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文档简介
1、第PAGE7页共NUMPAGES7页2022年审计经理岗位的具体职责职责:1、工程或成本类审计业务实施、常规审计、专项审计带队;2、业务监督及审计,对公司范围内业务进行审计监督,保障公司制度执行、避免公司利益受损;3、促进管理改进,通过审计整改和管理建议等方式,促进公司各子系统管理改进;4、案件查办,对禹洲体系内所有舞弊线索进行调查,按照相关法律规定移送涉案人员至司法机关;5、反腐宣传工作,不定期、多措施开展反腐宣传;任职要求:1、全日制本科学历以上,审计、经济管理、房地产相关专业。2、五年以上工作经验,其中三年以上企业审计经验,具有房地产同等经验者优先。3、通晓国家财税法规、国家财务核算业务
2、,熟悉公司财务会计、审计和税收等业务流程。4、熟练使用Office办公系统,掌握各种审计理论和方法、工具,具备很强的沟通协调能力与公文写作能力。5、具有很强的团队建设、组织、计划能力,具备良好的分析判断和逻辑推理能力,原则性强,职业道德良好。2022年审计经理岗位的具体职责(二)1、在审计总监的领导下,制定适合本企业的内部审计制度和流程,建立健全内部审计管理体系。2、根据公司发展需要,制定部门的战略发展规划,规划审计部的自身发展。3、编制年度/月度工作计划,编制月度/年度工作总结。4、编制部门年度费用预算,并负责部门费用的管理和管控;5、全面负责部门内部的日常事务管理,合理安排并协调部门内各岗
3、位人员的分工合作。对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议。6、负责拟定审计方案和审计范围,组织审计干部根据审计项目选择适当的审计方法有序地推进各项审计工作。7、负责实施日常审计工作,并做好落实、跟踪审计整改工作,必要时开展后续审计。8、按照审计工作计划,结合审计项目的实际进度与领导的具体安排,监督、实施完成各项审计任务,并提出有效管理建议。9、动态审计工程、招标及成本部门。10、定期或不定期进行常规审计、专项审计、专案审计、财务审计,负责审计过程中的现场复核、关键节点复核,把控审计质量;通过内部审计,对内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,从而完善内部控制体系。11、围绕项目主要工程
4、质量存在的问题,组织部门人员对工地现场施工情况开展审计。主要围绕是否按图纸及规范施工,使用材料是否满足合同约定及国家技术性能要求,施工现场对材料使用的把关情况。12、分析和评价审计证据,得出客观、公正的结论。13、审计完成后,撰写审计报告和管理建议书等审计文书;负责组织整理审计底稿,审核无误后归档;跟踪并督促被审单位审计结论和整改措施的落实。14、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。15、负责就初步审计结果与被审计单位进行沟通。16、对公司管理运营状态进行客观评价,发现管理疏漏,提出改进建议。17、负责建立部门内部激励机制,对内部审计干部的工作进行监督、考核。18、确保审计团队具备必要的审计
5、知识、技能、经验,以完成本岗位所要求的任务及职责。19、负责审计人员的业务培训和考核监督工作,为提高部门工作绩效,培养并发展部门员工的专业和综合技能,为员工的个人发展提供方向、建议和帮助;支持审计干部依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权20、对公司财务、经营管理情况进行分析,为公司决策提供依据。21、组织部门人员对工程项目的招投标、重大合同签订情况开展审计监督。22、对审计工作的过程、结论及其它相关指标信息保密。23、及时向部门总监报告日常工作中的重要情况;24、完成上级领导交办的其他任务。2022年审计经理岗位的具体职责(三)职责:1、根据公司整体战略规划,拟定并执行公司
6、年度内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系及应对方案。2、推动各业务循环内控体系的建设与优化,根据内控管理要求和法律、法规、监管政策,组织或参与与职责相关的公司制度和流程的修改和完善。3、对可能出现的风险进行识别、评估,并将相关状况反映给管理层,主动沟通重要的事项及风险状况。4、与公司内部各部门及外部审计团队的协调与沟通。5、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况。6、根据公司年度审计计划对各子公司经营成果的真实性、准确性、合规性进行审计。7、及时向审计总监通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向公司管理层提交审计报
7、告。8、其他总经理和审计总监布置的专项审计工作。任职资格:1、国内全日制院校审计、会计、财务等相关专业本科学历,具有_年以上内部审计工作经验2、具备审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法;3、具备应变能力,能够及时准确的处理审计工作中的问题,解决困难;4、对风险具备控制能力,能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预判能力;5、具备一定的沟通协调能力,审计工作需要与公司内部和外部的人员进行沟通协调;6、具备较强的抗压能力,敏锐的观察力和缜密的逻辑思维,灵活的分析能力和热情主动的态度;7、具备良好的职业操守。2022年审计经理岗位的具体职责(四)1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计
8、计划和审计预算;2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;5、督促审计结论和建议的落实;6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。2022年审计经理岗位的具体职责(五)1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;2、协助审计主管编写内部审计计划;3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。202
9、2年审计经理岗位的具体职责(六)1.按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则;2.负责审计数据的准确性;3.制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年度审计工作计划的具体实施;_对财务收支、经营活动进行审计;_对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;6.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;_对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;_对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;9.与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;_组织专项
10、审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。11.负责根据公司经营状况及税务要求进行纳税筹划,合理税负,规避税务风险,按税务要求进行纳税申报;12.兼顾董秘工作。2022年审计经理岗位的具体职责(七)1、拟定所负责业务版块的审计计划,并组织实施;2、组织对主要业务板块的经营情况开展日常监督工作;3、根据检查结果,出具审计报告或专项检查报告;4、组织部门人员针对公司违规案件进行调查,根据调查结果拟定报告并出具处理建议;5、跟进各类稽核、审计、调查工作的结果,要求相关业务部门进行整改,并对整改实施情况进行监督;2022年审计经理岗位的具体职责(八)1、编写审计工作计划:经审计部总监授权,编写审计
11、项目工作计划和年度审计计划;担任具体审计项目负责人或参与审计项目,组织/实施/参与具体项目审计工作,保证审计工作的质量和进度;2、协助完善集团审计文件与制度:根据集团战略发展需要和国家相关法律法规,协助审计部总监拟定并完善集团内部审计制度及相关工作文件;3、开展内部审计:内部控制审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对公司各业务循环的内部控制进行审计,检查是否有完善并支撑业务发展的内控制度及各项流程制度是否得到有效执行;经营成果审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对公司经营成果的真实性、准确性、合法性等进行审计,并拟写审计报告,报集团总裁审阅;财务收支审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对公司各项财务收支、专项资金的使用和核算进行审计,检查公司的资金和财务状况,对公司的财务报表进行审计,检验其真实性、准确性,及时向集团总裁报告情况;啤酒营销审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对啤酒公司营销费用的投放及效果进行审计,检查是否有完善并支持业务开展的流程制度及各项制度是否得到有效执行;离任审计:获审计部总监委派,对经批准即将离任的人员,按公司的要求对其工作状况和工作业绩进行客观、公正地全面审计;工程审计:根据公司要求,组织审计人员,必要时协调外聘专业工程技术人员,对集团范围内工程建设项目的预算、决算进行审计;限制性项目审计:获审计总监委派,实施涉及集团受接
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