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文档简介
企业经营生产工作管理规章制度7篇
企业经营生产工作管理规章制度(篇1)
同行同业借鉴学习作为新建企业在借鉴学习其他企业先进的管理制度时,要巧学活用,但绝不等同于生搬硬套的拿来主义。我们要围绕自身企业的实际,学习同行同业先进企业的管理新理念,管理者要大胆地解放思想,追求管理创新,彻底摒弃陈旧的管理观念,将所学到的、借到的科学管理理念、方法来统一企业员工的熟悉,使全体员工的思想观念、工作作风合乎自身企业进展前进的要求,主动参加管理、协作支持管理。
结合自身不断总结任何事物的先进与落后与否都是相对的。作为管理者,应当清楚的熟悉到,其他企业管理中最好的东西,放在本企业中运用并不肯定是最好的,要树立管理中的自信:“适合自己的才是最好的”。因此,我们在新建企业的生产经营管理初期,就应当结合自身实际和需要,在管理工作实践中,不怕困难,不怕挫折,仔细端详自己管理工作中的不足和问题,并不断总结、完善、修正来提升管理工作水平,以建立健全真正意义上的科学的现代企业管理制度。
循序渐进不急于求成新建企业的管理制度在管理工作过程中一般是沿着从无到有,从简洁到简单,从困难到简单的挨次进行的,所以循序渐进原则也是管理规律的反映。贯彻循序渐进的管理原则,要求做到:
一是管理制度设计者要根据管理的系统工程进行编制,不能想当然的让制度缺失和消失空档;
二是管理者要从企业管理的实际台阶动身,由低向高,由简到繁,通过日积月累,逐步提高管理制度的针对性和时效性;
三是管理制度要贯彻执行到企业各项工作的每一个环节中去,如行政管理制度、人力资源管理制度、安全生产管理制度、财务制度等等,做到现代企业管理中责、权、利的有效结合。
特色管理道路正确评估,端详自身,走企业自身特色的管理道路。常言说得好:“走自己的路让别人说”,企业管理也是如此,没有肯定的模式,但有相同的框架。长松询问的专家认为,要形成自我特色的企业管理制度。
一是要对制度有效宣扬,得到员工的普遍认同,才不致于成为空中楼阁,才有可能得到贯彻和执行;
二是对制度执行过程中不断消失的问题和困难,应当有一个正确的熟悉和评估,既不附合,也不盲从;既不傲慢自大,也不悲观消极,以科学的客观公正的态度对待它;
三是对制度进行适时修改和完善,旧的管理观念一旦进入管理者的潜意识,就简单根深蒂固,一时无法清理洁净,所以,因地制宜的适时进行修改和完善制度是一个正常的必要的过程,需要管理者有足够的士气去自我调整或自我否定。
针对性和实效性现代企业管理制度强调针对性和实效性,注意责、权、利明晰。因此,作为新建企业管理制度一旦形成将面临的最大困难是什么?归根究竟是执行力问题。长松询问的专家在仔细调查讨论后,将执行力差的问题归结为三大方面的因素:
一是领导管理风格打算企业的管理整体水平和效果;
二是中层管理队伍的管理艺术和水平打算企业管理的综合实力;
三是职工对管理制度的理解和支持程度打算企业管理制度的最终命运。
企业经营生产工作管理规章制度(篇2)
一、公司全体员工必需遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和打算。
二、公司提倡树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司进展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的乐观性、制造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,提高公司经济效益,不断壮大公司实力。
四、公司提倡鼓舞全体员工刻苦学习科学技术和文化学问,并为员工供应学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素养水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓舞员工乐观参加公司的决策、管理,鼓舞员工发挥才智,提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的安排制度,为员工供应收入和福利保证,并随着经济效益的提高,逐步提高员工各方面待遇。公司为员工供应公平的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、嘉奖。
七、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节省,反对铺张铺张;提倡员工团结互助,发扬集体合作和集体制造精神,增加团体的分散力和向心力。
八、员工必需维护公司纪律,对任何违反公司各项规章制度的行为,都要予以追究。
企业经营生产工作管理规章制度(篇3)
根据公司领导的要求和指示,加强公司办公用品管理,提倡勤俭节省的现代办公方式,特制定本制度。
一、办公用品发放管理责任部门
办公用品发放管理统一归由公司综合办公室负责。做到办公用品发放统一管理,统一配发。严控指标,厉行节省。
二、办公用品
本制度所称办公用品为:办公耗材、易损配件、办公家具等。办公耗材包含:笔、刀、纸、墨水、笔记本、复写纸、胶水、钉书机(针)等;易损配件包含:墨盒、硒鼓、U盘、鼠标等;办公家具包含:办公桌、椅、沙发、文件柜等。
三、办公用品领用标准
办公用品分为两部分:个人所需用品和部门所需用品。
(一)个人所需用品
1、个人所需用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透亮 胶、胶水(胶棒)、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。
2、个人所需用品的领用标准
各部室工作人员每人每月按规定标准领用,如有所需,另行申报。
各部室工作人员物品领用时要求做到交旧领新;对于因个人缘由造成的物品损坏,由个人负责。
(二)部室所需用品
1、部室所需用品包括:复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓、鼠标、办公桌、椅、沙发、文件柜等。
2、部室领用标准
部室负责人每月按需要和规定标准领用向经理申报。
四、其它规定
1、部室使用的办公家具桌、椅、文件柜等应由个人负责保管,公用文件柜由使用部门指定专人管理,单位监督。综合办公室对在用办公家具负责统一检查管理,统一登记、存档。每年核对1次。
2、职工如有调动,所领办公用品不行随身携带,由接替人使用或由综合办公室收回;新支配或新调入的管理人员,提交申请方可办理领用手续。
企业经营生产工作管理规章制度(篇4)
总则
一、为了加强劳动纪律和工作秩序,结合公司的实际状况,特制定本制度
考勤
二、员工应自觉遵守公司规定的作息时间,上班应亲自签到,不行代签
三、上班时间已到而未到岗者,即为迟到;未到下班时间而提前离岗者,即为早退;未经准假而不到岗超过4小时者,视为旷工。
四、任何类别的请假都需经理事前批准;如有紧急状况,应在1小时内电话通知经理。
加班、调休
五、由于工作上的需要,需在工作时间以外工作的视为加班。加班按小时计算,4小时为半天,8小时为一天,由公司开给调休单,以便员工支配补休。广告公司管理制度。
六、员工需要使用调休时,必需提前一天申请,在经理支配好工作的前提下方可批准,确因实际困难无法支配的,在当年年末将未调休的部分交公司汇总,按本人技术等级工资标准发给加班工资。
行为规范
七、员工上班应着工作服,佩带工号牌,并保持工作服的干净。
八、男员工不留长发或奇形怪发,保持颜面干净,女员工不佩带夸张的饰品。
九、员工禁止在工作场所吃零食、抽烟、做私活、长时间打私人电话。
十、员工对待顾客保持良好的态度,不能与顾客发生任何争吵,如遇客户不合理要求可以请经理来处理。
十一、员工之间需讲一般话,不行讲方言,力求气氛融洽。
十二、保持店内干净,每天交班前应把自己的岗位打扫洁净,物归原位。广告公司管理制度。
十三、全部部门在每班工作结束后要将资料整理好,已完成的交前台江总并登记,未完成的需与接班人员交接清晰便于工作更好的完成。
十四、员工辞职需提前一个月以书面形式通知公司,经批准后方可离职,否则不退还培训押金。
十五、本规定从下发之日起执行,由公司负责解释。
嘉奖和惩罚标准
一、嘉奖
1、每月评月度优秀员工一名,当选者嘉奖100元。
2、对公司的经营、管理等制度提出好建议,一经接受实施的每次嘉奖50~100元。
3、检举违规操作或损害公司利益的,每次嘉奖100元。
4、讨论创造、改革创新、降低成本,对公司有贡献的每次嘉奖100~500元。
二、惩罚
1、迟到或早退10分钟内的每次扣罚10元,30分钟内的每次扣罚30元,30分钟以上的每次扣罚50元。代签到的代签双方每次各罚50元。
2、事假按本人日均工资计扣;病假按本人日均工资的50%计扣(2天以上的病假需有医院病假单,否则按事假执行),事假或病假停发当月全勤假。
3、旷工按本人日均工资的200%计扣(月度累计旷工2天,全年累计旷工4天的视为自动离职),并停发当月全勤奖。
4、未穿工作服的;不佩带工号牌的;工作服有异味不干净;管辖设备不搞卫生的,以上情形之一的每次扣罚10元。
5、员工在工作场所吸烟的;与顾客发生争吵的;拾物不报,占为己有的;以上情形之一的每次扣罚100元。
6、未经许可,擅自私用公司设备做私活或损坏公司设备财产的,按实际损失扣罚。
7、由于员工缺乏责任心而非设备缘由造成的产品损坏或报废,按实际损失扣罚。
企业经营生产工作管理规章制度(篇5)
1、保洁员在工作中要懂礼貌,讲团结。不做违反公司形象的事。对不敬重领导、出言不逊的保洁员,公司将按现行制度予以考核。
2、爱惜工具,摆放整齐,节省耗材。保持工具的洁净,每日清洗洁净全部擦洗擦布方可下班。为明日工作作好预备。
3、保洁员上班一律佩带胸卡,工服干净、洁净。
4、保洁员要履行工作职责,保证工作质量,乐观完成本职工作。
5、领班要作到每日工作总结,不断加强工作的完善性、准时性、有效性。
6、对工作中有突出表现的职工,公司将赐予嘉奖。
7、为保证安全,保洁员上班时间不许喝酒,在使用登高器具时在保证安全的同时方可操作,避开造成安全事故。
企业经营生产工作管理规章制度(篇6)
1、目的
1.1规范和完善薪资管理,最大限度地调动员工工作乐观性,体现“注意绩效、奖勤罚懒;鼓舞制造,增创效益”激励安排原则,建立与市场经济、现代企业制度和公司进展战略相适应薪酬体系,公司薪酬管理制度。
1.2结合本地区、行业实际状况,在公司支付力量范围内设计各岗位工资、短期激励和中长期激励合理结构,使其对外具有竞争性,对内具有公正性、激励性。
1.3以员工岗位责任、工作绩效、劳动技能、劳动态度等指标综合考核员工酬劳。
2、适用范围
本制度适用于已同公司签订劳动合同经理级(含)以下员工。
3、工资模式
薪酬构成(员工工资)=基础工资+岗位工资+绩效工资+福利
(1)基础工资为参照珠海市最低月保障工资标准。
(2)岗位工资是依据员工所在岗位责任大小,技术、智力要求凹凸,劳动强度大小和劳动条件好坏来确定工资。
(3)绩效工资是依据公司月度对各部门工作任务、经营目标、员工职责履行状况、工作绩效考核结果确立。
(4)福利包括住房公积金、中夜班补贴、资格补贴、防暑降温补贴、加班补贴等;各类补贴标准详见《公司福利管理制度》。
4、薪酬层级及薪点
4.1依据部门职责,将公司全部部门薪酬系统分为两类(一类部门和二类部门),一类部门与二类部门总体相差20%。
4.2依据部门类别及岗位编制,将每类部门全部岗位分为6个系列,每一薪酬系列主管(含)级以下岗位包含7个薪点,经理级岗位包含5个薪点。每一系列相邻薪点差距约为8.5%。每一系列重叠薪点岗位1~3个不等。
4.3依据员工所在岗位确定薪酬系列,依据员工个人工作力量、工作阅历、工作业绩、担当职责及岗位对公司经营目标影响程度等诸多因素,确定员工个人薪酬薪点,管理制度《公司薪酬管理制度》。每个薪点值含月基本工资、岗位工资和月绩效工资三部分。
4.4新入职试用期内员工,其薪酬按所在岗位工资和绩效工资80%发放。
4.5新入职应届中专生、高校生见习期为一年,期间薪资级别分别为:中专生为2.6.4级;大专生为2.6.5级;本科生为2.5.3级;硕士生为2.5.6级;博士为2.4.7级;见习期满后依据个人工作力量及岗位性质等因素重新核定薪资级别。
4.6薪资级别及对应薪点值
5、年度绩效奖金
5.1年度绩效奖金与公司整体经营效益、部门业绩及个人绩效三项考核指标挂钩。年终嘉奖计发次数和详细发放标准由公司领导班子争论打算,时间为下一年年初。
5.2在总公司范围内调动员工,依调动前后工作月数,按实际出勤时间和工作业绩考核结果计发;非总公司范围内调动人员不计发年终嘉奖。
5.3休产假、病假人员按实际出勤月数计发。
5.4整年度之内请事假累计两个月以上(含两个月),累计请病假四个月(含四个月)以上,不计发年终嘉奖。
5.5员工绩效奖金计算按《公司绩效考核管理制度》执行。
6、实习期、试用期内员工及临时聘用人员不发绩效奖金。
7、职位晋升与薪酬调整。
转正定级后员工薪酬调整,分为正常年度调薪、异动调薪和特殊调薪三种。薪酬调整时,只考虑绩效结果和力量表现,不考虑学历,工龄,性别等因素。薪酬调整结果应在调整确认后其次个月体现。
企业经营生产工作管理规章制度(篇7)
一、办公用品领用
1、领用人依据有关办公用品清单及实际需要(见附表1),向本部门兼职内勤提出申请,由内勤统一向行政部签字领取。
2、办公用品选购原则上由各部门向行政部提出申请后统一选购,特别物品选购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。
3、办公用品费用每月摊销一次,如费用超出预算,由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品,并在下一期预算中扣除超出部分。
4、员工离职时,应仔细清点办公用品,到行政部填写交接清单并签字。
5、公司办公用品每月1日、15日发放2次,其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。
二、印签管理
1、公司印章刻制均须报总裁批准,由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。
2、下属企业和部门依据实际需要申请刻制内部或对外用章,但须经总裁批准。
3、各部门印章由各部门指定专人负责保管;印章使用及保管须有记录,不能托付他人代管。
4、用印人填写用印登记簿,注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。
5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。
三、复印
1、公司全部复印文档工作原则上由行政部统一负责,未经行政部确认,各部门不得私自拿到公司外复印。
2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。
3、复印用纸、用墨费用依据实际用量每月随办公用品摊销,复印机修理费用依据比例每季度摊销。
4、如行政部发觉复印操作人未填写复印数量或数量不符,除责成其重新填写外,将限制该部门使用复印机,直至落实责任及相关惩罚。
5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件,行政部一经发觉,有权依据公司有关规章制度,通知人事部进行惩罚。
四、传真收发
1、公司与外界联系需对方发送传真时,尽量要求对方注明本公司详细收件人,以便行政部准时分发。
2、行政部收到传真后,在传真接收台帐上登记,并负责通知收件人准时领取及签字确认。
3、行政部每月或每季度依据传真使用比例摊销费用至各部门。
五、信件收发
1、公司全部收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括:文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记,以及特别文件资料的递送。
2、收发人员须依据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。
3、收到信件资料由行政部负责通知收件人准时领取。
4、对珍贵物品、汇款、邮包,要进行特地登记,并准时通知个人签字领取。
5、对投递错误的邮件,应准时退回或设法转移。
六、名片管理
1、公司名片格式统一化,由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。
2、印制名片申请者填写名片印刷申请单,经部门领导签字后交由行政部负责印制。
3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符,姓名、联系方法等需确认无误。
4、公务、客户名片须在公司内作为共享资源。
5、自确认名片内容起,一周内到行政部领取。
6、名片印制费用每季度摊销一次。
七、公司设备申请流程
为加强我公司固定资产管理,规范管理工作程序,提高资产的使用效率,杜绝铺张;参照《行政事业单位国有资产管理方法》(国管财字【20__】32号)规定,结合我公司实际状况,特制定我公司设备申请流程:
(一)原则:
讲究方案性和成本效益,以物质资源供应的有序性,保证公司职能的按方案完成:
1、配发过程中,是否供应,供应多少,要以客观需要为依据,而不是单纯的级别;
2、要考虑实际可能的收益(对工作的推动),而不是不计工本,不问效果,肯定要保证重点,分清缓急,把有限的资源用在刀刃上;
3、要使库存保持合理的限度(基本上无闲置的资产),留意提高资金的有效利用率。
(二)详细流程:
1、各部门依据各自工作的实际状况和预算方案,提出切实可行的申请要求(内容详细翔实、理由充分),经部门经理和分管副总签字同意后,抄送给行政部。
2、行政部依据各部门现有的设备资产状况对申请进行核实,并对各部门要求从真正的客观需求动身,遵循设备申请原则,提出解决建议和看法(调拨或购买)。
3、假如实行调拨程序,行政部将调拨方案上报行政部主管副总签字确认后实施;
4、假如实行购买程序,行政部将参照__软件股份有限公司财务审批流程暂行规定(苏股财字〖20__〗第003号)有关规定详细执行。
5、选购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销,过程遵循价廉物美的原则,在满意各部门需求的基础上,留意设备的性能价格比,多压价比价、厉行节省。设备选购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查;固定资产登记后,由各部门登记领用,责任到人。
6、全部资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库,并在部门设备管理员处登记。
八、午餐饭票
1、员工到职,由本部门内勤依据其到职日期向行政部领取饭票。
2、每月30—31日,各部门内勤依据本部门正式员工实际人数领取下月饭票。
3、每月1—2日,由各部门内勤统计本部门上月饭票退票状况并向行政部供应具体名单。如遇周末,顺延两天。行政部不接受个人零星领取及退票。
4、如消失帐款不齐或错漏,由各部门内勤负责。客饭餐券的领用需填写客饭领用申请单,并由部门经理签字确认。
5、非正式员工(实习生等)领用饭票由本人全额付款,讨论生按正式员工标准领用饭票。
九、订餐、订票、订房申请流程
为便利公司全体员工,体现行政部的服务性。现将有关订餐、订票、订房的申请流程汇总如下:
1、各部门依据各部门的实际需要,提出订餐、订票、订房申请,并填写相应的申请表(内容详细详实),部门经理签字确认。
2、各部门在订餐、订票、订房之前,先行申请好费用,交予行政部代办,在行政部办好后马上将现金或支票交与行政部结款。
3、各部门担当在订餐、订票、订房时过程中由于自身失误带来的风险,例如担当退票费、退房费等。
4、费用超过500元以上,申请需要其部门主管副总签字确认。
5、订餐、订票、订房工作需肯定的提前量(订票一般提前2~3天知会行政部,订餐、订房一般提前1~2天)。
6、各部门申请不得提高出实际需要的要求。
十、礼品
1、礼品由行政部负责依据不同档次选择订购,选择原则为高雅、大方、有用,能体现公司形象。
2、各部门依据礼品清单(见附表2)领用公司礼品,需向本部门经理提出申请,填写礼品领用单,签字确认费用来源。
3、各级部门经理(必要时由总裁或分管行政副总)签字后到行政部领取礼品。
4、礼品费用每季度摊销一次,如费用超出预算,由财务部通知行政部暂停向该部门发放礼品,并在下一期预算中扣除超出部分。
十一、宣扬品
1、公司宣扬品包括手提袋(长、短)、宣扬彩页、公司简介和产品说明书等。
2、领用宣扬品在5份以下的,由领用人在行政部宣扬用品领用台帐上登记。
3、领用宣扬品在5份以上的,需填写宣扬用品领用申请单,由部门经理签字确认后,在宣扬用品领用台帐上登记后领用。
4、宣扬品费用初步拟订每季度摊销一次,如费用超出预算,由财务部通知行政部暂停向该部门发放宣扬品,并在下一期预算中扣除超出部分。
5、如行政部发觉其未填写或领用数目超过填写数目,行政部除责成其重新填写外,并向其部门经理投诉及进行相关惩罚。
十二、会议管理
1、公司行政部统一管理睬议制度,全部会议均须准时通知行政部,便于支配和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。
2、会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需预备等(见附表3),便于行政部协作工作。会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。
3、除其他部门主办的会议资料各自存档外,会议资料由行政部整理、立卷、存档。
4、会议结束后由行政部派人清理睬场,查收设备。
5、会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销一次。
十三、车辆管理
1、公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用,公司人员如要用车,请遵循以下管理条例。
2、公司车辆由行政部门负责管理,分别按车号设册登记管理。
3、公司车辆的使用实行派车单制度。员工应仔细填写派车单,交由所在部门一级部门经理签字。若有估计用车需要,应提前2—3天向行政部门提交派车单申请。
4、派车单经行政部汇总后,由行政部经理负责车辆统一调度。
5、车辆使用完毕,使用人员、驾驶人员须填写车辆使用实际状况记录单,交行政部备案。
6、行政部门每月将耗油量及行驶旅程记录签报分管副总查核一次,以防铺张,如超过耗油标准时(指不正常)应送请调整修理。
7、公司车辆内部使用费用如下:
①市内用车:一般轿车里程费1.5元/公里;面包车里程费2元/公里。等候计费:等候时间在半小时内,免计费用,超过半小时部分,按0.5元/分钟计费。
②长途用车:一般轿车里程费1.0元/公里;面包车里程费2元/公里。直接费用(如汽油费、过桥过路费、停车费等),由各用车部门自理。
③各部门车辆使用费每季度结算,并由部门经理签字确认后交财务部。
十四、设备修理流程
1、报修人员先将报修信息反馈给各部门的设备管理员;
2、部门设备管理员初步检查后,填写《设备报修单》(供应设备编号和故障现象),部门经理批准后送交行政部;
3、行政部设备管理员依据编号,联系厂商,组织准时修理;
4、通过暂借、调拨等方式,将临时不用的设备给报修者使用;
5、机器设备修理完毕,行政部登记备案,发还给报修者使用;
6、涉及到的修理费用,由各部门担当。
十五、电子屏使用规范
(一)原则
电子屏是公司对内对外的信息传递载体。为更好的使用电子屏,做到使用主体合格,信息确认有效,发布时间合理等,特制定本使用规范。
一、使用主体
1、行政事业部享有电子屏的操作及管理权。
2、行政事业部设专人负责电子屏的使用、维护、
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