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文档简介

1、内黄县人民检察院2018年度部门决算二一九年九月目录第一部分内黄县人民检察院概况部门职责机构设置第二部分2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共

2、预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、绩效评价结果等情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明十三、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分内黄县人民检察院概况一、部门职责其主要职能是:1、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。2、依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵害公民民主权利的犯罪案件进行侦查。3、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。4、依法对执行机关执行罪罚的活动是

3、否合法实行监督。5、对法院已经发生法律效率、确有错误的判决,依法提请抗诉。二、机构设置内黄县人民检察院有16个内设机构,4个派出机构,1个直属事业单位。本决算为本级决算,没有单独核算的二级机构。第二部分2018年度部门决算表收入支出决算总表金额单位:万元部门:内黄县人民检察院公开01表收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入11,671.13一、一般公共服务支出28二、上级补助收入2二、外交支出29三、事业收入3三、国防支出30四、经营收入4四、公共安全支出311,671.13五、附属单位上缴收入5五、教育支出32六、其他收入6六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出3

4、48八、社会保障和就业支出359九、医疗卫生与计划生育支出3610十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出482249本年收入合计231,671.13本年支出合计501,671.13用事业基金弥补收支差额24结余分配51年初结转和结余25年末结转和结余522653总计271,671.13总计541,671.13注:本表反

5、映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表金额单位:万元部门:内黄县人民检察院公开02表项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计1,671.131,671.13204公共安全支出1,671.131,671.1320404检察1,671.131,671.132040401 行政运行1,391.131,391.132040402 一般行政管理事务280.00280.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表金额单位:万元部门:内黄县人民检察院公开03表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级

6、支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计1,671.131,391.13280.00204公共安全支出1,671.131,391.13280.0020404检察1,671.131,391.13280.002040401 行政运行1,391.131,391.130.002040402 一般行政管理事务280.000.00280.00注:本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表金额单位:万元部门:内黄县人民检察院公开04表收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款11,67

7、1.13一、一般公共服务支出28二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出293三、国防支出304四、公共安全支出311,671.131,671.135五、教育支出326六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出359九、医疗卫生与计划生育支出3610十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出4

8、8本年收入合计221,671.13本年支出合计491,671.131,671.13年初财政拨款结转和结余23年末财政拨款结转和结余50 一般公共预算财政拨款2451 政府性基金预算财政拨款25522653总计271,671.13总计541,671.131,671.13注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表金额单位:万元部门:内黄县人民检察院公开05表项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计1,671.131,391.13280.00204公共安全支出1,671.131,391.1

9、3280.0020404检察1,671.131,391.13280.002040401 行政运行1,391.131,391.130.002040402 一般行政管理事务280.000.00280.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表金额单位:万元部门:内黄县人民检察院公开06表人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出1,066.14302商品和服务支出505.18310其他资本性支出94.5430101 基本工资374.2330201 办公费187.0431001

10、 房屋建筑物购建30102 津贴补贴383.7630202 印刷费14.8531002 办公设备购置89.6230103 奖金154.9930203 咨询费0.0931003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费104.4130204 手续费0.0231005 基础设施建设30106 伙食补助费24.1630205 水费4.1131006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费38.0131007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费20.4931008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费4.8031009 土地补偿3019

11、9 其他工资福利支出24.5930209 物业管理费31010 安置补助303对个人和家庭的补助5.2730211 差旅费24.3231011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国(境)费用31012 拆迁补偿30302 退休费3.9830213 维修(护)费34.0931013 公务用车购置30303 退职(役)费30214 租赁费3.8331019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费31020 产权参股30305 生活补助1.2930216 培训费22.2431099 其他资本性支出4.9130306 救济费30217 公务接待费1.30304对企事

12、业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费0.6430499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金30227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费30701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费35.83399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用81.4

13、039906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出32.13人员经费合计1,071.41公用经费合计599.72一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表金额单位:万元部门:内黄县人民检察院公开07表预算数决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111237.1335.8335.831.3037.1335.8335.831.30注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:

14、预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表金额单位:万元部门:内黄县人民检察院公开08表项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。运算表编制单位:内黄县人民检察院 2019年9月 金额单位:元项目增加或减少增减增长或下降增减比占总数比例完成预算比例收入总计增加187.17增长16.210.000.00支出总计增加187.17增长16.210.000.00收入合

15、计0.000.000.000.00财政拨款收入0.000.00100.000.00事业收入0.000.000.000.00经营收入0.000.000.000.00其他收入0.000.000.000.00支出合计0.000.000.000.00基本支出0.000.0083.240.00项目收入0.000.0016.760.00经营收入0.000.000.000.00财政拨款收入总计增加187.17增长16.210.000.00财政拨款支出总计增加187.17增长16.210.000.00一般公共预算财政拨款支出增加187.17增长16.2183.24100.00一般公共服务支出0.000.000

16、.000.00外交支出0.000.000.000.00国防支出0.000.000.000.00公共安全支出0.000.00100.000.00教育支出0.000.000.000.00科学技术支出0.000.000.000.00文化体育与传媒支出0.000.000.000.00社会保障和就业支出0.000.000.000.00医疗卫生和计划生育支出0.000.000.000.00节能环保支出0.000.000.000.00城乡社区支出0.000.000.000.00农林水指出0.000.000.000.00交通运输支出0.000.000.000.00资源勘探信息等支出0.000.000.000.

17、00商业服务业等支出0.000.000.000.00金融支出0.000.000.000.00援助其他地区支出0.000.000.000.00国土海洋气象等支出0.000.000.000.00住房保障支出0.000.000.000.00粮油物资储备支出0.000.000.000.00其他支出0.000.000.000.00债务还本支出0.000.000.000.00债务付息支出0.000.000.000.00一般公共预算财政拨款基本支出增加187.17增长16.210.000.00三公经费财政拨款支出0.000.000.000.00因公出国支出0.000.000.000.00公务用车购置及运行0

18、.000.000.000.00公务接待费支出0.000.000.000.00政府性基金支出0.000.000.000.00机关运行经费减少1076.67减少77.100.000.00上级补助收入0.000.000.000.00附属单位上缴收入0.000.000.000.00上缴上级单位支出0.000.000.000.00对附属单位补助支出0.000.000.000.00第三部分2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2018年度收、支总计均为1671.13万元。与2017年度相比,收、支总计各增加187.17万元,增长12.61%。增长原因是本年经费增加。二、收入决算情况说明2

19、018年度收入合计1671.13万元,其中:财政拨款收入1671.13万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。三、支出决算情况说明2018年度支出合计1671.13万元,其中:基本支出1391.13万元,占83.24%;项目支出280.00万元,占16.76%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年度财政拨款收、支总计均为1671.13万元。与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加187.

20、17万元,增长12.61%。增长原因是本年经费增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出1671.13万元,占支出合计的100%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加187.17万元,增长12.61%。增长原因是本年经费增加。(二)结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出1671.13万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出1671.13万元,占100%。(三)具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1671.13万元,支出决算为1671.13万元,完成年初预算的100%。其中:公共安全(类)检察(款)

21、行政运行(项)。年初预算为1391.13万元,支出决算为1391.13万元,完成年初预算的100%。公共安全(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为280.00万元,支出决算为280.00万元,完成年初预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1391.13万元。与2017年度相比,减少92.83万元,下降6.26%,主要原因:人员减少。其中:人员经费1071.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生

22、活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费599.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出预

23、算为37.13万元,支出决算为37.13万元,完成预算的100%。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算35.83万元,完成预算的100%,占96.50%;公务接待费支出决算1.30万元,完成预算的100%,占3.50%。具体情况如下:1因公出国(境)费支出0万元。因公出国(境)费支出决算比2017年度增加0万元,增长0%。2公务用车购置及运行费支出35.83万元。其中:公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。公务用车运行支出35.83万元。主要用于开展工作

24、所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2018年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为45辆。公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少33.08万元,下降48.00%,主要原因是制定车辆管理制度,实行定点维修、定点加油,严格执行派车单制度。3.公务接待费支出1.30万元。其中:外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出1.30万元。主要用于单位公务接待发生的餐费、住宿交通等费用。公务接待费支出决算比2017年度增加0.64万元,增长32.99%,主要原因是我院公务接待次数减少。内黄县人民检察院2018年度共接待国内来访团组128个、来访人员435人次(不包括陪同人员)。八、绩效评价结果

25、等情况说明(一)绩效管理工作开展情况。2017年,内黄县人民检察院共组织对1个项目进行了预算预算绩效评价,涉及资金280万元。(二)项目绩效自评结果。绩效评价结果显示,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。十、机关运行经费支出情况说明2018年度机关运行经费支出1391.1万元,2017年度机关运行经费1395万元,支出减少4万元,下降0.2%。减少的主要原因是:人员经费减少。十一、政府采购支出情况说明2018年度政府采购支出总额0万元

26、,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。十二、国有资产占用情况说明2018年期末,内黄县人民检察院共有车辆45辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车35辆、特种专业技术用车0辆,其他用车10辆,其他用车主要是业务用;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。十三、其他重要事项的情况说明没有其他重要事项第四部分名词解释一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入:

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