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文档简介
第7页共7页财务审计师岗位职责具体概述1、执行审计部门的管理规范和各项制度;2、编写审计工作底稿、互相审核工作底稿、撰写部分审计报告、整理审计档案并归档;3、执行财务管理、制度流程、任期经济责任、营销、资产、经营绩效等的审计工作计划;4、完成上级分派的各项专项审计工作;5、登记各类日常工作台账;6、负责部门内部档案管理及与人力资源和行政对接的日常事项;7、完成领导交办的其他工作。财务审计师岗位职责具体概述(二)1、掌握审计和财务相关专业知识,熟悉财经、审计政策;2、具有解决财务审计中较复杂问题的能力;3、具有丰富的财务或审计工作实践经验,能独立组织开展项目审计工作;4、能有效地指导低层级人员的工作。财务审计师岗位职责具体概述(三)1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的档案管理;3、参与组织公司的年度审计工作;4、开展各类专项内部审计、常规内部审计工作,能承担小型项目带队和中型项目主审工作;5、参与协助对各种违法、违纪事项进行立即处理或限期整改纠正及对相关责任人进行处罚;6、完成领导临时交办的其他工作。财务审计师岗位职责具体概述(四)1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的档案管理;3、参与组织公司的年度审计工作;4、开展各类专项内部审计、常规内部审计工作,能承担小型项目带队和中型项目主审工作;5、参与协助对各种违法、违纪事项进行立即处理或限期整改纠正及对相关责任人进行处罚;6、完成领导临时交办的其他工作。财务审计师岗位职责具体概述(五)1、根据部门年度审计计划,制定项目审计方案,进行风险分析,组织开展各类审计工作,完成相关审计底稿,出具审计报告及管理建议书;2、定期跟踪审计意见的落实情况并及时汇报跟踪结果;3、负责拟订内部审计相关制度及方法体系,包括各类审计业务的作业流程和作业标准;4、部门领导交办的其他工作。财务审计师岗位职责具体概述(六)财务审计部长岗位责任制1、在总经理领导下并对主管领导负责,严格遵守公司各种规章制度及党和国家的财务工作方针政策,行使对公司财务会计工作全过程的管理权限,并承担报告公司规章制度、管理规程及领导的工作指令的义务。2、负责对公司资金管理、会计核算管理、财务核算管理、公司经营活动实施财务监督、稽核、审计、检查、和指导培训的专职管理部门,对所承担的工作负责。3、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制计划的实施;4、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,督促、各项制度的实施和执行;5、审核公司各种费用的报销,并对原始凭证的合法性、合理性、正确性负责;6、参加各类生产经营会议,参与公司生产经营决策,参与各基层单位经济指标制定工作,并对其进行检查考核;7、负责固定资产、流动资产的管理,并对全司的资产状况进行检查、督导,发现问题立即整改,并向经理、书记汇报;8、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督。9、负责全司财务人员的培训、考核,建立人才绩效考核制度;10、认真完成领导交办的其他任务。篇二:审计部、内部审计人员岗位职责审计部部门职责1、审计国家法律、法规和单位规章制度的执行情况;2、审计分公司、相关单位经营目标责任的履行情况;3、分公司、部室及相关单位主要负责人的离任审计;4、审计分公司、部室及相关单位内部控制制度的建立、健全和执行情况;5、审计有关合同、协议的合法和履行情况;6、审计财务收支计划的执行和会计核算、会计决算情况;7、其他需要审计的事项。审计部审计人员岗位职责1、全面负责审计部的工作,严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度,依法实施内部审计工作。2、制定并完善内部审计管理制度。3、负责制定年度审计计划,并报公司领导批准后实施,定期检查年度审计计划的执行情况。4、选派审计项目负责人并对其进行有效的授权。5、审批项目审计计划、审计方案。6、对审计项目、审计方案的实施进行督导。审计部部长岗位职责7、审定并签发审计报告。8、负责定期对内、外部审计的协调工作进行评估,并根据评估结果及时调整。9、负责内部审计人员的业务培训、后续工作。10、完成公司领导交办的其他工作。审计部副部长岗位职责1、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度,协助部长依法实施内部审计工作。2、制定项目审计,确定审计范围、内容、进度和人员安排。3、制定审计方案。4、组织审计方案的实施,编制内部审计通知书,复核审计证据、审计工作底稿。5、对项目审计工作进行现场指导。6、编制审计,并报审计部部长审核。7、根据被审计单位的反馈意见,确定后续审计时间和人员安排,编制后续审计方案,经部长审核后,组织后续审计的实施。8、协助部长完成本部门的其他工作。审计员岗位职责1、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度,依法实施审计业务。2、接受审计任务后,协助审计项目负责人及时作好审计前的各项准备工作,草拟审计实施方案。3、审计过程中,做好审计记录、审计证据的收集与调查取证工作。4、审计工作结束后,根据审计记录、审计证据,编制审计工作底稿,并提出初步审计意见或建议。5、做好原始凭证的收集、整理、建档工作,并按规定保守秘密和保护当事人合法权益。6、完成领导交办的其他工作。财务审计师岗位职责具体概述(七)财务审计部一、部门描述财务审计部是公司经营管理的重要职能部门,主要任务是制定、执行公司的各项财务管理制度、成本控制制度、财产管理制度,对公司各部门涉及财务方面的一切工作实行统一管理,定期对公司的财务、经营状况进行分析,为公司的经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议。二、具体职责一、负责组织贯彻执行《会计法》、《公司法》、企业会计准则等财经法律法规,建立健全公司财务管理的各项。二、在总经理的直接领导下,严格执行公司财务管理规章制度。三、负责搞好公司的财务核算工作,负责按时做账、报表,做到手续齐备、内容真实、数字准确、账目整洁,按时做财务分析,及时为相关部门提供准确、齐全、完整的会计信息。四、加强财务管理,做好财务结算,正确合理调度使用资金,提高资金使用效率,为公司发展积累资金。五、负责与财政、税务、国资委、审计局、金融部门的联系,协助总经理处理好与相关部门的关系,及时掌握财政、税务及融资动向。六、遵守、维护国家的财经法律法规,严格费用开支,认真执行成本费用开支的审批权限、费用报销制度。七、参与公司的经营管理,围绕提高公司的管理水平和经济效益,当好公司的理财、经营参谋。八、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的保管、使用情况,注意发现和提出财产、物资管理、使用过程中存在问题的处理意见,确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。九、督促有关人员作好工程欠款的清理工作,为公司提供准确的财务资料。十、严格按照《国有建设单位基本建设会计制度》规定对投资项目进行财务核算,做到单独建账、单独核算、账目真实准确,每月按时填报基建报表,随时接受各级检查。保证专项资金的“专户储存、专账核算”,坚持建设项目的五制要求,做好专项资金的预算、资金划拨、效益分
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