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文档简介

实验室认证整改报告篇一:实验室认可整改报告实验室认可整改报告济宁市产品质量监督查验所中国合格评定国家认可委员会:由王晓东、韩俊玲主任评审员组成的评审组,于XX年10月4日到5日对我单位进行了审查认可/计量认证与实验室认可的三合一评审(任务编号:L04283-XX-02)。在这两天时间里,评审组专家兢兢业业、认真负责,在软件、硬件两方面依照认可准则与评审准则的要求进行了全面审查,提出了宝贵的意见,极大地增进了我单位管理水平和技术能力的提高,在此咱们表示衷心的感激。评审组在现场评审中共发现9个不符合项与1个观察项,散布于下列条款:CNAS-CL01:XX之4.1•五、4.13・2.—、5.2.二、5.3.一、5.3.一、5.4.一、5.4.6.二、5.4.7.2;CNAS-CL19:XX之4.1.五、5.2.五、5.4.一、5.8.4。依照评审组的要求,我单位针对这次评审中暴露出来的问题,严格遵循准则规定和体系文件的要求,认真分析不符合产生的原因,踊跃采取纠正办法:为增强对准则要求的熟悉,对评审、认可准则的相关内容进行了有针对性的培训,修改了管理体系文件,对专业领域技术管理者的职位职责与任职条件做出明确规定,并从头录用质量负责人与专业领域技术负责人;依照准则和体系文件的要求,从头设计了相关原始记录格式文件,保证了记录信息的齐全;对带式输送机检测人员的能力进行了监督评价,包括进行人员比对、操作观察、理论知识考核,并做好相关记录;将高阻计安置在电学检测室,并配置了温度湿度控制设备;将恒温恒湿箱安置在恒温恒湿实验室,化学性能检测室从头安置,保证其与胶管实验室不相邻;组织相关检测室专业技术人员编写机械性能检测试样、金相分析试样的制备工作指导书;开展带式输送机检测项目的相关验证明验,确保了新开展项目的靠得住性;按如实验室检测项目制定测量不肯定度评定计划,并组织相关专业技术人员编写测量不肯定度评定报告;组织专业技术人员对胶管脉冲实验中数据收集、数据存储、数据转移和数据处置的工作进程进行记录,并归档保留;修改了样品管理程序的相关内容,对金属材料大样和化学分析小样、金相样的保管条件和保留时间等做出相关规定,以上整改办法均经验证通过。所有9个不符合项与1个观察项都已取得有效整改,整改情况及证明材料见后,请审批。济宁市产品质量监督查验所二OO八年十月二十日整改记录篇二:实验室资质认定评审整改报告模板(此页为红头文件)********************查验测试中心关于报送实验室资质认定复评审现场审查整改材料的报告****省质量技术监督局认证处:按照****省质量技术监督局计量认证评审任务通知书的统一安排和部署,平审组于XX年9月24-26日对我中心进行了实验室资质认定复平审的现场审查。现我中心已完成相关整改工作,依照有关规定要求,上报整改报告,请予审查。附件:实验室资质认定复平审现场审查整改报告二。。九年十月二十六日主题辞:复平审整改报告********************查验测试中心********************查验测试中心XX年10月26日印发实验室资质认定复平审现场审查编制人:审核人:签发人:整改报告******************查验测试中心XX年10月26日依照****省质量技术监督局计量认证评审任务通知书的安排部署,由*************中心高级工程师******为评审组长的3位专家组成的评审组,依据《实验室资质认定评审准则》,于XX年9月24-26日对我中心进行了实验室资质认定复查评审的现场审查。通过三天的评审,评审组以为中心大体符合实验室资质认定评审准则各项要求,已具有申请承检的7大类33个种类384个项目参数范围内的检测能力,评审结论为大体符合。评审进程中,评审组对中心几年来开展的检测工作和内部质量体系管理活动等方面的做法和成效给予充分肯定,对中心质量体系建设、实验室管理等方面存在的一些不足和缺点提出了一些宝贵的意见和建议。通过尽力,中心对证量体系运行、实验室建设等方面的不足和缺点进行修改、补充和完善,现已大体整改完成,特报告如下。一、强化责任,任务到人。现场复评审一结束,我中心即于9月27日召开实验室中层以上人员会议,将评审组在评审中提出的缺点项目和整改意见,逐条深切分析原因,有针对性地制订出整改计划和整改要求,并分解落实到中心各科室和具体责任人,同时明确整改完成期限。10月15日中心又召开会议对整改情况进一步进行研究部署和落实。二、集中精力,认真梳理,确保每一项整改都按时保质完成。中心各科室按照整改计划和要求,组织技术力量制定具体整改办法,抓紧时间查漏补缺。质量负责人及时组织质量监督员对整改办法的实施进程和时效性进行跟踪,对责任部门提交的整改结果进行验证和有效性评价。按照评审组的要求,对评审中发现的9个不符合项,已在规按时间内完成了整改,整改结果知足“评审准则”的有关规定,并报评审组长确认。具体内容和整改结果如下:一、需整改章条号:4.5问题表述:实验室不能提供超纯水系统(YQSB-122)制水用于实验的水的质量验收记录。原因分析:对《实验室资质认定评审准则》4.5条款的规定理解不深,对内部供给品的质控实施不到位。整改办法:由各检测室负责人负责提出本室用水的标准,并制定《实验室用水管理制度》,按期做好用水的质检,并记录。整改结果:已制定《实验室用水管理制度》,经领导批准,在《作业指导书》中增加该制度,并印发各检测人员。整改证据见附件1。二、需整改章条号:4.9第三款问题表述:查编号为JC090510的检测原始记录发现,没有样品前处置信息和样品定容与分取体积的记录。原因分析:对《实验室资质认定评审准则》4.9第三款的规定理解不深,实施不够具体,记录表格缺少相关信息。整改办法:由各检测室负责对中心所有检测记录表格进行清查,进一步补充和完善相关记录项目信息。整改结果:已从头设计、完善检测原始记录表格,增加足够信息。整改证据见附件2。3、需整改章条号:4.1.12问题表述:在编制的政府指令性监测计划中(*****[XX]5号)缺质量控制计划内容。原因分析:对《实验室资质认定评审准则》4.1.12款理解不够,缺少相关的执行程序。整改办法:由质量负责人负责对《监督查验计划的编制和实施控制程序》进行修改和完善,增加政府监督检测任务的质量控制要求。整改结果:已修订《监督查验计划的编制和实施控制程序》,增加政府监督检测任务的质量控制要求的章节。整改证据见附件3。4、需整改章条号:5.3.2第二款问题表述:实验室不能提供GB/T22990-XX、GB/T18090-XX、GB/T4789.4-XX等标准变更内容的识别和利用新标准方式的确证材料。原因分析:对《实验室资质认定评审准则》5.3.2第二款的熟悉不够,缺少相关操作程序。整改办法:由行政办公室负责编写《检测标准查新、确认和验证程序》,每一个月进行一次查新,同时强化确认和验证,确保检测标准取得及时、有效应用。整改结果:已编制《检测标准查新、确认和验证程序》,经领导批准,在《程序文件》中增加该程序文件,并印发各检测人员。同时,对三个新标准进行确认、验证。整改证据见附件4。五、需整改章条号:5.5.3第二款问题表述:不能提供有效的双道原子荧光分光光度计(YQSB-109)计量检定或校准的证书。原因分析:对《实验室资质认定评审准则》5.5.3第二款的规定要求实施不全面。整改办法:由行政办公室负责对中心所有仪器设备进行清查,漏检篇三:实验室整改报告范文实验室计量认证评审整改资料---建筑材料检测XX年7月27日目录一、实验室计量认证评审整改计划* 二、实验室计量认证评审整改报告*2.1 实验室计量认证评审整改材料之2.2实验室计量认证评审整改材料之二*2.3实验室计量认证评审整改材料之三*2.4实验室计量认证评审整改材料之四*2.5实验室计量认证评审整改材料之五*2.6实验室计量认证评审整改材料之六*2.7实验室计量认证评审整改材料之七*2.8实验室计量认证评审整改材料之八*2.9实验室计量认证评审整改材料之九*2.10实验室计量认证评审整改材料之十*2.11实验室计量认证评审整改材料之十一*实验室计量认证评审整改计划---建筑材料检测XX年7月20日实验室计量认证评审整改计划XX年7月17~18日,省质量技术监督局委派的实验室计量认证评审组对我公司进行首次评审,现场评审结论为实验室的运做大体符合《实验室资质认定准则》要求,评审表中19个要素大部份符合,有11项大体符合。现按如实验室计量认证评审组提出的整改要求制订整改计划如下。一、职责一、质量负责人制订整改计划,提出整改要求,追踪验证,并做记录和收集证据,编制整改报告(附证据)。1.二、质量负责人组织落实整改计划,审核整改报告。1.3、相关责任科室依照要求在规定的时间内完成整改。1.4、公司负责人批准整改报告。二、缺点与整改要求篇二:实验室资质认定整改报告实验室资质认定(计量认证)复查评审整改报告编写人:xxx审核人:xxx签发人:xxx抚顺县疾病预防控制中心二◦一三年X月XX日抚顺县疾病预防控制中心计量认证复查评审整改报告省计量认证评审组:按照我中心的申请,衣据[XX]辽质监认函549-1号文件规定,辽宁省质量技术监督局认证处派出了3名评审员组成的评审组于XX年12月27日至12月28日对我中心进行计量认证复查的现场评审。评审组以为我中心的管理体系文件完整,能够服务于质量方针。有完整的进程控制文件,在用的技术文件为现行有效的版本。管理体系运行大体有效,具有了申请的4类62个参数的检测能力,同意推荐通过计量认证复查的现场评审。现场考核了2名授权签字人,1名技术负责人,考核合格,同意推荐。评审组依照《实验室资质认定评审准则》,以为我中心管理体系及检测管理存在6个整改项。评审结束后,对评审中发现的不足,我中心领导超级重视,组织各责任部门和人员对不符合原因进行了分析,并制定了整改办法,并在规定的时间内,完成了整改工作。现将结果汇报如下:1.针对〃实验室不能提供按gb/t6682-XX分析实验室用水规格和实验方式,进行二级水验收的证明(大体符合4.5)”的整改。(1) 原因分析实验室基础管理薄弱,查验人员没有掌握实验用水、关键试剂等验收的理念。(2) 纠正/纠正办法组织有关人员对方式标准进行学习;②成立实验用水验收相关文件,并进行验收。(3)整改证明材料①实验用水验收记录表格。附件1-1;②实验用水验收记录复印件。附件1-2;③实验用水检测记录(二级水)。附件1-3。针对“XX年度的管理评审报告输出的决议缺少实施的责任主体和约定完成的时限。(大体符合4.11)”的整改。(1)原因分析①对管理体系文件的学习、熟悉和理解不够;②在管理评审进程中不能能够掌握管理评审的实质内涵。(2)纠正/纠正办法最高管理者、技术负责人和质量负责人等管理职位人员增强对《评审准则》的学习,掌握要领;补充管理评审报告输出的决议实施的责任主体和约定完成的时限内容。(3)整改证明材料①管理评审输出改良办法复印件。附件2-1;②改良办法证明材料。微生物科质量控制计划等复印件。附件2-2a~2d。3・xxcdc/jcz-wj-005-XX《高压蒸汽灭菌器操作规程》缺少灭菌效果监控相关要求;流行病科缺少医院消毒卫生标准gb15982-XX、医疗机构消毒技术规范ws/t367-XX的采样细则。原因分析①微生物查验科对灭菌效果监控理解的不透彻,未按标准操作规程进行灭菌效果监控;②流行病科未按新标准及时更新作业指导书。纠正/纠正办法①更新《高压蒸汽灭菌器操作规程》作业指导书,将灭菌效果监控的相关要求加入xxcdc/jcz-wj-005-XX《高压蒸汽灭菌器操作规程》作业指导书中;组织微生物查验科学习《高压蒸汽灭菌器操作规程》。②依照医院消毒卫生标准gb15982-XX、医疗机构消毒技术规范ws/t367-XX更新作业指导书《医院消毒灭菌效果监测细则》相关采样部份。(3)整改证明材料①xxcdc/jcz-wj-005-XX《高压蒸汽灭菌器操作规程》复印件。附件3-1;②xxcdc/jjx-lb-012-XX《医院消毒灭菌效果监测细则》作业指导书复印件。附件3-2。4.实验室不能提供开展食物安全国家标准食物微生物学查验志贺氏菌查验gb4789.5-XX、食物中铅的测定gb5009.12-XX方式确认证据。原因分析①中心质量管理者未能及时对《方式确认的程序》进行补充、修改;②实验室没有进行过食物中志贺氏菌查验和食物中铅的测定。(2)纠正/纠正办法①补充修改了《方式确认的程序》;②查验科依照标准进行食物中志贺氏菌查验和食物中铅的测定的实际查验操作并提供方法确认证据。整改证明材料①修改后的方式确认程序复印件,附件4-1:②对食物安全国家标准食物微生物学查验志贺氏菌查验gb4789.5-XX方式确认材料,复印件,附件4-2;对食物安全国家标准食物中铅的测定gb5009.12-XX方式确认材料,复印件,附件4-3。实验室没有制定仪器设备的校准和/或检定(验证)、确认的整体要求。(1)原因分析对评审准则学习、掌握的不够,遗漏了有关内容。纠正/纠正办法①按《实验室资质认定评审准则》中关于量值溯源的要求制定《仪器设备校准和/或检定(验证)、确认的整体要求》作业指导书;②依照要求对仪器设备校准和/或检定(验证)后填写确认记录加以确认。(3)整改证明材料©《xxcdc仪器设备校准和/或检定(验证)、确认的整体要求》作业指导书复印件。附件5-1;②xxcdc仪器设备校准和/或检定计划周期表。附件5-2;篇三:实验室整改报告xx整改報告深圳機場出入境檢驗檢疫局:貴局於XX年10月29號在我司餐廳抽檢到的可頌卷樣品,檢驗出的大腸菌群、菌落總/IVCA數、霉菌計數不符合國家衛生標準gb7099-XX.我公司分析其超標的原因有如下幾點:一、 由於個別操作人員及工器具清洗、消毒做不到位。二、 本產品屬於生熟混合食物,保鮮期為4小時,貯存溫度為18弋。超過保質期細菌生長繁衍較快!3、本產品的配料中有新鮮蔬菜,在清洗過程中可能剩餘有少量水分,容易造成霉菌的生長。針對以上幾點整改办法如下:一、加強操作人員對食物安全的衛生意識培訓和加大

衛生監督力度品質。维持蔬菜新鮮,儘量減少水的殘留,提高產品的品質。3、43、4、五、本公司承諾:本產品在整改期間停止銷售並將該批產品經高溫弒菌后報廢處理。烘焙廠長:化驗員:篇四:整改报告模板(实验室资质认五、定)实验室资质认定复评审现场审查编制人:审核人:签发人:单位名称:整改报告年月日XX省质量技术监督局认证评审处下发《XXXXXX通知》,由XXX等人组成认证评审组,于XXXX年X月X至X日依据《实验室资质认定评审准则》的要求对我单位进行现场考核评审。通过三天的评审,评审组以为我公司大体符合实验室资质认定评审准则各项要求,已具有开展检测工作的大体承检能力。评审结论为大体符合。评审进程中,评审组对公司的检测工作和内部管理体系管理活动等方面的做法和成效给予充分肯定,对公司管理体系建设、实验室管理等方面存在的一些不符合准则要求的方面给予了明示。我单位全部员工充分熟悉到咱们的所为,有一些方面不符合实验室资质认定评审准则的要求,这次评审组给咱们明示后,咱们全员尽力,对于评审组提出的不符合项/大体符合项进行了认真纠正,同时提出了纠正办法,并认真落实,使之行之有效。现整改工作已基本完成,特报告如下。一、强化责任,任务到人。现场复评审一结束,我公司即于X月X日召开公司全部人员会议,将评审组在评审中提出的缺点项目和整改意见,逐条深切分析原因,有针对性地制订出整改计划和整改要求,并分解落实到具体责任人,同时明确整改完成期限。X月X日公司又召开会议对整改情况进一步进行研究部署和落实。二、集中精力,认真梳理,确保每一项整改都按时保质完成。按照整改计划和要求,组织技术力量制定具体整改办法,抓紧时间查漏补缺。质量负责人及时组织质量监督员对整改办法的实施进程和时效性进行跟踪,对责任人提交的整改结果进行验证和有效性评价。按照评审组的要求,对评审中发现的X个大体符合项,已在规按时间内完成了整改,整改结果知足《实验室资质认定评审准则》的有关规定,并报评审组长确认。具体内容和整改结果如下:大体符合项整改:一、需整改章条号:4.3问题表述:质量手册与程序文件的发放编号均为“XXX-XXX-??”二者彼此混淆。原因分析:对评审准则学习不到位,未能理解条款的规定,编号为XXXXXX的《文件编号管理程序》编写不合理。整改办法:由办公室在X月X日前完善编号为XXXXXX的《文件编号管理程序》相关内容,并按新的发放编号进行发放。整改结果:XXX月XXX日经检查,已对编号为XXXXX的《文件编号管理程序》相关内容进行了修改。质量手册和程序文件的发放编号进行了修改,并进行了发放。整改证据见附件1(修改前后《文件编号管理程序》及培训记录、修改前后《程序文件》和《质量手册》发放记录)。二、需整改章条号:4.6问题表述:在XXXXX号检测委托书中,缺少查验依据标准。原因分析:对评审准则学习不到位,未能理解条款的规定。整改办法:由办公室在2月20日前对委托书进行修改,增加查验依据栏,并在此后进行合同评审时填写查验依据。3、 需整改章条号:4.9第2款问题表述:工程编号为xXXXXX的第xxxx检测点的静载原始记录中有涂改现象。原因分析:对评审准则学习不到位,对记录的修改方式理解不清。整改办法:检测室于xxx月xxx日前对检测人员进行《记录控制程序》进行培训,进一步强调记录的更改方式,保证在此后的工作中再也不发生类似的错误。整改结果:经检查,查验室己于xx月xxx日对查验人员进行了《记录控制程序》的培训,查验人员知道了记录的更改要采用杠改法。整改证据见附件3(《记录控制程序》培训记录、修改前后的记录)。4、 需整改章条号:4・11第2款问题表述:在XX年11月进行的管理评审的输入中缺少管理人员和监督人员的报告。原因分析:对管理评审输入内容的理解不全面,对管理评审的理解不透彻。整改办法:技术负责人、质量负责人、办公室、查验室负责人、监督人员于xxx月xxx0日前各自的质量工作总结报告交办公室,完善管理评审的输入内容,在今年的管理评审中要将这些内容完善。整改结果:技术负责人、质量负责人、办公室、查验室负责人、监督人员己于XXX月XXX0将各自的质量工作总结报告交办公室。整改证据见附件4(XX年质量工作总结)。五

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