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文档简介
水利勘测设计队工作岗位职责第1篇:肇东水利勘测设计队部门预算
肇东市水利勘测设计队部门
预算
20xx
目
录
第一部分部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、编报范围及人员构成第二部分20xx年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府一般公共预算经济分类支出表
八、政府性基金预算支出表
九、部门政府性基金经济分类支出表
十、一般公共预算“三公”经费支出表第三部分20xx年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、一般公共预算“三公经费”情况说明
九、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释
第一部分
肇东市水利勘测
设计队概况
一、部门主要职责
肇东市水利勘测设计队隶属肇东市水务局全额拨款单位。负责完成全市水利新建,扩建和改建等工程的实地勘察测量和规划设计;负责完成全市防洪,除涝,灌溉等工程的施工和技术指导;参加全市防汛抢险技术指导工作。
二、机构设置情况
根据上述职责,肇东市水利勘测设计队内设5个科室:测量组、设计组、财务组、后勤组、工程组。
三、汇编范围及人员构成
20xx年纳入部门预算汇编范围的收支包括肇东市水利勘测设计队的全部收入和支出。
20xx年肇东市水利勘测设计队编制18人,实有人数为40人。其中:在职职工40人,离休0人,退休12人。
第二部分
肇东市水利勘测设计队20xx年部门预算表
(见附件)
第三部分
肇东市水利勘测设计队20xx年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
根据综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。20xx年收支总预算330.98万元。
二、部门收入预算情况说明
20xx年收入预算330.98万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入330.98万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。
三、部门支出预算情况说明
20xx年部门预算总支出330.98万元,其中:基本支出330.98万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支总体情况说明
20xx年财政拨款收支总预算为330.98万元。收入包括:一般公共预算拨款330.98万元,政府性基金预算拨款0万元,上年结转0万元。支出包括:农林水支出255.58万元,社会保障和就业支出48.38万元,医疗卫生与计划生育支出15.97万元,住房保障支出11.05万元。
五、一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
20xx年一般公共预算当年拨款330.98万元,比20xx年执行数增加46.67万元,主要是人员工资增加。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般农林水(类)支出255.58万元,占77%;社会保障和就业(类)支出48.38万元,占15%;医疗卫生与计划生育(类)支出15.97万元,占5%;住房保障支出11.05万元,占3%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1.一般农林水(类)水利事务(款)行政运行(项)20xx年预算数为255.58万元,比20xx年执行数减少28.73万元,减少10.11%。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口未归口管理的行政事业单位离退休(项)20xx年预算数为9.76万元,比20xx年执行数减少46.07万元,减少82.52%。主要原因是机关事业单位工作人员养老保险制度改革。
3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)20xx年预算数为48.38万元,比20xx年执行数增加0万元,增长100%。主要原因是机关事业单位工作人员养老保险制度改革。
4、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)20xx年预算数为15.97万元,比20xx年执行数增加0万元,增长100%。主要原因是单位为职工缴纳的基本医疗保险费列本科目。
5、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)20xx年预算数为11.05万元,比20xx年执行数增加0.31万元,增长2.89%。主要原因是人员工资增加基数增大。
六、一般公共预算基本支出情况说明
20xx年一般公共预算基本支出330.98万元,其中:人员经费324.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费(统筹外)、抚恤金、生活补助、奖励金、他对个人和家庭的补助等;
公用经费6.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、大型修缮、物物资储备、信息网络及软件购置更新等。
七、政府性基金预算支出情况说明
20xx年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故政府性基金预算支出表无数据。
八、一般公共预算“三公经费”情况说明
20xx年“三公经费”预算数为2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2万元,公务接待费0万元。20xx年“三公经费”预算与上年相比,无增减变化。20xx年公务用车购置数0辆,保有量0辆。20xx年因公出国(境)团组0个,人数0人。20xx年公务接待0批次,人数0人。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公费及印刷费,邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。20xx年机关运行经费预算安排6.22万元,比20xx年增加0万元,增长0%。
(二)政府采购情况
20xx年部门采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
20xx年国有资产56.22万元,其中:固定资产43.32万元,流动资产12.90万元;办公用房525平方米,价值26.39万元;轿车0辆,价值0万元;价值100万元以上设备0台套。
(四)预算绩效管理工作开展情况
20xx年根据上级文件要求,将相关项目支出纳入绩效目标评价申报范围。
第四部分
名词解释
根据《20xx年政府收支分类科目》,对公开内容中相关
名词解释如下:
一、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会进展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。
二、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业进展支出的拨款。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指除上述各项以外的收入。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业进展目标所发生的支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
九、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位
使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
第2篇:土地勘测队工作职责
1.为全县各镇使用土地单位提供用地红线图、平面布置图,填写土地勘测定界报告书。2.对所需出让土地进行规划、测量及协调工作,制作出让宗地位置图、平面布置图。3.为全县土地利用总体规划进行修补测工作,参加土地利用总体规划图、基本农田保护区图等图件的制作。4.为土地复垦开发制作土地现状图、复垦开发规划图等。5.进行用地单位地籍测绘(含改制企业),制作宗地图。6.参加土地变更调查的修补测工作。7.为需转让、抵押、评估等单位进行土地测绘。8.进行用地单位(含土地受让者)的实施放线工作。9.图纸琼晒工作。10.负责全县测量标志的管理和维护。11.承办省、市测绘部门及县局领导交办的其他测绘任务。
第3篇:贵阳市水利水电勘测设计讨论院工作总结
贵阳市水利水电勘测设计讨论院20xx年工作总结
一、党务工作总结
坚持三会一课制度,注重对党员的培育教育,使党员干部真正成为各项工作的中坚份子,模范标兵。仔细组织学习各级党委的会议精神,强化基层党建工作,并在三化建设中成绩突出得到领导的肯定并被市水利局推荐成为市直机关工委百佳优秀党支部的参评支部。全年共进展党员二名,组织党员活动五次。特别是组织了帮扶黎平县登界小学的活动,组织参观了猫跳河四级窄巷口电站防渗处漏工程,从中使我们的同志都得到很好的教育和培训。现在我院支部又在局党委的统一安排下,掀起了新一轮学习十八大的热潮。党建工作与业务工作相互促进,有声有色。
二、生产工作总结
全年共完成产值2500万元,实际到位的收入有1200万元左右。完成了年初设定的目标。
今年我院承接了桃源水库、水场堡水库、那卡河水库三座中型水库的可研和初设工作。是我院历史上前所未有的。全院上下团结一心,现已完成那卡河水库的可研工作并得到省发改委的批复。初步设计已完成送审稿正在按专家意见抓紧修改。桃源水库与水场堡水库启动时间较晚,现已完成外业勘察工作,内业工作也在稳步进行,在本月底前可完成可研资料的送审稿。
水利普查工作进入全面冲刺阶段,所有参加人员都在全力以赴工作,设计院的其他工作也都为水利普查工作让路。确保水利普查工作全面
保质保量完成。
今年,我院还完成了其他方面的生产任务。如:清镇大麦西水库的可研工作(新建),花溪栗木水库的初步设计(新建)、开阳毛竹林水库的可研到初步设计(新建)、小河附官水库的可研(新建)清镇迎燕水库供水工作(烟水水源项目),开阳小南江河道治理、开阳官沟毛坪河道治理、南明区鱼梁河河道治理、南明区黄泥哨水库除险加固等项目。
三、管理工作总结
今年我院按市局党委的要求很抓内部质量管理,健全内部分配制度等各项制度,各项管理工作上了一个新台阶。
为加强内部质量管理,我院引进了ISO9000的质量管理体系,并在全院职工的共同努力下,我院今年获得了ISO9000的质量管理证书。质量管理工作有了长足进步。
我院的设计资质是我院生存进展的基础,由于前些年我院的技术人员不足、不是企业等原因我院的设计资质只获得了一年的有效期,严重制约了我们生存进展,现经多方努力,我院的申报材料得到水规总院专家的认可顺利恢复到五年的有效期,并已在建设部网站上公示,现公示期已满,很快就可以拿到新的设计资质证书。
四、困难与问题
我院虽取得了一定的进步,但总体上讲底子薄、基础差、欠账多的现状还没有根本改变,随着国家推动事业单位改革的力度进一步加大,
我院在体制机制上的矛盾更加突出。要让设计院在今后的勘测设计市场上站稳脚跟,应尽早设计院的改制工作。这些都离不开水利局党委的支持。希望在今后的工作中,水利局党委能一如既往地扶持、支持设计院的工作,共同将设计院建设好。
贵阳市水利水
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