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文档简介

财务申请报销流程示意图本文档旨在介绍财务申请报销的流程,包括申请、审核、审批、支付等环节,以及相关的注意事项和流程图示。申请流程1.填写申请单所报销的各项费用必须按照规定填写申请单,包括费用种类、金额、用途等要素。并且在申请单上签字确认。2.提交申请单申请人应将填好的申请单交到财务部门,以便进一步的审核和审批。审核流程1.验证申请单财务部门会仔细核对申请单上的所有要素,确保报销申请符合公司规定和政策。2.核对报销项财务部门会对每个报销项逐个核对,判断其是否符合公司规定和政策。如有不符合的地方会进行调整或者拒绝。3.回复审批意见财务部门会对审核结果及时回复申请人,并将审核报告交给审批人。审批流程1.审批申请审批人根据申请单的情况进行审核,决定是否同意报销申请。如有需要也可以要求对申请单的某些项做出进一步的说明。2.发送审批结果审批人会向申请人发送审批结果,如果同意报销申请,则申请人需提供进一步的银行账户信息等。支付流程1.付款操作财务人员会按照审批结果在规定的时间内将报销款项打入申请人的银行账户中。2.发票处理财务人员会收到报销申请后,对各项发票进行审核,如发票有误则会要求申请人提供正确的发票,并做好相应的记录。注意事项报销时必须符合规定和政策,如有不符合的地方会在审核环节被拒绝。报销申请应及时提交,以便财务部门及时处理。每人每月有报销限额,如超出限额需要特别审批。需要提供正确的账户信息以便财务人员进行转账操作。流程图示以下为财务申请报销流程示意图:申请人->提交申请单->

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