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文档简介
1、学校审计工作计划审计是对资料作出证据搜集及分析, 以评估企业、 单位、学校等的财务状况,然后就资料及一般公认准则之间的相关程度作出结论及报告。下面是 XX 为大家搜集整理的。主动适应新形势,转变审计观念,增强服务意识,提高审计工作水平。逐步推行部分审计项目网上公告制度,使审计工作由封闭型走向开放型,实现阳光审计。二、认真开展建设工程竣工决算审计严格执行基建工程竣工决算报审制度。精选资质高、信誉好的社会审计机构,认真做好西区实验楼、田径运动场、体育馆等基建工程委托审计工作; 加大修缮工程自审力度。在实施审计过程中,维护学校合法权益,节约建设资金。XX三、切实抓好经济实体财务收支审计在调研的基础上
2、,出台安徽科技学院科研经费审计办法。结合我校实际,会同科研处、财务处有计划、有重点地开展科研经费项目审计试点,逐步积累经验,扩大审计范围,不断提高科研经费管理水平和使用效益。XX五、主动参与有关经济管理活动认真学习贯彻审计法律法规和规章制度,结合实际,加强专项审计调查和理论研究,全面提升审计队伍的思想素质、业务技能和职业道德。注重加强审计机关作风建设,努力形成客观公正、文明规范、清正廉洁的工作作风。七、做好校党委、 行政和上级审计机关交办的其他工作.做好西苑餐厅、师苑餐厅、专家楼装饰工程的结算审计 ;XX做好新建图书馆、逸夫楼及地下综合服务中心工程的结算审计 ;做好校本部锅炉房扩建工程的竣工结
3、算审计;做好明水校区一期工程市政管网的竣工结算审计;做好明水校区泵房、清水池的竣工结算审计;做好明水校区挡土墙、台阶、后勤办公楼室外工程的竣工结算审计 ;做好明水校区风雨操场、大门口的竣工结算审计做好明水校区后勤管理中心楼的竣工结算审计;做好明水校区一期智能化系统的竣工结算审计;全面审计 20XX 年度的修缮工程项目。一、树立正确服务思想:XX根据阳谷县教育局计财科的工作计划,结合我校的具体情况,严格执行财务法律、法规,加强财产管理, 勤俭节约,科学合理使用资金,以最大限度的争取资金,改善办学条件,使之达到新的办学标准,为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的原则,全心
4、全意地为学校广大师生服务。二、认真抓好以下常规工作:1、根据阳谷县财政局、教育局关于下达的20XX 年预算标准的通知,准确做好学校年度预算和收支计划,并严格执行。全面做好年终的决算工作,为学校教育决策提供可靠的数据,确保实现三个增长。2、加强过程管理,及时统计教育经费使用情况,做到底码清楚,信息准确,每月向校长汇报,为领导合理使用资金提供依据。学期末向全体教职工汇报资金使用情况,加强财务监督。XX3、加强财会人员的继续培训工作,提高财会人员业务水平,做好财务年审、换证工作。4、协同团委搞好贫困寄宿生救助工作。5、严格执行财务制度,遵守岗位职责,按时上报各种资料。6、严格报销手续,各种支出的原始
5、凭证必须符合会计基础工作规范的规定及要求。报销单据必须为合法的、正式的发票。一切单据需经校长、后勤主任及经办人签字后方能验收。7、及时完成老干科安排的养老保险、基本医疗保险收缴工作。妥善做好退休老教师的照相工作。8、认真执行阳谷县财政局国有资产管理办法,配合财产管理人员加强财产管理,新购物及时上帐,做到帐帐相符,帐实相符,年终认真完成清产核资工作。XX9、审计人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。10、完成领导临时交办的其他工作。总之,在新的学期里,我会提高自身业务操作能力,尽力做到财务管理科学化,核算规范化,费用控制合理化,切实体现财务管理的作用,积极完成全年的各项工作计划,为学
6、校的健康发展而做出更大的贡献。在校党委和行政的领导下, 在上级主管部门的指导帮助下 , 我们审计处全体同志认真学习、领会 三个代表 重要思想和 十六大 会议精神 , 一如既往地贯彻和落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计 400 余项,为学校节约了大量资金。在深化学校改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了 经济卫士 和 参谋助手 的作用。由于工作成绩突出,我校审计处被评为年度新乡市内审
7、工作先进单位,两人被评为校级优秀共产党员和 三育人 工作先进个人。XX. 基础建设年是我校各项改革迅速发展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持 完善自我,提高认识 的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。在学校机构改革后,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好
8、的为领导提供决策依据。XX调整人员的知识和年龄结构 , 新增专业审计人员 2 名加强了审计队伍建设,一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合,形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。. 学习及培训强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我校每个内审人员都真正成为 思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效 的工作高手。派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察,获取了大量审计工作信息及先进工作经验。与校、校大学、校大学等省内外高校相互交流,共同探讨审计工作新思路。加强自身业务素质的学习,积极进行学术研
9、究和探讨,公开发表专业学术论文4 篇。XX. 参与后勤改革随着高校后勤管理社会化改革的深入,我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体,这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施,同财务处、后勤管理处一道,对集团每个中心进行了成本核算,并结合外校经验,根据本校实际,制定了各项定额标准,为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。四. 参与校办产业改革科教兴国 和 发展高科技,实现产业化 这一战略的提出,给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的,企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致
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