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文档简介

U8V11.0产品培训—应收款管理用友软件股份有限公司U8财务会计开发部石宏宇2012年10月8日U8V11.0产品培训—应收款管理用友软件股份有限公司课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口应用准备基础数据期初数据课程提纲产品概述应用准备课程提纲业务介绍应收业务管理(信用管理)收款业务管理票据管理账期管理核销转账等业务处理生成凭证审批流数据权限其他说明课程提纲业务介绍其他说明课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口课程提纲产品概述一、产品综述应收款管理系统,主要用于核算和管理客户应收款项。系统通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入,记录销售业务及其他业务所形成的对企业的往来账款。系统对应收账款进行综合管理,及时、准确地提供客户的往来账款余额资料,提供各种分析报表,如账龄分析表、欠款分析等,通过各种分析报表,帮助您合理地进行资金的调配,提高资金的利用效率。一、产品综述应收款管理系统,主要用于核算和管理客户应收款项。51.1产品综述—应用框架1.1产品综述—应用框架61.1产品综述—主要业务介绍1.1产品综述—主要业务介绍7课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色应用价值产品接口课程提纲产品概述1.2术语说明应收账款:是指企业因销售商品或产品、提供劳务等应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。预收账款:是指企业按照购货合同规定预收客户单位的款项。其他应收款:是指企业除应收票据、应收账款、预付账款等以外的其他各种应收、暂付款项。包括各种赔款、罚款;应收出租的包装物租金;各种垫付款项。应收票据:是指企业因销售商品、产品、提供劳务等而收到的商业汇票,包括商业承兑汇票、银行承兑汇票。坏账:是指企业无法收回或收回可能性极小的应收款项。1.2术语说明应收账款:是指企业因销售商品或产品、提供劳务9课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口课程提纲产品概述1.3应用角色角色(或岗位)岗位职责应用系统功能收付主管1.按照会计制度的规定,设置会计账簿,审核应收账的核算工作,制定岗位职责,工作安排等。2.审核会计凭证。3.编制月份应付款计划。

4.应收应付账龄分析及收付款预测。

5出具资金相关报表。系统选项、初始设置,制单、报表查询等应收会计1.负责客人的挂账、结算工作,控制应收账款余额,并与相关部门进行工作的协调。2.客商发票签收和审核

3.对有挂账协议的客户,按照规定设立对应收账户,记账时注意审核检查、防止串户、错记现象发生。

4.应收账款的收款员,应及时按协议签定,及时到协议单位进行收款,减少资金的占用、加速资金的回收。

5.收账过程中发现问题及时汇报,并与相关部门协调解决。单据录入、单据处理、核销转账、生成凭证等1.3应用角色角色(或岗位)岗位职责应用系统功能收付主管1.11课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口课程提纲产品概述1.4产品接口—核算模式根据对客户往来款项核算和管理的程度不同,提供了应收账款核算模型“详细核算”和“简单核算”。详细核算适用于销售业务以及应收款核算业务比较复杂;或者需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况;或者需要将应收款核算到产品一级;那么可以选择这种核算模型。简单核算适用于销售业务以及应收账款业务比较简单,或者现结业务很多,则可以选择此核算模型。1.4产品接口—核算模式根据对客户往来款项核算和管理的程度131.4产品接口—详细核算模式应用场景:销售业务以及应收款核算业务比较复杂;需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况;需要将应收款核算到产品一级。1.4产品接口—详细核算模式应用场景:141.4产品接口—简单核算模式应用场景:适用于销售业务以及应收账款业务比较简单现结业务多1.4产品接口—简单核算模式应用场景:151.4产品接口—未启用销售业务模式主要应用:以应收款核算业务为主;发票从应收系统录入;可追踪每一笔业务的应收款、收款等情况;支持应收款核算到产品一级。1.4产品接口—未启用销售业务模式主要应用:16二、应用准备1、基础设置2、选项设置3、期初余额录入二、应用准备1、基础设置2.1基础设置初始设置设置科目:基本科目、控制科目、对方科目、结算科目坏账准备设置账期内账龄区间设置逾期账龄区间设置报警级别设置单据类型设置中间币种设置基本档案:

客户、结算方式、付款条件、银行档案、本单位开户银行、收付款协议

2.1基础设置初始设置182.2选项设置2.2选项设置192.3期初余额录入期初手工录入的单据:销售发票、应收单、收付款单、应收票据2.3期初余额录入期初手工录入的单据:销售发票、应收单、收20三、业务介绍应收业务管理(信用管理)收款业务管理票据管理账期管理核销转账等业务处理制单审批流数据权限三、业务介绍应收业务管理(信用管理)3.1应收款业务应收单据应收单、销售发票结算单主要业务销售发票出口发票合同结算单代垫费用单服务结算单应收账款手工录入出口业务销售业务合同业务发票应收单结算单审核报表查询结汇单售后服务客户发票催款/对账调拨单销售日报3.1应收款业务应收单据应收账款手工录入出口业务销售业务合同22应收单据包括:应收单和销售发票两种。若不与销售系统集成,则要录入销售业务中的各类发票,以及销售业务之外的应收单。若与销售系统集成,则销售发票及代垫费用产生的应收单据不在应收系统中录入,由销售系统传递。除此之外的应收单在此录入。3.1应收业务处理—应收单据录入应收单据包括:应收单和销售发票两种。3.1应收业务处理—应收233.1应收业务处理—应收单据录入设置单据审核日期依据为单据日期时,需要在该单据日期所在会计月内审核该单据3.1应收业务处理—应收单据录入设置单据审核日期依据为单据24审核后记明细账可进行单张或多张批量审核3.1应收业务处理—应收单据审核审核后记明细账3.1应收业务处理—应收单据审核253.1应收业务处理—单据弃审未启用操作员权限启用操作员权限3.1应收业务处理—单据弃审未启用操作员权限启用操作员权限263.1应收业务处理—单据弃审未启用操作员权限未启用操作员权限3.1应收业务处理—单据弃审未启用操作员权限未启用操作员权限273.1应收业务处理—单据弃审审核人和凭证制单人为同一人,弃审时,系统提示删除凭证未启用操作员权限3.1应收业务处理—单据弃审审核人和凭证制单人为同一人,弃审28启用操作员权限3.1应收业务处理—单据弃审启用操作员权限启用操作员权限3.1应收业务处理—单据弃审启用操作员权限293.1应收业务处理—单据弃审启用操作员权限审核人和凭证制单人不是同一人,无法自动删除凭证,不能弃审3.1应收业务处理—单据弃审启用操作员权限审核人和凭证制单人303.1应收业务信用控制收款单保存时,冲减信用额度。3.1应收业务信用控制收款单保存时,冲减信用额度。313.1应收业务信用控制未启用销售系统

选择此项,当票面金额+应收借方余额-应收贷方余额>信用额度,系统会提示您本张单据不予保存处理。3.1应收业务信用控制未启用销售系统选择此项,当票面金额+应323.1信用控制客户档案选择信用单位控制信用额度录入信用额度

录入需控制的信用额度,以此数据判断发票是否可以保存。此处录入按那个客户进行信用控制选择此选项后,该客户在录入发票时才进行信用控制3.1信用控制客户档案录入需控制的信用额度,以此数据判断发票333.1信用控制单据业务

超过额度,发票或应收单保存时提示3.1信用控制单据业务超过额度,发票或应收单保存时提示34三、业务介绍应收业务管理(信用管理)收款业务管理票据管理账期管理生成凭证审批流数据权限三、业务介绍应收业务管理(信用管理)3.2收款业务直接收款单:收到现金、银行存款、票据等对客户应收业务的收款预收款客户款销售订单定金收款现款结算业务:收款后发货业务坏账收回收款出纳人员录入收款针对客户的债权/债务转移应收冲应收预收冲应收、应收冲应付3.2收款业务直接收款单:收到现金、银行存款、票据等363.2收款业务—收款/审核手工录入自动生成银行收款查旬审核/核销发票/应收单/结算单收款出纳收款单生成方式手工录入选择生成汇票转账生成现结生成押汇/结汇生成主要业务预收货款发货现款结算代垫费用收款坏账收回销售订单收款销售发票收款合同收款质保金收款服务结算收款承兑汇票收款押汇/结汇分析报告3.2收款业务—收款/审核手工录入自动生成银行收款查旬审核37客户退款,可录入红字收款单(付款单)3.2收款业务—收款单录入/审核一张收款单只针对一个客户,可以代付。销售定金收款,参照的是未审核的销售订单现款结算收款,参照的是一张发货单出纳人员录入日记账形成收款单,可补充修改非关键信息。客户退款,可录入红字收款单(付款单)3.2收款业务—收款单录383.2收款录入改进3.2收款录入改进393.2收款单录入3.2收款单录入403.2收款单录入参照合同生成收款单,订单号、发货单号不可编辑3.2收款单录入参照合同生成收款单,订单号、发货单号不可编413.2收款单录入参照订单号生成收款单,自动带出上游合同号3.2收款单录入参照订单号生成收款单,自动带出上游合同号423.2收款业务—支票登记1.结算方式有票据管理标示2.付款单上有票据号3.表头结算科目为银行科目3.2收款业务—支票登记1.结算方式有票据管理标示433.2收款业务—支票登记3.2收款业务—支票登记443.2收款业务—选择收款可针对客户合同、项目、订单、发货单等进行收款自动后台生成审核收款单收款后自动核销发票等应收业务3.2收款业务—选择收款可针对客户合同、项目、订单、发货单等453.2收款业务—结汇业务自动后台生成审核收款单支持选择是否自动核销押汇或结汇金额大于结汇单余额,可支持继续押汇或结汇操作3.2收款业务—结汇业务自动后台生成审核收款单463.2收款业务—出纳/银行收款下载生成银行对账单银行收款单业务收款银行日记账导出生成银行通知单3.2收款业务—出纳/银行收款下载生成银行对账单银行收款单业473.2收款业务—出纳收款3.2收款业务—出纳收款483.2收款业务—出纳收款3.2收款业务—出纳收款493.2收款业务—出纳收款3.2收款业务—出纳收款50

业务规则:收款单表体款项类型增加“现款结算”,不启用销售管理,款项类型中不显示“现款结算,且“现款结算”的收款单只支持表体录入一行参照发货单生成现款结算的收款单必须先审核,发货单才能审核。现款结算的收款单弃审时,系统检查对应发货单是否已审核,如果已审核,不允许弃审;如发货单没有被审核,弃审之后的修改或删除操作,同步更新发货单上的收款信息。现款结算的收款单发生退款,录入红字的现款结算收款单后核销。现款结算的发货单参照生成销售发票,应收中打开发票审核,审核成功提示:此为现款结算业务,审核时已同步核销了收款单(单据号),若在应收单据审核列表界面审核发票,系统不会提示。弃审销售发票同时取消核销,要求该发票非现款现结部分的核销先要取消。手工增加的“现款结算”收款单不参与核销、转账等后续处理,不参与信用额度计算3.2收款业务—现款结算业务规则:3.2收款业务—现款结算513.2收款业务—现款结算3.2收款业务—现款结算523.2收款业务—现款结算3.2收款业务—现款结算533.2收款业务—现款结算3.2收款业务—现款结算543.2收款业务—销售定金管理特性描述

目前针对销售订单实现每张订单都能够进行定金管理,企业根据定金进行订单审核和发货,实现严格的货款管理。3.2收款业务—销售定金管理特性描述553.2收款业务—销售定金管理流程图3.2收款业务—销售定金管理流程图56根据定金比例、整单价税合计计算定金原币、本币金额3.2收款业务—销售定金收款根据定金比例、整单价税合计计算定金原币、本币金额3.2收款业573.2收款业务—销售定金收款3.2收款业务—销售定金收款583.2收款业务—销售定金收款3.2收款业务—销售定金收款59U8V11演讲完毕,谢谢观看!演讲完毕,谢谢观看!U8V11.0产品培训—应收款管理用友软件股份有限公司U8财务会计开发部石宏宇2012年10月8日U8V11.0产品培训—应收款管理用友软件股份有限公司课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口应用准备基础数据期初数据课程提纲产品概述应用准备课程提纲业务介绍应收业务管理(信用管理)收款业务管理票据管理账期管理核销转账等业务处理生成凭证审批流数据权限其他说明课程提纲业务介绍其他说明课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口课程提纲产品概述一、产品综述应收款管理系统,主要用于核算和管理客户应收款项。系统通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入,记录销售业务及其他业务所形成的对企业的往来账款。系统对应收账款进行综合管理,及时、准确地提供客户的往来账款余额资料,提供各种分析报表,如账龄分析表、欠款分析等,通过各种分析报表,帮助您合理地进行资金的调配,提高资金的利用效率。一、产品综述应收款管理系统,主要用于核算和管理客户应收款项。661.1产品综述—应用框架1.1产品综述—应用框架671.1产品综述—主要业务介绍1.1产品综述—主要业务介绍68课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色应用价值产品接口课程提纲产品概述1.2术语说明应收账款:是指企业因销售商品或产品、提供劳务等应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。预收账款:是指企业按照购货合同规定预收客户单位的款项。其他应收款:是指企业除应收票据、应收账款、预付账款等以外的其他各种应收、暂付款项。包括各种赔款、罚款;应收出租的包装物租金;各种垫付款项。应收票据:是指企业因销售商品、产品、提供劳务等而收到的商业汇票,包括商业承兑汇票、银行承兑汇票。坏账:是指企业无法收回或收回可能性极小的应收款项。1.2术语说明应收账款:是指企业因销售商品或产品、提供劳务70课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口课程提纲产品概述1.3应用角色角色(或岗位)岗位职责应用系统功能收付主管1.按照会计制度的规定,设置会计账簿,审核应收账的核算工作,制定岗位职责,工作安排等。2.审核会计凭证。3.编制月份应付款计划。

4.应收应付账龄分析及收付款预测。

5出具资金相关报表。系统选项、初始设置,制单、报表查询等应收会计1.负责客人的挂账、结算工作,控制应收账款余额,并与相关部门进行工作的协调。2.客商发票签收和审核

3.对有挂账协议的客户,按照规定设立对应收账户,记账时注意审核检查、防止串户、错记现象发生。

4.应收账款的收款员,应及时按协议签定,及时到协议单位进行收款,减少资金的占用、加速资金的回收。

5.收账过程中发现问题及时汇报,并与相关部门协调解决。单据录入、单据处理、核销转账、生成凭证等1.3应用角色角色(或岗位)岗位职责应用系统功能收付主管1.72课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口课程提纲产品概述1.4产品接口—核算模式根据对客户往来款项核算和管理的程度不同,提供了应收账款核算模型“详细核算”和“简单核算”。详细核算适用于销售业务以及应收款核算业务比较复杂;或者需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况;或者需要将应收款核算到产品一级;那么可以选择这种核算模型。简单核算适用于销售业务以及应收账款业务比较简单,或者现结业务很多,则可以选择此核算模型。1.4产品接口—核算模式根据对客户往来款项核算和管理的程度741.4产品接口—详细核算模式应用场景:销售业务以及应收款核算业务比较复杂;需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况;需要将应收款核算到产品一级。1.4产品接口—详细核算模式应用场景:751.4产品接口—简单核算模式应用场景:适用于销售业务以及应收账款业务比较简单现结业务多1.4产品接口—简单核算模式应用场景:761.4产品接口—未启用销售业务模式主要应用:以应收款核算业务为主;发票从应收系统录入;可追踪每一笔业务的应收款、收款等情况;支持应收款核算到产品一级。1.4产品接口—未启用销售业务模式主要应用:77二、应用准备1、基础设置2、选项设置3、期初余额录入二、应用准备1、基础设置2.1基础设置初始设置设置科目:基本科目、控制科目、对方科目、结算科目坏账准备设置账期内账龄区间设置逾期账龄区间设置报警级别设置单据类型设置中间币种设置基本档案:

客户、结算方式、付款条件、银行档案、本单位开户银行、收付款协议

2.1基础设置初始设置792.2选项设置2.2选项设置802.3期初余额录入期初手工录入的单据:销售发票、应收单、收付款单、应收票据2.3期初余额录入期初手工录入的单据:销售发票、应收单、收81三、业务介绍应收业务管理(信用管理)收款业务管理票据管理账期管理核销转账等业务处理制单审批流数据权限三、业务介绍应收业务管理(信用管理)3.1应收款业务应收单据应收单、销售发票结算单主要业务销售发票出口发票合同结算单代垫费用单服务结算单应收账款手工录入出口业务销售业务合同业务发票应收单结算单审核报表查询结汇单售后服务客户发票催款/对账调拨单销售日报3.1应收款业务应收单据应收账款手工录入出口业务销售业务合同83应收单据包括:应收单和销售发票两种。若不与销售系统集成,则要录入销售业务中的各类发票,以及销售业务之外的应收单。若与销售系统集成,则销售发票及代垫费用产生的应收单据不在应收系统中录入,由销售系统传递。除此之外的应收单在此录入。3.1应收业务处理—应收单据录入应收单据包括:应收单和销售发票两种。3.1应收业务处理—应收843.1应收业务处理—应收单据录入设置单据审核日期依据为单据日期时,需要在该单据日期所在会计月内审核该单据3.1应收业务处理—应收单据录入设置单据审核日期依据为单据85审核后记明细账可进行单张或多张批量审核3.1应收业务处理—应收单据审核审核后记明细账3.1应收业务处理—应收单据审核863.1应收业务处理—单据弃审未启用操作员权限启用操作员权限3.1应收业务处理—单据弃审未启用操作员权限启用操作员权限873.1应收业务处理—单据弃审未启用操作员权限未启用操作员权限3.1应收业务处理—单据弃审未启用操作员权限未启用操作员权限883.1应收业务处理—单据弃审审核人和凭证制单人为同一人,弃审时,系统提示删除凭证未启用操作员权限3.1应收业务处理—单据弃审审核人和凭证制单人为同一人,弃审89启用操作员权限3.1应收业务处理—单据弃审启用操作员权限启用操作员权限3.1应收业务处理—单据弃审启用操作员权限903.1应收业务处理—单据弃审启用操作员权限审核人和凭证制单人不是同一人,无法自动删除凭证,不能弃审3.1应收业务处理—单据弃审启用操作员权限审核人和凭证制单人913.1应收业务信用控制收款单保存时,冲减信用额度。3.1应收业务信用控制收款单保存时,冲减信用额度。923.1应收业务信用控制未启用销售系统

选择此项,当票面金额+应收借方余额-应收贷方余额>信用额度,系统会提示您本张单据不予保存处理。3.1应收业务信用控制未启用销售系统选择此项,当票面金额+应933.1信用控制客户档案选择信用单位控制信用额度录入信用额度

录入需控制的信用额度,以此数据判断发票是否可以保存。此处录入按那个客户进行信用控制选择此选项后,该客户在录入发票时才进行信用控制3.1信用控制客户档案录入需控制的信用额度,以此数据判断发票943.1信用控制单据业务

超过额度,发票或应收单保存时提示3.1信用控制单据业务超过额度,发票或应收单保存时提示95三、业务介绍应收业务管理(信用管理)收款业务管理票据管理账期管理生成凭证审批流数据权限三、业务介绍应收业务管理(信用管理)3.2收款业务直接收款单:收到现金、银行存款、票据等对客户应收业务的收款预收款客户款销售订单定金收款现款结算业务:收款后发货业务坏账收回收款出纳人员录入收款针对客户的债权/债务转移应收冲应收预收冲应收、应收冲应付3.2收款业务直接收款单:收到现金、银行存款、票据等973.2收款业务—收款/审核手工录入自动生成银行收款查旬审核/核销发票/应收单/结算单收款出纳收款单生成方式手工录入选择生成汇票转账生成现结生成押汇/结汇生成主要业务预收货款发货现款结算代垫费用收款坏账收回销售订单收款销售发票收款合同收款质保金收款服务结算收款承兑汇票收款押汇/结汇分析报告3.2收款业务—收款/审核手工录入自动生成银行收款查旬审核98客户退款,可录入红字收款单(付款单)3.2收款业务—收款单录入/审核一张收款单只针对一个客户,可以代付。销售定金收款,参照的是未审核的销售订单现款结算收款,参照的是一张发货单出纳人员录入日记账形成收款单,可补充修改非关键信息。客户退款,可录入红字收款单(付款单)3.2收款业务—收款单录993.2收款录入改进3.2收款录入改进1003.2收款单录入3.2收款单录入1013.2收款单录入参照合同生成收款单,订单号、发货单号不可编辑3.2收款单录入参照合同生成收款单,订单号、发货单号不可编1023.2收款单录入参照订单号生成收款单,自动带出上游合同号3.2收款单录入参照订单号生成收款单,自动带出上游合同号1033.2收款业务—支票登记1.结算方式有票据管理标示2.付款单上有票据号3.表头结算科目为银行科目3.2收款业务—支票登记1.结算方式有票据管理标示1043.2收款业务—支票登记3.2收款业务—支票登记1053.2收款业务—选择收款可针对客户合同、项目、订单、发货单等进行收款自动后台生成审核收款单收款后自动核销发票等应收业务3.2收款业务—选择收款

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