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文档简介

个人收集整理,勿做商业用途颁发部门不合格品管理制度接收部门见效日期管理标准质量拟定人拟定日期文件编号审察人审察日期文件页数共2页赞成人赞成日期发散部门目的对不合格品推行严格管理,以保证对不合格品稳当办理,防范差错。范围适用于厂内所有不合格品。责任质监科、技术科、生产科、生产车间等各部门相关人员。内容4.1不合格品的分类4.1.1将不合格品分为三类:不合格物料;不合格中间产品;不合格产品。不合格物料是指进厂查收检验不合格的物料与高出储藏期复检不合格的物料。4.1.3不合格中间产品是指不吻合中间产质量量标准的中间产品。4.1.4不合格产品是指不吻合成质量量标准的不合格产品。4.2不合格品办理程序4.2.1各部门发现的或各环节产生的不合格品一经确认应马上隔断,并做好表记。4.2.2不合格品的发生部门马上填写不合格品办理表,表中需写明不合格品的品名、批号、数目和不合格的原因,并提出已隔断的不合格品的办理措施。将不合格品处理表交质监科。质监科长或质监科负责人收到不合格品办理表后,及时对不合格品办理措施进行审批,必要时可会同技术科等相关部门负责人对表中的办理措施进行会审,并提出审察建议。个人收集整理,勿做商业用途第2页/共2页经审批的不合格品办理表返回至不合格品表提出部门。不合格品表提出部门按审察结果组织推行不合格品的办理。质监科需派人对办理过程进行追踪督查。推行不合格品办理部门需在不合格品办理表的推行栏填写推前进度、结果,并有质监科人员签字认可。4.2.6不合格品办理审察表由发出部门留底,复印件交质监科存档。4.3对于生产过程中发生的非整批不合格中间产品依照隔断→标记→办理的程序。在办理前须经质监人员的赞成,并在办理记录上签字认可。5记录记录名称不合格品办理审察表

保存部门不合格品发生部门、质监科

保存时间三年个人收集整理,勿做商业用途03-015-00不合格品办理审察表部门:品

批号

规格

数目

根源不合格原因:年代日办理措施:签字:年代日审察建议及结果

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