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文档简介
1、ISO14001体系审核知识第1页,共17页。体系审核公司内部进行审核(内审、管审)客户对公司审核或公司对供应商审核第三方认证机构对公司进行审核体系审核分类第2页,共17页。体系审核方法审核方法:参考ISO14001:2004 17条文逐条审核。审核依据: 1.ISO14001:2004标准要求; 2.EMS手册、程序文件及其他文件要求; 3.适用的法律法规、客户要求以及其他要求。审核内容: 1.ISO14001文件(体系文件及政府性文件); 2.ISO14001运行记录; 3.作业现场的环境现况。第3页,共17页。体系审核条文第4页,共17页。体系审核条文4.2 环境方针 a.制定环境方针;
2、 b.对环境方针进行宣传(挂横幅、发放小卡片、现场张贴环境方针)。4.3.2 法律法规和其他要求 a.每年定期收集、更新环境类的法律法规及客户要求,制定适用法律法 规及其他要求清单; b.法律法规以地方标准为主,如河北省、三河市的法律规,如果没有地方 法规,则以国家法规为主; c.为了方便收集和更新,可采用电子档案,但法律法规清单为纸档用 于审核。4.3.1 环境因素 a.每年各部门进行环境因素识别与评价(制定环境因素登录及评价表 ), 公司进行重要环境因素识别和评价(制定重要环境因素清单与优先等 级鉴定表),当有环境因素变更时要及时跟新环境因素清单; b.对环境因素进行宣传(现场张贴环境因素
3、登录及评价表 ); c.员工了解自身岗位的环境因素。第5页,共17页。4.3.3 目标指标和管理方案 a. 每年制定公司的环境目标指标和管理方案(环境目标指标一览 表、环境管理方案推进书),各部门可制定分目标指标; b.对环境目标指标进行宣传,可发放小卡片、现场张贴等 ; c.每月统计目标指标各项目的达成情况(制定环境目标指标统计表)。体系审核条文4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限 a. 各部分制定岗位的职责和权限; b. 各岗位人员了解自身的职责和权限,并按其要求作业。4.4.2 能力、培训和意识 a. 各部门进行环境类知识培训,如ISO14001体系知识、化学品管 理、危险废弃物管理
4、、节水节电知识等(培训计划、教材、签到表); b. 员工了解基本的环境知识(现场抽问员工环境因素、垃圾分类、环境 方针等)。第6页,共17页。4.4.3 信息交流 a. 信息交流方式,对外与客户、供应商(邮件、电话、表单等),对内 与员工(邮件、电话、宣传栏、横幅、培训等); b. 对外来人员(如施工商)进行环保要求传达。体系审核条文4.4.4 文件 a. 制定EMS文件(手册、程序文件、作业指引和记录表单): b. 取得政府性文件,如公司的建设项目环境影响报告、环境影响批复、 环保验收报告。4.4.5 文件控制 a. 对文件进行制定、分发、回收,并做好记录; b. 文件更新后及时分发到各部门
5、。第7页,共17页。体系审核条文4.4.6 运行控制 管控范围:化学品、危险废弃物、消防、现场环境、水电使用情况、 员工的环境行为等。化学品管理:运输、储存、使用 1.化学品运输及使用时需佩戴相应的防护用品,车间内设置紧急洗眼器; 2.车间暂存区应张贴化学品对应的MSDS,配置防泄漏容器、PPE; 3.化学品仓内张贴化学品清单,对应的MSDS,配置防泄漏容器、PPE,安装通风、防静电、防爆设施、紧急洗眼器、 消防器材,不同性质的化学品要分类分开存放; 4.车间化学品容器(瓶、壶、桶)应明确标识,张贴化学品标签。 5.供应商货运化学品时应化学品包装上张贴危险货运标识 。 第8页,共17页。化学品
6、管理体系审核条文第9页,共17页。危险废弃物管理: 1.建立危险废弃物清单; 2. (产生危废的)在车间内配置危险废弃物垃圾桶,张贴标识,危险废弃物与其他废弃物分类、分开收集; 3.委托有资质的机构处理公司的危险废弃物,要求100%委外处理,并保存转移记录; 4.设立危险废弃物暂存仓,分类存放危险废弃物,设置通风、防爆、消防器材,配置防泄漏容器。体系审核条文第10页,共17页。消防 1.建立消防系统,设置消防通道及安全出口,配备消防器材; 2.消防系统日常维护、点检、保养及校验; 3.加强员工消防安全知识培训,提高应急、逃生技能; 4.建立消防应急预案、组织全员消防演习。体系审核条文第11页,
7、共17页。水、电的使用情况 1.车间内做好的水电有效利用、合理使用,如人走关灯、用水后及时关闭 水龙头。 2.采用节能降耗型的设备,如节水型水龙头、LED灯等。员工的行为 1.按照要求进行垃圾分类; 2.将废水、垃圾倒入制定区域; 3.特殊岗位佩戴好防护用品; 4.做好现场的消防器材的维护。体系审核条文第12页,共17页。4.5.1 监测和测量 a. 每年定期对厂区环境进行检测,如废水、废气、噪声等; b. 每月定期进行厂区及车间环境检查,保存检查记录; c.对环境检测设备、仪器定期进行校验。4.5.2 合规性评价 a. 每年 定期对收集的法律法规进行符合性评价(制定适用法律法规 及其他要求遵
8、守情况评价表); b. 将评价的结果传达至各部门。体系审核条文4.4.7 应急准备和响应 a.制定应急预案(火灾、化学品泄漏); b.每年定期进行预案演习,保存演习记录。第13页,共17页。4.5.4 记录控制 a. 保存各项文件要求的表单、检测报告、检查报告等记录; b.制定记录保存一览表,按照其保存时间进行保存。4.5.5 内部审核 a. 每年进行一次ISO14001体系内审; b. 制定内审计划、检查表、不符合项报告、纠正预防措施报告、 总结报告; c.保存内审的相关记录。体系审核条文4.5.3 不符合项、纠正和预防措施 a. 对环境检查的问题点、目标指标未达成的部门、内审不符合项开立
9、不符合项及纠正预防措施报告,要求其改善; b.对不符项的改善情况进行追踪。第14页,共17页。4.6 管理评审 a. 每年进行一次ISO14001体系管理评审; b.保存管理评审记录。 c.管理评审输入: 1 内、外部审核情况及合规性评价(遵循法规及其它要求情况); 2 可能影响管理体系策划的变更,包括组织内、外部环境的变化; 3 顾客、相关方的信息反馈,包括投诉和建议; 4 管理体系的目标、目标完成情况分析报告; 5 纠正和预防措施的落实情况; 6管理体系运行绩效; 7 次管理评审会议结论实施情况的追踪与评价; 8各部门管理体系运行情况总结、存在的问题,以及需要公司协调解决的问题; 9改进的建议以及公司未来发展计划与展望。 d.管理评审输出: 1 管理体系及其过程的改进,包括管理体系文件的改进; 2 与相关方要求有关过程的改进; 3 管理体系有效运行的资源需求; 4 对管理工作方针、管理目标、组织架构、过程控制评价结论。体系审核条文第15页,共17页。审核案例分析案例1:员工张某在车间内保养设备
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