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文档简介

1、采购合同的评审篇一:采购合同评审控制程序1.目的保证所签订的合同合法有效,确认合同是否符合国家法 律法规的规定;确认合同条款及内容的合理性,确认供需双 方对合同规定的内容是否理解一致,确认在技术、质量、价 格、付款方式、交货期等方面的履约能力,从而满足供需双 方的要求。2. 范围适用于各子分公司采购合同。3.职责集团采购部负责采购类购销合同样本的编制、修改; 各子分公司采购负责人负责组织;综合部档案管理员负责合同资料的整理、归档工作;各公司总经理负责在授权范围内签订合同。 4.合同拟定集团公司采购部门负责采购类购销合同样本的拟定;各子分公司无权对合同样本进行修改,仅可按照已有 样本内容填写相关

2、信息;对于合同拟定过程中需单独约定或所加特殊条款,需 由集团公司采购部审批后方可执行;5合同评审评审内容(1)对方当事人的真实性和合法性;(2)产品质量篇四:采购合同评审表 篇四:采购合同评审表 2的要求; (3)产品品种的要求;(4)产品数量的要求;(5)交付期限;(6)运输方式;(7)接受价格;(8)结算方式;(9)合同表述是否准确;(10)合同条款内容是否完备;(11)合同条款是否对抗法律法规;(12)特殊要求;(13)违约责任;(14)发生争议的解决方式;(15)其他。 评审方式根据实际情况,物资的购销合同评审由各分公司采购负 责人组织各公司总经理、工程部、财务部、综合部及相关部 门进

3、行评审,并填写采购合同评审记录表。采购合同 评审记录表需与签订的合同一同存档。评审依据依据中华人民共和国合同法和燃气设计、施工相关 标准、规范,并结 合公司实际情况,对合同的相关条款进 行评审。经一次评审不能确定,应再次举行相应等级的合同评审,直至产生决议为止。6.引用文件中华人民共和国合同法城镇燃气设计规范篇二:采购合同评审表篇三:02)最新采购合同评审制度采购合同评审表表格编号:PH-04篇五:采购合同评审流程采购管理流程描述手册时间:20XX年3月15日文档审阅采购合同评审流程(生产材料及办公)4目的4范 围4职责4部 门 岗 位 职责4.4撑4图4现图4节点简明4单:.4涉 及范:.I

4、T支流程状流.IT支流程状流程流程要说涉及表制度规1采购执行采购合同评审流程(生产材料及办公)目的降低经营风险,保证购买性价比更好的原材料,确保原 材料的保质保量按期交付,规范采购合同评审流程。范围适用于公司所有经采购部购买的原材料,经采购部与供 应商签订的原材料采购合同。职责部门岗位职责采购部职责依据采购计划,询价、议价,编写采购合同审批表,签订合同。法务专员职责审核合同条款技术部职责审核采购材料技术规范财务部职责审核采购材料价格IT支撑无篇六:采购合同评审流程篇七:采购合同评审单注:1、原材料采购合同由生产部长、副总经理评审(玻管用原材料由总工评审),总经理批准。2、设备仪器类采购合同由开

5、发部长、生产部长、财务 总监、副总经理评审,总经理批准。3、备件类采购合同由开发部长、生产部长评审,总经理批准。4、基建和行政类合同由综合办主任、财务总监、副总 经理评审,总经理批准。5、评审人因由差可由指定人员电话委托代签,但由差 回来后必须由本人补签,若没有按照此评审表要求进行评审 的,经办人业绩考核 5分。6、评审单内容经办人必须填写完整,否则办公室拒绝 盖章O篇八:采购合同评审记录采购合同评审记录部门:说明:1.此表由综合业务部和事业部 /分公司保存。2.“人力资源部/办公室” 一栏,在评审合作合同时由 人力资源部签署,在评审设备仪器采购合同时由办公室签署。篇九:采购合同评审流程采购合

6、同评审流程1、目的:规范公司采购合同评审的业务流程,加强采购合同评审 的过程控制。2、适用范围:2. 1 .金额5万元以上的采购合同;2. 2.根据售后反馈问题由得比较多的外购成台泵产品 采购合同;2.3.结构复杂(常规产品以外,供应商新设计的产品)、 介质条件特殊(一般河道清水、工业清洁水以外),高温(800C 以上)高压高磨损(输送介质中含砂粒、灰渣、氧化金属物、 结晶等)可能会由问题的外购成台泵产品采购合同;2. 4.客户要求性能(技术评审时已对招标文件澄清认 为达不到,要求降低的)或材质(双相钢或高Cr铸铁)比较高的外购成台泵产品采购合同;2. 5. 800mm以上口径泵产品以及附件要

7、求多、配套冷 却、密封过滤、调速成套产品的采购合同。3、职责:3. 1.供应部:负责按上述规定范围,确定需要评审的 采购项目及选择参加评审的相关部门或人员,并组织评审;3. 2.技术部:负责对合同条款和技术协议是否满足销 售合同和销售技术协议要求的评审;3. 3.工艺部:负责合同条款和技术协议中的工艺参数、 工艺方法的评审;3. 4.质量管理部:负责合同条款中的质量要求、质量控制点与销售技术协议的相符性,质量控制的可行性评审;3. 5.财务部:负责合同条款中的价格及付款条件的评审;3. 6.生产副总:负责合同的交货周期、质量控制等方 面的综合性评审;3. 7.供应部经理:负责综合各部门的评审意

8、见,确定 合同条款要求;3. 8.总经理:负责所评审采购合同的审批4、流程简图5、操作指南流转表单:采购合同评审表、采购合同初稿输由结果:采购合同5. 1.评审发起.采购员根据采购计划要求,在同供应商协商并拟由合 同或协议初稿后,在 OA系统中填写采购合同评审表,提交 供应部经理助理审核,采购合同初稿或技术协议作为评审附 件一并提交;.供应部经理助理在审核采购员提交的申请后,在供应 部经理助理栏填写本合同初稿需要评审的相关项目,参加评 审的具体部门,并在 OA系统中确定本流程需要参加评审的 相关人员名单。采购合同分为一般采购合同和紧急采购合 同,紧急采购合同在提交OA评审流程后,供应部经理助理

9、应另外再用电话通知各评审人员要求完成评审的时间。每个环节的评审时间一般不得超过一个工作日,紧急时间,由供应部经理助理向评审人员临时约定(原则上不超过2小时);5. 2.技术部评审:技术部经理在收采购合同评审要求 后,根据采购员提供的采购合同初稿、技术协议初稿及相关 图纸进行评审,审核相关条款是否满足销售合同与销售技术 协议的要求;5. 3.工艺部评审:工艺部在收到采购合同评审要求后, 根据采购员提供的合同初稿和技术协议初稿中规定的工艺 方法、工艺过程、技术工艺参数进行评审,审核相关条款是 否满足销售合同与技术协议的要求,并在合同实施过程中进 行跟踪验证;5. 4.质量管理部评审:质量管理部在收

10、到采购合同评 审要求后,对采购合同的质量要求与销售技术协议的相符 性、采购合同的质量控制点(见证点)与销售技术协议的相 符性、提供的质保资料与销售合同或享受技术协议及质管部 要求的相符性、质量控制的可行性等几个方面进行评审,并 在合同实施过程中进行跟踪验证;5. 5.财务部评审:财务部在收到采购合同评审要求后, 对采购合同所拟定的付款条件、合同的价格进行评审;5. 6.生产副总评审:生产副总在收到采购合同评审要 求后,对合同的交货周期、质量控制等方面进行综合评审;5. 7.供应部经理审定。.供应部经理综合各部门的评审意见后,在采购合同评审表中提由合同签订要求,至让匕,采购合同评审OA流程结束,供应部经理将采购合同评审表发送采购员;.采购员在收到供应部经理提供的采购合同评审表后, 先将此表打印由来,然后将评审意见纳入正式采购合同,再 将纸质的正式采购合同与采购合同评审表一起提交供应部 经理核定后,提交总经理审批;5. 8.总

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