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千里之行,始于足下让知识带有温度。第第2页/共2页精品文档推荐2022年学校内部审计工作总结2022年小学内部审计工作总结

我校在2022年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金平安、规范内部管理,促进小学财务管理规范、协调进展起到了乐观作用。我校园部审计小组按照教导局审计室2022年度年初工作方案和小学内部审计方案,在本年度完成了以下工作:

主要工作内容:

一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中碰到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型改变。

二、仔细学习相关业务,准时了解对农村义务教导经费保障的各项政策。在详细工作中对小学是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算状况、日常公用经费的筹措和使用状况等作为一项重要内容举行了审计,保证内部审计在落实本校教导经费保障体制中的作用。

三、对小学的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期一审,并准时上报审计工作报告,有效地提高了教导经费使用效益。按照小学经济活动特点,今年我校园部审计的主要内容有:

1、对小学的各项收入举行了审核,内审小组认为小学的全部收入都准时入账,并纳入了小学的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移小学收入的状况。

2、对小学的各项支出状况,包括老师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况举行审核,重点审计了支出的真切性和合法性,有没有损失铺张等行为,内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。

3、对于小学的资产构成状况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物全都;各类往来款项作了相应清理。

4、对小学的负债也作了相应审计,小学从XX年后没有产生新债,更没有举债消费。

5、对小学收费状况举行了重点审计,未发觉乱收费现象,小学收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示。并对同学生活费赋予了补助。

四、仔细贯彻上级内审部门的文件精神,准时完成了教导局支配的各项工作。

审计工作中的措施

1、严格执行了年度审计工作方案,提高了对方案郑重性的熟悉。在详细审计工作中坚持原则,实事求是,客观公平地看待和处理问题。

2、全面审计,突出重点。对小学的财务审计既以真切性为基础把基本状况摸清晰,又抓重点问题举行深化地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法。

3、完美了制度,严格了管理。严格审计质量管理,采取审计全过程质量控制,将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计计划、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。

4、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好。

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