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文档简介
施工质量考核管管理办法第一章总则第一条为全面面面落实质质量责责任制,考考核核质量管管理水水平和绩绩效,结结合中交交路建建实际,制制定定本办法法。第二条本办法法法适用于于中交交路桥建建设有有限公司司新增增省道225安平线南南水水北调桥桥至水水泥厂段段改建建工程项项目经经理部第二章考核内内内容与评评分第三条对公司司司所属各各单位位的质量量考核核,质量量管理理综合考考评执执行100分制;(一)公司质量量量管理情情况(15分)各单位日常质量量量管理情情况。依依据《中中交路路建二级级公司司质量管管理评评分表》(附附件1表二),按按照中交路建建年度对各单单位质量工作作的监督检查查的平均得分分的15%折算。(二)现场质量量量情况(66分)中交路建对各单单单位所属属项目目现场质质量监监督检查查情况况。依据据《中中交路建建项目目质量检检查总总评分表表》(附附件2表一),按按按照中交交路建建年度对对各单单位项目目质量量检查平平均得得分的66%折算。(三)质量信息息息统计报报送(3分)质量报表、总结结结等报送送情况况。当质质量数数据弄虚虚作假假,出现现瞒报报、谎报报,对对文件没没有传传达执行行等情情况不得得分。质质量报表表、总总结报送送延迟迟,内容容不符符合要求求,数数据不准准确,文文件执行行不力力等每种种情况况扣1分,扣完完为为止。(四)年度质量量量重点工工作开开展情况况(3分)中交路建部署的的的年度质质量工工作落实实开展展情况。由由中中交路建建部署署的年度度质量量工作未未部署署落实不不得分分。存在在以文文件落实实文件件、工作作部署署不及时时、工工作总结结上报报不及时时等每每种情况况扣1分,扣完完为为止。(五)信息化质质质量管理理模块块应用(3分)中交路建每年按按按不少于于两次次的频度度对各各单位进进行信信息化工工作检检查和考考评,按按其信息息化应应用考评评平均均得分的3%折算。(六)质量信誉誉誉(10分)1.质量问题及及及事故(5分)。性性质质恶劣的的质量量问题和和质量量事故报报送与与处理情情况。每每发生一一起扣扣5分,扣完完为为止。2.质量投诉与与通通报(5分)。被被政政府有关关部门门或建设设单位位通报、信信誉誉评价降降级、投投诉、举举报属属实等,且且未未酿成重重大质质量事故故的、企企业信誉誉蒙受受损失,每每发发生一起起扣5分,扣完完为为止。(七)加分项(总总分不超过10分,同一个个项目同时获获得中交路建建和中国交建建奖项,加分分不累计,按按最高分计)对获得质量奖按按按下列情情况予予以加分分奖励励。1.获国家级级级优质工工程奖奖、鲁班班奖和和国外知知名质质量奖项项等,每每项加5分。2.获省(部部部)级、中中国国交建质质量奖奖,每项项加2分。3.获中交路路路建级优优质工工程奖,每每项项加1分。4.直属项目目目获得政政府主主管部门门或建建设单位位质量量奖励通通报,每每次加1分。第四条对项目目目质量考考核,分分为总体体考核核和单项项考核核两部分分。(一)总体考核核核分为内业、外业业业和业主主奖罚罚三个部部分,执执行100分制,若若质质量考核核累计计总体分分值超超过100分,按照100分计。1、内业部分,占占40分。依据据《项目质质量管理检检查表(内内业部分)》(附附件2表三),内内业部分检检查表中应应写明扣分分原因。2、外业部分,占占60分,分为为路基工程程、路面工工程、桥梁梁工程、隧隧道工程四四个专业,根根据专业采采取加权平平均法计算算。依据《项项目质量管管理检查表表(外业部部分)》(附附件2表四、表表五、表六六、表七),外外业部分检检查表中写写出各项的的检查情况况,并根据据标准打分分。3、业主奖罚罚项,最最高分分不超过10分。4、内业和外外业都都检查完完后填写写《中中交路建建项目目质量检检查总总评分表表》(附附件2表一)和和《检检查结果果通知知单》(附附件件2表二),受受受检单位位负责责人和检检查人人员应在在项目目质量检检查总总评分表表和检检查结果果通知知单上签签字。并并将复印印件交交项目。(二)单项考核核核对施工过程中发发发生了较较大质质量隐患患的工工程项目目,公公司对责责任人人按规定定进行行处理,质质量量隐患内内容见见附件3。第三章考核核核评价第五条对公司司司质量考考核评评价(一)分为A、B、C三个等级级。A级:质量考核核核得分≥95分,单位位负负责人绩绩效考考核质量量评价价不扣分分。B级:95分>>质量考核得得得分≥75分,按插插入入法计算算单位位负责人人绩效效考核质质量评评价得分分。C级:质量考核核核得分<75分,单位位负负责人绩绩效考考核质量量评价价为不合合格。(二)每一考考考核期末末,被被考核单单位根根据本办办法自自行考评评计分分,填报报《中中交路建建质量量考核表表》(附附件1表一),经经经本单位位主要要领导签签认并并加盖单单位公公章后,于于次次年1月底前报报中中交路建建安全全质量环环保监监督部。(三)中交路路路建安全全质量量环保监监督部部组织对对各单单位的自自评结结果进行行复核核,并根根据年年度积累累的数数据和资资料形形成考核核结果果,报主主管质质量副总总经理理审定。(四)考核结结结果经中中交路路建领导导审签签后,提提交公公司法律律合同同部,纳纳入中中交路建建各单单位负责责人年年度经营营绩效效考核体体系。第六条对项目目目质量考考核评评价质量等级:优===90--1000分、良=80--889分、中=70--779分、差=70分以下。第四章奖罚罚罚第七条奖励:::(一)在公司综综综合或专专项检检查评比比中,对对质量等等级为为优的项项目,所所属单位位应给给予表彰彰或奖奖励。(二)对获得国国国优、部部(省省、市)优优、中中国交通通建设设级、中中交路路建级优优质工工程称号号的工工程项目目,中中交路建建给予予表彰和和奖励励,奖励励标准准及奖金金发放放程序详详见《中中交路建建工程程质量管管理办办法》。第八条处罚:::(一)在公司综综综合或专专项检检查评比比中,对对质量等等级差差的项目目给予予项目经经理罚罚款2000元/次,质量量责责任领导导罚款款2000元/次。(二)公司组织织织的各项项质量量检查中中,对对出现较较大质质量隐患患的项项目,根根据严严重程度度每发发生一项项罚项项目经理500--55000元;罚质质量量责任领领导500--55000元,并在在中中交路建建范围围内通报报批评评。相同同的问问题在第第二次次检查中中重复复发生则则加倍倍处罚。(三)发生质量量量问题、质质量量事故的的处罚罚,参见《中交路路建建质量事事故报报告调查查处理理、责任任追究究管理办办法》。第九条奖励和和和处罚以以公司司文件为为准,处处罚款项项上交交到公司司财会会部。第十条各单位位位将存在在问题题的整改改报告告检查后后一个个月内报报安全全质量环环保监监督部。第五章附则则则第十一条本办法法法自发布布之日日起实施施,由由项目部部质检检部负责责解释释。附件1表一中交路建二级公公公司施工工质量量考核评评分表表单位(章):编号:ZJLJJ-安质32-表01序号考核指标及内容容容分值自评考评备注1公司质量管理情情情况152现场质量情况663质量信息统计报报报送3年度重点工作开开开展情况况34信息化工作质量量量管理模模块的的应用35质量信誉质量问题及事故故故5质量信誉及投诉诉诉56加分项(不超过过过10分):获获得得质量奖奖情况况国家级数量省部级、中国交交交建级数量中交路建级数量获得政府主管部部部门或建建设单单位质量量奖励励通报数量总计(满分10000分)考核单位领导签签签字:填表人:日期:注:总分超过11100分,按100分计。表二中交路建二级公公公司质量量管理理评分表表受检单位:编号:ZJLJJ-安质32-表02检查内容标准要求分值得分检查记录一、质量管理体体体系1.组织机构组织机构健全、职职责划分合理理,质量保证证体系能有效效运行,每种种情况不符合合分别扣1分;3成立了质量管理理理委员会会,当当公司发发生性性质恶劣劣的质质量问题题和质质量事故故或事事件时组组织召召开质量量分析析会,每每种情情况不符符合分分别扣1分;32.目标责任制建立了目标责任任任制,质质量分分级责任任明确确,且落落实到到位,按按要求求建立工工程质质量责任任人档档案,每每种情情况不符符合分分别扣1分;3有专门的质量管管管理工程程师,能能正确行行使质质量否决决权,每每种情况况不符符合分别别扣1分;33.规章制度能够严格执行上上上级质量量管理理办法及及各项项规定,编编制制了质量量管理理细则,质质量量工作持持续有有效地不不断改改进,每每种情情况不符符合分分别扣1分。3二、质量控制1.质量计划及时编制及下达达达《项目目质量量策划指指导文文件》及及审核核《项目目质量量策划实实施文文件》,建建立立了项目目创优优计划台台账,对对符合创创优申申报条件件的项项目积极极组织织材料申申报,公公司重点点项目目有创优优规划划和相应应保证证措施,对对创创优重点点工程程公司每每半年年至少检检查一一次,并并将检检查结果果在公公司范围围内通通报,每每种情情况不符符合分分别扣1分;52.源头控制建立合格材料、设设备供应商质质量考核台帐帐,依据材料料(设备)合合同中对材料料(设备)的的质量要求和和供应商设备备质量主体责责任进行考核核;材料(设设备)质量的的监造、试验验、检查、验验收不到位的的每种情况扣扣1分;33.过程控制建立内部质量验验验收制度度,落落实工程程质量量“三检制”;内部质质量量验收责责任不不明确、记记录录不全、“三检制”落实不到到位位的每种种情况况扣1分;54.质量通病治治理理建立质量通病治治治理台帐帐,有有针对性性地制制定质量量通病病治理计计划、措措施;对对质量量通病治治理情情况检查查落实实,质量量通病病治理责责任明明确、治治理效效果明显显。每每种情况况不符符合分别别扣1分;55.质量教育与与培培训建立质量教育培培培训制度度,制制定年度度质量量培训教教育计计划;人人员培培训覆盖盖面满满足要求求,培培训有针针对性性,培训训计划划落实到到位,每每种情况况不符符合扣1分。5三、质量监督1.质量检查公司每季度进行行行一次质质量检检查,所所有在在建项目目每年年至少检检查一一次,重重点工工程至少少两次次。质量量检查查有计划划、内内容有总总结、问问题有整整改落落实,每每种情情况不符符合分分别扣1分;52.质量奖惩与与质质量考核有工程质量奖惩惩惩措施,公公司司建立质质量奖奖罚专项项基金金,质量量奖惩惩记录台台帐清清晰、完完整;;建立创创优(质质量奖)激激励励和约束束机制制,每种种情况况不符合合扣1分;53.不合格管理理不合格品台账齐齐齐全,整整改及及时,整整改资资料闭合合,每每种情况况不符符合扣1分;54.质量改进上一次的整改要要要求及时时贯彻彻,有整整改措措施报告告,整整改措施施落实实位,每每种情情况不符符合分分别扣1分。3四、分包管理1.分包资格分包单位质量管管管理办法法内容容完善,有有明明确的监监控措措施,适适用性性强;检检查验验收队伍伍具备备分包资资格,证证照齐全全,在在签订合合同时时,对队队伍进进行考核核,对对分包单单价进进行评价价,一一个注册册队伍伍同时在在多个个项目同同时承承包工程程时,应应与其实实力相相当,每每种情情况不符符合分分别扣1分;32过程控制按照标准和规范范范设计要要求编编制了专专项施施工方案案,并并按施工工方案案组织实实施。在在与分包包方签签订分包包合同同时,包包含质质量保证证协议议内容,分分包包管理严严格,对对其进行行考核核。每种情况不符合合合扣1分。3五、质量技术1.施工组织设设计计及专项施施施工方案案对项目的施工组组组织设计计、专专项施工工方案案审批手手续齐齐全、审批及及时时,每种种情况况不符合合分别别扣1分;32.试验检测和和测测量监控负责新开工试验验验室策划划和建建立,对对施工工配合比比审核核并全过过程监监督管理理。测测量过程程监督督管理,测测试试仪器管管理。每每种情况况不符符合扣1分;33.新技术推广广应应用使用国家明令淘淘淘汰、禁禁止使使用的材材料、技技术、工工艺和和设备;;在“四新技术”推广应用用中中,未进进行充充分的技技术论论证和中中间试试验,未未对关关键人员员培训训每种情情况扣扣1分。2六、质量问题///质量事故故编制了质量问题题题、质量量事故故应急预预案;;建立质质量问问题事故故台帐帐,每种种情况况不符合合扣1分;2发生工程质量问问问题或质质量事事故,及及时按按照有关关制度度上报;;事故故按照“四不放过”原则及时时处处理,整整改闭闭合。每每种情情况扣1分;2七、档案资料管管管理及时获取、识别别别、更新新质量量管理方方面的的法规、规规范范、规程程和标标准,每每种情情况不符符合分分别扣1分;2按要求参加公司司司组织的的质量量活动,没没有有组织的的不得得分,未未按时时报送活活动相相关信息息的,每每次扣1分;3公司每季度对项项项目质量量分析析会材料料进行行总结及及反馈馈,每半半年组组织一次次质量量分析会会。公公司对项项目上上报的质质量月月报进行行分析析并针对对反复复出现的的问题题提出建建议和和意见。每每种种情况不不符合合分别扣1分;5执行《中交路建建建项目工工程质质量责任任人档档案管理理制度度》,做做到职职责明确确。3指导、监督及考考考核项目目执行行隐蔽工工程及及关键性性工序序施工影影像资资料采集集留存存,每种种情况况不符合合分别别扣1分;3有对交竣工项目目目的年度度工作作规划,包包括括竣工资资料的的移交时时间,验验收证书书的获获取等,每每种种情况不不符合合分别扣1分;3质量事故、质量量量问题、质质量量亮点典典型事事例等整整理及及时上传传至信信息化系系统,每每种情况况不符符合分别别扣1分;2季度工程管理视视视频会议议材料料有重点点、有有数据、有有问问题分析析和整整改汇报报,每每种情况况不符符合分别别扣1分;2八、管理亮点质量管理创新或或或亮点,没没有有不得分分,每每发生一一项得得1分,总计3分。3主管领导:检查人:日期:注:评分项若不不不适用或或监督督检查时时未查查到,则则在相相应备注注栏注注明“不适用”或“未查”,同时其其他他项按照照其在在评分表表中对对应的权权重按按照满分100分折算。附件2表一中交路建项目质质质量检查查总评评分表编号:ZJLJJJ-安质32-表03序号内容一内业部部分分标准分得分1质量管理部分小小小计100内业部分得分小小小计=0.44×质量管理理部部分小计计50二外业部部分分标准分得分1路基工程1002路面工程1003桥梁工程1004隧道工程100外业部分得分小小小计=0.66××(∑各项得分÷检查项数)50三奖罚部部分分1业主组织的质量量量进度检检查排排名位于于全线线各标段段前1/3的项目(如全线6个标标标段前2名、10个标段前3名、15个标段前5名)+1/次2业主组织的质量量量进度检检查排排名位于于全线线各标段段后1/3的项目(如全线6个标标标段后2名、10个标段后3名、15个标段后5名)-1/次3因质量问题被业业业主通报报批评评-1/次奖罚得分小计===各项得分分之之和(首首次检检查从项项目开开工计起起,以以后检查查从上上次检查查计数数日期起起计起起)四该项目本次质量量量抽查得得分合合计=∑(一、二、三三三部分得得分小小计)检查人:检查组组组长长:日期:表二检查结果通知单单单工程名称:编号:ZJLJJ-安质32-表04经年月日,针对……的施工现现场场、内业业资料料检查,发发现现以下问问题::一、内业问题及及及整改要要求2.3.……二、外业问题及及及整改要要求1.2.3.……检查组组长:年月日检查人:年月日项目部签收:项目经理:年月日说明:1.本通通通知单共2份,中交交路路建安全全质量量环保监监督部部1份,项目目经经理部(或或总总承包部部)1份,请项项目目部抄报报所属属二级单单位。表三项目质量管理检检检查表(内内业业部分)编号:ZJLJJ-安质32-表05检查内内容容评分标准分值得分检查描述及扣分分分原因质量管理体系15分1.组织机构未按规定设置质质质量管理理机构构的不得得分,未未按规定定足额额配备人人员的的扣2分;52.责任制未建立责任制的的的不得分分;各各岗位人人员均均有清晰晰、明明确、具具体的的质量责责任。责责任制不不全、得得不到落落实或或未进行行考核核的,未未按规规定建立立工程程质量责责任人人档案,工工程程质量责责任人人档案信信息有有弄虚作作假行行为的,每每种种情况扣2分;53.规章制度规章制度不健全全全、不适适用,未未及时将将上级级文件精精神融融入规章章制度度中,规规章制制度执行行不到到位,未未制定定质量检检查、追追究、奖奖惩罚罚制度,对对检检查中发发现的的问题,不不能能够追究究到相相关责任任人,没没有进行行相应应处罚,质质量量奖罚记记录台台帐不清清晰、不不完整。每每种种情况扣2分。5目标与措施15分1.质量目标及及创创优目标未制定质量目标标标不得分分;质质量目标标、创创优目标标未分分解,未未制定定创优计计划,目目标未考考核及及执行的的每种种情况扣2分;52.质量策划未编制《项目质质质量策划划实施施文件》不不得得分,编编制内内容与实实际不不符,未未组织织动态实实施,落落实不到到位每每种情况况扣2分;53.质量控制点点及及措施项目开工前,未未未编制《质质量量控制点点一览览表》不不得分分,各分分项工工程开工工前未未编制《分分项项工程质质量控控制点一一览表表》,未未向现现场技术术人员员及作业业班组组进行交交底,每每种情况况扣2分。5质量控制30分1.源头控制未建立材料(设设设备)质质量自自检、抽抽检、验验证制度度不得得分;材材料(设设备)质质量的的把关不不严格格、抽检检不及及时;没没有进进行分包包队伍伍施工能能力保保证评价价,每每种情况况扣1分;52.三检制未建立内部质量量量验收制制度,未未落实“三检制”的不得分分;“三检制”执行不到到位位,责任任不明明确,记记录不不全的每每种情情况扣1分;53.首件制首件工程施工时时时,总工工、技技术部长长、质质检工程程师等等没在现现场值值班,施施工过过程没有有详细细记录,对对首首件施工工分析析和总结结不到到位,不不能指指导后续续施工工的每种种情况况扣1分;54.旁站、巡视视关键工序(质量量量控制点点)没没有人员员旁站站、质量量巡视视不到位位,每每种情况况扣1分;55.试验检测检测人员配备不不不符合规规定,出出具虚假假数据据报告不不得分分;未制制定详详细试验验检测测计划,试试验验检测环环境不不满足要要求;;仪器设设备未未校准、检检定定并确认认,未未按规定定的检检测频率率开展展检测工工作,未未按批准准和配配合比施施工,未未建立不不合格格品台帐帐,样样品标识识不规规范,报报告资资料签字字不全全、可追追溯性性不强等等每种种情况扣1分;56.测量监控未制定测量的计计计算、操操作、检检查等复复核制制度,第第三方方监测监监控未未按要求求委托托通过计计量认认证单位位开展展不得分分;测测量原始始记录录和日记记格式式未固定定统一一、存在在不规规范涂改改,仪仪器设备备未校校准/检定并确确认认,测量量仪器器具标识识不唯唯一,观观测点点保护不不当,报报告资料料签字字不全、可可追追溯性不不强,监监控工作作未按按照监控控量测测方案开开展、不不能有效效指导导施工每每种情情况扣1分。5质量监督检查15分1.巡查、月度度及及季度检查查查未开展质量检查查查或未整整改的的不得分分;质质量检查查不全全面、频频次不不足、无无整改改记录,整整改改不及时时、不不到位、整整改改资料不不闭合合的每种种情况况扣1分;32.质量信息统统计计报送质量数据弄虚作作作假,出出现瞒瞒报、谎谎报等等情况不不得分分;质量量报表表、总结结报送送不及时时,内内容不符符合要要求,数数据不不准确等等每种种情况扣1分;33.不合格品管管理理无不合格品台账账账或不合合格品品未整改改处理理的不得得分;;不合格格品台台账不齐齐全,整整改不及及时,整整改资料料不闭闭合的每每种情情况扣1分;34.质量通病治治理理未建立质量通病病病治理台台账,同同一问题题反复复出现、未未及及时修复复或修修复不到到位的的每种情情况扣扣1分;35.质量问题及及事事故处理没有编制质量问问问题、质质量事事故应急急预案案;每发发生一一起重大大质量量问题或或一般般质量事事故,扣2分;被政政府有关部部门或建设设单位通报报、信誉评评价降级、投投诉、举报报属实等,且且未酿成重重大质量事事故的、企企业信誉蒙蒙受损失的的每次情况况扣2分。3质量培训教育3分没有按中交路建建建质量教教育培培训制度度执行行不得分分;没没有进行行入职职教育和和培训训及考试试合格格后方可可从事事岗位工工作,每每种情况况扣1分;3档案资料12分1.原始记录录原始资料填写不不不完整,填填写写内容前前后不不一致,归归档档不及时时,签签字不及及时,保保管不规规范等等,每种种情况况扣0.5分;32.施工日志志施工日志记录不不不真实不不得分分;格式式不统统一,记记录不不及时、不不连连续、不不全面面,每种种情况况扣1分;33.评定资料料分项工程、分部部部工程和和单位位工程划划分应应明确,评评定定齐全,符符合合规范要要求,评评定等级级不符符合实际际,评评定不及及时、签签字不齐齐全,每每种情况况扣1分;24标准、规范工程所需的技术术术标准、施施工工规范、操操作作规程有有失效效作废版版本,未未进行受受控管管理,未未能建建立文件件受控控台帐等等,每每种情况况扣1分25.工程影像资资料料没有根据工程进进进展的不不同阶阶段,采采用拍拍照、摄摄像等等方式记记录隐隐蔽工程程及关关键性工工序的的施工过过程;;拍摄不不全面面,不清清晰,不不能反映映关键键工序的的施工工质量状状况,影影像文件件电子子文档建建档不不符合要要求,每每种情况况扣1分。2二级公司对项目目目的监督和管控情况况况10分由二级单位部署署署的质量量工作作未落实实不得得分,执执行不不认真扣1分;对项项目目质量策策划的的指导和和审核核不及时时,扣扣1分2是否对项目进行行行质量检检查和和考评,进进行行相应的的奖罚罚,重点点项目目是否一一年至至少检查查两次次,一般般项目目是否一一年至至少一次次。公公司是否否推行行重点工工程和和关键部部位“实名制”,,落实实质质量责任任分级级制度;;每种种情况扣1分;5公司是否每季度度度对项目目质量量分析会会材料料进行总总结及及反馈,缺缺失失一次扣1分,扣完完为为止;3合计100受检项目:检查人员员:日期:注:评分项若不不不适用或或监督督检查时时未查查到,则则在相相应备注注栏注注明“不适用”或“未查”,同时其其他他项按照照其在在评分表表中对对应的权权重按按照满分100分折算。表四项目质量管理检检检查表(路路基基工程)编号:ZJLJJ-安质32-表06序号检查内容标准检查情况得分1路基施工路堤填料粒径超超超标、分分层压压实厚度度不符符合规范范要求求,半填填半挖挖、陡坡坡段路路基未按按设计计要求施施工,填填石路基基填料料空洞过过大或或存在倾倾填现现象,路路基填填筑未揷揷杆挂挂线,路路基加加宽带压压实度度不满足足设计计要求,高高填填方路基基未每每隔2米追密补补压压、或每每隔10米强夯或或大大激振力力压路路机补强强,软软基换填填深度度或填料料不符符合规范范或设设计要求求,路路基表面面积水水严重等等,每每发生一一项扣扣1分,直至至本本项扣完完为止止。满分25分。2边坡、挡墙拱形护坡拱柱厚厚厚度不满满足设设计要求求,浆浆砌片石石护坡坡工程砂砂浆不不饱满,砂砂浆浆强度达达不到到设计要要求,沉沉降缝未未贯通通,石质质边坡坡未进行行光面面爆破或或预裂裂爆破,土质或顺顺层层边坡未未按照照逐级防防护工工艺施工工,锚锚杆、锚锚索框框架与围围岩脱脱空、框框架脚脚未嵌岩岩,锚锚索施工工清孔孔不净、或或灌灌浆施工工质量量差,导导致预预应力达达不到到规范要要求,锚锚索自由由段穿穿PE管或涂油油穿穿管工艺艺不规规范,抗抗滑桩桩桩身浇浇筑未未按设计计一次次性浇筑筑,片片石混凝凝土挡挡墙片石石掺量量严重超超标,砼砼不密实实,尺尺寸不足足,墙墙身爆模模、沉沉降缝咬咬缝,挡挡墙基底底承载载力不足足未采采取措施施等,每每发生一一项扣扣1分,直至至本本项扣完完为止止。满分25分。3通道、涵洞及三三三背沉降缝不顺直,沉沉降缝两侧错错台,沉降缝缝边缘混凝土土不密实,出出现竖向裂缝缝,盖板外观观质量差,存存在缺角、损损边现象,外外形尺寸不符符合设计要求求,通道(箱箱涵)、涵洞洞、台背未按按设计要求进进行防水处理理,施工缝、沉沉降缝处渗漏漏水,涵洞沉沉降缝未处理理,基础、墙墙身与盖板沉沉降缝不对应应,沉降缝失失效。三背回回填材料及施施工工艺未按按规范施工,路路床以下台背背回填未独立立施工,与路路基一起施工工,台背回填填与路基搭接接处没有开挖挖台阶,结构构物回填进度度严重滞后,未未及时回填土土。每层台背背回填厚度大大于15cm,边角处机机械无法压实实处未采取人人工夯实,耳耳墙外锥坡土土方未与台背背同时回填,没没有分层填筑筑,分层碾压压等,每发生生一项扣1分,直至本本项扣完为止止。满分25分。4排水排水沟、边沟先先先砌沟身身再做做沟底铺铺砌,砌砌体底部部和两两侧土松松散,压压实度不不足,砌砌筑厚度度达不不到设计计要求求,表面面平整整度差,砌砌体体产生裂裂缝,浆浆砌片石石或预预制块间间砂浆浆不饱满满,砌砌体表面面勾缝缝砂浆脱脱落,没没有及时时养护护,砂浆浆强度度低,断断面尺尺寸不满满足设设计要求求,砌砌体线型型不平平顺,预预制块块存在质质量缺缺陷,锥锥坡有有局部塌塌陷,开开挖前未未做好好截排水水设施施,排水水不畅畅,路基基积水水、边坡坡有冲冲刷现象象等,每每发生一一项扣扣1分,直至至本本项扣完完为止止。满分20分。5其他现场技术员是否否否旁站等等其他他不符合合,每每发生一一项扣扣1分,直至至本本项扣完完为止止。满分5分。合计受检项目:检查人员员:日期:注:评分项若不不不适用或或监督督检查时时未查查到,则则在相相应备注注栏注注明“不适用”或“未查”,同时其其他他项按照照其在在评分表表中对对应的权权重按按照满分100分折算。表五项目质量管理检检检查表(路路面面工程)编号:ZJLJJ-安质32-表07序号检查内容标准检查情况得分1原材料路面集料级配不不不合格,集集料料含泥量量不满满足规范范要求求,填料不均均匀匀,有离析现现象象,不同同规格格材料混混料,袋袋装水泥泥露天天堆放等等,每每发生一一项扣扣1分,直至至本本项扣完完为止止。满分15分。2搅拌站拌和站计量设备备备未定期期进行行校验,原原材材料称量量偏差差超出允允许偏偏差,混混合料料搅拌站站场地地未进行行有效效硬化、排排水水不畅,集集料料混堆,无无有有效标识识,料料仓有混混料现现象,配配合比比标识不不清晰晰,或没没有动动态管理理等,每每发生一一项扣扣1分,直至至本本项扣完完为止止。满分10分。3底基层、基层水稳层铺筑未用用用钢模作作支撑撑、边缘缘压实实松散,水水稳稳层两层层之间间施工时时未洒洒水清洗洗、未未洒水泥泥浆,施施工后未未立即即覆盖养养生,养养生期间间没有有封闭交交通,表面不平平整整,边线线顺直直度,宽宽度不不符合要要求,水水稳层不不能取取出完整整芯样样,压实实度不不符合要要求,有有明显的的车辙辙轮迹,基基层层有干缩缩裂缝缝,温度度裂缝缝等,每每发生生一项扣1分,直至至本本项扣完完为止止。满分20分。4沥青砼面层未施作粘层油即即即开始摊摊铺下下面层;;透层层油不均均匀,基基层顶面面形成成光面,透透层层油无法法下渗渗,基层层顶面面未清扫扫干净净;封层层局部部碎石过过多,封封层与基基层粘粘结不好好;沥沥青混合合料温温度控制制不满满足规范范要求求,路面面摊铺铺宽度不不足,路路面摊铺铺现场场下承层层污染染严重,沥沥青青砼面层层渗水水系数不不满足足规范要要求,面面层与路路缘石石密贴接接顺差差,有积积水漏漏水,表表面不不平整密密实,碾碾压轮迹迹明显显,有泛泛油、松松散、纵纵横向向裂缝现现象等等,每发发生一一项扣1分,直至至本本项扣完完为止止。满分20分。5水泥砼路面相邻板高差不超超超过2mm,砼断裂裂块块数不超超过0.2%,砼路面面施施工缝顺顺直,接接缝填筑筑饱满满,表面面平整整密实,无无脱脱皮、裂裂纹、印印痕和缺缺边掉掉角等,每每发发生一项项扣1分,直至至本本项扣完完为止止。满分15分。6小型构件小型预制构件砼砼砼强度、钢钢筋筋数量不不满足足设计要要求、外外观破损损,未未用砂浆浆砌筑筑安装等等,每每发生一一项扣扣1分,直至至本本项扣完完为止止。满分15分。7其他现场技术员是否否否旁站等等其他他不符合合情况况,每发发生一一项扣1分,直至至本本项扣完完为止止。满分5分。合计受检项目:检查人员员:日期:注:评分项若不不不适用或或监督督检查时时未查查到,则则在相相应备注注栏注注明“不适用”或“未查”,同时其其他他项按照照其在在评分表表中对对应的权权重按按照满分100分折算。表六项目质量管理检检检查表(桥桥梁梁工程)编号:ZJLJJ-安质32-表08序号检查内容标准检查情况得分1原材料波纹管保存不当当当,产生生生锈锈;成品品钢筋筋、钢铰铰线锈锈蚀;水水泥存存放不符符合防防雨、防防潮要要求;细细集料料含泥量量、石石粉含量量不满满足规范范要求求;原材材料、半半成品状状态标标识不清清晰,堆堆放不符符合要要求等,每每发发生一项项扣1分,直至至本本项扣完完为止止。满分10分。2混凝土结构物用混凝土土土采用人人工拌拌合,现现场无无配合比比标示示牌,无无计量量设施,没没有有严格按按照实实验室配配合比比拌制;;混凝凝土拆模模时间间过早,混混凝凝土局部部损坏坏或局部部出现现裂纹,混混凝凝土养生生不及及时、养养生龄龄期不满满足规规范要求求,未未对箱梁梁进行行箱内养养生;;钢筋保护护层层厚度不不足,凝凝土强度度不满满足设计计要求求;混凝凝土表表面不平平整,色色差大,施施工工接缝明明显,有有错台、漏漏浆浆、离析析、蜂蜂窝、麻麻面、孔孔洞、露露筋、夹夹层、破破损、表表面不光光洁、不不平整等等通病病,砼连连接面面凿毛效效果未未达到规规范要要求,凿凿毛不不充分或或混凝凝土松散散,浮浮浆未能能全部部凿除,砼砼外外观缺陷陷未及及时修饰饰,或或修饰不不规范范。混凝土施工工配配合比没没有动动态调整整,同同条件试试块制制作不规规范,养养护管理理不到到位等,每每发发生一项项扣1分,直至至本本项扣完完为止止。满分15分。3预应力预应力筋未按设设设计规定定的张张拉顺序序进行行,制孔孔管道道线型不不顺、破破损、定定位不不准、安安装不不牢固,接接头头不密合合,锚锚下螺旋旋筋遗遗漏;先先张法法板梁失失效管管端头未未密封封或发生生破损损;砼强强度、龄龄期、弹弹模达达不到规规定要要求开始始张拉拉预应力力筋;;放张不不规范范;预应应力钢钢筋张拉拉未采采用智能能张拉拉系统,预预应应力长束束张拉拉后持荷荷时间间不满足足规范范要求,预预应应力筋采采用非非机械切切断,未未按规范范进行行压浆,孔孔道道压浆不不饱满满,未按按设计计要求封封锚,千千斤顶、油油表表、钢尺尺等器器具未经经检验验校正,锚锚具具、夹具具不符符合设计计要求求,连续续刚构构桥竖向向预应应力筋未未及时时张拉、注注浆浆,梁预预拱度度不满足足设计计要求等等,每每发生一一项扣扣1分,直至至本本项扣完完为止止。满分15分。4支座、伸缩缝支座垫石砼松散散散、开裂裂,强强度不满满足规规范要求求,支支座安装装精度度差,不不满足足设计及及规范范要求,桥桥梁梁支座、垫垫板板安装不不稳固固,有脱脱空,偏偏位,钢钢板锈锈蚀,盆盆式支支座顶板板安装装倾斜或或压在在垫石上上,伸伸缩缝槽槽孔尺尺寸不满满足设设计要求求,伸伸缩缝预预埋筋筋位置不不准确确等,每每发生生一项扣1分,直至至本本项扣完完为止止。满分5分。5模板、支架模板和支架没有有有足够的的强度度、刚度度和稳稳定性,有有明明显变形形;拼拼缝不平平顺、不不严密;;脱模模剂涂刷刷不当当,不匀匀或漏漏涂,污污染钢钢筋和砼砼接茬茬;模板板拆除除时间不不符合合要求,出出现现损坏表表面或或棱角,或或产产生受力力裂缝缝,拉杆杆的处处理不符符合规规范要求求,模模板连接接螺栓栓未上满满、缆缆风绳未未设置置或不符符合要要求,地地基处处理不到到位、支支架底部部不稳稳固,支支架没没有按批批准的的方案进进行搭搭设,连连接不不牢固;;未按按照设计计和规规范要求求进行行预压等等,每每发生一一项扣扣1分,直至至本本项扣完完为止止。满分10分。6钢筋钢筋表面锈蚀、有有油污,搭接接长度、焊接接和机械接头头质量不符合合要求,钢筋筋根数、间距距不符合要求求,桥面钢筋筋与梁的预埋埋钢筋未按设设计预埋到位位,防撞护栏栏预埋钢筋未未按设计预埋埋到位,未按按施工标准化化要求加工直直螺纹,钢筋筋直螺纹连接接丝牙破损;;端头打磨不不平整;主筋筋外漏丝口过过多;套筒连连接后钢筋端端头未居中或或钢筋没全部部拧入套筒中中,无丝口保护护套,钢筋下下料长度不足足,弯起部分分平直段长度度不足,未严严格按照设计计要求弯折角角度加工,钢钢筋焊接搭接接长度不足、不不同轴、焊缝缝宽度不足、焊焊渣未清除、烧烧伤主筋、使使用不符合规规范要求的焊焊条,定位焊焊接(绑扎)点点少,钢筋定定位不准,钻钻孔桩嵌入承承台的锚固钢钢筋长度不小小于设计值,钢钢筋骨架绑扎扎、安装不符符合规范及设设计要求等,每每发生一项扣扣1分,直至本本项扣完为止止。满分15分。7梁体现浇、预制、安装特大桥梁主要受受受力结构构需要要或进行行过加加固、补补强;;悬浇箱箱梁产产生裂缝缝;锚锚下混凝凝土质质量差;;负弯弯矩张拉拉锚垫垫板处混混凝土土松散;;梁顶顶混凝土土质量量差,有有脚印印,裂纹纹,松松散,没没有拉拉毛等现现象;;桥梁的的内外外轮廓线线条不不顺滑,有有突突变、明明显折折变或反反复现现象;梁梁端和和翼缘湿湿接缝缝凿毛不不足、湿湿接缝的的预埋埋环形钢钢筋缺缺失,未未焊接接,湿接接缝混混凝土浇浇筑质质量差,预预制制梁板安安装定定位精度度差,边边梁与中中梁有有错台现现象,梁梁板的填填缝平平整密实实,预预制梁板板锐角角处在存存放、吊吊运时出出现破破损,存存梁层层数过高高,场场地沉陷陷,未未压浆移移梁,梁梁体堆放放位置置不在支支座安安装位置置,上上下层支支点位位置偏位位较大大等,每每发生生一项扣1分,直至至本本项扣完完为止止。满分10分。8钢结构焊接所用焊条、焊焊剂等材料符符合要求;焊焊工持证上岗岗;按规定进进行焊接工艺艺试验;焊缝缝无损探伤符符合有关规定定,高强螺栓栓的型式、规规格和技术条条件符合设计计要求和有关关标准规定;;初拧、终拧拧符合要求;;螺栓穿入方方向应一致,除除锈彻底,油油漆涂刷遍数数和干漆膜厚厚度符合要求求,涂刷均匀匀,漆膜完整整等,每发生生一项扣1分,直至本本项扣完为止止。满分10分。9桥面、护栏桥面钢筋定位不不不准,梁梁顶未未进行清清理,钢钢筋网搭搭接长长度不足足;桥桥面未喷喷砂打打毛、未未认真真清扫除除尘即即施作防防水层层,护栏栏线型型不顺,有有错错台,台台背采采用透水水性材材料分层层填筑筑,台身身顶面面处不小小于桥桥台高度度加2m,底面不不小小于2m,防水层层表表面平整整,无无空鼓、脱脱落落、翘边边,覆覆盖整个个砼表表面,边边坡坡坡面平顺顺稳定定,无亏亏坡,曲曲线圆滑滑等,每每发生一一项扣扣1分,直至至本本项扣完完为止止。满分5分。10其他钢筋笼上浮,偏偏偏位,断断桩,桩桩基顶部部钢筋筋未调直直,桩桩头砼松松散,墩墩身钢筋筋伸入入盖梁部部分未未向外扳扳成喇喇叭形,未未设设置螺旋旋箍筋筋,成品品保护护不到位位,现现场技术术员是是否旁站站等,每每发生一一项扣扣1分,直至至本本项扣完完为止止。满分5分。合计受检项目:检查人员员:日期:注:评分项若不不不适用或或监督督检查时时未查查到,则则在相相应备注注栏注注明“不适用”或“未查”,同时其其他他项按照照其在在评分表表中对对应的权权重按按照满分100分折算。表七项目质量管理检检检查表(隧隧道道工程)编号:ZJLJJ-安质32-表09序号检查内容标准检查情况得分1洞
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