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文档简介
1、第 PAGE8 页 共 NUMPAGES8 页2022财务审计年终工作总结 22022 财务审计年终工作总结一根据中心作重点和整体安排及思路,在领导指导下、以及各财务审计人员的大力支持下,完成了各项财务审计工作任务,确保工作有序、较好地履行了会计职能,为保证中心财务审计工作顺利进展发挥了积极的作用我简单的做了一个总结。一、认真做好常规性财务工作 ?1、财务部虽然缺员,但大家分工合作、互相配合,公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合网络营销部的销售工作,做好大量的会计报表资料,每月还要频繁办理工会及公积金业务。在这最平常最繁琐的工作中,财务部可以轻重缓
2、急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,根本上满足了各部门对我部的财务要求。2、对日常的财务工作流程纯熟掌握,可以做到有条不紊、条理明晰、账实相符。从原始发票的获得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从销售合同的归档到各种根底财务资料的搜集,都到达了正规化、标准化。搜集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库。但是也存在不少的问题,存在的问题是:在财务部内部的自查和反检中,发现个别业务帐务处理不够严谨,工作量大是客观原因,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边考虑的好习惯。接下来将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔
3、业务准确无误。二、有效开展工程本钱核算,加强了对各工程部的财务监视管理 ?财务部实行工程工程内部审计制度,审计人员由具备现场财务管理经历的财务人员担任,逐步对重点工程进展全面审计。二是原始记录单据不统一,开单人员随意性大,结账时财务复核不能一目了然,增加审核难度。财务部应标准工程上的各种原始记录的票据,要求消费部、销售部按财务要求标准填开、标准签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化,做好根底数据的标准、采集和上报,保证财务资料的准确性和及时性。第 2 页 ?三、积极筹措资金,保证现金流的正常化 ?2022 年资金回收难度大,这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远开展,获得银
4、行贷款支持,以弥补公司开展进程中对资金的需求,这是财务部2022 年度的奋斗目的,也是今后的开展方向。通过半年多的交往和屡次沟通,与银行建立友好合作关系。在此期间根据银行要求搜集、整理了大量财务资料,编制各类贷款报表。四、加强资金管理 ?针对货币资金,每月末定期对工程财务人员和公司出纳的货币资金进展内部自查、自检工作。虽然面对宏大而繁琐的资金流量,仍能保证资金收付平安、准确。2022 财务审计年终工作总结二一年来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合详细情况,全年的工作总结如下:一、完成的主要
5、工作 ?1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作,及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训,做好财务审计软件记账及系统的维护。3、对各类会计档案,进展了分类、装订、归档。二、加强学习,注重提升个人修养和综合素质 ?1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。2、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。3、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强效劳意识作为一切工作的根底;始终把
6、工作放在严谨、细致、扎实、务实上,脚踏实地工作。4、不断改良学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯穿,理论联络实际,用新的知识、新的思维和新的启示,稳固和丰富综合知识,使自身综合才能不断得到进步。三、存在的缺乏 ?尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的缺乏:1、理论程度不高,当前社会会计知识和业务更新换代比拟快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了会计根底知识和会计根底工作缺乏,影响来工作程度的进步。2、忙于应付事务性工作多,深化讨论、考虑、认认真真的研究条件及财务审计管理方法、工作制度少,工作有广度,没深度。第 3 页
7、?3、只干工作,不擅长总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学惯用科学的方法,善总结、勤考虑,逐步到达事半功倍的的效果。四、严格履行会计岗位职责,扎实做好本职工作 ?1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代开展的步伐。2、擅长总结,提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确根据,不断进步单位管理程度和经济效益。总结经历,建立健全良好的工作机制。2022 财务审计年终工作总结三财务审计部是公司的关键部门之一,对内财务审计管理程度的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。一年来,财务审计部紧紧围绕公司的
8、经营方针、效劳宗旨和效益目的,紧跟公司各项工作部署,在核算、管理、教育等方面均获得了优异成绩,全体员工任劳任怨、齐心协力、埋头苦干,圆满完成了各项工作任务,财务审计部综合工作才能又有了新的进步。为了总结经历,发扬成绩,克制缺乏,现将 2022 年的工作做如下简要回忆和总结:一、所做的工作 ?1、费用本钱方面的管理 ?标准了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储藏,减少资金占用。建立了材料领用制度,改变了原来不管是否需要、不管那个部门使用、也不管购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊本钱。简要列举事例、数字,用事实说话2、会计根底工作 ?1认真执行会计法,进一步对财
9、务审计人员加强财务审计根底工作的指导,标准记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进展审核,强化会计档案的管理等。对所有本钱费用按部门、工程进展归集分类,年底将共同费用进展分摊结转表达部门效益。简要列举事例、数字,用事实说话2按规定时间编制本公司需要的各类财务审计报表,及时申报各项税金。在公司的审计及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作。简要列举事例、数字,用事实说话3、财务审计核算与管理工作 ?1正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,保持与税务部门的沟通与联络,获得他们的支持与指导。简要列举事例、数字,用事实说话2不断加强团队建立,努力打造一个业务全面、工作热情高涨的团队。作为
10、一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。进步团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。简要列举事例、数字,用事实说话第 4 页 ?二、存在的缺乏 ?1、会计人员的业务知识还有待于进一步加强,新员工的细心程度还远远不够。2、敬业精神缺乏,局部员工患得串失,不能正确对待个人与集体的关系,工作中拈轻怕重。3、新员工的培训还需要进一步改良,培训的内容不够系统,对新员工的考核标准还不够科学。三、新年度工作打算 ?新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再厉,更上一层楼。20_ 年,我们将以“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务审计管理手段”等内容为根本目的,向财务审计精细化管理进军。要以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项详细的业务,都建立起一套相应的本钱归集。要以“全”为总揽
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