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文档简介
Word———化工厂库管员岗位职责篇:库管员岗位职责
库管员岗位职责
一、库管员依据送货单,准时办理入库手续,入库后按品名分区、分类、分批堆放,做到整齐摆放、合理有序、不符合要求药品通知选购人员联系退货事宜。
二、每次发生入、出库事项,应马上填写入、出库单,据实登记记账。分别由经办人、库房和财务部存查;
依据出、入库单,登记入账。
四、全部移库必需出具移库单。
五、每季末,库管员对管理范围内的药品自行盘存一次,发觉长短货分析缘由,准时汇报。
六、全部盘存结果,都要在盘存表上据实反映出来,对帐物不符的,主管领导应提出处理看法,七、建立缺货登记制度
八、库房要保持干净,业务无关人员不准进入,仔细做好“三防”工作(防火、防盗、防破坏)。
九、完成公司临时下达的其它工作。
电脑操作人员工作职责
一、了解和把握公司收费系统操作程序,能够解决基础性技术
问题
二、仔细完成交班时数据传输,离岗时退出操作程序;接班人
员上岗时必需进入公司设定班组工号进入操作,严禁串用其它工号进入操作
三、扫描商品标签时要仔细认真,杜绝消失错误,同时做好装
袋服务
四、加强专业素养,不断提高自身业务力量和水平
收银员工作职责
一、做好上下班时的交接工作
二、结账做到唱收唱付(收您多少钱,药品多少钱,找您多少
钱),表述清楚流畅,找零和小票同时递交顾客
三、准时登记销售、营业外、预收、欠款及其他款项,确保记
录精确无误
四、做好钞票真伪的验收工作
五、保证充分的零用金,确保现金的平安
六、收银动作要规范化、标准化,速度要快速、精确
七、不得迟到、早退、吃零食、谈天、擅自离开工作岗位
负责人岗位职责
一、熟识《药品管理法》及有关法律法规,坚固树立质量意识和法制观念,对本药房经营药品的质量负领导责任。
二、全面负责本店的日常经营和管理,制造必要的物质、技术条件,使之与经营质量要求和经营规模相适应,努力营造平安、舒适的购物环境,提升药品经营企业形象。
三、为质管员作好本店质量管理工作制造必要条件和供应强有力支持,保证质管人员自立、客观地行使职权,支持其合理看法和要求。
四、组织员工学习和执行好药品经营的有关法律法规和门店质量管理制度,努力提高员工的专业服务水平。
五、检查督促质量管理制度,岗位履责,工作操作程序的执行落实状况。
六、重视顾客对药品或其它商品质量的投诉,对顾客的看法或建议赐予准时答复。
第2篇:库管员岗位职责
库管员岗位职责
1.上岗后第一时间应对仓库的门,窗及各库区存放的物资进行巡查,发觉特别马上
报告。
2.每天下班前对各库区的门,窗等进行检查,确认防火、防盗等方面确无隐患后才
可离岗下班。
3.每天打开一次各库区的门,窗一小时,让空气对流,更换库内空气。
4.每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应全面系统整理。
5.每天一次检查仓库区内、外的防火设施,发觉问题要马上整改并向主管报告。
6.每周检查一次库房建筑物,发觉漏雨、渗水等特别状况要准时报告。
7.合理支配库内堆位,预留足够的出入通道及平安距离,平安高度。督促装卸工按
指定堆位整齐叠位。发觉倾斜要马上订正。不准在货堆上行走、坐卧,也不准在货堆旁的通道坐、卧。
8.仓库内的每一堆货物应在惹眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全全都。
9.货物出入仓时,仓管员应依据,进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数
量,精确地收发货,收发完毕后,应马上填写挂在货堆上的货卡并马上入帐。
10.入库物资严格把好验收关,做好各种验收数据记录,发觉包装破损变形拒收入
库,批次繁多拒绝入库。全部材料先进先发,后进后发。
11.全部配件包装,必需轻拿轻放,入库排列在合理位置,以防压、撞、打。
12.要按规定尺寸,保持库内合理干湿度,发觉干湿度超过规定,即使开门通风,保证物资完整,不易变质。
13.全部怕潮物品应准时入库上架。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。
14.依据各类物品物资说明书的保管要求,结合实际实行相应的措施。
15.坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入,仓管员要按要求填写各
类单据,特殊是放行条,无放行条的坚决不准带货物出仓库。
16.收发货后相关的单据应快速分发到相关部门,不允许延误甚至遗失。
17.仓库员保管的单据,帐本应妥为保管,平常应上锁,节假日加封条。
18.按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。
19.全部单据都要仓库主管审核并签名后才能交记账员记账。
高碑店盛凯商业有限责任公司
2022.2.2
第3篇:库管员岗位职责
库管员岗位职责
1.仓库物品摆放整齐,物归其类,贴有标签,一目了然。
2.负责对购进物品的验收工作,并登记上帐,进行入库管理。
3.对入库配件做到三不入:劣质配件不入库;数量不清,质量不足不入库;不能使用的配件、设备及用具不入库。
4.熟识各种配件、设备及用具的用途和使用方法。
5.对市场选购配件,做到依实物入库,不得以票据入库,并对入库材料分类摆放,悬挂标志,做到一目了然、摆放整齐、帐物相符。
6.每月月底对库房进行盘查,对上月的全部配件、设备及用具、办公用品及材料分类汇总,制表一式三份,分别上报领导。
7.各种配件的发放,必需要有领导批签后的发货单方可发放(销售员),更换配件收回原旧物方可发放、收旧领新。
8.常常主动与领导取得联系,以便做好配件补充添置工作。常用配件不足时,要提早以书面形式向领导汇报、准时购进不能影响正常销售。
9.仔细帮助选购员搞好各种配件的选购工作。
10.对各类物品要勤检查,勤整理,防止压损、鼠害霉烂和虫蛀。定期清点仓库,常常把握物品的数量与完好状况,并于向领导提出具体的报告,对过期、报废和不能使用的物品应准时办理销帐手续。
11.公物不外借。如遇特别状况,经本部门领导批准,做好登记外借手续,并按时间归还外借物品,如有损坏应由借用人
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