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文档简介

财务预算报告模板一、预算编制基础概括说明确定本年度预算目标的依据,包括:观经济形势基础。会计政策及会计估计发生变更的原因,对损益的影响金额。围的子企业名单、级次、原因以及对预算的影响等情况。二、预算编制目标概括说明本年度预算的收入、利润目标。三、预算编制情况(一)财务收支预算财务收支预算是企业编制年度预算的基础,企业应在深入开展业务板块分容:1、收入预算指标变动对企业效益的影响程度等。12、成本费用预算预算年度各项成本费用情况,包括材料费、外协费、人工成本、折旧费、差成本费用占营业收入比重变动情况以及本年度拟采取的费用增长控制措施及落实方法。因。3、投资收益预算年度投资收益预计发生金额、年度增减变动情况。4、营业外收支预算年度营业外收支预计发生金额、年度增减变动情况。(二)投资预算。1.说明企业预算年度内拟安排的重大固定资产投资项目的目的、总规模、预期收益及预计实施年限等情况,对于资金来源与资金保障情况应重点说明。2.说明企业预算年度拟计划实施的重大长期股权投资情况,具体包括:投资目的、预计投资规模、资金来源、持股比例、预计收益等情况;说明预算年度拟清理的长期股权投资,以及拟采取的清理手段和措施。3.分类说明企业预算年度内拟安排的债券、股票、基金等风险业务的资金占用规模、资金来源和预计投资回报率等情况。2(三)筹资预算。说明企业预算年度内拟安排的重大筹资项目目的、筹资规模、筹资方式和筹资费用等情况,分析未来偿债能力和风险。(四)资金预算。预算年度内资产负债及现金流量情况,重点说明经营性现金流量变化情况,高库存流动性、跟踪高负债子企业和亏损企业、加强重大工程项目资金管控等。三、实现预算目标的措施制等的措施。四、预算年度重大事项说明金额、对象、方式等情况。对逾

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