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标准实用文案标准实用文案文档文档文档标准实用文案标准实用文案医院内部资料备案编号:C-13|密级:一级医院精选案例主题:C-112某医院二0一六年经济运营分析报告目录第一部分经济运营总体情况一、人员情况:二、服务量情况:三、政府投入情况:四、业务收支情况:五、医疗增加值情况:六、职工福利水平情况第二部分经济运营主要绩效一、医疗收入逐年增长,收入结构进一步优化二、成本结构良性调整,医疗增加值明显提高。百元医疗收入的非人员成本下降管理费用进一步压缩,并趋向合理TOC\o"1-2"\h\z\u\h(三)医疗增加值明显提高三、人均医疗收入增长,人均福利水平明显提高四、诊疗服务量逐年增长,社会绩效有所提高 10\h(一)诊疗服务量增长: 10\h(二)社会绩效提高 11\h第三部分存在问题和原因分析 12\h一、资产总值虽然增长,但资产负债率偏高 13\h(一)资产负债情况: 13\h(二)主要原因分析 15\h二、医疗设备利用率较低 15\h三、经费自给率较低,影响医院积累 16\h第四部分主要建议 18\h一、启动工作量与人力资源配比的评估机制 18\h二、实现全面预算管理,加强成本核算 18\h三、进一步完善绩效考核方案 18
医院经济运营分析报告第一部分经济运营总体情况人员情况:截止201*年12月31日,医院在岗职工人1065人,比上年同期增加4人,其中;在编职工569人,同比增加19人;聘用人员(含派遣)504人,同比减少了15人。离退休人员158人,同比增加6人。服务量情况:本年度完成门急诊工作量1016864人次,比上年同期减少9271人次,减少0.90%;收治住院病人(出院病人数)13916人次,比上年同期增加12人次,增加了0.09%;实际开放床位420张,出院者实际占用总床日数105952天;总诊疗人次(含计免)为1058047人次,比上年同期减少8232人次,减少了0.77%。政府投入情况:201*年医院财政补助投入56,394万元,同期比(35,902万元)增长57.08%。业务收支情况:201*年医院医疗收入105,054万元,同期比(90,490万元)增长16.09%。业务支出(即总支出)166,354万元,同期比(118,083万元)增长40.88%(表一)。医疗增加值情况:201*年医院医疗增加值百分比为36.01%,同期比(33.09%)增加2.92个百分点。(表一)。职工福利水平情况201*年医院年人均福利水平24万元,同期比(22万元)增长9%(表一)。表一基本情况表项目项目2016年2015年同期比在岗人员3,6033,4285.1%门诊诊疗量497503-1.18%出院人数45,71539,55615.57%政府投资(万元),3945635,90257.08%医疗收入(万元)105,05490,49016.09%业务支出(万元)166,354118,083%40.88医疗增加值百分比36.01%33.09%2.92个百分点职工福利水平(万元)2422%9第二部分经济运营主要绩效一、医疗收入逐年增长,收入结构进一步优化201*年医院医疗收入105,054万元,同比增长16.09%,在医疗收入中:非药品收入(挂号、诊察、检查、化验、治疗等下同)59,953万元,占医疗收入57.07%,同比增加1.36个百分点,药品收入37,872万元,占医疗收入36.05%;同比下降1.54个百分点,医疗收入逐年增长,结构进一步优化(见表二)。表二各医院收入结构情况表单位:万元单位单位年度医疗收入其中药品收入非药品收入金额比重%金额比重%合计合计201*年90,49034,01437.59%56,47662.41%201*年105,05437,87236.05%67,18263.95%对比16.09%11.34%约-2个百分点18.96%约+2个百分点二、成本结构良性调整,医疗增加值明显提高。(一)百元医疗收入的非人员成本下降201*年医院医疗收入105,054万元,医疗成本支出166,354万元,百元医疗收入成本158.4元,同比(139.9元),增长0.35%,其中:百元医疗收入的非人员成本90.93元,同比(74.34元)和上升22.30%;在百元医疗收入成本略有增长的情况下,百元医疗收入的非人员成本下降4.33%,成本支出结构处良性调整(见表三)。表三成本结构和百元医疗收入的非人员成本情况单位:万元项项目时间医疗收入医疗成本支出其中百元医疗收入的非人员成本人员成本占比非人员成本占比合计2015年90,490118,08350,80843.03%67,27556.97%74.342016年105,054166,35483,70342.58%,5219557.42%90.93对比16.09%40.88%39.41%41.99%%22.30内科2015年44,575,8235624,94243.89%31,88256.11%71.52康康复科2015年5,0289,1803,88242.29%5,29857.71%105.362016年5,377,601116,28554.18%5,31645.82%98.86对比6.94%26.37%61.90%0.34%-6.17%管理费用进一步压缩,并趋向合理201*年医院管理费用15,238万元,占业务支出的9.62%,同比下降了1.69个百分点。同时,百元医疗收入的管理费用从上年的15.78元下降到13.45元,下降了14.78%,管理费用进一步压缩并趋向合理(各医院情况见表四)。表四管理费用分析表单位:万元时间时间在岗人数业务支出(万元)其中管理费用人均管理费用(万元)百元医疗收入的管理费支出占业务支出比例合计201*年,4283118,08311,5069.74%3.3612.72201*年3,603166,35412,9577.79%3.6012.33对比5.10%40.88%12.60%7.14%-3.01%医疗增加值明显提高2016年医院的平均医疗增加值百分比为36.01%,同比增加2.93个百分点(见表五)。表五医疗增加值百分比情况表年度年度医疗增加值百分比2015年33.09%2016年36.01%对比增长百分点2.93三、人均医疗收入增长,人均福利水平明显提高2016年医院人均医疗收入29.16万元,同比增长10.47%。人均医疗成本支出48.12万元,同比增长35.76%。人均医疗收支比率为0.71,与上年度基本同一水平;人均福利水平21.91万元,同比增长12.5%(见表六、七)。表六医院(科室)医疗收支情况表单位:万元单位单位年度在岗人数收入支出医疗收支比医疗收入人均医疗收入医疗成本支出人均支出合计2015年,428390,49026.40121,50235.4574.48%2016年3,603105,05429.16173,36248.1260.60%对比5.10%16.09%10.47%42.68%35.76%内科2015年1,55344,57528.7058,69036.5875.95%2016年1,63049,95630.6580,63648.3161.95%对比4.93%12.07%6.81%37.39%32.04%外科2015年70319,24127.3823,00431.9583.64%2016年77623,89530.7736,06543.8566.25%对比10.50%24.19%12.39%56.78%37.22%妇科妇科2015年46512,00825.8215,82232.0575.90%2016年46314,79231.9625,11550.1958.90%对比-0.48%23.18%23.77%58.74%56.60%儿科2015年4339,63922.2814,72434.0465.46%2016年45711,03424.1719,94541.0765.32%对比5.55%14.48%8.46%35.46%20.66%康复科2015年2745,02818.329,26333.4554.28%2016年2775,37719.4111,60141.8846.35%对比0.93%6.94%5.95%25.25%25.21%表七各科室在岗人员人均福利水平情况表单位:万元单单位201*年度201*年度人均福利水平对比±%在岗人数人员经费和福利费总额其中绩效工资人均福利水平其中人均绩效工资在岗人数人员经费和福利费总额其中绩效工资人均福利水平其中人均绩效工资合计3170617403038219.489.583272716934104621.9112.5412.50%内科1483308351476120.799.951504310571629620.6510.84-0.69%外外科56810826560419.069.8761414531802523.6713.0724.17%妇科4528952496319.8110.9846211964808725.9017.5030.75%儿科3997052331217.678.304188342524219.9612.5412.92%康复科2684075174215.216.502745799339621.1612.3939.19%(注:1、本表人均福利水平不包离退休人员,2、2014年医院班子成员福利水平42万)四、诊疗服务量逐年增长,社会绩效有所提高(一)诊疗服务量增长:201*年医院出院人次45,715人次,同比增长15.57%,门诊诊疗服务量497.25万人次,同比下降1.18%,其中,门急诊诊疗量345.43万人次,同比增长7.88%,公共卫生服务量191.08万人次,同比增长11.00%(见表八)。表七各科诊疗服务量情况单位单位年度门诊诊疗服务量(万人次)住院合计门急诊公共卫生其他出院人数(人次)合计2015年503.17320.2184.4146.5939,5562016年497.25345.43210.6430.5145,715对比±%-1.18%7.88%14.22%-34.51%15.57%内科内科2015年221.96111.630.8719,4422016年204.78178.630.3821,604对比±%-7.74%16.90%-56.32%11.12%外科2015年66.6466.5112.728,2662016年69.4262.2516.3210,339对比±%4.17%-6.41%28.30%25.08%妇科2015年94.153.5831.627,3082016年102.4556.6612.128,816对比±%8.87%5.75%-61.67%20.63%儿科2015年71.6146.141.384,5402016年74.0855.251.694,956对比±%3.45%19.74%22.46%9.16%康复科2015年48.8642.342016年46.5240.78对比±%-4.79%-3.68%(注:其他诊疗是指没有挂号收入的出车、计免人数,不包括健康体检人数)(二)社会绩效提高201*年医院门诊收费水平107元/人次,同比增长4%,住院收费水平732元/床日,同比增长4.8%,两费增幅控制在5%内,属合理水平,平均住院日7.31天,同比下降0.97%(表八)。表八门诊、住院收费水平、出院病人均住院日情况单单位年度对比门诊收费水平元/人次住院收费水平元/床日出院病人均住院日合计201*年度97.48673.1457.4425201*年度106.956732.0757.31对比±%10%9%-2%内科201*年度112.21957.28.77201*年度111.19953.458.54对比±%-1%-0.40%-3%外科201*年度103.9566.89.27201*年度120.5651.89.19对比±%16.00%15.00%-0.86%妇科201*年度85.59607.345.56201*年度96.68703.415.38对比±%13%16%-3%儿科201*年度90.8561.246.17201*年度102.43619.646.13对比±%12.81%10.41%-0.65%康复科201*年度94.9201*年度103.98对比±%9.57%第三部分存在问题和原因分析一、资产总值虽然增长,但资产负债率偏高(一)资产负债情况:本年末医院资产总值94,945.8万元,同比增加10%,但资产负债率达41%(风险控制点≤20%),同比增加4个百分点,流动比率为1.6(风险控制点≥2),同比下降0.15个系数,资产负债率偏高,流动比率偏低(表九、十)。表九医院资产负债情况表单位:万元项目项目20152016同比项目20152016同比资产98,410132,92535.07%负债和净资产41,980132,92535.07%流动资产67,75897,31743.63%流动负债38,41252,05135.51%其中:货币资金2750,676,09551.36%其中:应付账款12,92114,572%12.78存货5,2945,6446.61%0.00.0其他应收款,5075,9181-65.17%0.00.0非流动资产30,65235,60816.17%净资产9959,987,187%45.31其中:固定其中:固定资产原价93,51297,1993.94%其中:专用基金1,1792,534115.00%其中:专用设备原价累计折旧65,67764,436-1.89%其中:专用设备折旧固定资产净值27,83429,7236.78%其中:专用设备净值资产负债率55%48%7流动比率1.191.560.37表十资产负债情况项目项目标准区人民医院20152016资产负债率≤20%55%48%流动比率≥21.191.56(二)主要原因分析在资产总值增加10%的情况下,资产负债率居高不下的主要原因是三方面原因,一是医院的积累不足,医院累计专用基金仅为1,361.6万元,仅占净资产的2.5%。二是未能及时支付供应商货款,本年末医院存货(药品、材料)3,843.9万元,应付账款11,597.3万元,存货占应付账款比为1:3,三是医院新大楼未能验收入账。二、医疗设备利用率较低本年末医院百元医疗设备的创造的非药品收入99.91元,同比虽然增长3.74%,但对比同级医院132元少32%;从经济角度分析,说明我医院医疗设备利用率较低表十一百元医疗设备创造的非药品收入单位:元单位单位年度本院同级医院合计2013年96.311292014年99.91132对比%3.74%2.33%内科2013年1022014年102对比%0.00%外科2013年982014年119对比%21.43%妇科2013年1012014年102对比%0.99%儿科儿科2013年1042014年96对比%-7.69%康复科2013年482014年54对比%12.50%三、经费自给率较低,影响医院积累201*年医院总经费自给率71.222%,同比少0.8个百分点;人员经费自给率54.10%,同比增加两个百分点,(见表八)。表十一经费自给率情况表单位单位总经费自给率人员经费自给率本院福田区合计72%54.1%表十二人员经费自给情况表单位:万元单位单位人均人员经费自给情况财政拨款比例金额比例金额合计21.9154.1%11.8548%10.06表十
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