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文档简介

1、XX热电有限责任公司2018年电力安全督查工作自查报告2018年10月10日2018年电力安全督查工作自查报告一、自查的总体情况为认真贯彻落实XX集团有限公司转发国家能源局综 合同关于开展电力安全督查工作的通知(XX集团安字2018XX号)和国家能源局综合司关于开展电力安全督 查工作的通知(国能综通安全 2018134号)精神,按照 XX能源电力股份有限公司电力安全督查工作方案的相关要求,XX热电有限责任公司于 2018年9月29日至10月 10日认真开展了电力安全自查工作。公司制定了XX热电有限责任公司电力安全自查工作 方案,“方案”中对此次安全自查工作的时间安排、自查 范围及内容、自查重点

2、等做由了具体的要求,并分别从安全责任落实、隐患排查与整改、工作总结与改进三个层次细致、 认真地进行本次自查工作。自查总体情况如下:(一)运行管理目前公司现有运行人员 39人,其中2名女员工,35 岁以下中青年员工 35人;党员25人;具有大学本科以上学 历的38人。目前公司已建立标准操作票库,规范了两票的 执行,提高了标准化操作的水平,能够严格执行两票三制。参照集团公司取证要求积极取得相关证件, 所有在编运行人 员均按照要求取证。 运行工器具分专业管理, 目前全部使用专业厂家生产的专业工器具, 且定期进行检测,均在有效期 范围内。公司制定了重大操作及危险作业管理人员到位管 理规定等相关规定,确

3、保机组启停、发电机并网、危险气 体置换、电气重大倒闸操作等进行升级监护,圆满地完成了重大节假日和各项重大政治保电任务。(二)设备管理公司编制了设备管理职责及分工管理相关规定,对范围内设备分工责任明确到人, 确保设备分工无死角。 台账管理 方面,各专业进行全面排查,其中锅炉专业1277份,电气一次方面1543份,电气二次353份,热控215份,机务19 各系统,记录准确更新及时。 建立设备缺陷管理标准, 缺陷 实现闭环管理,全年发生630项缺陷,处理完成583项,目 前遗留缺陷47项,均落实整改责任人及整改期限。针对设 备异常情况进行专题分析,并做好安全培训、举一反三、吸 取教训,防止类似情况发

4、生。(三)检修管理公司机组检修工作严格依照集团、公司相关标准执行, 管理标准齐全,历次检修工作从前期策划、过程组织实施、 安全管控、质量验收,各环节跟踪到位、监管得当,截至目 前,未发生一起设备和人员的不安全事件,按期完成了各项检修任务,实现了机组启动一次成功和稳定运行,积极开展检修效果评价。所有检修标准项目执行检修文件包,非标项目严格执行三措一案, 并经审批确保各项检修工作可控、在控。外委单位管理方面严格执行集团承发包工程及临时用工 安全管理规定及公司各项规定,没有未签订合同、未进行安全培训和未进行开工审批而先开工的现象,安全管理人员、 特种作业人员、特种设备作业人员均持证上岗,证件合法合规

5、。(四)隐患排查治理公司制定了安全生产事故隐患排查治理管理办法, 明确了事故隐患的分类、 隐患排查治理的内容与方法、隐患管理的流程及相关信息报送要求;结合季节性检查、各类专 项检查定期组织开展各类隐患排查;利用公司数字化安全管理平台建立了全员岗位隐患排查登记程序、隐患排查管理程序,将公司所有隐患纳入管理平台实施动态跟踪管理;按照集团公司、政府及行业主管部门要求, 定期进行隐患排查信 息的报送,截至目前公司未发现重大事故隐患。(五)重大危险源监控我公司使用、储存的各种危险品数量均不满足等于或超过临界量,且2016年公司委托第三方(XX技术评价中心有 限公司)对我公司危险化学品重大危险源进行安全评

6、价工 作,确定我公司不存在危险化学品重大危险源。公司计划将于2019年重新对重大危险源进行安全评价工作。(六)应急管理公司共计编制安全生产管理综合预案、专项预案、现场 处置预案共计55项。经专家评审,于2016年在华北能源监 管局进行了备案。编制了公司应急救援处置手册,制定了公 司三年应急预案演练滚动规划及年度演练计划,按计划组织开展演练、评估及预案的修订、完善。 2017年委托有 资质的第三方对公司应急能力建设进行了评估,应急管理各项工作满足安全生产应急处置要求。(七)涉网安全公司已编制电力二次系统安全防护现场处置预案,通讯机房位于生产综合楼三楼,无对外开窗,设施布置完善,封闭良好,安装有空

7、调、防鼠板等,满足防雨防潮、防尘、防 小动物等安全要求。调度自动化系统严格按照电力二次安全 防护要求,实现安全分区、网络隔离。根据调度要求及统一 部署,今年对调度数据网及安全防护设备进行升级改造,目前正在实施。(八)危化品管理针对公司生产工艺的特点及所涉及的危险化学品的特性,制定了相关的安全生产管理制度及岗位操作规程,XX热电按照相关行业标准及集团公司管理制度的要求,始终坚持进行危险化学品重大危险源安全性评价及风险排查工作。公司组织对照涉及危险化学口安全风险的行业品种目录(安委20167号),摸排公司生产经营中存在的危险化学品安全风险,重点摸排危险化学品使用、 储存、运输和废弃 处置等各环节的

8、风险,建立了危险学品安全分布档案。二、存在的主要问题(一)电力建设安全(不适用)(二)电力建设工程质量监督管理(不适用)(三)电力系统运行安全1.运行管理1)本次自查工作中,发电部的“两票”执行情况问题 较多,如:操作内容中涉及具体数值的没有填写在操作票纸 票中;热机操作票填写备注内容不一致;操作票中涉及“检查各项参数正常”的较模糊的检查项目,操作人无法执行等。2)在工器具管理方面,发电部各运行值领取、更换安 全工器具后,有部分人员在领取、 更换后未进行登记,导致 部门的工器具台账更新不及时。2.设备管理目前遗留缺陷 47项,风险可控,均落实整改责任人及整改期限XX热电遗留缺陷统计厅P内容1#

9、2高压主汽调门门杆漏汽2汽机#5瓦X向轴振大报警(最大到135卜M3#2燃机降负荷至216MVW,燃烧室振动加速度最大 3.48g4#2比对计量单元入口手动门内漏5#1炉#1烟气热网循环宗宗体非驱动端水平向振动9.6丝6#2炉定排池减温水电动门内漏7综合管架处凝结水母管放水管路保温滴水8#1前置模块精滤2出口隔离阀前平衡阀漏天然气9次氯酸钠储罐液位计排污门前法兰漏药10#1炉高压汽包东侧液位计汽测二次门盘根漏汽11#1炉高压汽包东侧液位计汽测一次门盘根漏汽12#2余热锅炉局压蒸发器进口疏水电动角阀内漏13#1空压机冷却水电磁阀故障14#3空压机冷却水电磁阀内漏15#1高厂变油温2温度测点偏差大

10、16一级反渗透进水母管流量不准17#2废水泵不出力18#3 一级反渗透冲洗阀远方无法打开19#1燃机发电机燃机端铁心铜屏蔽温度 1异常20#2主义集气盒内无油21#2燃机TCS问北数第二#东侧顶灯不亮22#1炉#1高压给水泵启动后跳闸23汽机氢气循环风机故障跳闸24#2炉中压主汽并汽电动门前疏水一次门反馈异常25#2炉中压主汽并汽电动门前疏水二次门反馈异常26一期#1炉烟气分析仪COfi波动27一期#1、#2、#3、#4热水炉CEMS-氧化碳数值显示不准28一期#1热水炉排放参数(氮氧化物、一氧化碳)异常J29#2炉中压旁路至凝汽器调压阀压缩空气漏气30#1 燃机 TCS报 STAB MARG

11、 CTRL OTCARGUS SENS F31机组负荷稳定时#1高压主汽调门异常波动n32#1燃机天然气流量计算机报“天然气流量低”33#1燃机负荷由230M摘至214MVW,燃烧室振动加速度2g报警34#2燃机盘车啮合信号异常35#2燃机就地消防控制柜与主控室消防主机通讯异常36#2机负荷233M懒烧室振动加速度1、2、3点大于2g报警37办公楼6层消防水水流指示器动作异常38#2燃机HC动间隔缩短(1小时45分钟)39#1炉喷氨调门低负荷时调节缓慢40#2局旁反馈波动41#2燃机压气机排汽温度1、2偏差大42#1炉高压旁路减温水截止门开、关逻辑存在缺陷43#1高压旁路门小于5%F度时抖动4

12、4#1炉排放口 CEM系统报警45#2燃机消防控制柜报”#2燃机液压油模块电缆1”预火警(误报、主控报警 不T346#1燃机负荷由240MVW至230MVW,振动加速度大于 3g47保安B段#2柜02 #2燃机EMCCF关ECMSt无法分闸3.检修管理无。.隐患排查治理1)隐患排查问题整改、闭环不及时。检查公司安全管 理平台9月份隐患库,2018年9月公司隐患排查整改记录 共18项,其中已整改完成 4项,整改进行中6项,超期未 整改(闭环)6项,超期整改(闭环)率达 33%不符合公 司隐患排查治理相关要求。)在隐患整改审批环节中, 部分节点审批通过不及时, 延误隐患整改完成时间。)检查公司隐患

13、库,在隐患整改治理方案中缺少“资 金来源”项。.重大危险源监控(不适用).应急管理1)设备部电力二次系统安全防护应急演练未开展。2)由于人员变动,公司应急预案的报告程序、联系方 式等相关内容未及时修订。.水电站大坝安全管理(不适用)涉网安全1) 2018年等保测评认证工作未开展。(四)电力行业危化品安全无。三、整改措施(一)电力建设安全(不适用)(二)电力建设工程质量监督管理(不适用)(三)电力系统运行安全.运行管理1)操作内容中涉及具体数值的没有填写在操作票纸票中-要求操作票中检查、测量等各种参数应将当前值填写在该项 操作内容后面。2)热机操作票填写备注内容不一致 -对于操作票中备注中 如果

14、有填写内容,应当填写在第一页的备注栏,不签名,不写时间。3)操作票中涉及“检查各项参数正常”的较模糊的检查项 目,操作人无法执行。-热机主管更改标准操作票,将“检 查各项参数正常” 取消,将重点需要检查的参数及范围列在 操作票中,操作人逐一执行。4)各运行值领取、更换安全工器具后,有部分人员在领取、 更换后未进行登记,导致部门的工器具台账更新不及时。-安全主管下达运行指令:各运行值领取、更换安全工器 具后,在ERP日志中进行记录,专业主管对所负责的 工器 具台账及时更新。.设备管理目前机组处于检修状态,所有47项遗留缺陷均安排处理。.检修管理无。.隐患排查治理1)严格执行公司安全生产事故隐患排查治理管理办 法相关规定,加强隐患排查治理的督办工作,落实隐患排查治理主体责任并纳入公司安全生产考核体系。2)完善公司隐患库,在隐患整改治理方案中增加“资金来源”项。.重大危险源监控无。.应急管理1)要求设备部在本次机组检修结束后,按计划组织电 力二次系统安全防护应急演练,并做好演练后的总结、评估 工作。2)公司人员变动后,公司应及时修订应急预案的报告 程序、联系

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