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文档简介
第5页共5页财务审计岗位职责1、熟悉财务会计、审计类相关国家政策;2、报表审计及其他相关审计业务;3、领导安排的其他审计工作。财务审计岗位职责(二)1、负责拟定、修订公司内部审计规章制度,建立公司内审工作机制;2、负责根据上级公司要求并结合公司实际,拟定公司内部审计工作规划、年度工作计划;3、负责年度末公司审计工作的总结,并根据上级公司要求整理提交审计年度考核资料;4、负责组织或参与公司各项业务的现场审计和非现场审计;5、负责协调外部审计机构、上级单位等对公司的现场审计或审计相关的调研、检查;6、完成领导交办的其他工作。财务审计岗位职责(三)1制定并持续优化公司内部审计管理制度与内部审计工作流程;2、编制内部审计年度工作计划;3、有针对性的对公司开展专项审计工作,重点关注对公司经营目标影响较大的高风险领域、重要业务事项及重要业务流程等,为公司管理层提供决策建议;4、组织开展对下属公司重大经营活动,重大项目,重大经济合同等事项等有关的经济活动进行专项审计,并对发现的问题进行监督整改,并提交审计报告;5、组织开展公司所属专业公司负责人进行任期或任中经济责任审计,完成审计报告及审计档案整理及归档工作;6、协调配合上级公司以及外部监管机构对公司的审计监督检查工作;7、对内、外部审计中发现的问题督促相关单位进行整改,跟踪检查整改结果,防范风险发生;负责内部审计中介机构的选聘与监督管理。财务审计岗位职责(四)1、参与制定审计、财务制度,规范审计、财务工作的工作流程。2、根据公司要求对分公司进行审核,向上级汇报分公司财务经营状况。3、对公司及分公司的财务收支及经济活动进行审计监督。4、监督分公司的财务运行情况,检查分公司的费用审核、应收款审核、管理合同佣金核算,向公司领导汇报工作。5、完成上级临时交办的任务。财务审计岗位职责(五)1、做好会计核算、报表报送、财务分析等会计管理工作;2、做好资金预算、清查盘点等财务管理工作;3、协助做好经济指标测算工作;4、协助做好税金测算、申报、缴纳工作;5、协助做好内控制度管理;6、领导交办的其他工作。财务审计岗位职责(六)1.开展各类具体的财务审计工作,包括取证、调查、复核等常规性审计工作;2.负责调查核实经济事项,搜集审计证据;3.进行企业经营性分析,出具审计报告;4.其他上级交代的工作。财务审计岗位职责(七)1、参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。2、主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。3、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。4、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。5、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。6、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。财务审计岗位职责(八)岗位职责:1、负责编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件,提出审计建议;2、参与现场审计,做好公司的财务清查工作;3、负责对公司财务处理合法合规性、税务风险等进行审计评价,并提出改进建议;4、公司历史账务清查及财务状况真实性的审计工作;5、协助完善公司财务管理及财务人员的培训工作。6、负责团队的管理,及相关制度的落实任职要求:1、大专及以上学历,审计或会计相关专业;2、____年以上全盘帐务工作经验,____年以上大中型企业内部审计主管经验或事务所审计主管工作经验;3、熟悉审计、财经相关法律法规;4、工作认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守,有良好的沟通能力。财务审计岗位职责(九)岗位职责:1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;5.实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;任职资格:1.统招本科以上,财会审计类,中级会计师以上职称、注册会计师优先。____年以上同类岗位工作经验,房地产企业的____年以上内部审计经验。独立负责过多个中型以上审计项目,并出具审计报告。3.熟练掌握房地产企业、施工企业的财务核算流程。____具备带团队能力;熟练掌握运用新会计准则、新税法条例,熟练掌握新旧准则的差异;对待问题,能有一定的深度和见解,语言表达能力强。财务审计岗位职责(十)岗位职责:1、对财务凭证进行事前审核。审核全集团公司及其附属子公司财务结算环节可能出现的内控风险与缺失,审核单据完整性、真实性、合规合法性,保证资金安全和有效利用,创造出更大的效益。2、协助印章管理,复核合同文件和对外文件等。任职要求:1、本科及以上学历,审计、财会专业毕业,三年大型企业以上财务或审计工作经验,熟悉操作SAP、office等软件。具有中级会计师资格证者或中级审计师资格证及以上者优先。2、熟悉工业行业费用及应付款审核,对内部审计操作流程有一定了解。
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