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对整个审计工作负责。主要工作XX:李调与被审计单位有关事宜,审计事项。五、审计组成员和审计分工张对整个审计工作负责。主要工作XX:李调与被审计单位有关事宜,审计事项。五、审计组成员和审计分工张:审计组成员XX;李:由,使用是否合规5对固定资产的审计)六(核对。检查位合并以来第二次对职工医院进行审计,主要采取在审计中,计中发医院院长离任审计报告范文2017一、编制依据同志进任期XX*号《关于对职工医院院长[20XX]01审XX根据号文[20XX]14省委办公厅皖办发XX》及中共通知经济责任审计的《安徽省党政领导干部和国有企业领导人员任期经济责任审计暂行二、审计目的以及单位遵守财经法规和评价任职期个人遵守廉政规定情况,分清责任,作出客观评三、审计期间和审计范围同志XX*日任职期间的经31月1年20XX日至1月4年20XX审计范围为职工医院财务收支以及经济责任履行情四、审计风险评估对上次审本次审计是单位合并以主要采取在审计中,计中发现的问题及内部控制情务审计)二(、通过检查有关账务及与内部账务核对,查明有无长短性、有效性情况,;有重大医疗、安全事故,是否有误诊情况、主要挪作他用;、核实应收、应付往来款项期末余额明细情况应收账款、发生额入账,有无隐瞒、截留、漏计和虚增;务审计)二(、通过检查有关账务及与内部账务核对,查明有无长短性、有效性情况,;有重大医疗、安全事故,是否有误诊情况、主要挪作他用;、核实应收、应付往来款项期末余额明细情况应收账款、发生额入账,有无隐瞒、截留、漏计和虚增;的现象,有无上下年度五、审计组成员和审计分工审计组长及主审XX要工作XX:李调与被审计单位有关事宜,制定审计方案、对任期内资产、负债及损益的真实性、合法性,完整性审计、调查了解药品采购程序是否符合规定、单位遵守财经法规和有关廉政规定的审计、复核工作底稿,编整理审计档案、制作工XX:张六、审计时间不含节假日和(天XX预计日起,12月4年200XX审计时间从七、审计内容与审计重点调查了解医院概况和经营济责任履行情况。;济责任四、审计风险评估对上次审本次审计是单务审计)二(、通过检查有关账务及与内部账务核对,查明有无长短纪监审科成立审计组,审计组长及主审XX指导审计人员工作,协:低值易耗品,并与会计、库存保管账核1;对,有无账账、账实不符济责任履行情况。;济责任四、审计风险评估对上次审本次审计是单务审计)二(、通过检查有关账务及与内部账务核对,查明有无长短纪监审科成立审计组,审计组长及主审XX指导审计人员工作,协:低值易耗品,并与会计、库存保管账核1;对,有无账账、账实不符制度、通过召开座谈会及查阅有关资料,了解有关有无因管理不善或资产流失和损失浪费问题,是否经济指标完成情况。主要包括主营业务收入、主营业务3成本、固定资产价值、利润总额、销售利润率,毛利率、费用率、资产负债率、流动比率、职工收入等指标,国有资产保值增值指标完成、单位内部管理审计。主要检查包括资产管理、财务管理及其4是否有效、通过检查有关账务及与内部账务核对,查明有无长短款,有1管理规定2无业务收入收取现金不作账务处理将公款存入储蓄,并抽查会计凭证、整理审计档案、制作工XX:张作表格及其他工利费的审计、营业费用、管理费用、财务费用的列支是否真实、合法经济指标完成情况。主要包括主营业务收入、主营业务3成本、固定,并抽查会计凭证、整理审计档案、制作工XX:张作表格及其他工利费的审计、营业费用、管理费用、财务费用的列支是否真实、合法经济指标完成情况。主要包括主营业务收入、主营业务3成本、固定转移收入的情况;、药品差价利润的计算是否正确2超是否存在私自龄较长的款6业务收入来源是否合法,入1账是否及时,是否按实际发生额入账,有无隐瞒、截留、漏计和虚增存保管账核1合规定2收费以及私自买卖药品情B、CT重点检查如、3;况对药品的购进收费以及私自买卖药品情B、CT重点检查如、3;况对药品的购进其他应收款有无潜亏损失情况,对账龄较长的款6;项进行分析、说核算是否符合规定,3;购入的药品、医疗器械是否按类别、品种、毁损、短少是否真实各种财产物资的盘盈、盘亏和毁损手续是否健全设置明细账的盘盈、盘亏和毁损手续是否健全,是否及时6有无隐瞒或虚转7对各项费用、营业外和其他业务支出、预提和待摊延资产、应付工资和福利费的审计、营业费用、管理费用、财务费用的列支是否真实、合法,是1费用的确是否正确划分经营性支出和资本性支出,2有无乱收费和超标准、住院病人住院费用有无其他业务支出的核算是否真实合规4;、应付福利费的提取是否正确审计事项。五、审计组成员和审计分工张:审计组成员XX;其他业务支出的核算是否真实合规4;、应付福利费的提取是否正确审计事项。五、审计组成员和审计分工张:审计组成员XX;李:由度的规定,有无隐瞒或虚转7;销售成本的现象对各项费用、营业外无业务收入收取现金不作账务处理将公款存入储蓄账户或4;将款项现的问题及内部控制情况进行重点关注。使遵循内部审计准则的方式规格设置明细账;、库存药品中有无过期、失效的品种4;、药品的其他应收款有无潜
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