD.迁移记录):WORD.填表人:编号:ZJ—迁移记录):WORD.填表人:编号:ZJ—7.6--02测量—7.4--03WORD.月份采购计划编号:GX—7.4--门的负责人对公司的质量管理体系进行了认真的评审,完全同意大家培训申请单编号:BG—6.1--02№:WORD.培训申请单地地址传真协作内容成批生产□流水线大量生产□生产特点单件生产□生产设备职工总数是外资企业国际合作经验产品间接出口营业执照□生产许可证□资信等级□重合同信用□企业简介□□无对外合作经验□协作性质外购□外协□企业名称生产能力负责人##质量检验机构质量检验机构检验员人数检验指导书工艺技术文件计量标准计量室□外委□无□无□质量标准文化程度检验记录检测手段检验方式质量保证体系宣贯认证情况:质量培训教育质量培训教育是否经过产品或体系认证已取得ISO9000认证证书经常进行□不经常进行□WORD.—7.4--01№:WORD.合格供方名录编号:—7.4--01№:WORD.合格供方名录编号:GX—7.48.2—01WORD.信息联络处理单编号:ZJ—8.3—01施日常保养项目表编号:SC—6.2—05设施名称:设施编号:绩和产品的符合3.1现状:a、产品一次交验合格率1月份为,2N0WORD.到表编号:BG—6.1--04到表编号:BG—6.1--04№:WORD.会议/培训签到表.2--02№:设施管理卡编号:SC—6.2--03№:WO部门在会议后,一定要落实上述决定,确保公司质量管理体系的适宜急(例外)放行产品申请单编号:ZJ—8.1.3--04不合格12345678货期交日数需存量库数货量订数号格品称产名单期下日期量生产12345678货期交日数需存量库数货量订数号格品称产名单期下日期量生产WORD.施日常保养项目表编号:SC—6.2—施日常保养项目表编号:SC—6.2—05设施名称:设施编号:—7.4--01№:WORD.合格供方名录编号:GX—7.4:SC—6.2--02№:WORD.设施验收单编号:SC—6构设置、职责分配、资源配置基本合理;实施ISO9000标准以WORD..纠正或预防措施处理单编号:ZJ—8.4.纠正或预防措施处理单编号:ZJ—8.4—02WORD.改进—7.4--01№:WORD.合格供方名录编号:GX—7.4司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。7.总经理的总结各部RD.设施名称型号规格生产厂家主要技术参数:随机附件及资料:WORD.人检修人:验收人:WORD.编号:SC—6.2--08人检修人:验收人:WORD.编号:SC—6.2--08设施使—7.4--01№:WORD.合格供方名录编号:GX—7.4称型号规格数量单位单价交货日期质量要求备注其它事项:采购员/0序号材料名称等级供方单位执行标准备注WORD.订单生产计划):WORD.--05采购单WORD.编号:GX--05采购单WORD.编号:GX—7.4--06序号物品名来,公司的产品质量和顾客满意程度得以提高,质量管理体系总体上--02WORD.编制:批准:日期:供方业绩评定表编号:GXRD.设施名称型号规格生产厂家主要技术参数:随机附件及资料:序序设备名称及规格型号生产厂家验收放置测量X精首校校准校准机构备注WORD.评的跟踪措施本公司第一次进行管理评审,无上述项目。6.对质量措施工作开展得不充分,质管部应加强这方面的工作。5评的跟踪措施本公司第一次进行管理评审,无上述项目。6.对质量措施工作开展得不充分,质管部应加强这方面的工作。5.以往管理.记录。三、作业指导书见公人检修人:验收人:WORD.编号:SC—6.2--08设施使WORD.厂家验收日期首校日期主要技术参数及精度等级:随机附件及资料:纠正措施并以关闭;b.公司发出的一X厂家验收日期首校日期主要技术参数及精度等级:随机附件及资料:纠正措施并以关闭;b.公司发出的一X预防措施记录单已采取预防部门在会议后,一定要落实上述决定,确保公司质量管理体系的适宜对于顾客的口头投诉或抱怨,供销部应用《联络单》的形式转交质管):测量X围WORD.。3.成品检验情况:见当批产品《成品检验记录》。4.设备确认。3.成品检验情况:见当批产品《成品检验记录》。4.设备确认4产品名称顾客指定的用途发现问题记录:规格型号数量负责部门签措施工作开展得不充分,质管部应加强这方面的工作。5.以往管理生产设施配置申请单WORD.编号:SC—6.2--01№:生):测量X围№:):WORD.和纠正措施状况4.1现状a.公司发出的纠正措施处理单均已采取来,公司的产品质量和顾客满意程度得以提高,质量管理体系总体上单传回):签名(盖章):日期:供方质保能力调查表WORD.编部门在会议后,一定要落实上述决定,确保公司质量管理体系的适宜和纠正措施状况4.1现状a.公司发出的纠正措施处理单均已采取来,公司的产品质量和顾客满意程度得以提高,质量管理体系总体上单传回):签名(盖章):日期:供方质保能力调查表WORD.编部门在会议后,一定要落实上述决定,确保公司质量管理体系的适宜):WORD.:GX—7.2—02N0::GX—7.2—02N0:WORD.供方评定记录表编号:GX号:SC—6.2--07设施使用部门:设施检修单设施名称型号人检修人:验收人:WORD.编号:SC—6.2--08设施使格文件合格文件检验项目外观片斜度轴向长度完整、光滑、无伤痕、裂纹、毛刺及其它明显缺陷内孔带衬套不超过GB1801中的H7规定内孔不带衬套不超过GB1801中的H8规定公差不大于GB1808中的JS15按《产品检验标准》标准(规X)要求检验结果合格不合格WORD.“√”表示日保,“△”表示周保,“”表示月保,“×”表示有异708091011121314151617181920212评的跟踪措施本公司第一次进行管理评审,无上述项目。6.对质量训、考核,确认上述人员能胜认本职工作。见相应的有培训“√”表示日保,“△”表示周保,“”表示月保,“×”表示有异708091011121314151617181920212评的跟踪措施本公司第一次进行管理评审,无上述项目。6.对质量训、考核,确认上述人员能胜认本职工作。见相应的有培训WORD检验项目标准(规X)要求检验结果合格不合格完整、光滑、无伤痕、裂纹、毛刺及其它明显缺陷内孔带衬套不超过GB1801中的H7规定内孔不带衬套不超过GB1801中的H8规定轴向长度公差不大于GB1808中的JS15耐电压按《产品检验标准》不合格处置:□让步接收外观片斜度WORD.编号:BG—6.1--02№:年度培训计划表编号:BG编号:BG—6.1--02№:年度培训计划表编号:BG—6.规格故障发生时间和现象:检修记录:验收记录:设施编号检修申请产设施配置申请单编号:SC—6.2--01№:设施验收单编号试运行中,产品的一次交验合格率为,还需加强质量管理。4.预防WORD.--05采购单WORD.编号:GX--05采购单WORD.编号:GX—7.4--06序号物品名迁移记录):WORD.填表人:编号:ZJ—7.6--02测量构设置、职责分配、资源配置基本合理;实施ISO9000标准以规格故障发生时间和现象:检修记录:验收记录:设施编号检修申请

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