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文档简介
小学财务管理制度一、财务人员职责A)财务主管职责:①对单位收入、支出、财产负责,严格按照国家规定的财务、会计制度开展工作,遵守财务规定。②复核经部门负责人审核的各类单据,对符合报销要求的,签字后由校长审批,对不符合报销条件的,予以退回并说明理由。③按财务人员岗位职责要求,实施对财务人员的考核。④制定单位财务管理制度和财务人员岗位职责要求。B)会计岗位职责:①宣传贯彻执行《会计法》和各项财务制度,严格遵守财经纪律及各项规章制度,加强会计监督。②汇总编制和执行财务计划,做好财务分析。③加强资金管理,合理使用和管好资金,负责资金调动,提高资金使用率。④负责编制会计凭证。⑤负责对帐册、报表的审核,确保会计工作质量。⑥做好会计资料的整理、保管工作,按会计档案制度要求存档。⑦规范会计基础工作,做到及时记帐、算帐、报帐,手续完备,内容真实,数字准确,科目运用得当,帐务记载清楚。⑧对违反财务制度和财务纪律的行为,有权拒绝付款,并及时向领导报告。C)出纳岗位职责:①按照会计制度规定,严格对收、付款原始凭证的合法性、真实性、准确性和完整性进行审核,对有疑问的凭证叫会计审核,复核无误后,按规定办理货币资金的收、付手续,并开具收款收据、发票或加盖“转帐”或“现金付讫“章。然后根据审核无误的原始凭证登记日记帐,做到日结月清。②认真执行国家有关现金管理条例:保险箱内过夜的现金不超过1000元(特殊情况经校长同意),不得坐支,当日收入款项须当日解交银行,不得以“白条“抵充库存现金,不得任意挪用现金。③妥善保管现金、支票和有价证券,出纳人员对保险箱密码保守秘密并管好钥匙,不得任意委托、转交他人。出纳人员调动,必须更改保险箱密码。④严格银行存款的管理和核算:单位发生的各项经济业务,除按规定可以使用现金结算外,其余业务都必须通过银行转帐,办理非现金业务。⑤支票由报账员保管和签发,支票按号码顺序签发并做好登记,作废的支票,注销后与存根连一起妥善保存。不得签发空白支票,特殊情况由校长批准,并由出纳人员在支票上写明收款单位、日期、款项用途等内容。⑥每月逢10共结报给会计三次原始凭证,并填写出纳报告单。⑦每月定期和不定期地盘点现金,确保现金帐实相符,发现不符,及时查明原因,作出处理。⑧每月核对银行帐务至少一次,发现不符,及时查明原因,作出处理。⑨未经校长同意,不得授权他人办理货币资金业务或直接接触货币资金。4、单位会计人员必须持有会计上岗证及会计电算化操作上岗证,实行持证上岗。二、财务监督管理1、会计人员对各项经费的开支,要求符合财务支出的规定,手续齐备方可报销,严禁白条作为支出凭证。2、财务人员对学校的经费、物资使用是否合理进行监督,提出合理意见。3、财务人员应严格执行有关财务规定,严肃财经纪律。4、为加强学校财务管理,健全财务审查,校长应每月审查各项收入、支出情况,财务主管每月审查各类凭证,并听取财务人员对收支情况的汇报。5、会计应掌握全校的经济信息,并及时检查出纳的现金库存情况,加强现金管理。6、会计人员调动工作或离职,应认真办理交接,由校领导和财务部门进行监交。7、支票和印鉴章分人保管。三、食堂财务管理制度1、加强食堂管理,完善“验收、入库、出库、盘点”四个环节的管理。2、建立财务汇报制度:①每月10日之前,食堂会计必须结清上月伙食账,并将报表上报校长及会计;②每学期结束,应及时书面向校长汇报膳食盈亏情况。四、支票领用制度:外出购买500元以上的物品,必须使用支票,支票领用须凭手续齐全的“物资申购计划单”,填写支票领用单,经校长签批后方能领用,并不得领用空白支票。使用后需连同支票存根及发票经相关手续审核签章后,到报账员处注销登记。五、支票印鉴章使用制度:1、收入款:凭报账员开具的收款记帐联,并审核记帐联的收款单位与支票的出票单位名称、金额是否一致,核对无误后在支票反面盖印鉴章。2、提现金:根据校长同意提现金的签单,审核支票的日期、单位、金额、用途是否与鉴单一致,核对无误后在支票正、反面分别盖印鉴章。3、支付已购、未购物品:凭手续齐全的“物资申购计划单”或相关票据,审核支票的出票日期、收款单位、金额、用途是否与签单一致,核对无误后在支票正面盖印鉴章。六、收据购买、登记、领用、注销、汇总制度:学校各类收据,由总务主任到有关部门购回后,先编号、登记和入库,使用时由使用人到总务主任处登记、签收领用,使用结束应在收据封面填写收费总额等信息,并及时到总务主任处缴销。七、货币资金收款制度:学校的各项货币资金收入,应于当天存入银行帐户,不得截留、挪用、坐支,如有特殊情况,应向校长报告,并于次日存入银行帐户。八、各类专用教室管理制度:1、保持室内清洁卫生,落实专人打扫。2、室内物品放置有
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