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文档简介
1、公司费用报销制度(两篇)【第一篇】为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,3000元由主管副总经理领导签字后,经财务总监批准,3000元以上由总经理领导审批后方可借款。3、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见。4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规
2、定,经审核后方可报销差旅费。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。6、出差回公司应在一星期内报账,超过一个月报销差费,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保人责任。7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。二、费用标准总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归
3、己,超支不补”。(1)住宿标准(金额单位:元。下同):地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销(含副总经理,下同)经 理260200180150140其余人员220180150140130注:节能部分各个与公司各占50%,无发票或丢失按100元销。(2)伙食补助费:地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销经 理8080806060其余人员7070705050(3)市内交通费:地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销经 理4040202020其余人员3030151515(4)交通工具标准:工具/人员飞机火 HYPERLINK /web/
4、lc_sh_4 t _blank 车/动车轮船长途汽车出租车总经理普通舱软卧软座二等舱实报实报经 理预申请硬卧硬座/2等三等舱可乘实报其余人员预申请硬卧硬座/2等三等舱可乘预申请说明:省会城市中珠海、深圳、厦门、杭州按直辖市标准报销三、报销办法(一)住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。2、出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况,在分管领导允许的前提下,可按实报销。4、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出
5、差,按一个 HYPERLINK /web/lc_sh_3 t _blank 房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。(二)伙食补助费报销办法中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。(三)交通费报销办法1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺,特快按票价50%,其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销,如遇特殊情况需写书面汇报,报部门主管领导批准后,方可报销。2、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领
6、导同意)。3、出差人员原则上不得乘左出租车,但下列情况除外:(1)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部门主管同意后方可报销。4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其饶线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。遇有特殊情况的,如春运无法购票的,在请示主管领导同意后方可报销。(四)通讯费报销办法除外出学习和驻厂人员外的出差人员,每天补助10元通讯费,特殊情况需经主
7、管领导批准。(五)其他1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。3、驾驶员外出按15元/百公里补助,行车途中的违章罚款一律不准报销。四、补充规定1、两人以上出差人员,在请示主管领导允许后,可就随行高一级人员标准执行。2、外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。3、外出学习、驻厂人员,伙食补助每天16元,期间不享受市内交通费、住宿费包干,途中
8、可享受交通、伙食补助费。五、本制度解释权属经理办公会。六、本制度自发布之日起执行。辽宁宝源化工装备制造有限公司二0一八年四月一日【第二篇】第一条 公司一切收入必须上缴财务部统收进账,不准私设账外账、小金库或截留公司收入,不得私存私分、据为己有。第二条 借款、领用支票审批程序:(一)领取借款单或付款申请单,填写全部内容后,领用人签字;结算起点在1000元以上的支出须使用支票支付。原则上员工不得因个人原因向公司借款。(二)审批签字程序:1、属于日常经营所需要的开支,金额在一万元以下的,借款人持填写完整的借款单或付款申请单经部门经理、主管会计、财务总监、总经理签字后,到财务部办理付款;2、金额超过五
9、万元以上(含五万元)的开支,必须经董事长批准后,方可到财务部办理付款。3、金额超过十万元以上(含十万元)的开支,必须经董事长与副董事长均批准后,方可到财务部办理付款。(三)财务出纳根据符合审批手续的借款单或付款申请单,支出现金或签发支票。(四)所有借款应严格执行“前款不清,后款不借”的政策。第三条 费用报销审批程序:(一)一切费用报销必须填写支出报销单或差旅费报销单并附原始凭证,原始发票各项目应填写完整,“付款单位”处必须标有本公司全称的字样,经办人必须在原始发票背面签字;(二)经办人须持填写完整的支出报销单或差旅费报销单,经部门经理签字后交主管会计审核;(三)主管会计就原始凭证的合法性、票据
10、数据的准确性、费用开支的合理性审核无误签字,财务经理签字后,上报总经理:属于日常经营所需要的预算内开支,报销金额五万元以下的,由总经理签字后即可办理报销手续;2、其他所有预算外开支、超标准及报销金额五万元以上的费用,总经理签字后必须上报董事会批准。3、董事费用须由董事长批准方可报销。(四)财务出纳根据符合审批程序的支出报销单或差旅费报销单,进行复核合格后,方可给予报销;(五)各种费用的报销应统一在每周三下午到财务部报销。第四条 费用开支范围与标准:(一)工资费用是公司支付给职工个人的劳动报酬、津贴、补贴等。1、工资标准按国家有关规定执行的基础上,实行岗位工资制度,总经理工资标准由董事会制定,公
11、司其他高级管理人员、中级管理人员和一般职员的工资标准原则上按本公司工资体系中的级别工资及绩效工资标准执行,由人力资源部负责工资的管理、编制并上报董事会批准决定,送财务部备案。2、公司财务部负责审核业务部门提供的绩效基础数据,并对人力资源部每月提供的工资报表进行审核、发放和个人所得税的代扣代缴,工资发放时间为次月5日。(二)差旅费标准参照第六条出差管理规定执行。(三)保险费是为减少财产因意外事故而造成的经济损失向保险公司投保所支出的费用。主要包括为房屋、建筑物、机器设备所投的财产险、机损险以及第三方责任险等,按实际发生的保费金额报销。(四)办公费用是公司在经营管理环节中发生的各项办公费用,包括文
12、具纸张费、印刷费、书报资料费、计算机软件资料费、微机联网、安装费、上网费以及其他办公用品等。行政部负责办公费用的发生,凭发票实报实销。(五)邮电通讯费是公司因工作需要发生的各项邮电通讯费用,包括电话费、手机话费、邮费、电报费、快递费以及其他有关的费用。1、公司业务手机话费报销须填写支出报销单,当月话费超过预算标准时,写明原因经总经理批准签字后,准予报销。2、其他邮电通讯费标准按照公司相关规定执行。(六)交通费是公司因业务需要在市内发生的交通费用。交通费本着节约为主的原则,行政部负责公司车辆的调配,各部门业务用车原则上必须使用公司内部车辆。所发生的交通费由司机填写支出报销单,注明事由、时间、地点
13、后,按审批程序报销。(七)业务招待费是公司为业务经营的合理需要而发生的招待费用,包括接待国内外宾客的宴请费、礼品费、招待用烟茶费、举办招待会经费、开展国内外购销业务中必需的活动经费,以及公司负担的其他接待费用。如需借款,参照借款流程。1、各种业务宴请必须事先经总经理同意;赠送带有公司标志的纪念品,应执行公司的相关规定,除此以外附送的其他外购商品,必须经总经理批准。2、开支标准如下:(1)副总经理开支标准为150元/每人;(2)部门经理开支标准为120元/每人;(3)(八)福利费的执行标准依据员工手册中相关条款执行以及按照国家有关规定应当由企业负担的职工养老保险、大病保险、失业保险、工伤保险和住
14、房公积金;以上费用参照国家规定的比例提取、缴纳。(九)维修费是为保证公司的正常经营而发生的房屋、建筑物、机器设备、办公设备的维护、修理、保养、检测等费用,由行政部按实际发生金额凭发票报销。(十)培训费是公司为提高员工的专业技术水平和管理工作的需要,对公司职员进行专业技术培训、职业道德培训和考试培训费用,由人力资源部负责安排,按照审批程序凭票实报实销。(十一)其他费用:为维持公司的正常经营活动而发生的其他费用,按实际发生金额据实报销。第五条 出差管理规定一、差旅申请程序:1、出差人员凭借出差申请(或厂家公文)到人力资源部进行备案,人力资源部根据出差事由、厂家公文及实际交通订票情况核定标准后告知出
15、差人员,并由出差人员填写借款单。2、经部门经理同意并签字;3、呈总经理签字批准。二、差旅费的预支:填写借款单,经部门经理、人力资源部备案签字、总经理签字同意后到财务部办理借款事宜。三、差旅费报销标准:员工出差费用符合公司规定标准的,根据原始发票实报实销,各种收据及收款凭证一律不予报销。具体报销办法规定如下:(一)开支范围:公司员工因公在境内外出差而发生在符合规定标准的费用,包括往返机场、火车站的车费,飞机(车、船)票款,住宿费、购票服务费、出差补助等。(二)报销标准:1、交通工具(1)出差人员乘坐火车,从晚8点至次日晨7点间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的,可购同席卧铺票
16、。出差路途在1500公里以上或因出差任务紧急需要乘坐飞机的,应提出合理理由经总经理批准;(2)员工出差途中需转到其他城市应乘坐各种大巴、城际铁路,原则上禁止以出租车作为交通工具,除遇紧急情况须告知领导,否则出租车费一律不予报销。(3)员工在出差地所发生的交通费用实报实销。2、报销标准: 级 别一类城市地区二、三类城市地区住宿标准总经理、副总500元400元部门经理400元300元职 工300元200元交通部门经理以上经济舱、软卧、飞机需总经理批准职工硬卧飞机、软卧需人力资源部核准报总经理原则上不得超过以上出差报销标准,如遇特殊情况超标,则须提出说明由总经理审批。(1)公司在出差地区如有协议酒店
17、的,员工须选择入住协议酒店,并遵循上述费用限额;在没有指定酒店的地区,在不影响业务的前提下,应优选就近经济型商务酒店(例如:如家、7日快捷酒店)入住;同性别出差人员,须合并住宿;(2)对于员工因公出差,原则上不予报销市内交通费,去机场或火车站、长途车站应尽量乘坐机场大巴及公共交通工具。 (3)如因业务需要而发生的宴请费用,需严格遵守业务招待费报销标准,并事先报总经理批准,。(4)出差住宿费开具发票的天数,不得超过实际住宿的天数,如果出差实际天数超过预计天数的,则应书面详细陈述超过原因并附于报销单后,并由上级领导签字认可。(5)出差期间发生的其他零星支出,如复印费、打字费等按办公费用报销。(6)聘请公司外的人员与本公司员工共同出差办事,聘请人员的报销标准比照陪同人员的报销标准,如需提高标准需报总经理批准。(7)出国任务批件是报销出国费用的依据。对于未按规定报批、未获出国任务批件的人员,公司不予报销出国费用。 四、报销程序:1、差旅费报销应填写差旅费报销单,分项目填列清楚。2、签字程序按照费用报销程序执行。3、差旅费报销单所列费用按规定标准凭原始发票实报实销
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