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文档简介

1、 技术质检部部部门职职能说明明书 部门职 能责 任权 利技 术 质质 检 部1.是公司司生产技技术、质质量管理理的全权权部门。2.保证本本公司质质量管理理制度的的推行,并并能提前前发现异异常,迅迅速处理理改善,以以确保及及提高产产品质量量。3.负责起起草、编编制、修修订公司司的工艺艺技术标标准和各各项质量量标准及及检验规规程。4.督导并并协助生生产部门门改善、提提高产品品质量,建建立健全全质量管管理制度度,推行行全面质质量管理理。5.依据公公司的各各项规章章制度、技技术规程程对原材材料进厂厂,生产产过程质质量进行行严格控控制,对对产品检检验标识识、入库库、堆垛垛行使全全面管理理。6.协助生生产

2、部对对生产在在编人员员进行全全面管理理。7.会同公公司生产产部,对对设备、工工装的运运行、维维修、保保养进行行全程监监督。8.品量及事进面析和并制正防并验9.产人期培考提作10.处理理用户投投诉,协协调解决决用户工工地产品品质量问问题,代代表公司司与顾客客,政府府质量监监督部门门进行监监督业务务的联系系。1.对公司司生产技技术和产产品质量量负完全全责任。2.公量制推3.对起草草、编制制、修订订公司的的工艺技技术标准准和各项项质量标标准及检检验规程程的准确确性、可可行性负负责。4. 对公公司原材材料的进进厂、生生产过程程的监督督、产品品的验收收、入库库、堆垛垛负责。5.对协助助生产部部门全面面管

3、理生生产在编编人员负负责。6.协同生生产部,对对工装、设设备的运运行、维维修、保保养的监监督负责责。7.品事分断理的性8.训操员9.品后服责1.对影响响公司生生产技术术和产品品质量的的因素,有有权进行行禁止。2.对阻碍碍和影响响公司质质量管理理制度推推行的有有权进行行处罚。3.反技准验的进罚4.对不合合格的原原材料有有权禁止止进厂。5.对协助助生产部部门管理理生产在在编人员员,有建建议任免免、奖罚罚的权力力,6.对影响响产品质质量的工工装、设设备有权权禁止使使用。7.制合的8.有权对对产品质质量事故故进行分分析和判判断,有有权行使使相应的的处罚。 技术质检部部部长岗岗位说明明书 岗位名称定员职

4、 能责 任权 利质 检 部部 长1人1.是公司司的质量量管理全全权责任任人。2.是质量量系统的的建立者者和监督督执行者者。3.是原材材料进厂厂、在线线生产、产产品评判判到客户户满意全全过程的的监督者者。1.完善质质量保证证体系。2.负责公公司质量量管理体体系文件件的控制制和执行行。负责责技术文文件的编编制、修修订、发发放和存存档管理理。3.根据本本部门的的特点对对其岗位位进行合合理的设设置。4.对岗位位工进行行技术交交底及上上岗培训训。5.负责产产品和生生产过程程的监控控和测量量,编制制各类检检验规程程组织织实施,并并及时做做出调整整和纠偏偏。6.负责对对不合格格品的识识别和控控制,并并跟踪不

5、不合格品品的处置置结果。7.及时对对产品质质量做出出分析总总结。8.负责质质检部的的日常工工作,带带领全体体技术质质检人员员普及质质量宣传传教育工工作,努努力提高高全员质质量意识识。9.及时对对部门工工作做出出分析总总结。提提升部门门工作目目标及行行动。1.有督导导检查各各操作岗岗位工作作计效程程序的权权利。2.有建议议选拔培培养岗位位工的权权利。3.有纠偏偏的权利利。4.对不合合格材料料进场制制定建议议处罚权权。5.有对不不合格品品产品的的判罚权权。6.对本部部门人员员进行考考核和提提出奖惩惩意见。7.对本部部门职责责范围内内的事项项做出决决定和处处置。8.有对其其他部门门违纪、违违规行为为

6、的建议议罢免处处罚权利利。 技术术员岗位位说明书书 岗位名称定员岗位职能岗位责任岗位权利技 术 员员2名1.严格遵遵守公司司的各项项规章制制度。2.在总工工程师、技技术主管管的领导导下,开开展企业业工技作艺工在技作和规初订技织施3.编制产产品的工工艺文件件,出具具技术交交底书,制制定材料料消耗工工艺定额额。4.深入生生产现场场,掌握握生产产产品的质质量情况况,指导促操员产及决中的技题好技务好指产控后验质理6.积极开开展技术术攻关和和技术改改进工作作,对技技术改进进方案与与措施负负责实施施,不断断提高工工艺技术术水平。7.参与工工艺技术术管理制制度的起起草和修修订工作作,督促促车间操操作人员员遵

7、守工工艺规程程,搞好好工艺管管理监督督执行工工艺记录录。8.搞好本本部门工工作目标标的展开开和检查查,落实实工作。管认成程技管的临务强专业知知识的学学习,努努力提高高技术水水平。11.服从从质检部部的管理理和分配配,接受受部长的的考核。1.对在计计划规定定期限内内成准作影度产完责2.对因工工艺编制制或工装装问致报返造济负3.对解决决生产中中发生的的工艺技技术问题题不及时时采取措措施影响响生产负负责。4.对参与与审查签签署的工工艺技术术文件,工工艺标准准、工艺艺规程等等工艺资资料的正正确性、合合理性负负责。5.于设合早不响6.对在工工艺技术术上发生生失密、泄泄密现象象负责。7.对没有有搞好本本部

8、门工工作目标标负责。1.按规定定审批程程序,对对工艺文文件,工工装图纸纸有提请请更改权权,对制制定的工工艺文件件有解释释权和纠纠正权。2.对车间间执行工工艺的情情况有检检查、监监督权,对对违反工工艺纪律律的行为为有禁止止权和处处罚权。3.有权参参加各类类技术性性会议,进进行技术术交流、技技术攻关关,对操操作人员员进行督督促和指指导。4.对与工工艺工作作相关人人员的奖奖惩、晋晋升、晋晋级有建建议权。 实验员岗位位说明书书 岗位名称定员岗位职能岗位责任岗位权利试 验 员员1名1.试验员员是材料料试验和和技术试试验的直直接责任任人,服服从总工工程师、技技术主管管的管理理,对所所要求的的事项严严格执行

9、行。2.保质保保量地完完成公司司部门下下达的各各项试验验任务。3.试各备好抽查正样4.标准、仪仪器设备备量值,检检测仪器器设备运运转是否否正常,环环境是否否符合标标准要求求。5.严格按按照受检检产品的的技术标标准、试试验操作作规程及及有关规规定进行行试验。6.严格按按技术要要求逐项项作好记记录,并并保证数数据的真真实性及及准确性性,不得得擅自取取舍。7.出具试试验报告告单,对对试验数数据的准准确性负负责,并并按规定定报送质质检部审审核。8.对公司司计量器器具、仪仪器仪表表定期校校验,并并按规范范要求编编制校验验计划,做做好校验验台帐、校校验记录录。9.在质检检部不到到位时,代代替质检检员的工工

10、作。10.严格格遵守公公司的各各项规章章制度。1.对在计计划规定定期限内内未完成成的任而技验和任全2.对因没没有准备备全试验验仪器设设备而耽耽误试验验任务负负责。3.对因试试验过程程中,出出现数据据不准确确,记录录不周全全而引发发的技术术事故负负责。4.对不及及时出具具试验验报告单单而造造成的后后果自负负。5.及时对对进厂原原料取样样检验或或取样委委托检验验;按校校验计划划的要求求对计量量仪器仪仪表送检检。承担担因检验验送样不不及时造造成的技技术、质质量事故故责任。对室不的1.有权出出具试试验报告告,并并对不正正确的技技术标准准向质检检部长提提出更改改的建议议。2.有权制制订校验验计划和和编制

11、校校验台帐帐。3.依据公公司管理理制度,对对试验室室行使管管理。4.在替代代质检员员时,有有权行使使质检员员应有的的权利。 质检岗位说说明书 岗位名称定员岗位职能岗位责任岗位权利质 检 员员5名1.质检员员是产品品检验和和工艺控控制的直直接责任任人,服服从总工工程师、技技术主管管的管理理,对所所要求的的事项严严格执行行。2.贯彻执执行公司司产品质质量内控控标准,依依据内控控标准对对生产过过程中行行使质量量管理权权,落实实岗位责责任制。3.对入厂厂的原材材料进行行复检,做做好原原材料进进厂检验验记录,原原材料不不合格时时,及时时与采购购员联系系确定处处置办法法。4.依据工工艺标准准、工艺艺规程,

12、对对关键过过程、特特殊过程程实施监监控和测测量,完完善各项项检验记记录。5.程监测实数样完测对不品处对不品质故单确置6.对普遍遍存在的的问题进进行分析析,开具具不合合格评审审报告单单,交交车间和和科室各各一份存存档。产收对进验做果对品产格对格出和措车产过对质题提续建9.建立健健全产品品检验档档案。包包括:原原材料、过过程监控控、测量量检验及及记录、验验收单、合合格证等等原始检检测记录录。10.加强强专业知知识的学学习,努努力提高高技术水水平。11.服从从质检部部的管理理和分配配,接受受部长的的考核。1.对不合合格原材材料进厂厂,而影影响生产产任务和和产品质质量负完完全责任任。2.对在因因工艺监

13、监控过程程中,失失误或监监控不到到位而导导致产品品不合格格负责。3.对因检检测不准准确或检检测记录录不完善善导致生生产或质质量出现现偏差负负责。4.对因产产品检验验中出现现漏洞、错错检、重重复检承承担全部部责任。5.对原始始检查记记录准真负6.对所有有检验的的产品质质量负责责。1.有权处处置和禁禁止不合合格原材材料入厂厂。2.对车间间执行工工艺的过过程有监监督、检检查权,对对违反工工艺要求求的行为为有禁止止权和2200元元以内处处罚权。3.在产品品检验中中,有权权对一般般不合格格品进行行处置;对严重重不合格格品,有有权开具具事故故报告单单,确确定处置置方案。4.规范生生产,对对提高产产品质量量

14、有建议议权。5.验果权产库和1及动收表6.有对班班组长行行使控制制质量的的权利。宁夏凌云建建材实业业有限公公司技术文件管管理制度度1. 目的的1.1 技术文文件作为为企业的的重要文文件,属属于企业业的机密密,应妥妥善保管管,为了了保证技技术文件件的合理理性、安安全性,特特制定本本制度。2. 文件件管理分分类1国家标标准、行行业标准准、企业业标准、产产品质量量计划、工工艺规程程、半成成品、成成品验收收标准等等文件由由技术质质检部主主管;2设备有有关的资资料,设设备规程程和管理理制度等等由生产产部主管管;3采购计计划、合合同等采采购文件件、合格格供方资资料由采采购部主主管;4销售合合同、顾顾客要求

15、求、投诉诉及来往往信函、文文件等由由营销部部主管;5质量手手册、程程序文件件、外来来行政文文件、内内部行政政文件、人人力资源源有关资资料由办办公室主主管。3文件的的编写、审审核及审审批、发发放3.1技术术文件由由技术部部根据生生产需要要编写,交交由总经经理审核核。3.1.11审查核核对文件件内容是是否与现现实要求求(标准准、规范范)相一一致;3.1.22审查核核对文件件规定的的职责是是否明确确与落实实;3.1.33审查核核对文件件规定的的措施和和方法是是否可行行;3.1.44审查核核对工作作环节之之间接口口关系是是否明确确和协调调。3.2总经经理对文文件进行行审查后后,技术术质检部部将总经经理

16、审查查通过后后的文件件进行印印制,并并及时、准准确地将将文件下下发给相相关执行行部门,技技术部准准确无误误的将文文件归类存档,并并定期整整理。4.文件的的更改和和换版4.1文件件需要更更改时,由由文件主主管部门门填写文文件变更更通知单单,注注明更改改内容,经经主管单单位负责责人审核核;4.2文件件更改批批准后,由由更改人人实施更更改,发发放修改改后的文文件,同同时收回回作废的的文件,且且加盖“作废”印章;4.3文件件更改的的原本应应附有文文件更改改申请单单。5、档案管管理 5.1凡属属绝密机密技技术资料料与本人人工作无无关不得得查借借阅,因因工作需需要必须须经主管管领导批批准方可可查阅;5.2

17、严禁禁私自复复印,摘摘录绝秘秘技术资资料;5.3凡调调离本公公司职工工,必须须归还全全部技术术资料,方可办办理调动动手续,否否则追究究其一切切责任;5.4凡借借出的图图纸,资资料不得得损坏,删改,涂抹,剪贴,拆分。6、 档案案销毁6.1对已已失效的的档案,认真鉴鉴定,编编制销毁毁清册,该清册册永久保保存;6.2对须须销毁的的档案, 填写写文件件销毁申申请单,经经董事会会或总经经理批准准后,方方能销毁毁;6.3销毁毁时要有有两人以以上监销销,并在在清册上上签字。 宁夏凌凌云建材材实业有有限公司司技术质检部部资料管管理办法法1. 目目的与范范围1.1 为规范范技术质质检部资资料管理理,根据据总公司

18、司下发的的资料料管理办办法的的规定,特特制定本本部门资资料管理理办法。1.2 本办法法规定了了宁夏凌凌云建材材实业有有限公司司技术质质检部资资料的建建档范围围、归档档程序、归归档要求求及借阅阅办法。1.3本办办法适用用于宁夏夏凌云建建材实业业有限公公司技术术质检部部资料的的管理工工作。2.建档档范围2.1各管管线监控控、验收收、技术术的资料料。2.2各车车间监控控、验收收、技术术的资料料。2.3总经经办、办办公室、技技术部及及其它相相关部门门下发的的决定、决决议、通通知、指指令、条条例、规规定、计计划等。2.4各种种原材料料试验数数据,仪仪表仪器器校验资资料。2.5各种种工作计计划、总总结、申

19、申请、请请示、建建议、通通知、报报告、报报表及汇汇总。 3.归档档程序3.1各管管线监控控、验收收、技术术的资料料由专线线专人整整理后,统统一交付付管理人人归档3.2各车车间监控控、验收收、技术术的资料料由各负负责人整整理后,统统一交付付管理人人归档。3.3办公公室、技技术部下下发有关关文件由由技术部部部长接接收后,统统一交付付管理人人归档。3.4各试试验数据据及校验验资料由由试验员员整理后后,统一一交付管管理人归归档。3.5各工工作计划划、汇总总、报表表等整理理后交付付归档。3.6各种种资料在在交付时时,必须须含有清清单,且且于接收收人相互互签字确确认。3.7接收收后的资资料均建建立资料料目

20、录及及注明时时间,档档案号以以备查寻寻。4.归档档要求4.1各种种监控、验验收、报报表、汇汇总、仪仪表检验验、原材材料试验验必须在在每月10号号统一交交付管理理。4.2各交交付的资资料内容容必须齐齐全、整整洁、准准确资料料。4.3所有有资料必必须附有有封面,并并注明资资料填写写的迄止止时间。5.借阅阅5.1借阅阅资料时时必须登登记备注注,资料料不得遗遗漏、丢丢失。5.2未经经登记备备注,不不得擅自自领用。5.3不得得私自涂涂改资料料内容及及数据。5.4不得得将保密密性的技技术资料料,给他他人借阅阅。宁夏凌云建建材实业业有限公公司体制制技术部卫生生区域管管理办法法1. 目目的与范范围1.1 为了

21、呼呼应公司司对区域域管理的的号召,使使我们有有一个舒舒适整洁洁的环境境,使公公司有一一个整体体美化的的形象。技技术部在在现有的的基础上上,对卫卫生区域域做具体体划分,并并且指定定专人负负责。1.2 本制定定制定了了宁夏凌凌云建材材实业有有限公司司技术质质检部区区域卫生生的具体体划分、工工作要求求和考评评办法。1.3本办办法适用用于宁夏夏凌云建建材实业业有限公公司技术术质检部部。2 具具体区域域划分2.1质检检办公室室、小实实验室由由成品检检验员负负责。(小小实验室室的环境境卫生及及设备整整理),并并且质检检办公室室必须每每天清扫扫,保持持办公室室整洁。2.2大实实验室的的室内卫卫生(包包括:仪

22、仪表、仪仪器、试试块试压压机的擦擦拭及设设备保养养),门门前卫生生、窗户户玻璃的的清洁具具体由小小管线质质检员负负责。2.3封水水实验台台的区域域卫生、设设备保养养(包括括仪表的的维护工工作,油油压机和和水泵的的定期检检查)、设设备的擦擦拭,必必须保证证干净整整洁,具具体由大大管线质质检员负负责。2.4外压压功能实实验台的的区域卫卫生,排排水管外外压实验验及小产产品外压压实验机机的机架架的维护护及保养养工作,具具体由小小产品质质检员负负责。3.工作作要求3.1积极极配合公公司的卫卫生大检检查,每每月的110、220、330日为为卫生大大检查日日,质检检部和生生产部共共同进行行检查。33.2结结

23、果评定定方式为为:清洁洁、较清清洁和不不清洁。4考评办办法4.1此评评定结果果将列入入个人工工作考核核中,如如哪一区区域在一一月内三三次检查查有两次次被评为为不清洁洁,该区区域负责责人将在在本月个个人考核核中扣取取一分。4.2希望望各质检检员本着着对工作作的高度度重视和和认真负负责的精精神,积积极配合合,做好好各项分分配的工工作。 宁夏凌云建建材实业业有限公公司技术质检部部报表及及记录管管理制度度1目的与与范围1.1 为加强强对公司司产品质质量管理理,确保保质量体体系的有有效运行行,及时时准确的的反映产产品质量量信息,有有效的进进行质量量控制,特特制定该该制度。1.2 使用于于技术质质检部的的

24、记录与与报表的的管理考考核工作作。2管理制制度2.1责任任划分2.1.11技术质质检部部部长对本本部门质质量记录录和报表表的准确确及时完完成等负负管理责责任。2.1.22质检员员、实验验员对质质量记录录及报表表负有检检查、记记录、按按规定的的时间、份份数和部部门报送送的责任任。2.1.33 操操作工记记录的质质量记录录,由分分管的质质检员负负责监督督按时填填写记录录,依据据操作规规程的要要求检查查,并对对其完整整、正确确、及时时负责。2.2 报报送程序序2.2.11 操作作工的记记录交分分管的质质检员,由由质检员员检查、验验收归档档。2.2.22质检员员分管的的记录、报报表由质质检员填填写,报

25、报技术质质检部部部长审核核后报送送和归档档。2.2.33技术质质检部的的统计报报表和质质量记录录,由部部长填写写,报分分管经理理审核、归归档。2.3 填写要要求2.3.11 所有有的质量量记录要要及时、准准确的反反映实际际情况。2.3.22 质量量记录的的填写要要及时,不不得做事事后编造造。2.3.33 记录录要保持持干净、整整齐,字字迹清晰晰,不有有涂改现现象。2.3.44 报表表内容详详实,记记录和统统计计算算的数据据准确无无误,不不得有漏漏填。2.4 归档管管理2.4.11 各类类记录报报表要按按旬、月月、季度度、年度度、产品品种类分分别装订订保存。2.4.22 归档档的记录录及报表表不

26、得外外借、修修改,不不得丢失失。2.4.22 由分分管的质质检员对对归档的的记录和和报表负负责保管管。技术术质检部部长负有有监督管管理的责责任。2.4.33 注意意防火、防防潮。2.5 检查与与考核 由技术质质检部长长按每月月的实际际情况,结结合公司司的考考核标准准,按按考核核标准细细则,进进行检查查考核,报报公司批批准。宁夏凌云建建材实业业有限公公司砂石料场管管理制度度原材料的质质量关系系到产品品的质量量,原材材料的清清洁与否否,直接接影响产产品的抗抗渗性能能,所以以对砂石石料场的的管理是是质量管管理的一一部分。为为保证产产品的质质量的稳稳定可靠靠,必须须加强对对砂石料料场的管管理工作作,为

27、此此特制顶顶该制度度。2. 管理制制度2.1 入料场场的砂石石料必须须是合格格的,清清洗干净净的成品品料,并并按不同同 粒粒径、规规格,质质量等级级分类堆堆放在干干净,坚坚硬的场场地上。2.2 料场四四周设立立防护围围栏,防防止树枝枝杂物进进入料场场,料堆堆之间留留有车道道,以便便存取车车辆进出出。2.3 进入料料场的车车辆,必必须清洗洗干净轮轮胎,严严禁将油油污,污污泥杂草草带入料料场。2.4 进入料料场的工工作人员员严禁在在料场吸吸烟,吃吃东西,防防止将烟烟头,果果皮包装装盒弃入入料场。2.5 各班长长每天检检查一次次,对流流入料场场的树枝枝烟头杂杂物清捡捡,保证证料场砂砂石的清清洁。2.

28、6 料堆用用完的场场地要及及时清理理干净,以以便继续续堆存放放料,严严禁不清清扫,继继续堆放放其他等等级的砂砂石料。2.7 公司质质检部对对料场管管理随时时检查,发发现料场场存放混混乱、不不干净、杂杂物多等等现象,要要及时通通知生产产班长清清理。宁夏凌云建建材实业业有限公公司原材料检验验规程1. 目目的与范范围1.1 确确保产品品在生产产前的原原材料符符合产品品生产要要求,满满足客户户的质量量要求和和国家标标准要求求。1.2 本本规程适适用于本本公司采采购回来来的所有有生产用用原材料料,主要要以砂、石石、水泥泥、钢筋筋为主。2.职责责2.1质检检部负责责本规程程的执行行与修正正。2.2检验验员

29、负责责执行原原材料检检验规程程,填填写原原材料进进厂记录录。3.依据据标准砂:GB/T 1146884-220011 水泥:GB1175-20007石:GB/T 1146885-220011 钢筋:GB114999.1200084.管理理制度4.1 原原材料应应按技术术质检部部提供的的质量指指标进行行采购。4.2 每每批原材材料进入入公司后后,公司司库管员员或收料料员对其其外观质质量先进进行目测测检验,外外观检验验合格后后,开据据入库库单或或送检检通知单单,连连同材料料出厂合合格证或或质保书书一并交交给技术术质检部部。4.3 技技术质检检部接到到通知后后,依据据相应的的国家标标准和公公司内控控

30、工艺技技术规定定对主要要原材料料及时抽抽样检验验和试验验,并逐逐车进行行外观检检验,合合格者方方可卸车车。检验验记录应应有质检检员和司司机的签签字。4.4 外外观质量量、物理理性能检检验中,有有一项不不合格的的、该车车(批)原原材料不不得卸车车使用,否否则,对对检验验验收人员员处500元以上上的罚款款处分,并并承担该该材料对对产品质质量造成成的后果果。4.5 每材厂须到监进验出品报4.6 不不合格原原材料的的处理程程序4.6.11 进厂厂检验不不合格的的原材料料,技术术质检人人员、生生产管理理人员不不得在入入库单上上签字,并并不得卸卸车。4.6.22 在卸卸车当中中发现夹夹杂有不不合格的的原材

31、料料时,应应立即停停止卸车车。已经经卸车的的,要求求司机清清理干净净。4.6.33 经检检验试验验不合格格的原材材料,要要取样复复检,并并将结果果及时报报告到技技术质检检部。4.6.44 技术术质检部部长根据据试验结结果,应应会同总总工程师师和技术术员对不不合格原原材料进进行评审审,决定定降级使使用或退退货。4.7 技技术质检检人员根根据产品品质量控控制要求求,配合合采购人人员要踩踩点选样样,本着着经济合合理的原原则,首首选质优优价廉的的材料。4.8 原原材料进进厂验收收规程:4.8.11 技术术质检部部工艺质质检人员员对材料料质量进进行验收收检验,对对质量负负责,并并做好记记录,在在司机所所

32、持的入入库单上上签字。4.8.22 生产产部人员员对原材材料的装装车数量量进行验验收检验验,对数数量负责责,并做做好记录录,在司司机所持持的入库库单上签签字。4.8.33 采购购人员要要对进厂厂原材料料的重量量检查,并并必须会会同生产产部人员员同时过过磅称量量,按实实际称量量数量核核对入库库。4.8.44 公司司库管员员在原材材料入库库时,司司机所持持的入库库单上必必须有质质检人员员和生产产人员的的签字,否否则,不不得入库库。4.8.55财务部部门在进进行帐务务核算时时,对没没有质检检人员和和生产管管理人员员共同签签字的材材料入库库单,不不得进行行财务挂挂账。5.检验验标准5.1.11砂按按照

33、细度度模数规规定为中中砂,其其细度模模数为:3.00-2.3。含含泥量(按按质量计计)为:3.0%,含含泥块量量(按质质量计)为为:11.0%。检检验批次次:按同同分类、规规格、适适用等级级及日产产量4000m33为一批批,不是是4000m3亦亦为一批批。判判定规则则:检验验(含复复检)后后,各项项性能指指标都符符合本标标准类别别规定时时,可判判定该产产品合格格。5.1.22石子公公称粒径径(mmm):520。含含泥量(按按质量计计)为:1.0%。针针片状颗颗粒含量量(按质质量计)为为:11.5%。颗颗粒级配配:筛孔尺寸2.364.759.516.019.026.5累计筛余9510009010

34、004080001005.3水水泥5.3.11安定性性:用沸沸煮性试试验,试试验体积积变化必必须均匀匀,无龟龟裂现象象。5.4钢钢筋5.4.11热轧光光圆钢筋筋5.4.22性学性性能牌 号屈服强度(Reu/Mpaa)抗拉强度(Rm/MMpa)断后伸长率率(A/%)最大力总伸伸长率(Agt/%)不 小 于HPB233523537025.010.0HPB300030042025.010.0宁夏凌云建建材实业业有限公公司生产过程质质量监控控办法1. 目目的与范范围1.1 没有过过程就没没有结果果,高品品质产品品的质量量来源于于有完善善的质量量体系来来控制生生产过程程,因此此,对生生产过程程严格有有效

35、的控控制,是是保证产产品质量量的最有有效的途途径。为为确保生生产过程程的质量量,制定定本制度度。1.2 本本制度规规定了产产品生产产过程中中的自检检、互检检、督检检和抽检检办法。1.3本制制度适用用于宁夏夏凌云建建材实业业有限公公司技术术质检部部生产过过程的质质量控制制管理工工作。2.生产产过程控控制规程程2.1控制制规程:依据工工艺技术术交底单单组织生生产岗位人人员对本本岗位工工作质量量自检下道工工序对上上道工序序互检车间主主任、班班长对生生产岗位位督检公司技技术部对对岗位操操作抽检检。2.2 监监控办法法2.2.11 自检检:各岗岗位人员员在本岗岗位操作作完毕后后,应依依照本岗岗位工艺艺技

36、术交交底单的的内容要要求对自自己所做做的工作作进行认认真仔细细的检查查,确认认无误后后方可交交给下道道工序(或或交由公公司检验验机构进进行验收收)。2.2.22 互检检:上道道工序和和下道工工序之间间要对工工序质量量相互检检验,即即本岗位位的岗位对岗来序进验技底要符岗用艺要方用则得并级人报由个人独立完成的工艺或技术试验文件,应有同级人员的复核签字,方可上报。2.2.33 督检检:依据据各项规规章制度度,班长长、主任任必须在在生产现现场对生生产过程程、工序序质量、劳劳动纪律律进行全全程监督督控制,对对各工序序的操作作进行指指导,职职责范围围内出现现的问题题及时解解决,职职责范围围外的问问题及时时

37、上报或或协调处处理。2.2.44 抽检检:由公公司检验验机构依依据内控控标准要要求对工工序质量量、半成成品、成成品质量量进行检检验,对对查出的的质量问问题要及及时汇总总整理,采采取纠偏偏措施。2.3 各各项检验验工作均均应有完完整、详详细的原原始记录录。2.4 在在抽检中中公司检检验机构构对检出出的问题题应分析析原因,依依照各项项制度对对岗位工工、主任任、班长长采取5500元元以内的的罚款。宁夏凌云建建材实业业有限公公司工艺技术、安安全操作作交底标标准1. 目目的与范范围1.1 为加强强工艺技技术管理理,规范范技术交交底工作作,确保保生产技技术的贯贯彻落实实,保证证产品质质量,制制定本制制度。

38、1.2本制制度规定定了工艺艺技术交交底和安安全操作作交底的的程序和和办法。1.3本办办法适用用于宁夏夏凌云建建材实业业有限公公司技术术质检部部生产技技术交底底工作。2.工艺艺交底规规程2.1技术术质检部部依据公公司内控控标准所所涵盖的的各工序序岗位要要求进行行工艺操操作交底底。2.1.11 技术术质检部部交底所所依据的的内控标标准的各各项要求求必须是是依据相相关标准准,行业制经司工审误在状使技件2.1.22 交底底要做到到依据正正确,根根据岗位位特点,对对该岗位位工艺操操作描述述完整,每每一次操操作都有有相应的的标准指指标,或或十分明明确地说说明要达达到什么么样的状状态为合合格,并并对该次次操

39、作失失误后采采取什么么样的纠纠正措施施做出明明确的规规定和说说明,切切实做到到交的详详细、全全面,接接受的人人完全掌掌握、明明白。2.1.33 重点点工序要要专门制制定重重点工序序操作细细则,规规定详细细全面的的控制标标准。2.2 交交底办法法:2.2.11交底应应采取如如下方法法: 工艺技技术交底底程序:技术部部编制技技术交底底单口头交交底、学学习培训训交底、书书面交底底工艺质质检员、生生产部门门、岗位位人员签签字确认认技术部部存档。 口头交交底:为为常用的的一种交交底形式式,一般般是组织织的质量量教育活活动和对对偶尔发发生的事事件针对对某人的的专项教教育说明明。 学习、培培训交底底:生产产

40、部门应应协同技技术质检检部门召召开不定定期的工工艺操作作培训,发发放工艺艺培训、学学习材料料并组织织考试。 书面交交底:分分两种形形式:一一种是牌牌匾式的的交底,悬悬挂张贴贴于生产产车间各各工序点点;另一一种方式式是技术术部和生生产部、生生产车间间岗位人人员的书书面交底底,技术术质检部部将一个个工序的的所有工工艺事项项交底完完毕后,经经技术部部长审核核,要求求生产部部、车间间和工序序质检员员、岗位位工签字字确认。 经签字字确认的的书面交交底为最最终交底底。 工艺技技术交底底单一式式三份,技技术部、生生产部各各存档一一份,岗岗位工一一份。2.3 生应术单容主生组岗员执作2.3.11 技术术部组织

41、织技术员员、工艺艺员,在在书面的的技术交交底后还还应做现现场工艺艺技术操操作指导导控制,把把各项工工艺技术术落实到到岗位操操作中。2.3.22 工工艺技术术交底必必须在每每月月初初根据生生产情况况进行一一次书面面交底。2.4 安安全操作作交底规规程:2.4.11 产应相安导切障生安健2.4.22 生产产各部门门都要实实行安全全生产责责任制,公公司与生生产部、生生产部与与车间、车车间与班班组、班班组与班班员个人人之间层层层签订订安全责责任书,实实行安全全生产责责任制,并并每月初初进行一一次安全全操做的的书面交交底。2.4.33 安全全交底单单应对内内控标准准所涵盖盖的所有有岗位进进行操作作交底,

42、内内控标准准未涵盖盖的的岗岗位、工工种,如如电工、维维修工、锅锅炉等岗岗位也必必须做交交底。交交底必须须针对各各生产岗岗位的特特点、特特征编制制。做到到有岗必必有安全全要求。2.4.44 安全全交底单单应包含含以下内内容: 车间岗岗位名称称、工种种; 依据工工艺操作作要求,针针对该岗岗位的每每一步操操作过程程,都要要制定出出相应的的安全预预防措施施。 安全交交底单要要明确员员工在劳劳动安全全方面依法享享有的权权利和义义务,包包括有权权制止违违章操作作和拒绝绝接受违违章指挥挥。对领领导或同同事忽视视安全的的错误行行为有权权提出批批评和控控告。 有主管管经理、生生产部长长、安全全员、车车间主任任和

43、具体体的岗位位操作者者的亲笔笔签名。3.交底底办法:3.1 个个别情况况采取口口头交底底的办法法、针对对个人进进行。3.2 采采用牌匾匾、标语语形式张张贴悬挂挂;3.3 集集中人员员进行安安全知识识的学习习、培训训并考试试;3.4 针针对各岗岗位与岗岗位工做做安全操操作书面面交底;3.5 安安全操作作交底书书一式四四份,生生产部存存档一份份,安全全员、车车间和岗岗位工各各留存一一份。4. 安安全操作作交底单单应每月月进行一一次书面面交底。5.主管管经理、公公司办公公室要参参与审核核、审查查安全操操作交底底单的内内容,并并对执行行的情况况进行监监督检查查。宁夏凌云建建材实业业有限公公司原材料采购

44、购管理制制度 11.原材材料的质质量直接接影响产产品质量量,和生生产过程程的稳定定,工厂厂各部门门必须协协调配合合严把原原材料入入厂关。 22.采购购部是原原材料采采购的责责任单位位,对原原材料的的质量负负有直接接责任,采采购人员员必须有有高度的的责任心心和了解解相应的的标准和和相关知知识,保保持保量量的完成成采购任任务。 33.确定定合格的的供应方方,采购购部应定定期对供供应方的的产品质质量,服服务以及及企业的的业绩情情况进行行评估,建建立采购购物资合合格供方方名录,合合同经过过评审签签定供贷贷合同。 44.生产产技术部部负责编编写原材材料检验验标准,检检验方法法,并对对产品的使使用情况况进

45、行评评审。 55.质检检科负责责对进厂厂的原材材料进行行检测和和验证,对对使用情情况进行行质量评评估,负负责对进进厂原材材料进行行质量把把关。 66.厂长长负责审审批关于于供方方评定记记录表,合格供方名录,采购计划等。 77.原材材料采购购工作程程序。 77.1由由生产技技术部提出“材材料计划划单”,并并提供相相关标准准,采购购部根据据“材料料计划单单”,根根据掌握握的供应应方的质质量,价价格等因因素,确确定合格供供方名录录,和采采购计划划,经批批准进行行采购。 8.质检科科负责验验证并按按照规定定的批次次进行检检验和记记录并存存档。 宁夏凌云建建材实业业有限公公司不合格产品品处理方方法1目的

46、与与范围1.1为确确保销售售产品质质量,降降低产品品售后返返修率,最最大程度度地满足足顾客需需要和规规范不合合格品的的管理,以以防止不不合格品品的非预预期使用用,制定定本制度度。1.2本制制度规定定了不合合格品的的标识、记记录、评评审和处处置、修修复、管管理程序序。2管理制制度2.1处理理程序:质检员员对检出出的不合合格品进进行记录录判定和和评审处置返修再再检判定标识入库分分类码放放、标识识。2.2质检检员对检检验出的的不合格格品做好好记录,根根据标准准规定进进行一般般不合格格的判定定,对严严重的不不合格(如如废品)要要上报技技术部,协协同部长长、技术术员进行行评审,评评审后应应采取如如下处置

47、置办法:2.2.11进行返返修,以以达到规规定要求求。2.2.22降级使使用或改改作他用用,作为为次品处处理。2.2.33按报废废处理。2.2.44成品保保管员负负责堆放放、标识识、保管管。2.3经过过返修能能达到规规定的标标准时,产产品必须须返修,生生产及质质检员不不得以借借口不作作返修。2.4经过过技术人人员的判判定,经经返修后后达不到到规定或或设计的的某一项项要求时时,可考考虑改作作他用,不不能改作作他用的的不合格格品,应应根据不不合格对对产品特特性的影影响程度度,不严严重影响响的可以以降级为为次品。2.4.11产品特特性是指指产品的的主要设设计性能能,例如如钢筋混混凝土排排水管产产品的

48、特特性是内内水压的的封水性性能和抗抗外压的的荷载性性能。2.5不合合格项对对产品主主要特性性有严重重影响的的,不能能修复者者,按报报废判定定(即为为废品),质质检员要要出具质质量事故故报告单单并验验收入库库。2.6所有有不合格格品不论论判定的的等级如如何,都都必须要要精心修修复,至至少要达达到其外外观的合合格。否否则,追追究质检检员、车车间主任任、班长长和交验验人员的的责任。确确实不能能修复的的,要提提出处理理办法,经经技术部部长同意意,方可可另行处处置。2.7产品品修复方方法(以以排水管管产品为为例说明明):2.7.11水泥胶胶修补法法:使用用于气孔孔、轻微微麻面、漏漏浆、缺缺角、掉掉边。2

49、.7.22水泥砂砂浆修补补法,使使用于大大面积蜂蜂窝、麻麻面、保保护层脱脱落、空空鼓。2.7.33环氧树树脂(基基液)砂砂浆修补补法:适适用于裂裂缝、沙沙眼、潮潮片等渗渗漏部位位以及严严重的掉掉边、缺缺角、凹凹坑、承承插口工工作面缺缺陷。2.7.44环氧砂砂浆修补补操作人人员应配配戴手套套、口罩罩等劳动动防护用用品,操操作完毕毕后要用用肥皂水水洗手、皮皮肤如沾沾染了乙乙二胺、二二丁脂,可可用清水水冲洗。如如果沾染染了环氧氧树脂,可可用乙醇醇(酒精精)擦洗洗,在使使用中禁禁止烟火火,以防防火灾。2.8经修修复再判判定的工工序都完完成之后后,质检检员要粘粘贴标识识,不合合格品的的标识为为黄色合合格

50、证。2.9粘贴贴标识后后的不合合格品由由成品保保管员负负责分级级、分类类堆放,制制作标识识牌,做做好发货货记录。 宁夏凌云建建材实业业有限公公司试验管理制制度1试验管管理制度度1.1标样样室用于于混凝土土试块和和砂浆试试块的标标准养护护,不得得用作其其它。11.2标标样室的的养护条条件应为为203,相对对湿度大大于900。1.3现场场标养室室面积一一般为115-220,室内内应配备备足够码码放混凝凝土试块块的架子子。1.4室内内上下水水道要通通畅。11.5标应温动仪用机湿室湿到1.6室内须悬挂干湿温度计。1.7设专人每日记录室内温湿度一次。1.81.9监督砼后台计量工作,随时抽查砼塌落度,按规

51、范要求做好砼取样、成型、养护、试压及评定,配合拆摸留置同条件养护试件及时进行砼早期强度的测定,为施工提供所需的参数,建立砼生产工艺的质量控制方法。1.10整个施工期间每盘砼各组成材料计量结果的偏差应符合下表规定,每一工作班正式称量前,应对计量设备进行零点校核:组 成 材材 料允 许 偏偏 差水泥、掺合合料2%粗、细骨料料3%水、外加剂剂2%1.11配配合施工工做好砼砼的养护护工作,应应控制砼砼处在有有利于硬硬化及强强度增长长的温度度和湿度度环境中中,可采采用麻袋袋、薄膜膜覆盖、洒洒水或养养护剂养养护,要要求养护护时间不不低于114d。1.12每天记录大气气温的最高和最低温度以及天气的变化情况,

52、记录养护方式和制度,并经常检查薄膜或养护剂的完整情况和砼的保湿效果。1.13现场标养室面积均为15-20,室内应配备足够码放混凝土试块的架子。1.14用空调机调节湿温。室温度在203,湿度90%以上。室内上下水道要通畅。2项目试试验员管管理职责责2.1负责责现场标标养室、现现场搅拌拌站的管管理工作作。2.2负责责检查施施工现场场混凝土土和砂浆浆搅拌后后台配合合比过程程中的计计量、坍坍落度、搅搅拌时间间等情况况,并做做好记录录。2.3负责责对送试试样的原原材按有有关规定定取样送送样,对对试样的的代表性性、真实实性负责责,做到到不漏试试。并及及时取回回试验报报告提交交项目资资料员存存档。22.4试

53、试验管理理台帐项项目试验验管理按按照规定定对工程程材料或或工序进进行取样样后,及及时送交交选定的的资质的的试验室室进行试试验。同同时按取取样的实实际情况况认真做做好试验验记录,形形成试验验管理台台帐。 宁夏凌云建建材实业业有限公公司实验室工作作制度1范围1.1 本标准准规定宁宁夏凌云云建材实实业有限限公司,技技术质检检部实验验室工作作职责与与权限 、工作作内容与与要求、检检查与考考核。1 .2 本标标准使用用于技术术质检部部实验室室的工作作。2职责与与权限2.1 在技术术质检部部的领导导下,负负责原材材料使用用前的复复检,和和混凝土土脱模前前抗压强强度检测测。2.2 对进厂厂原材料料严格按按内

54、控标标准进行行试验,必必须检查查出厂合合格证和和实验资资料,不不全者不不得验收收。本厂厂不能做做的检验验委托实实验单位位进行检检验,达达不到标标准要求求不能使使用。合合格的原原材料按按规格,类类别,型型号,分分类挂牌牌堆放库库存,并并注明先先后顺序序和库存存期限。2.3 作好混混凝土强强度实验验工作,对对达不到到脱模强强度的,不不开脱模模通知单单。2.4 作好混混凝土拌拌和抽检检工作和和记录。2.5 认认真负责责及时地地作好各各项实验验记录,并并归档,实实验报告告根据不不同实验验目的项项目的要要求呈送送相关部部门。2.6 实实验室由由指定专专人或兼兼职人员员负责管管理档案案资料,并并按照文文件

55、资料料的性质质分类,编编目,存存放。2.7 非实验验人员不不得进入入实验室室、乱动动实验资资料。否否则每次次给以5501100元元经济处处罚。2.8 实验室室资料是是重要的的技术资资料,要要加强保保密不得得丢失。2.9 产品出出厂前,严严格作好好28天天强度试试验,和和出厂前前各项目目的检查查工作,达达到要求求方可通通知发货货,并出出具出厂厂合格证证书。2.10 负责责保管和和维护试试验设备备,实验验室必须须保持清清洁卫生生。2.11 加强强业务知知识的学学习,提提高工作作水平。2.22 服从从部门管管理,积积极完成成各项任任务。3检查与与考核执行公司的的考核核标准,按按考核核标准细细则,由由

56、部门领领导进行行检查考考核。 宁夏凌云建建材实业业有限公公司生产车间计计量配料料管理制制度1目的与与范围 11.1生生产车间间配料工工序涉及及到原材材料的使使用和混混凝土的的拌制质质量,直直接影响响产品内内在质量量。为了了保证产产品质量量,提高高产品强强度,使使配料能能够严格格按照技技术质检检部下达达的配合合比调整整通知单单执行,保保证配料料的合理理性,准准确性,技技术质检检部特针针对计量量配料制制定以下下管理制制度。2管理制制度 22.1不不合格的的砂、石石料不得得送入搅搅拌机料料斗。 22.2上上料时,必必须将混混在砂、石石中的大大石子、泥泥块、柴柴草、烟烟头、塑塑料纸等等杂物清清理干净净

57、。 22.3上上料使用用的车,质质检部根根据配合合比调整整通知单单对各个个车间的的上料配配比进行行称量,订订好标准准之后,在在料车上上用红漆漆做了一一道标准准线,并并标明砂砂、石的的标准用用量和所所使用的的车间。 22.4上上料时应应严格按按照标准准线进行行上料,上上完料之之后必须须经过台台秤进行行称量,配配料误差差控制在在:水、水水泥不大大于标准准的2%,砂砂、石严严格不大大于标准准的3%。 22.5上上料工必必须严格格按照上上述要求求进行上上料,质质检部进进行跟踪踪检查,对对违反上上述要求求的给予予上料工工每次5501000元的经经济处罚罚。 宁夏凌云建建材实业业有限公公司原辅材料评评价规

58、定定制度 原原材料及及辅助材材料都是是产品生生产中缺缺一不可可的,为为了控制制和保证证原辅材材料质量量,从而而更好的的保证产产品的质质量稳定定,为此此特制定定此项规规定: 11. 所所有进厂厂的原、辅辅材料的的质量指指标,都都必须是是公司或或技术质质检部所所提供的的质量指指标。 22. 所所有的原原、辅材材料的检检验必须须严格按按其质量量控制制制度验收收。 33. 将将所有原原、辅材材料的供供应厂家家,根据据所供应应材料质质量情况况,建立立合格供供方名录录。 44. 在在建立起起的合格格供方名名录中,对对所有供供应厂家家所供应应的产品品建立相相对应的的产品要要求评审审表,并并将此评评审表发发放

59、各部部门分别别填写评评审意见见,最后后,由公公司领导导评审结结论。 55. 在在建立起起的合格格供方名名录中的的供应厂厂家,逐逐个进行行供方评评定记录录表,以以便公司司依据记记录表结结果,作作出判定定。 66. 在在与所有有供应厂厂家鉴定定合同后后的半年年或一年年时间后后,必须须建立供供方年度度业绩评评定表,分分别从生生产、质质保能力力、经济济性方面面、产品品检测结结果,售售后服务务等方面面进行评评定,最最后呈报报公司,由由公司领领导统计计分析结结论。技术质检部部计量管管理制度度1目的与与范围1.1 公司的的计量单单位一律律采用中中华人民民共和国国法定计计量单位位。1.2 公司范范围内,建建立

60、计量量标准、管管理制度度,建立立计量设设施和计计量器具具的检定定、修理理、合理理使用、计计划采购购等,必必须遵守守该制度度。1.3 公司建建立由技技术质检检部部长长领导的的计量组组织机构构及各车车间计量量员组成成管理网网络。1.4 该制度度由宁夏夏凌云建建材实业业有限公公司技术术质检部部制订,公公司总经经理批准准,公司司各单位位遵照执执行。2各级人人员岗位位职责2.1 质质检部部部长岗位位职责2.1.11负责组组织贯彻彻国家计计量法规规的政策策,监督督检查各各部门的的执行情情况。2.1.22负责组组织编制制工作发发展计划划,年度度计划。编编制年度度计量费费用计划划。2.1.33负责组组织督促促

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