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文档简介

责4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;编号、装订;保存、归档财务相关资料;等等;3、规范、建档管理各类经营凭据,没有公司同意,不得遗失,不得销毁;务及客户往来业务核对;。及公司要求的其他财务事项;报表,办理付款申请手续4、客户对账单编制、客户周报发布,客户关户资料管理经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;与各方保持良好的沟通及协调;3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划,并与实际执行情况进行对比分析;。表。负责公司的全面会计工作;公司的财务会记住度、规定和办法;解释、解答与公司财务灰机有关的法规和制度;分析检查公司财务收支和预算的执行情况;制公司的记账凭证,登记会计账簿;、绩效的发放表;检查公司库存现金和银行存款是否账实相符;期检查仓库岗位的商品是否账实相符;为生产经营会议,合同协议的签订等工作提供信息,参与决策;做好财务资料、文件记录的整理工作、保管和定制归档工作;做好;根据资金实际占用和动态,办理资金筹措、调度和清偿工作,并考核资金使用效果;司或个人之间的账务核对工作;组织财务部门参与对库存商品和固定资产的盘点、抽点工作;及时对部门间争议提出界定要求;督促公司应收账款的回收工作;承办领导交办的其他工作;财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企达企业财务预算,并对预算的实施情况进行管理;其核算职。法,、负责成本核算管理工作,建立成本核算管理体制系,制定成本管理和考上银行的安全与正常运营,负责下属各企业应上缴费用、下8、负责企业年度财务决算工作,审核、编制上级有关财务报表,并进行综9、负责企业的会计电算化管理工作,制定相关规章制度,保证会计信息真。规定,对派往各股份公司的财健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪和执行公司的财务收支计划、信贷计划,对执行中存在的问题。业的资金筹措和使用方案,合理安排资金筹集、调拨和大投资、重要经济事项的可行性研究,对企业的、定期组织编制财务报表和经济活动的分析,主持召开处务会和财务专业2、组织拟订企业的成本管理办法和目标成本控制指标及考核办法,研究分5、负责检查、指导和监督企业基层单位的会计核算和成本管理等方面的业定期的经营活动分析和有关的专业例会,提供分析报告8、具体组织实施企业会计人员的业务培训工作,提高财会人员素质,树立施各单位上缴费用的收缴,资金的拨付,检查下。。制、报送企业月度资金收支预算,办理企业与各单位之间的资金往来库存产品的盘点、结算产品价款工作,控制生产资、检查指导基层单位年度、季度、月份财务预算的标准工作,并检查预算。资产财务部公司领导的领导下,具体负责企业成本核算、管理与控制、相关3、负责检查、指导各单位的成本核算和成本管理工作,落实经营计划和成2、负责全企业会计电算化的软件管理,严格执行企业电算化管理的各项规、检查指导基层单位的基本建设核算业务,分析企业基本建设投资完成情。、参与拟定企业专项资金管理办法和专项资金计划,参与专项工程的验收2、做好资金计划管理,月初按照资金计划申请资金,按照“保证需求、合批制度。认真审核各种报销单据,对于涂改、手续不全的票据予以退回,杜绝不,月末进行工资分配及计提工资附加6、月末,认真做好费用的归集工作,及时准确地编制会计报表,认真分析金欠款,及时督促出差人员按期报账清账。定期向领导汇4、凭审核无误的会计凭证开具支票。填写支票时,应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误,交会计主管签章。开出支票后要按编号顺序进行登管理制度,做到每日盘库,不白条抵库,不超限支付,按6、月初对会计凭证进行整理,检查编号有无错漏,定期做好会计凭证的装部会计应用软件运行环境的建立以及系统建立时的各数据库的正常运行;负责在系统发生故障时,及时组织有关人员恢复系统的正确4.在账套主管的分工安排下,负责对系

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