财务功能使用说明_第1页
财务功能使用说明_第2页
财务功能使用说明_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

财务功能使用说明一、财务管理—>工资管理从本月起,公司将不在通过邮件给大家发放工资单,请大家到管理系统中''财务管理工资管理我的工资〃中,自行查看。新版工资发放流程为:1,每月月初由人事同事生成上个月的工资单并公示,公示后会提醒大家查看。2.大家可以在''财务管理〃工资管理我的工资〃中看到自己的已公示的工资单,此时的工资单为待确认状态。请大家仔细核对工资单中的各项数据,如果确认无误,请点击页面上方的''确认〃按钮进行确认;如果数据有误,请及时与人事部门同事进行沟通,直至数据无误进行确认。3•每月10号,财务同事将依照已确认的工资单,进行发放。未确认的不予发放。二、财务管理—>经费管理经费申请需填写以下内容:工■经费类型,分为以下几类:(1)差旅费:非研发人员在外地产生的吃、住、行费用。(2)交通费:非研发人员在市内(北京,下同)产生的出行费用。(3)办公费:非研发类公司日常办公费用。(4)福利费:非办公必须,因公司各种福利制度所产生的费用,如零食、生日蛋糕、员工聚餐等。(5)招待费:非研发人员在市内产生的吃、住费用。(6)研发材料费:因研发需要购买设备及配件等产生的费用。(7)研发办公费:因研发办公需要产生的费用,非材料类的局部,如网络、其他公司提供的服务等。(8)研发差旅费:研发或者实施人员在外地产生的吃、住、行费用。(9)研发交通费:研发人员在市内产生的出行费用。.预算概要:预算内容的简要描述。.预算额度:预算的金额。.预算内容:预算的具体内容,如需要在网上购买的,给出购买链接;需要购买后邮寄的,给出收件人地址及;需要对公支付的,给出收款人帐号等信息。注:经费申请通过后,有两种情况:一,公司直接支付的,通知财务同事进行支付即可;二,个人先行垫付的,需要在报销申请中再次填写该笔款项,此处仅作为审批依据,不作为报销依据。三、财务管理->报销管理报销申请需填写以下内容:1.报销类型,分为以下几类:(1)差旅费:非研发人员在外地产生的吃、住、行费用。(2)交通费:非研发人员在市内(北京,下同)产生的出行费用。(3)办公费:非研发类公司日常办公费用。(4)福利费:非办公必须,因公司各种福利制度所产生的费用,如零食、生日蛋糕、员工聚餐等。(5)招待费:非研发人员在市内产生的吃、住费用。(6)研发材料费:因研发需要购买设备及配件等产生的费用。(7)研发办公费:因研发办公需要产生的费用,非材料类的局部,如网络、其他公司提供的服务等。(8)研发差旅费:研发或者实施人员在外地产生的吃、住、行费用。(9)研发交通费:研发人员在市内产生的出行费用。2.报销明细一种报销类型中,可以录入多条报销明细。大家可以点击''添加一行〃来进行添加录入;通过点击每行后面的''删除〃,对本行内容进行删除,以便在录入错误后进行更正。一种报销类型中,需正确录好''报销描述〃、''金额〃、''凭证种类〃,系统会自动计算该报销类型的金额汇总。同一报销类型的工程,必须录入在一条报销类型下,仅当该条报

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论