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文档简介

一、流程图及作业过程:1.1、内部文件控制流程图:文件编制文件编制文件审核文件批准原件归档增/补发签收、使用文件管理文件归档(副本)文件发放销毁作废文件回收文件更改文件登记主管领导批阅原件归档增/补发文件登记主管领导批阅原件归档增/补发签收、使用文件管理文件归档(副本)文件发放销毁作废文件回收1.3、作业过程:过程输入过程输出过程绩效ISO9001:2008要求。ISO14001:2004要求IECQHSPMQC080000:2012要求顾客及相关方要求(含外来文件)。新项目及各种更改。各部门运作的实况。持续改进的内容。文件批准后的发放/回收记录。外来文件评审批准后的发放/回收记录。文件制订/修改/废止申请单。分类的文件管理清单。文件受控率100%。文件的检索时间不超过2分钟。批准后的文件在24小时内送达工厂内各相关部门。作废文件的回收率≥100%。二.目的:确保质量/环境管理体系的所有文件、资料均能保持其有效性和适用性,并且能够安全有效地被管理与使用。三.适用范围:公司质量/环境管理体系之内部文件及外来文件的管制,对于与公司质量/环境管理体系有一定关联的其他各类管理文件、制度规范(如职业健康安全、社会责任等)暂不列入本程序管制范围,但可参照此程序要求进行管制。四.定义:外来文件:由政府有关职能部门、顾客、供应商、社区居民、咨询单位、认证机构等提供的文件资料(含自行购备的各类与产品技术、质量/环境管理有关的国际、国家标准、适应于组织的环保法律、法规等)、购买设备附带的设备说明书或光盘,均属之。五、作业程序:流程目标输入作业方法描述输出职责信息时效/反馈批准权责体系文件编制批准权责体系文件编制100%评审1.过程责任矩阵表2.ISO9001:2008要求3.ISO14001:2004要求4.IECQHSPMQC08000要求5.顾客及相关方要求(含外来文件)6.各部门运作的实况5.1内部文件5.1.1一、二级文件编制5.1.1.1质量管理部体系科统一规划,体系科负责制订一级文件,以及组织ISO推行委员会各委员分工制订二级文件草案。5.1.1.2文件草案完成后,体系科应对草案先做初审,然后由文件制订人员召集与文件相关的执行人员对二级文件进行评审(即召开文件评审会)。一、二级文件草案。1.管理者代表/体系科主管/ISO专员2.各编写文件人员1.管理者代表/体系主管按策划的进度●1.二级文件运作要求;2.作业工序需管制的重点;3.识别出的应控制的作业特性。5.1.2三级文件编制各部门根据二级文件的要求,结合生产、作业工序需管制的重点或作业(工作)特性需要,由各部门各级管理人员或工程技术人员制定作业指导文件。作业指导文件----草案制定文件人员各部门最高管理者●●1.二、三级文件运作要求;2.部门作业特点;3.各作业流程须管制的重点。(应予识别出)5.1.3四级文件设计与编制5.1.3.1各部门根据二、三级文件要求,结合本部门的作业特点,作业流程以及需管制的重点,自行设计表格,经使用部门经理或主管确认后,交由体系科文控员存档、受控。5.1.3.2体系运行中产生的文字描叙性记录,如《管理评审总结报告》、《内审总结报告》,由活动主导部门的负责人员编制。其管理依《质量/环境记录管理程序》(DNS-QP-02)执行。1.表格表单之格式;2.文字描叙性的总结报告或记录。1.各部门主管2.主导负责人1.管理者代表2.体系科文控员●●审核、批准权责。5.1.4文件审核、批准权责文件等级/代码审核批准一级/QHM/EM管理者代表总经理(含副)二级/QP、EP各职能部门最高管理者管理者代表三级/WI、EI各职能部门主管各职能部门最管理者或其授权人四级/QR、ER相关作业活动主管/经理——审核、批准的体系文件。1.总经理/管理者代表---批准2.各职能部门最高管理者---审核体系科文控员文件会审通过后24H内要批准流程目标输入作业方法描述输出职责信息时效/反馈文文件评审文件识别管制文件识别管制●1.文件草案;2.各与会人员意见。5.1.5文件评审(一、二级文件)5.1.5.1由文件制订者组织主持文件评审会,制订者将文件草案在评审前2天,发电子文件给各与会人员先阅读;5.1.5.2评审时,由制订者宣读、讲解,征求各方意见。同时发出《文件会审单》(DNS/QR-QP01-01,附件一),各评审人员将评审意见填写在《文件会审单》内。若3/4与会人员通过,则该份文件可定稿;5.1.5.3文件定稿后,在《文件会审单》意见总结栏内,由管理者代表或体系科主管写上“文件会审通过”字样。5.1.5.4经会审通过之文件,交由体系科统一编号和格式,统一字型.字号.字体打印出,制定、审核、批准者签名后即可发行,若审议未通过之文件,修改后再审议,直至通过为止。1.《文件会审单》上所签的会审意见;2.会审后之文件。3.审核、批准之文件。1.文件制订者;2.与会评审人员3.体系科文控员1.管理者代表2.体系主管3.各职能部门最高管理者1.文件草案完成后2天内召开评审会议;2.批准后1天内文控员要复印、发行0重复,0错误1.部门代码;2.文件编号规定;3.文件编号格式;4.文件版本、版次。5.1.7文件编号规定5.1.7.1质量/HSF手册,合写成一分,编号格式如下□□□—□□□—□□12345678编码说明:第1-3码,代表和宏公司,缩写为:DNS第4-6码,质量/HSF手册代码,表示为:QHM;环境手册表示为:EM第7-8码,表示文件序号(流水号):01例:DNS-QHM-01,表示和宏公司质量/HSF手册,仅一份DNS-EM-01,表示和宏公司环境手册,仅一份5.1.7.2程序文件的编号由6码构成,格式如下:□□□—□□—□□1234567编码说明:第1-3码,同上,代表和宏公司,缩写为:DNS第4-5码,代表文件等级,二级程序,QP(质量/HSF程序)/EP(环境程序);第6-7码,表示文件序号(流水号),如01、02、03……例:DNS-QP-01,表示和宏公司的第1份质量/HSF程序文件;DNS-EP-02,表示和宏公司的第2份环境程序文件。1.文件、记录的编号方法;2.版本版次的识别;3.《作业指导书》1.体系科主管/专员/文控员2.各相关部门文员及使用文件的人员1.管理者代表2.各文件持有人●流程目标输入作业方法描述输出职责信息时效/反馈文件识别管制(续)文件识别管制(续)0重复,0错误1.部门代码;2.文件编号规定;3.文件编号格式;4.文件版本、版次。5.1.7.3当质量程序、环境程序,可通用时,通用的程序文件按质量程序编号,但可在程序文件格式的页眉“条款号”处,将质量、环境两个标准的适用条款号标注上。如“Q/4.2.3+E/4.4.5”1.文件、记录的编号方法;2.版本版次的识别;3.《作业指导书》4.《技术文件编码规则》1.体系科主管/专员/文控员2.各相关部门文员及使用文件的人员3.技术部负责制订《技术文件编码规则》1.管理者代表2.各文件持有人●5.1.7.4作业指导文件编号,公司作业指导文件,有如下五类A管理办法、操作规程、检验标准或规范、岗位说明书等管理类指导文件(适用质量、环境管理类作业指导文件)B工艺卡C图纸DBOM表E技术SOP①、以上A类作业指导文件,编号由10位组成,格式如下:□□□—□□—□□—□□□12345678910编码说明:第1、2、3码,代表和宏公司,缩写为:DNS第4、5码,表示作业指导文件的等级:WI(质量类)、EI(环境类)第6、7码,表示制订部门代码,各部门代码见后第P15[部门代码表]。第8码,表示作业指导文件的类别,见上表所述,如:A、B、C、D。第9、10码,表示作业指导文件的流水号,如01、02、03……例:文件编号DNS-WI-QM-A01,表示和宏厂质量管理部制订的(质量/HSF)管理类的第1份作业指导文件;文件编号DNS-EI-AD-A01,表示和宏厂行政科制订的(环境)类的第1份文件②、以上B、C、D、E类指导文件,均由技术部制订,并按编号《技术文件编码规则》进行编号。5.1.7.5表格、表单记录编号:①、通用的表格编号,按质量/HSF体系的要求编号。②、从程序文件衍生的表格编号由11位编码组成,格式如下:□□□/□□--□□□□--□□1234567891011流程目标输入作业方法描述输出职责信息时效/反馈文件识别管制(续)文件识别管制(续)0重复,0错误1.部门代码;2.文件编号规定;3.文件编号格式;4.文件版本、版次。编号说明:第1--3码,表示和宏公司,缩写为DNS;第4--5码,表示表单的等级编号:QR(质量/HSF记录)、ER(环境记录)第6--7码,表示程序文件等级代号:QP、EP;第8--9码,表示出自程序文件的流水号:01、02、03……;第10--11码,表示质量记录的流水号:01、02、03……;例:DNS/QR-QP01-01,表示从和宏公司第一份质量/HSF程序文件中衍生的第1份质量/HSF记录。DNS/ER-EP03-02,表示从和宏公司第三份环境程序文件中衍生的第2份环境记录。1.文件、记录的编号方法;2.版本版次的识别;3.《作业指导书》4.《技术文件编码规则》1.体系科主管/专员/文控员2.各相关部门文员及使用文件的人员1.管理者代表2.各文件持有人●5.1.7.6从各职能部门A类作业指导文件中衍生的表格、记录,编号由13码组成,格式如下,(B、C、D、E技术类指导文件中不产生表格)□□□/□□--□□--□□□□--□□12345678910111213编号说明:第1--3码,同上,和宏公司缩写:DNS第4--5码,表示表单的等级编号:QR(质量/HSF记录)、ER(环境记录)第6--7码,表示职能部门代码;第8--9码,表示作业指导文件的等级代号:WI;第10、11码,表示A类作业指导文件的流水号:01、02、03……;仅从A类作业指导文件第12、13码,表示质量/HSF记录的流水号:01、02、03……;例:DNS/QR-QM-WI02-01,表示从和宏厂品管部A类第2份作业指导文件中衍生的第1份表格。5.1.7.7表格、表单的编号,统一标注于左下角。5.1.8文件版本、版次规定5.1.8.1质量/HSF手册、程序文件、作业指导书初版时,皆为A/0(A版0次),版本号以大写字母A、B、C、……顺推,版次以0、流程目标输入作业方法描述输出职责信息时效/反馈文件增/修/删作业文件发行文件增/修/删作业文件发行文件识别管制(续)0重复,0错误1.部门代码;2.文件编号规定;3.文件编号格式;4.文件版本、版次。1、2、3……顺延。5.1.8.2若局部修订1次,则版次顺升。如:某文件修订了2次,则表示为A/2(A版2次),若局部修订超过了5次,则升版本,版次返回到0次,如:某文件第6次修订时,则改为B/0(B版0次),之后以此类推。1.文件、记录的编号方法;2.版本版次的识别;3.《作业指导书》4.《技术文件编码规则》1.体系科主管/专员/文控员2.各相关部门文员及使用文件的人员1.管理者代表2.各文件持有人●5.1.8.3表格、表单须标注版次及始执行日期(无须标注版本)。每修改一次,则顺序升版1次,以0、1、2……数字表示,表格、表单每修改一次升版次后,同时也要修改始执行日期。其版次、始执行日期与表格编号之间用“/”分隔开。例:DNS/QR-QP01-01/REV:0/2010.04.01,表示2010年4月1日始使用DNS/QR-QP01-01这份记录。5.1.8.4体系科文控员对文件编号要列表记录和管理,文件编号不得有重复或不符合格式等情形。0过期1.文件会审意见;2.经批准的文本文件;3.文件受控标识“文件发行章”。5.1.9文件发行5.1.9.1经会审通过之一、二级文件,由体系科文控员登记在《文件制订/修订履历表》(DNS/QR-QP01-02,附件二)上,并按确定的分发范围复印所需文件份数。5.1.9.2所有经批准的一、二、三级文件,由体系科文控员在每页加盖红色<受控文件>章,详见《体系文件控制印戳一览表》(DNS/QR-QP01-03附件三)。5.1.9.3加盖受控印章时,不可盖在文字上,统一盖在右上角空白处,文控员将部门代码(两位英文字母)加盖于“受控文件”章的右下方,以便识别。5.1.9.4文件正式发行时,由体系科文控员填写《文件发放/回收登记表》(DNS/QR-QP01-04,附件四),文件使用部门代表在《文件发放/回收登记表》内签名确认已收到。5.1.9.5文件发行即生效,有关质量/HSF/环境活动均依文件规定执行。1.《文件制定/修改履历表》;2.受控文件副本;3.《文件发放/回收登记表》;4.《体系文件控制印戳一览表》。1.体系科(专职)文控员2.各部门(兼职)文控员1.管理者代表3.各文件持有人文件批准后24小时内复印好,复印好24小时内发到各部门。0自改详见下页5.1.10文件增/修/删订作业5.1.10.1一、二级文件在执行时,若发现有不合理或不完善之处,需增、修、删订时,由提出人员填写《文件修订申请单》详见下页1.提出人员2.管理者代表详见下页申请后3天内流程目标输入作业方法描述输出职责信息时效/反馈文件回收/废止文件/增补发文件回收/废止文件/增补发0自改1.发现文件不合理或不完善处。2.公司发生变化的实际情况;3.《文件修订申请单》;4.原文件(DNS/QR-QP01-05,附件五),写明修改的理由和修改的文件条款以及建议修改的内容,交由管理者代表决定是否修改。5.1.10.2三级文件,由原批准者决定是否修改。若人员有变动,由上一级决定是否修改。5.1.10.3经同意修改的一、二级文件,由提出者召集所涉及部门之主管人员讨论具体修改内容,将讨论确定的修改内容先由提出者记录,然后交由体系科做电子档处理,修改完后,按5.1.9执行。三级文件之修订由批准部门参照处理。5.1.10.4修订后的文件,由体系科文控员在《文件制/修订履历表》(DNS/QR-QP01-02,附件二)上登录,由权责部门经理审核,管理者代表批准后发行。三级文件,修订后,由部门最高管理者批准后,制订部门文员将原件及电子档文件交体系科文控员存档,由体系科统一登录、发行。1.《文件修订申请单》之意见。2.修改后的文件;3.修订履历表1.提出人员2.管理者代表1.管理者代表2.原批准者3.所涉及部门之主管人员申请后3天内0私印1.《文件增/补发申请单》----申请;2.“增/补发文件”受控章。5.1.11文件增/补发5.1.11.1各部门若有遗失、缺页、破损、字迹模糊或需新增时,由部门主管填写《文件增/补发申请单》(DNS/QR-QP01-06,附件六),交由所在部门经理审核,一、二级文件由体系主管复核,管理者代表批准。三级文件由部门经理批准后,体系科文控员即补发。5.1.11.2体系科文控员按《文件增/补发申请单》(DNS/QR-QP01-06,附件六)上申请份数复印文件,加盖红色<增/补发文件>章后发行,并登录于《文件发放/回收登记表》上,列为受控文件。1.《文件增/补发申请单》—批准;2.《文件发放/回收登记表》。1.申请增/补发文件的部门主管2.体系科文控员3.其他部门文控员1.管理者代表2.相关文件控制部门主管●0误用,0遗漏1.废止文件;2.废止文件标识<作废章>或<保留参考章>。5.1.12文件回收/废止5.1.12.1文件修订及废止,文控员颁发新文件时收回旧版文件,回收时应注意页数及内容完整性,并于《文件发放/回收登记表》上注明收回的日期。5.1.12.2文件废止申请、审核、批准、颁布作业,与文件之增/修/删订作业相同。5.1.12.3回收之旧版文件,由文控员在文件的中间加盖红色<作废文件>章,废止之原稿在中间加盖作废文件章后,另加盖<保留《文件发放/回收登记表》;<作废章>;3.<保留参考章>。4.暂存的历史废止文件1.文控员1.体系主管新版文件颁发,同时旧版收回。流程目标输入作业方法描述输出职责信息时效/反馈文件管理规定文件管理规定0误用,0遗漏1.废止文件;2.废止文件标识<作废章>或<保留参考章>。参考>章,由体系科作为历史档案保存。“保留参考”章为非受控标识。5.1.12.4体系科保存的旧版作废文件,至少要追溯到现行使用版本文件的前一个版本的最后一个版次,例:现行使用B版本0版次某文件,则要保存已废止的A/5(A版5次)的作废文件,A/5之前版本版次的则可销毁。5.1.12.5若作废文件个别部门在以后还需用到,暂不能作废时,可留一份该作废版本版次的文件,但须盖上<保留参考章>,视同为已回收处理。5.1.12.6体系科文控员对保留参考文件,应在文件上特别注明保留的时间段,或保留至某项活动完成至何种状态后文件自动失效。通常情况体系科对失效的保留参考文件不做回收处理,但若有特殊要求时,体系科文控员按要求办理。《文件发放/回收登记表》;<作废章>;3.<保留参考章>。4.暂存的历史废止文件1.文控员1.体系主管新版文件颁发,同时旧版收回。0私印1.最新有效受控文件;2.各式空白表单原稿;3.发行文件的受控标识;4.各部门代码标识;5.“文件参考章”非受控标识。5.1.13文件管理规定5.1.13.1所有经批准发行的一、二、三级文件,由体系科文控员登录在《体系文件控制清单》(DNS/QR-QP01-07,附件七),并加盖红色<受控文件>管制章,确保该表上所列的文件为最新有效之文件。此文件清单,应发至各部门。5.1.13.2管理规范类作业指导文件格式按附件八(DNS/QR-QP01-08,附件八),但排版横式、竖式均可。环境体系的程序可参照此格式。5.1.13.3技术类生产工艺作业指导文件,格式由技术部设计和规定,对于生产工艺文件,不能明示客户名称,应以客户代号显示。5.1.13.4已颁布发行之质量/环境体系文件及文件中衍生出的各式空白表单之原件,均由体系科存档保存。原件无需盖任何章。5.1.13.5现场使用的文件须置于作业场所,以便于取阅,使用部门不得自行复印受控文件。非现场使用的文件由部门指派人员自行管理。5.1.13.6若文件有更新版本时,由体系科统一发行,所有最新版本版次的文件必须登录在《体系文件控制清单》内,供各部门核1.《体系文件控制清单》。1.文控员1.持有受控文件的人员●流程目标输入作业方法描述输出职责信息时效/反馈外来文件识别外来文件分类外来文件识别外来文件分类文件回收/废止0私印同上格对所使用的文件是否为最新版。5.1.13.7不得在受控文件上加以标记或书写文字,以及涂划任何字符。5.1.13.9未经加盖红色“受控文件”印章的文件副本,或有“受控文件”章的复印件(印章颜色经复印变黑)均为无效文件。5.1.13.10各职能部门文件管理须纳入内部审核项目,以确保文件的正确使用。5.1.13.11当顾客提出索取本厂质量/HSF/环境管理体系文件时,须经管理者代表批准方可提供,提供的文件须加盖红色<保留参考>章,为非受控文件。1.《体系文件控制清单》。1.文控员1.持有受控文件的人员●●1.客户提供的图纸、技术文件2.国家或国际标准(含体系标准/技术标准);行业标准.技术手册.3.适用的法律法规(对产品、环保要求)4.各种设备说明书;5.政府发布的适用的指导性文件5.2外来文件5.2.1外来文件的识别、管制;5.2.1.1外部提供之外来文件,如:各种设备说明书,国际或国家有关管理体系标准,与产品有关技术标准和适用的法律法规,政府部门发的与管理或产品有关文件,包括质量/HSF和环境方面的均属之。5.2.1.2本公司将外来文件分类如下:类别外来文件代码管理要求A顾客提供的文件:技术规范、图档、作业规范、检验规范(标准)、---由对应的权责部门将顾客要求转化为内部文件,按内部文件管理,原始文件由对应的接收部门决定是否保留B国际、国际行业,国家、国家行业发布的产品检测方法、产品技术标准、与产品适用安规、法律法规ES由技术部门将原件提供给体系科,体系科编号、登录管制,分发适用部门,或适用部门来办理借用手续C1、国家或当地政府部门发布的环境保护方面法律法规EL1、由体系科收集、编号、登录管制,分发适用部门,或适用部门来办理借用手续1.已识别出适用的外来文件2.外来文件的编号格式;3.外来文件的编号;4.受控的外来文件;5.《外来文件登记表》。1.部门经理/主管,识别出适用的外来文件;2.体系科文控员1.各使用外来文件的人员外来文件进入本厂2天内编号、登录管制。流程目标输入作业方法描述输出职责信息时效反馈外来文外来文件分类(续)●1.客户提供的图纸、技术文件2.国家或国际标准(含体系标准/技术标准);行业标准.技术手册.3.适用的法律法规(对产品、环保要求)4.各种设备说明书;5.政府发布的适用的指导性文件5.2.1.2续上表:类别外来文件代码管理要求C2、国家或当地政府部门发布的消防、安全、卫生、职业健康、劳动保护等方面的法律法规,EL2、由行政科收集,并提供给体系科编号、登录管制,分发适用部门,或适用部门来办理借用手续D国际、国家管理体系标准(如:ISO9001标准、QC080000标准、ISO14001标准)EM由体系科编号、登录管制,分发适用部门,或适用部门来办理借用手续E生产设备、测量设备操作手册、维护保养手册(或使用说明书)EW由机电科、实验室将原件提供体给系科,体系科编号、登录管制,适用部门来办理借用手续1.已识别出适用的外来文件2.外来文件的编号格式;3.外来文件的编号;4.受控的外来文件;5.《外来文件登记表》。1.部门经理/主管,识别出适用的外来文件;2.体系科文控员1.各使用外来文件的人员外来文件进入本厂2天内编号、登录管制。●1.客户提供的图纸、技术文件2.国家或国际标准(含体系标准/技术标准);行业标准.技术手册.3.适用的法律法规(对产品、环保要求)4.各种设备说明书;5.政府发布的适用的指导性文件5.2.1.3别,分类按流水编号管制、登录,只要方便索引查找即可。5.2.1.4□□□/□□--□--□□12345678编码说明:第1--3码,代表和宏公司,缩写为DNS;第4--5码,外来文件识别码,ES、EL、第6码,表示细分项目,质量/HSF类为Q、环境类为E第7--8码,表示受控流水号。超过二位数字时,顺升。例:DNS/ES--Q--01表示和宏公司ES类关于质量/HSF方面的第1份外来文件。DNS/EL--E--02表示和宏公司EL类关于环境方面的第2份外来文件。5.2.1.5对于E类外来文件,其编号由8位组成,格式如下:□□□/□□--□--□□123456781.已识别出适用的外来文件2.外来文件的编号格式;3.外来文件的编号;4.受控的外来文件;5.《外来文件登记表》。1.部门经理/主管,识别出适用的外来文件;2.体系科文控员1.各使用外来文件的人员外来文件进入本厂2天内编号、登录管制。流程目标输入作业方法描述输出职责信息时效/反馈外来文件管制状态识别外来文件借阅览电子文档管理外来文件管制状态识别外来文件借阅览电子文档管理●同上编码说明:第1--3码,代表和宏公司,缩写为DNS。第4--5码,外来文件识别码,EW第6码,表示细分项目,生产设备类为P、检测设备类为M。第7--8码,表示受控流水号。超过二位数字时,顺升。例:DNS/EW--P--01表示和宏公司EW类(生产设备类)的第1份操作手册。DNS/EW--M--02表示和宏公司EW类(检测设备类)的第2份操作手册。同上1.部门经理/主管,识别出适用的外来文件;2.体系科文控员1.各使用外来文件的人员外来文件进入本厂2天内编号、登录管制。●1.“外来文件”管制章2.登录建档3.作废时,需更新5.2.2外来文件管制要求5.2.2.1所有在体系科存档的外来文件,均由体系科统一加盖“外来文件”印章在封面或扉页上,内页中也应适当盖“外来文件”标识。并分类建立《外来文件登记表》(DNS/QR-QP01-09,附件九)。5.2.2.2各部门当获得最新的外来文件时。应在三天内到体系科更新登记,同时体系科文控员应将旧版收回,发放最新版本。5.2.2.3借阅外来文件时,须填写借条,经借用部门经理审核后,体系确认后,由部门文员借发,相关文员将所借资料登录在《文件借阅/收回记录表》(DNS/QR-QP01-10,附件十)中。5.2.2.4借用外来文件人员必须妥善保存,不得丢失、损坏、到归还时间要准时归还,借出时,原则上借出副本,原件不外借。对于书籍资料类的外来文件,若借用者发生遗失,体系科应报告管理者代表,由管理者代表决定是否需重购。1.已盖“外来文件”标识的文件2.《外来文件登记表》。3.已更新的外来文件1.体系科文控员(登录受控、标识)2.各部门经理/主管(考虑更新的外来文件)1.各使用外来文件的人员1.外来文件进入本厂2天内编号、登录管制。2.按规定的时间归还;3.发现遗失后的3天内报告管理者代表●所有经批准的内部文件5.3文件电脑化管理5.3.1质量/准后,体系科文控员将此扫描,以PDF电子档格式存放到公司共享文件夹里,然后发电子邮件通知各部门可以查阅。5.3盘拷贝备份。5.4文件来源及状态识别备份的电子存档文件体系科主管/文控员各使用文件的人员●流程目标输入作业方法描述输出职责信息时效/反馈文件稽查出心印章管理出心文件稽查出心印章管理出心●1.内部文件2.外来文件3.受控文件4.非受控文件5.各种印章标识5.4.1公司文件,从来源分为内部文件和外来文件,从状态分为受控文件和非受控文件。5.4.2外来文件,盖红色“外来文件”章标识,属受控文件;5.4.3内部文件,盖红色“受控文件”、“增/补发件”章,属受控文件。不盖章或盖红色“保留参考章”,属非受控文件。“保留参考”章,仅对文件作一个阶段性标识或限制范围参考使用。5.4.4失效作废文件,盖红色“作废”章。只要文件盖有“作废”标识,即为失效作废文件。5.4.5若某份文件,同时盖有“作废”章和“保留参考”章,表示该文件可在一定时段、一定范围内仍有效使用。但体系科必须有详细备案,并注意过时回收。1.各部门持有的受控文件\受控的外来文件2.各种管制印章1.管理者代表决定做印章2.体系科文控员识别管制内/外部文件,各部门使用文件的人员●●管理者代表批准制作的各种用于文件管制的印章5.5印章管理5.5.1公司仅批准体系科持有、使用“受控文件”章、“增/补发文件”章、“保留参考”章、“外来文件”章,各部门可持有、使用“作废”章。做回的各种文控印章体系科文控员体系科主管/专员●●文件控制的要求5.6文件稽查5.6.1每个部门(各制造分部、PM

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