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文档简介

文件编号:NO.附表B:《混凝土质量技术管理专项考核办法》搅拌站检查记录表检查日期:负责人确认检查结果:督察:表1参加人员检查项目序号检查内容分值检查记录检查评分备注一、人员情况(3分)1人员配置情况22人员持证及能力情况1二、原材料管理(13分)3原材料验证、取样、留样管理14砂石材料堆放、原材料标识牌及信息15胶凝材料、外加剂桶仓管理及外加剂循环装置配置情况16胶凝材料进厂温度控制27胶凝材料常规指标、性能检测情况28集料常规指标检测及含水率检测29外加剂常规指标检测310其他材料检测情况(增效剂、膨胀剂等)1表2三、配合比、技术交底、技术方案管理(11分)11混凝土开盘记录“三检”制度落实情况,配合比执行的正确性312房建工程出具的准确性,是否按技术交底执行;公路工程配合比报备情况213技术交底、方案、通知的保管、学习培训、学习效果5四、产品生产控制管理(6分)14装载机上料环节115操作员的质量控制情况216混凝土车砼等级标识及摆放、搅拌车驾驶员的质量控制情况2五、搅拌计量控制(7分)17配料误差控制、误差反馈及调整318配料秤校准情况219混凝土交付量差控制情况2表3六、产品出厂检验过程管理(8分)20开盘拌合物性能检测221配合比调整记录222配合比调整的规范性、合理性、及时性4七、取样管理(6分)23混凝土试块组数及试块制作、摆放养护情况324见证取样覆盖率、见证取样试压及强度情况3八、工程技术服务及跟踪(18分)25现场技术服务、跟踪及痕迹管理情况526电子台账数据及时性127强度控制情况528现场投诉、争议情况、质量事故台账及时上报、投诉处理能力7表4九、不合格品跟踪处理(7分)29原材料不合格品评审处理(是否复检及采取措施)230产品不合格品评审、处理、跟踪331凝结时间、开裂等产品异常管理及处理、28天不合格品的处理与控制2十、预防措施策划(2分)32预防措施及时性、可行性及实际执行情况和效果2十一、日常管理(10分)33日常资料按时上报134技术资料完整性、规范性,及分类归档管理情况235设备使用、维护维修及检定情况336原材料检测、强度等数据的真实性337活动、会议按时组织、参加2十二、

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