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文档简介
1、质量管理体系文件工艺文件管理制度发布日期:2002-2-28实施日期:2002-3-5北汽福田汽车股份有限公司工艺文件管理制度1目的对各类工艺文件实施有效的程序控制,以确保工艺文件的正确性和有效性。适用范围适用于车辆产品工艺文件的编制、审批、标识、发放、归档、更改及回收处理。非车辆产品工艺文件参照执行。引用文件FTCX0101文件控制程序Q/FTP008-2001工艺文件编号规则Q/FTP009-2001工装图样及工艺文件采用与更改办法Q/FTP004-006-2001工艺文件完整性与格式.术语无5职责生产管理部负责的工艺文件a)新产品工艺方案。一级工艺路线。工时定额的审核、修订、报批、下发。
2、材辅料消耗定额的审核、修订、报批、下发。事业部制造技术部负责的工艺文件产品结构工艺性审查记录。一般产品和改进产品的工艺方案。c)二级工艺路线。d)作业指导书(装配、涂装、装焊等)。e)装配明细表(装焊、装配)。f)关键工序明细表。g)工序质量控制点明细表h)产品工时定额。i)材辅料消耗定额。J)专用工艺装备明细表。工具明细表。工位器具明细表。工艺装备验证单。n)工艺验证书。工艺总结。产品工艺文件目录。发动机产品参照车辆类工艺文件完整性,由发动机厂负责制订机加类工艺文件完整性并组织实施。非车辆产品(如模具、冲压件、铸件、农业装备、建材公司及塑机公司)事业部负责编制产品所需的全部工艺文件。6内容与
3、要求总则工艺文件是直接指导现场生产操作的重要技术文件,应做到:在充分利用现有生产条件的基础上,尽可能采用国内、外先进工艺技术和经验。在保证产品质量的前提下,尽可能提高生产效率和降低消耗。工艺文件的内容应正确、完整、统一、清晰并符合相应标准的规定。工艺文件中的计量单位符合国家法定计量单位。全新产品应具备的工艺文件产品结构工艺性审查记录。工艺方案。工艺路线(包括一级工艺路线和二级工艺路线)作业指导书(装配、涂装、装焊等)。装配明细表(装焊、装配)。关键工序明细表。工序质量控制点明细表。产品工时定额。材辅料消耗定额。专用工艺装备明细表。工具明细表。工位器具明细表。工艺装备验证单。n)工艺验证书。工艺
4、总结。产品工艺文件目录。对于改进或拓展产品,事业部据需要编制必需的工艺文件,满足生产需要。制订工艺文件的依据产品图纸和技术条件。产品生产纲领。企业现有生产资源状况。国内、外同类产品的工艺技术情报。国家有关的技术政策、法规。工艺卫生和环境控制要求。企业对该产品的工艺准备要求。工艺文件的形成 TOC o 1-5 h z 工艺文件的格式:按企业标准Q/FTP004-006-2001工艺文件完整性与格式执行。工艺文件的编制:工艺文件由主管员岗位(或大专学历)以上人员编制。工艺文件的校对:工艺文件由主管师岗位(或工程师职称)以上人员校对。工艺文件的审核:生产管理部编制的工艺文件由部门经理审核;事业部编制
5、的工艺文件由工艺科科长审核。工艺文件的会签:由相关部门的负责人进行会签。工艺技术文件标准化审查:已审核的工艺文件由专(兼)职工艺标准化人员进行标准化审查,审查内容包括。工艺格式和幅面是否符合标准规定;文件中所用的术语、符号、代号和计量单位是否符合相应标准,文字是否规范;所选用的标准、工艺装备是否符合标准;工艺尺寸、公差及工艺参数等是否符合标准。工艺文件的批准:生产管理部编制的工艺文件由主管副总批准;事业部编制的工艺文件,由制造技术部部长批准,必要时由事业部总工批准。工艺文件的编号:按企业标准Q/FTP008-2001工艺文件编号规则执行。6工艺文件登记方法给定编号的工艺文件均需登记在工艺文件编
6、号登记表内。登记时,应按文件特征号进行分类登记。c)经多处修改后重新描晒的工艺文件在原编号后加a、b、c等,以示区别。工艺文件的更改工艺文件的更改按企业标准Q/FTP009-2001工装图样及工艺文件采用与更改办法执行。工艺文件和资料分类工艺方案、工艺路线、作业指导书、装配明细表、关键工序明细表、工序质量控制点明细表、专用工艺装备明细表、工具明细表、材辅料消耗定额、产品工时定额、工艺文件目录等称为A类工艺文件。产品结构工艺性审查记录、工位器具明细表、工艺验证书、工艺装备验证单、工艺总结及各种质量记录等称为B类工艺文件。工艺文件标识A类文件和资料发放;要加盖标识印章,即:“分发有效”印章,再填写
7、发放部门及发放时间;试制用工艺文件需加盖“试制”印章和“分发有效”印章。成册使用的A类工艺文件和资料在封面上加盖标识印章;单页使用的A类工艺文件须每页加盖标识印章。关键工序作业指导书应加盖“关键工序”印章。加盖标识印章,注意不要影响工艺文件使用效果,尽量加盖在空白处。工艺文件发放按照FTCX0101文件控制程序执行。工艺文件和资料的日常管理a)工艺文件和资料的归档A类工艺文件和资料必须有底图和1份蓝图同时归档(用计算机打印件,复印发放的A类文件须将审批原稿归档);B类工艺文件和资料须将原稿归档;工艺文件和资料归档前必须审批手续齐全,内容无涂改、完整、有效;工艺文件和资料归档要办理登记手续。b)
8、工艺文件复制复制包括:晒制和复印,复制时由办理人填写审批单,经科长及以上人员批准后复制。c)建立工艺文件和资料台帐、分类登记保存。d)资料管理人员,负责工艺文件和资料的有效性和完整性。e)工艺文件和资料在使用过程中,不得随意更改、涂写,应保持文件的严肃性、完整性。f)工艺文件借阅部门内部借阅由档案员直接办理登记手续;其它部门或单位人员借阅时,须填写借阅申请单,由双方部门领导签字后方可办理借阅手续。工艺文件和资料的回收及处理工艺文件和资料作废或须更换时,需工艺主管部门下发“文件和资料回收通知单”(见FTCX0101文件控制程序),由各相关部门资料管理人员负责五日内收齐,并送回工艺管理部门档案室。工艺主管人员负责清点收回的工艺文件和资料,并由档案室资料员办理工艺文件和资料的回收手续,填写文件和资料回收登记表。资料员对收回并
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