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文档简介

公司审计工作报告范文审计工作汇报范文(2篇)2023年公司审计工作报告范文(推举)一

围绕集团201x年进展方向和经营目标,仔细履行董事长给予的职责,进一步强化审计评价职能,真实反映集团资源使用的合规性和效益性。以审计监视促进过程掌握,从集团经营和制度层面总结阅历,查找问题,提出建议,监视、效劳并重,帮忙改善企业经营治理水平,合理利用集团资源,提高资产效益。

二、内部审计主要内容

1、财务报表审计。结合企业财务月报年报审计,协作集团年度预算,跟踪规划落实结果,依据会计凭证及财务资料,审核财务收支的真实、完整,精确准时反映企业经营实际。

2、资金使用审计。协作集团资金治理,通过会计凭证和财务资料,审核企业资金使用的安全、合规和效益。

3、治理流程审计。主要对财务操作流程、财务岗位制约,财务制度执行等是否合理完善、科学标准。保障企业运作的顺畅和效率,防止和躲避风险。

4、工程及选购合同审计。对工程合同预决算付款和选购治理等的审计,推动企业进一步完善工程治理选购治理,标准相关的行为准则,健全工程工程、选购活动的记录,使工程工程、选购治理提高效益性。

5、投资及其他审计。依据集团需要和董事长的要求,进展临时专项审计;对投资活动进展事后跟踪,比拟产出效益与预期效益,比照分析投资结果,总结阅历。

三、详细实施规划。.

1、由于特地内审还缺少详细阅历,以上思路主要还是围绕财务治理这条线进展,对现有治理做肯定的补充和完善。

2、详细操作主要放在以上1-3项,4-5项将依据集团要求适时穿插进展。

3、一季度结合财务年终决算,着重审计检查企业资金使用治理,库存治理审计检查。

4、二季度结合财务年报和所得税汇算审计,着重企业财务收支,会计凭证等审计。

5、三季度重点:201x年上半年企业财务核算和治理,资金使用治理等。

6、四季度重点:结合201x年企业经营数据财务收支状况等审计确认,为集团经营业绩分析评价以及下年度经营预算制定供应参考依据。

7、结合以上审计,穿插检查了解企业财务操作流程、岗位制约、财务制度执行状况,针对缺乏之处提出整改建议。上半年重点,集团卡操作治理、专项销售治理等。

8、一季度详细安排:考虑到春节前企业财务较忙,审计工作的启动节前将从集团直属公司开头,同时还将考虑相应的审计流程设计、梳理和落实,便于节后适用于所属企业,也为今后不断标准完善集团审计做一些根底预备。

9、每月20日前提交上月审计工作报告,承受领导相应指示。

2023年公司审计工作报告范文(推举)二

3月11日

今日没有任务,在事务所帮忙白教师和郑教师整理底稿,誊抄和复核数据,通过接手的资料了解审计底稿的内容和编制程序。下午她们俩依据审计底稿编制审计报告,我插不上手,干呆着也不是方法,于是主动请缨帮助杨姐,她整理验资报告,我来盖章,揽了这么个没技术含量的活,唉,谁让审计课没好好学习的。杨姐整理好验资报告要去银行存支票,反正我也是闲着,就跟着去了,各种业务都接触下总是好的。开户银行离写字楼特别近,二楼处理对公业务,将填好的支票交给柜员核实,之后去领回单就ok了,过程还是蛮简洁的。

3月12日

其次次外勤,在万豪旁边华阳大厦的写字楼里,恒锐公司占了整整一层,财务室里面是各个小隔间,一共七个人,每人各司其职,看来公司的会计核算划分很明确。公司的王会计接待了我们,特别热忱,她们家上一年度的报表也是我们所出具的,所以和白教师很熟络。审计这个工作真是好啊,到哪都被人笑脸相迎。之后我们被带到一间宽阔的办公室,开工了。从今日开头了我的审计助理工作,帮助两位教师编制底稿。先做最根本的抽凭,白教师安排了银行存款,现金,应收账款等科目给我,先看明细账,选择金额较大的业务,根据明细账上的凭证编号翻看凭证,并在审计程序表上面做好记录。根据白教师的指示,顺当地完成了我的任务,之后随便地翻看凭证发觉恒锐公司有许多外币业务,其中外币手续费按汇率(牌价)计算,美元×2.5,欧元×2来计,呵呵,又有一点小收获。审计工作四点中就完毕了,白教师和郑教师笑谈多一人,能帮挺多忙呢,听得俺心里美滋滋滴。

3月15日

周末休息两天之后第一个工作日,所里教师去外地审计,陈所长觉得有些远,晚上还得住宿就没安排我去,我也乐得悠闲,嘿嘿。上午有公司来取审计报告,交了审计费用,杨姐给她开增值税发票,由发票打印机打出,杨姐告知我,发票上面有连续编号,不能随便作废,由于开动身票就要缴纳相应的税款,假如填错信息,要进展作废操作。下午,和杨姐一起将验资报告材料按挨次排好装入档案袋。

3月17日

昨天白教师去外地审计刚回来,今日又得出外勤,即使在事务所里工作,忙的时候也是很辛苦的。今日的工作地点是荣富饭店,是一家四星级酒店,我还是挺兴奋的,没时机去体验五行级酒店的奢华,先到四星级的见见世面也不错。饭店大堂华丽堂皇,可是财务部的环境只能用简陋来形容,财务部在饭店五楼的天台上,是一群小平房,进去非常拥挤,四十平的屋子里坐了六七个人,没想到饭店的会计这么不简单。我们三个坐在一起开头了工作。饭店的凭证是打印的,十六开纸那么大的一摞,两本就有五斤重,看来审计也是体力活。我的任务照旧是帮助编制底稿,不过今日任务量增加了,还要抽查应收账款、治理费用、营业费用、固定资产帐户。现金、银行的抽凭还算简洁,应收账款和治理费用帐户可难为我了,作为饭店,应收的明细到达了几百家,治理费用也划分的特殊具体,没有别的方法只能埋头苦干。值得欣慰的是午饭在饭店吃的,总督府的包房,布置得古色古香,十个特色菜,色香味俱全吃得我饱饱的。下午紧赶慢赶终于在审计完毕前完成了任务。临走之前白教师跟财务经理沟通发觉饭店把上一年度的水费计入本年,计入应付福利费的金额超出规定,应当做纳税调整。原来这就是做假账避税,要是我真看不出来,还有好多要学呀。

3月21日

早上,坐了一个多小时的车到达于洪行政审批大厅,见到孙姐,第一件事是约见房主,审查的资料中要有房产证原件,房主半小时后来到,我们一起上到二楼,把材料交给工作人员,她看过之后指出材料中验资报告里缺少银行对账单,不予审核。缺少材料是孙姐未曾料到的,由于验资报告由我们所出具,那我们俩只能回去补全再来。房主一听还得来就请工作人员把房产证那项先审核一下,可是工作人员认死理,材料不全就是不给核,我们说好话也没用,房主一气之下带着房产证就走了,留下我和孙姐面面相觑,没别的方法只能下午再来一趟,下午孙姐有事,重担就交给我了。为了来得及下午打车到的,之后联系房主,本以为他会埋怨,没想到态度还好,只是房主有事,拜托朋友把证件送了过来。东西呈给工作人员,没想到又消失问题了,股东决议没按要求格式打印,需要重打,等我在楼下复印社打印完上来的时候,已经有许多人在排队了,无奈之下只好耐着性子等待。可是,这捧着金饭碗的公务员办事渐渐悠悠,说两句闲谈,打字还看键盘,这样等下去,待到他们下班也轮不到我,只好换个队伍。转瞬时间到了下午四点最终排到,这一换人,麻烦又来了,那个大姐一个字一个字地看公司章程,指出销售商品范围不精确,还有几个

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