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文档简介

1、某校审计结果运用管理办法审计工作结果运用管理办法第一章 总则第一条 为规范审计工作结果运用工作,强化自查全面落实,提升审计工作执行力,充分发挥审计工作的促进作用,根据中华人民共和国审计法、教育系统内部审计工作规定、兰州大学内部审计工作实施办法等有关规定,融合我校实际,制订本办法。 HYPERLINK /wgzl/gfcx/ h 第二条 本办法所称审计结果,是指审计处按照规定程序实施审计后,依法出具的审计报告、审计决定、管理建议书、移送处理书等结论性和建议性审计文书所反映的内容和事项。 HYPERLINK /wygw/hdfa/ h 第三条 本办法所称审计结果运用,是指校内相关单位实施的公开审计

2、结果、审计整改落实以及责任追究等充分使用审计结果的管理活动。 HYPERLINK /wgzd/ h 第四条 建立健全审计结果通报、审计整改以及责任追究等审计结果运用制度,逐步探索和推行审计结果的校内公告制度。第五条 审计工作结果运用的原则(一)实事求是、客观公正;(二)以审促改为、Infreville促审;(三)适度官方、成果共享资源;(四)权责等距、协同协同。第二章 审计工作结果运用的方式第六条 审计处和被审计工作单位以适度的方式,在一定范围内官方审计工作结果。第七条 被审计工作单位继续执行审计工作同意,自查存有的问题,全面落实审计工作意见和建议。 HYPERLINK /wgzl/xzrs/

3、 h 第八条 纪委(监察处)、组织部、人事处等相关部门在干部管理监督、选拔任用、表彰奖励、单位及个人年度考核等工作中,将审计结果及其整改落实情况作为重要参考依据。 HYPERLINK /wyfg/ h 第九条 纪委(监察处)、组织部、人事处、审计处等相关单位对领导干部不履行或不正确履行经济管理职责,单位或个人存在严重违反财经法规的问题,不认真整改落实审计结果,拒绝、阻碍、不配合审计工作等行为进行责任追究。第十条 纪委(监察处)在党风廉政建设工作中,将审计工作结果及其自查全面落实情况做为党风廉政建设责任制考核、干部廉政谈话的关键内容。第十一条 审计处向学校党政领导和职能部门递交特定事项的专题报告

4、、充分反映共性问题的综合性报告,在校内公布审计工作会议记录等。第十二条 人事处将经济责任审计工作结论材料取走被审计工作领导干部的非政府人事档案。第十三条 建设单位按照工程项目的审计工作同意,与施工单位办理支付。第三章 审计工作结果官方第十四条 根据兰州大学信息官方实施细则等规定,按照规定程序,以适度的方式,在一定范围内,将可以官方的审计工作结果主动官方或者依提出申请官方。第十五条 审计工作结果官方依法激进国家秘密和被审计工作单位的商业秘密,并充分考虑可能将产生的社会影响,严禁损害国家安全、公共安全、经济安全和社会平衡。第十六条 官方审计工作结果,必须经审计处副处长审查;牵涉关键性事项或者官方范

5、围很大的,报经主管校领导核准。第十七条 审计处可以综合利用校内网络、报刊、广播、电视、宣传栏、电子显示屏等媒体以及年鉴、年报、会议等形式官方审计工作结果。第十八条 官方审计工作结果,应在审计报告、审计工作同意等结论性文书生效后展开。 HYPERLINK /wgzl/cwgl/ h 第十九条 审计处将有关审计结果报送学校党政领导,抄送纪委(监察处)、组织部、人事处、财务处,发送被审计单位。第二十条 被审计工作单位及时在单位内部向领导班子、教职工通报审计工作结果及其自查全面落实情况。第四章 审计工作自查全面落实第二十一条 被审计工作单位现任主要领导为审计工作自查落实工作的第一责任人。原任领导对任职

6、期间的经济活动及财务收支的犯罪行为和结果负责管理,并须积极主动协调自查落实工作。第二十二条 被审计工作单位在审计工作结论性文书送抵之日起60日内,将审计工作同意的继续执行、存有问题的自查、审计工作意见和建议的全面落实等情况书面意见反馈审计处。第二十三条 自查全面落实的监督检查工作由审计处会同负责管理,纪委(监察处)、组织部、人事处、财务处、国资处、资产经营公司等有关单位根据各自职责协助执行。第二十四条 审计处建立健全内部责任制,对自查全面落实情况展开追踪检查,并向学校报告年度审计工作自查全面落实情况。 HYPERLINK /wygw/gzjh/ h 第二十五条 根据被审计单位的整改落实情况,决定是否实施后续审计。适时安排后续审计工作,并将其列入年度审计工作计划。第五章 责任追责第二十六条 被审计工作单位若存有本办法第九条的问题,纪委(监察处)、组织部、审计处等有关部门根据有关法律法规和兰州大学领导干部问责实施办法(实施)、兰州大学财经违法违纪犯罪行为行政处罚处分实施细则的建议,追责有关人员的责任,给与适当的党纪政纪处分以及经济行政处罚;涉嫌犯罪的,传唤司法机关依法处理。 HYPERLINK /wygw/hbcl/ h 第二十七条 对拒绝、拖延整改落实工作,或未按规定期限及要求整改落实的被审计单位,审计处要查明原因,向主管校领导或经济责任审计工作联席会议汇报,提出追究有关人员责任

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