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文档简介

1、第二部分:巴马县县志办 2017年度部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款129.21一、一般公共服务支出94.78二、事业收入八、社会保障和就业支出10.70三、事业单位经营收入九、医疗卫生与计划生育支出3.04四、其他收入十二、农林水支出0.99十九、住房保障支出6.86本年收入合计本年支出合计116.37用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转年末结转与结余12.84收入总计129.21支出总计129.21注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二:收入决算表项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴

2、收入其他收入科目编 码科目名称栏次1234567合计129.21129.210.000.000.000.000.00201一般公共服务支出107.61107.610.000.000.000.000.0020103政府办公厅(室)及相 关机构事务107.61107.610.000.000.000.000.002010301行政运行57.8457.840.000.000.000.000.002010302一般行政管理事务30.8730.870.000.000.000.000.002010303机关服务10.9710.970.000.000.000.000.002010305专项业务活动7.947.

3、940.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出10.7010.700.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休10.5510.550.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本 养老保险缴费支出10.5510.550.000.000.000.000.0020827财政对其他社会保险 基金的补助0.160.160.000.000.000.000.002082703财政对生育保险基 金的补助0.160.160.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育 支出3.043.040.000.000.000.000.0

4、021007计划生育事务0.020.020.000.000.000.000.002100799其他计划生育事务 支出0.020.020.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗3.023.020.000.000.000.000.002101101行政单位医疗3.023.020.000.000.000.000.00213农林水支出0.990.990.000.000.000.000.0021305扶贫0.990.990.000.000.000.000.002130599其他扶贫支出0.990.990.000.000.000.000.00221住房保障支出6.866.860.0

5、00.000.000.000.0022102住房改革支出6.866.860.000.000.000.000.002210201住房公积金6.866.860.000.000.000.000.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表二:支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支 出科目编码科目名称栏次123456合计116.37116.370.000.000.000.00201一般公共服务支 出94.7894.780.000.000.000.0020103政府办公厅(室) 及相关机构事务94.7894.780.000.000.000.002010301行

6、政运行57.8457.840.000.000.000.002010302一般行政管理 事务19.8519.850.000.000.000.002010303机关服务9.969.960.000.000.000.002010305专项业务活动7.147.140.000.000.000.00208社会保障和就业 支出10.7010.700.000.000.000.0020805行政事业单位离 退休10.5510.550.000.000.000.002080505机关事业单位 基本养老保险缴 费支出10.5510.550.000.000.000.00420827财政对其他社会 保险基金的补助0.160

7、.160.000.000.000.002082703财政对生育保 险基金的补助0.160.160.000.000.000.00210医疗卫生与计划生百支出3.043.040.000.000.000.0021007计划生育事务0.020.020.000.000.000.002100799其他计划生育 事务支出0.020.020.000.000.000.0021011行政事业单位医 疗3.023.020.000.000.000.002101101行政单位医疗3.023.020.000.000.000.00213农林水支出0.990.990.000.000.000.0021305扶贫0.990.99

8、0.000.000.000.002130599其他扶贫支出0.990.990.000.000.000.00221住房保障支出6.866.860.000.000.000.0022102住房改革支出6.866.860.000.000.000.002210201住房公积金6.866.860.000.000.000.00注:本表反映部门本年度各项支出情况。表四:财政拨款收入支出决算总表收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共 预算财政 拨款政府性基金 预算财政拨 款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1129.21一、一般公共服务支出2894.7894.780.00二、政府性基金预算财政拨款20.

9、00一、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005;五、教育支出320.000.000.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出一3510.7010.700.009九、医疗卫生与计划生育支出363.043.040.0010十、节能环保支出370.000.000.0011一+、城乡社区支出380.000.000.0012十二、农林水支出390.990.990.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘

10、探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.00616十六、金融支出430.000.000.0017:十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出466.866.860.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二、其他支出480.000.000.00本年收入合计22129.21本年支出合计49116.37116.370.00年初财政拨款结转和结余230.001年末财政拨款结转和结余5012.8412.840.00一般公共预算财政拨款240.00

11、51政府性基金预算财政拨款250.00522653总计27129.21总计54129.21129.210.00注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计116.37116.370.00201一般公共服务支出94.7894.780.0020103政府办公厅(室)及相关机构 事务94.7894.780.002010301行政运行57.8457.840.002010302一般行政管理事务19.8519.850.002010303r机关服务9.969.9

12、60.002010305专项业务活动7.147.140.00208社会保障和就业支出10.7010.700.0020805行政事业单位离退休10.5510.550.002080505机关事业单位基本养老保险 缴费支出10.5510.550.0020827财政对其他社会保险基金的补 助0.160.160.002082703财政对生育保险基金的补助0.160.160.00210医疗卫生与计划生育支出3.043.040.0021007计划生育事务0.020.020.002100799其他计划生育事务支出0.020.020.0021011行政事业单位医疗3.023.020.002101101行政单位医

13、疗3.023.020.00213农林水支出0.990.990.0021305扶贫0.990.990.002130599其他扶贫支出0.990.990.00221住房保障支出6.866.860.0022102住房改革支出6.866.860.002210201住房公积金6.866.860.00注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元人员经费公用经费经济分 类科目 编码科目名称金额经济分类 科目编码科目名称金额301工资福利支出60.68302商品和服务支出31.4830101基本工资34.4730201办公费1.6930102津贴补贴

14、12.2230202印刷费14.0330103奖金0.0030203咨询费0.0030104其他社会保障缴费3.1830204手续费0.0030106伙食补助费0.0030205水费0.0030107绩效工资0.0030206电费0.0030108机关事业单位基本 养老保险缴费10.5530207邮电费0.4330109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0030199其他工资福利支出0.2630209物业管理费0.00303对个人和家庭的补助22.6530211差旅费5.1130301离休费0.0030212因公出国(境) 费用0.0030302退休费0.0030213维修(护)费0.8

15、030303退职(役)费0.0030214租赁费0.0030304抚恤金0.0030215会议费0.0830305生活补助2.2430216培训费0.0030306救济费0.0030217公务接待费0.2030307医疗费0.0030218专用材料费0.0030308助学金0.0030224被装购置费0.0030309奖励金12.6430225专用燃料费0.0030310生产补贴0.0030226劳务费3.1530311住房公积金6.8630227委托业务费0.7030312提租补贴0.0030228工会经费0.0430313购房补贴0.0030229福利费0.0030314采暖补贴0.003

16、0231公务用车运行 维护费0.0030315物业服务补贴0.0030239其他交通费用4.2630399其他对个人和家庭0.9230240税金及附加费0.00的补助支出用30299其他商品和服 务支出0.97310其他资本性支出1.5731001房屋建筑物购 建0.0031002办公设备购置0.9931003专用设备购置0.58304对企事业单位的 补贴0.00307债务利息支出0.00399其他支出0.00人员经费合计83.32公用经费合计33.05注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位:万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 彳函合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接小计公务用车 购置费公务用车 运彳小计公务用车 购置费公务用车 运彳1234567891011120.290.000.000.000.000.290.200.000.000.000.000.202017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。 和以前年度结转资金安排的实际支出。表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算项目年初结转和结余本年收入本年支出

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