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文档简介

业务流程操作程序描述:在此业务流程操作程序中,你将学会如何进行供应商贷项凭证操作,此发票为SAP系统发票,SAP系统中所有引起应付帐款和其他应付款减少的,且无法追索到采购订单的业务或与采购无关的业务均通过FI模块中“输入供应商贷项凭证”操作.如废料抵货款、因对方责任我方扣其货款等业务FI模块与MM模块中处理应付帐款贷项凭证的区别:在FI模块做供应商贷项凭证操作,无法与MM模块数据集成,且需手工输入。路径:1.会计>财务会计>应付帐款>凭证输入>贷项凭证2.会计>财务会计>应付帐款>凭证输入>其他>贷项凭证-一般交易代码:1.针对第一种路径,代码为:FB652.针对第二种路径,代码为:F-41前提:供应商主数据已维护亦责任洋人首:退应付映帐款赢会计惠参考巧文件份:狗1.慕0会哑计>难财睡务会附计棚>应菠付帐垒款腔>观凭证灯输入绿>浅贷项屡凭证怖1.盖1作片在屏鄙幕植“号输入止供应兔商发妇票非”萝上扭,陈输入尤以下吸表格涉中说腐明的私字段企内容朗:赌字段冠名体描述予R/站O/声C猜用户的操作飘和数习值民说明汇供应看商乔供应应商代币码确R咸按输刊入框邪旁幼键进阿入搜候索视严图,垫按回峰车或崭按狮选取淹供应商商代靠码凡发票株日期金业务味发生烟日期覆或记陆帐日折期昏R煎输叼入日亩期芝参照印凭证表归档严号篇C阶凭证渣归档锤后手桨工填朵入或庆用C变AT送T导劲入筑金额滔贷向弹金额井和币爆别筑R舅输入蚂贷向迷金额妥和币奉别泛计算率税额残如须轰计算耽税额终,则剑选取孟C积用鼠剩标点事击养并誓下拉赤菜单界选取筒税类谈文本咐“咐应付滋款-晴供应览商杯”依行项治目摘间要留O免输入的摘要幕总帐档科目扭表示远货方溉总帐虚科目乡R旁按总妇帐科仙目输定入框贷旁由键进致入搜售索视习图,柄按回杀车或腔按晒选取稿总帐马科目眉凭证半货币皮计的鞠金额谅表示种贷方邻金额右R先输入仗金额犁或*孝号雕(多注扯:高蠢上述施表格常中的宽“R杀/O徒/C摸”秋栏恨;主“傅R症”怕=芳必填究,妖“垃O惑”倍=火纯可填卡,产“姑C应”棕=鼻根据恼实际党情况诵)值1.阿2回控车或汉用鼠乞标点纹击蝇“臭细节爹”阅,进看入下联一屏略“唉细节恭”识视图爸,按吊以下圾指示晕操作雷并输碑入表上内提敏供的起数据圣:倚字段杆名饺描述纠R/青O/轧C授用户略操作烈和数暂值逗说明蜂抬头进文本想表示冻凭证步的抬石头摘草要攻R可输入汽摘要堤1.误3请壳用鼠哲标点庸击远“锈付款挤”割,进陵入业“悟付款盒”倡视图歇字段漏名速描述题R/涌O/痕C径用户像操作非和数类值记说明兰厦付款忌条件归等弱该视新图数叛据由迟采购端订单钱或供层应商灵主记妄录传山送过电来集C晶可在驾此修询改被1.吼4础请用川鼠标旺点击互“箩税收橡”耕,进介入架“出税收饰”邀视图抄幅

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