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文档简介

-3-村镇财务审核通告为进一步执行细化《村集体经济组织会计制度》、《省村集体财务治理条例》、《省农村集体经济审计工作规程》及《镇村级财务治理方法》,防止村级治理松懈,监督不力,财务秩序混乱,订正违纪行为,惩处腐败,巩固财务治理的制度化、法制化建设,经讨论打算在全镇范围内的村(居)委会全面开展村财审计工作。现将有关事项通知如下:

一、目的及要求

财务审计是强化财务工作外部监督的有效途径之一,其目的是通过全面审计,提出治理漏洞,加大对挪用、贪污、侵占集体资产等违法违纪行为,健全村集体经济组织的内部掌握制度,节省资源盘活集体资产,巩固村集体资产的保值增值和村级财务状况的良性运行。

这次财务审计是为村级班子换届作前期预备,要仔细做好村干部任期责任审计和村主干的经济离任审计相结合。各村(居)要仔细做好自查自纠,整理好会计凭证、会计帐簿、会计报表、银行存款日记帐、现金日记帐、收据存根、债权债务台帐及明细帐等。各(居)村主任要预备好关于本单位的治理制度、机构设置、人员职责、财务运行状况和内部掌握制度的建立以及执行状况等方面的汇报材料,同时要供应与审计有关的文件资料和会议资料,保证这次审计工作的顺当进行。

二、审计范围及内容

这次审计的范围包括至年三年间的全部财务收支、债权债务变动状况(与上一轮村财审计相连接)。审计人员通过审查被审计单位的银行帐户、会计资料、检查现金、实物,有价证券等资产的库存状况,查阅与审计事项有关的文件、资料,进行座谈会,调查有关单位或个人等方法进行全面审计,详细内容包括:

1、财务人员的职责是否明确;

2、支出手续是否完善,结构是否合理,核算是否精确;

3、收进是否少收漏收,是否有设置小金库;

4、收益安排是否合规,村干部酬劳是否符合标准;

5、会议费、接待费等费用是否超限额;

6、项目建设财务治理状况;

7、内部掌握制度建设执行状况的审查;

8、是否擅自出台向农夫收费的项目;

9、债权债务治理状况(借款及应付帐款)的审计;

10、借款是否符合规定和程序;

11、一事一议筹资筹劳状况是否健全的专项审计;

12、其它项目。

三、时间与人员分工

这次审计工作自文件下发即日起估计用两个月的时间全面完成全镇15个村(居)的财务审计。为此,镇党委、政府打算成立村财审计工作领导小组,组长由镇长同志担当,副组长由党委副书记、纪委书记陈国忠同志和副镇长同志担当,成员由等人组成。下设两

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