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文档简介

来料入厂仓管通知检验员检验标准检验合格检验NG(检验报(检验报告)告)通知仓管通知仓管入库退货知会采买部

制程检验无异常质量异常《中间品检验标准》《中间品检验标准》OK生产略微品严重品诘问题诘问题中品间质要求改进品问异题常关键点OK生产要求改进OK生产NG停线

成品检验生产部按批次送检质量检验《检验标准》检验合格检验NG《检验报告》《检验报告》入成品仓退生产部返工返工合格后入库

收到样品检验通知取样留样保样品登记存样品检验填写检验记录出具检验报告发放报告单

连续牢固性察看样品登记、发散样品检验填写检验记录出具检验报告检验合格检验NG出具检验报出具检验报告告在效期内的产品通知仓管与供销部门来料质管部接到通知—进行检验—合格:通知仓管入库.不合格:1.通知仓管,物控不合格,并且填写反响异常报告单。如需特采,由使用部门开出特采单,各部门负责人签字后,质量部确认后才使(如须扣款的申用,特采单质量部存档请),生产特采部门需开具扣款单至财务现场对特采来料的跟进。

制程制程:QA巡检、抽检---合格:放行不合格:现场异常第一时间通知责任组长进行返工,复检合格后才能放行,并且要跟进生产部对员工培训后的收效验证(按控制卡要求处罚)要求生产部对异常进行改进,质量部对异常的追踪及收效验证。

成品化验牢固性察看成品:QA巡检、抽检---合格:化验:QC按留样时间进行样放行化验:接收到取样通知后带品的登记与发散,检验人严格出库。上取样工具进行现场取样,依照相关的规定对样品进行检不合格:在抽检过程中发现异常及并将样品登记在取样表上,测。检测完后将检测结果如实填时通知组长,立刻返工。复检合格检验人严格依照相关的规写检定对样品进行检测。检测验记录表及出具检验报后才能放行,并且要求生产部对员完告。(如工培训.(按控制卡要求处罚)要不合格须检查后再次复求后将检测结果如实填写检检)。生产部对异常进行改进,质管部对验记录表及出具检验报告及发放给相关的部门。异常的追踪及收效考据。(如不合格必定改进后再次复---------供应商来厂优选或生产部优选,质量检)。部在现场对异常来料追踪,

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