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文档简介

1、自查报告HUA system office room HUA 16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688财务自查报告局:在这次财务大检查中,我们根据有关部门的部署,成立了检查领导小组,由主管财务的副 经理任组长,以公司财务部为主,对本公司和下属分公司的财务收支情况进行了认真地自 查,在自查过程中,发现有以下情况和问题,现报告如下:.去年年初,因流动资金极度紧张,经有关部门同意,将局里给的外汇额度万美元由省 外调剂中心调出,所得人民币万元列作流动资金;.以前年度曾卖出过一部分调剂外汇,买卖过程中取得的利息收人万元,挂账应付款, 上年未从应付款账户直接调至专用基金账户,列作生产发展基金

2、;.有一部分销货款计万元挂账应付款结转下年度,未体现在当年的销售实现;.全年支付劳务费现金万元,支出方向是用于装卸货物万元,业务员交际经费万元, 其他零星支出元;.午餐补助,每人每天元,金额列支企业管理费。按规定每人每天只能列支元,全年 超列金额元。以上1 一 5项金额合计万元。特此报告。商贸公司附:财务检查自查报告,是企、事业单位对本单位的财务活动、财产物资、遵守财经纪律、执 行有关政策、完成计划诸情况进行自我检查后,向主管部门写出的书面材料。它是执行财 务纪律的一种方式。财务检查自查报告通常有以下几部分内容构成:标题。一般包括介词(如关于)、事由和文种三要素。主送机关。即受文单位名称。正文。正文部分通常有引文和主文两部分。引文部分一般是简要说明财务检查自查组 织、领导情况和检查自查的工作态度及方式方法等,并引入主文。主文部分主要说明检查 自查的基本内容及主

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