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1、泓域咨询/江门关于成立医学影像设备公司可行性报告江门关于成立医学影像设备公司可行性报告xxx(集团)有限公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108367758 第一章 拟组建公司基本信息 PAGEREF _Toc108367758 h 8 HYPERLINK l _Toc108367759 一、 公司名称 PAGEREF _Toc108367759 h 8 HYPERLINK l _Toc108367760 二、 注册资本 PAGEREF _Toc108367760 h 8 HYPERLINK l _Toc108367761 三、 注册地址 PAGEREF
2、 _Toc108367761 h 8 HYPERLINK l _Toc108367762 四、 主要经营范围 PAGEREF _Toc108367762 h 8 HYPERLINK l _Toc108367763 五、 主要股东 PAGEREF _Toc108367763 h 8 HYPERLINK l _Toc108367764 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108367764 h 9 HYPERLINK l _Toc108367765 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108367765 h 10 HYPERLINK l _Toc108367766 公司
3、合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108367766 h 11 HYPERLINK l _Toc108367767 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108367767 h 11 HYPERLINK l _Toc108367768 六、 项目概况 PAGEREF _Toc108367768 h 11 HYPERLINK l _Toc108367769 第二章 项目背景及必要性 PAGEREF _Toc108367769 h 16 HYPERLINK l _Toc108367770 一、 国内超声医学影像行业发展概况 PAGEREF _Toc108367770 h 1
4、6 HYPERLINK l _Toc108367771 二、 行业发展面临的机遇与挑战 PAGEREF _Toc108367771 h 16 HYPERLINK l _Toc108367772 三、 推动社会经济高质量发展 PAGEREF _Toc108367772 h 20 HYPERLINK l _Toc108367773 四、 建设制造强市、质量强市 PAGEREF _Toc108367773 h 20 HYPERLINK l _Toc108367774 五、 项目实施的必要性 PAGEREF _Toc108367774 h 22 HYPERLINK l _Toc108367775 第三
5、章 市场分析 PAGEREF _Toc108367775 h 24 HYPERLINK l _Toc108367776 一、 DR行业发展情况 PAGEREF _Toc108367776 h 24 HYPERLINK l _Toc108367777 二、 行业发展情况 PAGEREF _Toc108367777 h 26 HYPERLINK l _Toc108367778 三、 全球超声医学影像行业发展概况 PAGEREF _Toc108367778 h 27 HYPERLINK l _Toc108367779 第四章 公司筹建方案 PAGEREF _Toc108367779 h 28 HYP
6、ERLINK l _Toc108367780 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc108367780 h 28 HYPERLINK l _Toc108367781 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc108367781 h 28 HYPERLINK l _Toc108367782 三、 公司组建方式 PAGEREF _Toc108367782 h 29 HYPERLINK l _Toc108367783 四、 公司管理体制 PAGEREF _Toc108367783 h 29 HYPERLINK l _Toc108367784 五、 部门职责及权限 PAGEREF _T
7、oc108367784 h 30 HYPERLINK l _Toc108367785 六、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc108367785 h 34 HYPERLINK l _Toc108367786 七、 财务会计制度 PAGEREF _Toc108367786 h 36 HYPERLINK l _Toc108367787 第五章 法人治理结构 PAGEREF _Toc108367787 h 39 HYPERLINK l _Toc108367788 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc108367788 h 39 HYPERLINK l _Toc108367789 二、
8、董事 PAGEREF _Toc108367789 h 42 HYPERLINK l _Toc108367790 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc108367790 h 48 HYPERLINK l _Toc108367791 四、 监事 PAGEREF _Toc108367791 h 50 HYPERLINK l _Toc108367792 第六章 发展规划 PAGEREF _Toc108367792 h 52 HYPERLINK l _Toc108367793 一、 公司发展规划 PAGEREF _Toc108367793 h 52 HYPERLINK l _Toc1083677
9、94 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108367794 h 56 HYPERLINK l _Toc108367795 第七章 环境影响分析 PAGEREF _Toc108367795 h 59 HYPERLINK l _Toc108367796 一、 编制依据 PAGEREF _Toc108367796 h 59 HYPERLINK l _Toc108367797 二、 环境影响合理性分析 PAGEREF _Toc108367797 h 60 HYPERLINK l _Toc108367798 三、 建设期大气环境影响分析 PAGEREF _Toc108367798 h 60 HYP
10、ERLINK l _Toc108367799 四、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc108367799 h 61 HYPERLINK l _Toc108367800 五、 建设期固体废弃物环境影响分析 PAGEREF _Toc108367800 h 61 HYPERLINK l _Toc108367801 六、 建设期声环境影响分析 PAGEREF _Toc108367801 h 62 HYPERLINK l _Toc108367802 七、 建设期生态环境影响分析 PAGEREF _Toc108367802 h 62 HYPERLINK l _Toc108367803 八、 清
11、洁生产 PAGEREF _Toc108367803 h 63 HYPERLINK l _Toc108367804 九、 环境管理分析 PAGEREF _Toc108367804 h 64 HYPERLINK l _Toc108367805 十、 环境影响结论 PAGEREF _Toc108367805 h 65 HYPERLINK l _Toc108367806 十一、 环境影响建议 PAGEREF _Toc108367806 h 65 HYPERLINK l _Toc108367807 第八章 选址分析 PAGEREF _Toc108367807 h 67 HYPERLINK l _Toc1
12、08367808 一、 项目选址原则 PAGEREF _Toc108367808 h 67 HYPERLINK l _Toc108367809 二、 建设区基本情况 PAGEREF _Toc108367809 h 67 HYPERLINK l _Toc108367810 三、 全力创建国家创新型城市 PAGEREF _Toc108367810 h 69 HYPERLINK l _Toc108367811 四、 项目选址综合评价 PAGEREF _Toc108367811 h 71 HYPERLINK l _Toc108367812 第九章 风险分析 PAGEREF _Toc108367812
13、h 72 HYPERLINK l _Toc108367813 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc108367813 h 72 HYPERLINK l _Toc108367814 二、 项目风险对策 PAGEREF _Toc108367814 h 74 HYPERLINK l _Toc108367815 第十章 投资计划方案 PAGEREF _Toc108367815 h 77 HYPERLINK l _Toc108367816 一、 投资估算的编制说明 PAGEREF _Toc108367816 h 77 HYPERLINK l _Toc108367817 二、 建设投资估算 PAG
14、EREF _Toc108367817 h 77 HYPERLINK l _Toc108367818 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108367818 h 79 HYPERLINK l _Toc108367819 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108367819 h 79 HYPERLINK l _Toc108367820 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108367820 h 80 HYPERLINK l _Toc108367821 四、 流动资金 PAGEREF _Toc108367821 h 81 HYPERLINK l _Toc108367822 流动资金
15、估算表 PAGEREF _Toc108367822 h 81 HYPERLINK l _Toc108367823 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc108367823 h 82 HYPERLINK l _Toc108367824 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108367824 h 82 HYPERLINK l _Toc108367825 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108367825 h 83 HYPERLINK l _Toc108367826 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108367826 h 84 HYPERLINK
16、l _Toc108367827 第十一章 进度计划方案 PAGEREF _Toc108367827 h 86 HYPERLINK l _Toc108367828 一、 项目进度安排 PAGEREF _Toc108367828 h 86 HYPERLINK l _Toc108367829 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108367829 h 86 HYPERLINK l _Toc108367830 二、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc108367830 h 87 HYPERLINK l _Toc108367831 第十二章 经济收益分析 PAGEREF _Toc10
17、8367831 h 88 HYPERLINK l _Toc108367832 一、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108367832 h 88 HYPERLINK l _Toc108367833 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108367833 h 88 HYPERLINK l _Toc108367834 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108367834 h 89 HYPERLINK l _Toc108367835 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108367835 h 90 HYPERLINK l _Toc1083678
18、36 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108367836 h 91 HYPERLINK l _Toc108367837 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108367837 h 93 HYPERLINK l _Toc108367838 二、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108367838 h 93 HYPERLINK l _Toc108367839 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108367839 h 95 HYPERLINK l _Toc108367840 三、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc108367840 h 96 HY
19、PERLINK l _Toc108367841 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108367841 h 97 HYPERLINK l _Toc108367842 第十三章 项目总结分析 PAGEREF _Toc108367842 h 99 HYPERLINK l _Toc108367843 第十四章 补充表格 PAGEREF _Toc108367843 h 101 HYPERLINK l _Toc108367844 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108367844 h 101 HYPERLINK l _Toc108367845 建设投资估算表 PAGEREF _Toc
20、108367845 h 102 HYPERLINK l _Toc108367846 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108367846 h 103 HYPERLINK l _Toc108367847 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108367847 h 104 HYPERLINK l _Toc108367848 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108367848 h 105 HYPERLINK l _Toc108367849 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108367849 h 106 HYPERLINK l _Toc108367850 项目投资计
21、划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108367850 h 107 HYPERLINK l _Toc108367851 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108367851 h 108 HYPERLINK l _Toc108367852 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108367852 h 108 HYPERLINK l _Toc108367853 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108367853 h 109 HYPERLINK l _Toc108367854 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc1083678
22、54 h 110 HYPERLINK l _Toc108367855 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108367855 h 111 HYPERLINK l _Toc108367856 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108367856 h 112 HYPERLINK l _Toc108367857 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108367857 h 113 HYPERLINK l _Toc108367858 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108367858 h 114 HYPERLINK l _Toc108367859 项目实施进度计划一览
23、表 PAGEREF _Toc108367859 h 115 HYPERLINK l _Toc108367860 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc108367860 h 116 HYPERLINK l _Toc108367861 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc108367861 h 116报告说明xxx(集团)有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx有限公司共同出资成立。其中:xxx有限责任公司出资656.50万元,占xxx(集团)有限公司65%股份;xxx有限公司出资354万元,占xxx(集团)有限公司35%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资14631.17万元,其中:建
24、设投资11770.89万元,占项目总投资的80.45%;建设期利息151.60万元,占项目总投资的1.04%;流动资金2708.68万元,占项目总投资的18.51%。项目正常运营每年营业收入29800.00万元,综合总成本费用24497.80万元,净利润3875.15万元,财务内部收益率20.08%,财务净现值3669.40万元,全部投资回收期5.70年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。经过多年的发展,医学影像各细分领域的技术研究已相对成熟。多模态成像技术融合发展,有利于结合不同成像模式的优势,为临床诊断提供更高质量的病灶部位图像。目前国内相关产品注册所需的产
25、品分类尚未完全明确,未来,随着多模态产品注册监管政策明确落地实施,多模态技术融合产品将迎来产业化释放,未来发展空间广阔。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。拟组建公司基本信息公司名称xxx(集团)有限公司(以工商登记信息为准)注册资本1010万元注册地址江门xxx主要经营范围经营范围:从事医学影像设备相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)主要股
26、东xxx(集团)有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx有限公司发起成立。(一)xxx有限责任公司基本情况1、公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不
27、协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5770.184616.144327.64负债总额1964.381571.501473.29股东权益合计3805.803044.642854.35公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入18458.0014766.4013843.50营业利润4577.
28、753662.203433.31利润总额4306.603445.283229.95净利润3229.952519.362325.56归属于母公司所有者的净利润3229.952519.362325.56(二)xxx有限公司基本情况1、公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月
29、资产总额5770.184616.144327.64负债总额1964.381571.501473.29股东权益合计3805.803044.642854.35公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入18458.0014766.4013843.50营业利润4577.753662.203433.31利润总额4306.603445.283229.95净利润3229.952519.362325.56归属于母公司所有者的净利润3229.952519.362325.56项目概况(一)投资路径xxx(集团)有限公司主要从事关于成立医学影像设备公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出
30、的理由自上世纪九十年代数字化医疗开始进入中国市场以来,我国数字化医疗影像设备进入快速发展阶段,DR作为主要的数字化医疗影像设备,在国内各级医疗机构中逐步得到推广应用,目前该市场主要以国产品牌为主,约占70%左右的市场份额。2014年我国DR市场规模约为101亿元,至2021年增加至约142亿元,预计2023年将进一步增加至约170亿元,年复合增长率为13.90%。“十四五”时期我市经济社会发展的主要目标。综合考虑未来发展趋势和条件,以二三五年与全国同步基本实现社会主义现代化为目标,坚持目标导向和问题导向相结合,坚持守正和创新相统一,全力推动各项事业取得重大进展,今后五年我市经济社会发展要努力实
31、现以下主要目标。经济发展取得新成效。地区生产总值年均增长6%左右,增幅高于全国、全省平均水平,经济质量明显提升,打牢全面现代化的物质基础。创新能力明显提升,国家创新型城市、珠三角(江门)国家自主创新示范区建设取得显著成效;千亿产业、千亿强区、千亿国资平台建设及升级版“三个千亿投资计划”顺利完成;产业迈向中高端水平,先进制造业加快发展,现代产业体系建设成效明显;珠西综合交通枢纽城市地位凸显,实现一小时通达大湾区枢纽机场和主要城市;中心城区首位度、集聚力、辐射力显著增强,“三区并进”区域协调发展格局持续深化,海洋经济发展取得长足进步,沿江滨海现代化大城市格局基本形成。改革开放取得新突破。“放管服”
32、改革、要素市场化配置改革、投融资体制改革、国资国企改革、产权制度改革等取得重大进展,市场主体更加充满活力,形成市场化法治化国际化营商环境。对外开放水平全面提高,经贸合作稳中提质,贸易结构持续优化,服务贸易快速发展,利用外资水平显著提升,全面融入新发展格局。生态文明建设实现新进步。国土空间开发保护格局得到优化,生态环境持续改善,生态安全屏障更加牢固,能源资源利用效率大幅提高,主要污染物排放总量持续减少。绿色生产、绿色消费成为生产生活的主流。城乡人居环境明显改善,国家生态文明建设示范市创建工作深入推进,成为全省绿色发展典范。(三)项目选址项目选址位于xxx(待定),占地面积约34.00亩。项目拟定
33、建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xx套医学影像设备的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积40439.65,其中:生产工程25473.46,仓储工程7217.90,行政办公及生活服务设施5191.95,公共工程2556.34。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资14631.17万元,其中:建设投资11770.89万元,占项目总投资的80.45%;建设期利息151.60万元,占项目总投资的1.04%;流动资金2708.68万元,占项目总投资的18.51%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收
34、入(SP):29800.00万元。2、综合总成本费用(TC):24497.80万元。3、净利润(NP):3875.15万元。4、全部投资回收期(Pt):5.70年。5、财务内部收益率:20.08%。6、财务净现值:3669.40万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价综上所述,该项目属于国家鼓励支持的项目,项目的经济和社会效益客观,项目的投产将改善优化当地产业结构,实现高质量发展的目标。项目背景及必要性国内超声医学影像行业发展概况国内超声医学影像行业起步相对较晚,但是随着国家整体技术实力的增强及工业基础水平的提升,叠加多年的持续快速发展,我国超声影像设备的技术水平及
35、临床应用均得到了迅速的提升。目前,国产彩超的功能基本可以满足医院及其他各类型医疗机构的日常诊疗需求,行业发展处于急剧升温阶段,预计未来我国超声影像设备产业将依然会保持高速增长。根据SignifyResearch统计数据显示,2019年中国超声医学影像设备市场规模为39,835台/套,2020年市场规模增加至41,931台/套,预计到2024年增加至68,032台/套,年复合增长率为11.30%。在满足国内需求的同时,国内厂商积极开拓海外市场,凭借产品的高性价比,逐渐向发达国家的中高端市场渗透,产品远销亚太、欧美等地区。行业发展面临的机遇与挑战1、行业发展面临的机遇(1)基层市场容量增加,市场持
36、续扩容分级诊疗带动基层医疗需求释放,将常见病、多发病和慢性病等轻症患者向基层医院分流。在此背景下,基层医疗设备市场将逐渐扩容。2019年,国家卫健委发布乡镇卫生院服务能力评价指南(2019年版)和社区卫生服务中心服务能力评价指南(2019年版)(以下简称“指南”),指南规定了设备配备指标要求:乡镇卫生院和社区卫生服务中心要配备90%以上的基本设备,并要配备六种以上中医诊疗设备和康复设备,以及要拥有DR、彩超、全自动生化分析仪、血凝仪、十二导联心电图机、空气消毒机、麻醉机、胃镜、呼吸机等。2022年5月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见,提出要完善医疗卫
37、生体系,推进县级疾控中心建设,配齐疾病监测预警、实验室检测、现场处置等设备,完善县级妇幼保健机构设施设备。根据国家卫健委统计信息中心发布最新数据,截至2021年11月底,我国基层医疗卫生机构共有99.00万个,其中社区卫生服务中心(站)3.60万个,乡镇卫生院3.50万个,村卫生室60.80万个,诊所(医务室)27.50万个。这意味着全国将有7.1万家医疗机构需要配置彩超设备和DR设备,市场容量将得到很大的提升。另一方面,重大疾病诊治前移助力医学影像市场发展。“强化早诊断、早治疗、早康复,实现全民健康”等是中共中央、国务院通过“健康中国2030”规划纲要所做的重要部署。超声影像设备作为医疗机构
38、的常规诊疗设备,且具有安全无创、实时性好、使用成本低、应用范围广等优势,易被患者接受。便携式DR产品因其具有产品便携、辐射剂量小等优势,在重大疾病诊治前移的政策背景下将优先受益。(2)特别审批通道提升企业研发能力,高技术实力企业受益2021年4月,新修订的医疗器械监督管理条例正式实施。新规指出国家制定医疗器械产业规划和政策,将医疗器械创新纳入发展重点,对创新医疗器械予以优先审评审批,支持创新医疗器械临床推广和使用,推动医疗器械产业高质量发展。在国家积极鼓励医疗器械技术创新的背景下,研发实力雄厚,拥有较强的技术创新能力和研发成果转化能力的企业将直接受益。(3)人口老龄化及慢性病高发,推动行业持续
39、增长根据世界卫生组织发布的2020世界卫生统计报告(WorldHealthStatistics2020)及其他公开信息,2000年全球人口预期寿命为67岁,2019年增加至73岁。与此同时,我国也正在快速步入老龄化社会。据国家统计局数据显示,2012年末我国65周岁及以上人口数为12,777.00万人,占总人口的比例为9.40%。2021年末我国65周岁及以上人口数为20,056.00万人,占总人口的比例为14.20%。随着中国人口老龄化现象逐渐显现,消费结构升级等潜在需求在进一步释放,健康中国建设和政府财政医疗卫生投入也在持续跟进,2012年我国人均卫生费用支出为2,068.76元,2020
40、年人均卫生费用支出增加至5,112.34元,年复合增长率为11.97%。通过医学影像设备进行早期筛查和鉴别,对降低疾病的死亡率、提高患者生存质量具有十分重要的意义。老龄化的加剧,客观上提升了全球慢性病发病率,势必带来更大的医学影像需求,推动行业快速发展。(4)发展高端医疗器械上升为国家战略,进口替代进程提速中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要提出,发展高端医疗设备,完善医疗器械等快速审评审批机制。2021年12月发布的“十四五”医疗装备产业发展规划提出医疗装备产品认可度、品牌美誉度及国际影响力快速提升,在全球产业分工和价值链中的地位大幅提高,6-8家企业跻身
41、全球医疗器械行业50强。目前,国内高端医疗器械中进口品牌仍然占据较高的市场份额,2019年国内主要进口厂商市场份额超过60%。未来,随着国家一系列鼓励政策的出台,国产设备凭借长期的技术积累、价格优势和渠道优势将拉开新一轮的高增长。2、行业发展面临的挑战医疗器械行业产品主要包括低值耗材、高值耗材、体外诊断产品以及设备类医疗器械。低值耗材、高值耗材、体外诊断等产品已经逐步实施“两票制”和“集中采购”。未来如果相关政策在医疗器械领域全面推行,可能对行业销售模式、销售费用、毛利率等产生影响。推动社会经济高质量发展以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益
42、增长的美好生活需要为根本目的,积极参与构建新发展格局,举全市之力投身“双区”建设,认真落实省委“1+1+9”工作部署和市委“1+1+5”工作举措,坚持走工业立市、制造强市之路,加快建设现代产业体系,推进市域治理体系和治理能力现代化,统筹发展和安全,实现经济行稳致远、社会安定和谐,奋力打造珠江西岸新增长极和沿海经济带上的江海门户,为全省在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌贡献江门力量。建设制造强市、质量强市坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,建设制造强市、质量强市、网络强市、数字江门,打好产业基础高级化、产业链现代化攻坚战,全力构建以先进制造业为主体的现代产业体系,提
43、高经济质量效益和竞争力。(一)培育壮大先进制造业集群加快发展高端装备制造、新一代信息技术、大健康、新能源汽车及零部件、新材料等战略性新兴产业,优化提升金属制品、造纸和印刷、纺织服装、家电、摩托车及零部件等传统特色产业,构建一批超千亿、超五百亿的产业集群成长梯队,打造“5+N”先进制造业集群体系,保持制造业比重稳中有升。促进大中小企业融通发展,做大做强龙头企业,深入实施大型骨干企业培育计划,打造一批百亿、五十亿、十亿级骨干企业梯队,形成行业引领带动效应。推动中型企业加速壮大,培育一批专精特新“小巨人”企业、单项冠军企业。推动重大项目加快落地和投产达产,形成经济发展新增长点。(二)推动产业优化升级
44、加快推进稳链补链强链控链,壮大支柱产业链,打造新兴产业链,发展产业生态主导型企业、产业链“链主”企业,提高产业链根植性。实施新一轮技术改造,引导企业开展数字化、网络化、智能化、绿色化改造,发展服务型制造,推动传统产业向产业链高端跃升。建设工业互联网创新中心,推动工业企业“上云上平台”,促进企业联动转型、跨界合作。加快军民融合产业发展。推动建筑业高质量发展。(三)加快发展海洋经济大力推动临海先进制造业集聚集群发展,扶持发展海洋新兴产业,提升发展海洋交通运输和港口物流业,优化发展现代海洋渔业、海产品精深加工业,突破发展滨海旅游业。加快涉海重大项目建设,加强与大型央企国企合作,谋划广海湾30万吨级深
45、水港,推动香港惰性拆建物料处置区建设取得突破,科学规划布局新材料一体化项目,实现大港口和临港工业区联动发展。推动黄茅海跨海通道加快建成,谋划打造万亩海洋战略性新兴产业园区。加快台山核电二期及其配套输电工程、广海湾LNG接收站等重大能源项目建设,谋划推动天然气水合物开发利用项目落地,推动大广海湾经济区建设国家级能源基地,服务国家南海资源开发战略。项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断
46、增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。市场分析DR行业发展情况1、全球DR行业发展概况国际市场上,在欧美等发达国家和地
47、区,DR设备发展时间较长,积累了较为领先的技术。2015年,全球DR设备的市场价值约为114亿美元,2020年增加至160亿美元,复合增长率为6.77%。2、国内DR行业发展概况自上世纪九十年代数字化医疗开始进入中国市场以来,我国数字化医疗影像设备进入快速发展阶段,DR作为主要的数字化医疗影像设备,在国内各级医疗机构中逐步得到推广应用,目前该市场主要以国产品牌为主,约占70%左右的市场份额。2014年我国DR市场规模约为101亿元,至2021年增加至约142亿元,预计2023年将进一步增加至约170亿元,年复合增长率为13.90%。便携化设备市场需求快速增加近年来,超声影像设备相继融入触摸屏、
48、无线传输等新兴技术,不断向便携化方向发展,传统的DR设备也在朝着移动式和便携式演进。在控制产品辐射剂量的同时确保成像质量稳定,辐射剂量优于操作者免防护的国家标准,解决了传统X射线的最大痛点,也拓展了DR的使用场景。我国医疗资源分配不均衡,在全国各级医疗卫生机构中基层医疗机构数量占比最多,成本优势突出的便携式超声和便携式DR诊断设备替代空间广阔,能有效推动国家分级诊疗政策的落地实施。更为重要的是,便携式且免防护的医疗影像设备更便于医生走进家庭,体现以人为本,患者为中心的新理念,也能很好解决社区、移动场景的患者需求,尤其是偏远山区入户、急诊急救、军队作战需求等。未来,随着便携设备中加入依托5G传输
49、技术和云技术的远程服务,一定程度上降低了医疗影像诊断准确度对医生经验的依赖,会进一步促进便携化的发展。经过多年的发展,医学影像各细分领域的技术研究已相对成熟。多模态成像技术融合发展,有利于结合不同成像模式的优势,为临床诊断提供更高质量的病灶部位图像。目前国内相关产品注册所需的产品分类尚未完全明确,未来,随着多模态产品注册监管政策明确落地实施,多模态技术融合产品将迎来产业化释放,未来发展空间广阔。近年来,国家相关部门出台多项鼓励医学影像人工智能发展的政策,如全面建立远程医疗应用体系,实施健康中国云服务计划,建设健康医疗服务集成平台,提供远程会诊、远程影像诊断服务等产业政策并积极推进落实,为医学影
50、像人工智能创新企业发展创造积极的政策环境。手术导航系统一直拥有“外科之眼”的美誉,可以精准定位手术病灶,从而减轻患者创伤,进一步提高手术的有效性、安全性,同时可以相对独立于外科医生经验结果。当前,传统X射线、CT和超声是影像引导下手术中应用最为广泛的技术,其中传统X射线和CT在使用过程中不可避免的对人体造成辐射损伤,超声成像是最为安全的影像引导手段。目前,在美国和欧洲等国家和地区,基于超声成像的图像引导手术机器人系统已经逐步取得了FDA认证,并开始应用于临床中,尤其是在专科微创外科手术中的应用,正在快速推广过程中。医学影像设备将不仅局限于一种医学辅助诊断手段,而是将逐步成为医学诊疗系统尤其是图
51、像引导手术机器人系统的重要组成部分,大幅拓宽了医学影像技术的应用领域。行业发展情况医学影像诊断是辅助临床诊断的方式,其本质是利用各种媒介作为信息载体,将人体内部的组织器官结构以影像方式呈现,供诊断医师从中判读人体结构、病变信息。医学影像设备临床应用广泛,无论是在病情评估、病灶性质判定、手术方案制定、术中监控,还是治疗后效果评估,都发挥着重要的作用。医学影像设备主要包括超声、X射线、CT、MRI和PET。医学影像设备产品包括超声医学影像设备(B超和全数字彩超)及X射线设备,行业内这两种设备占据了医学影像设备约30%以上的市场份额。全球超声医学影像行业发展概况随着人口老龄化问题日趋严峻引发慢性病发
52、病率逐年提升,医疗卫生投入增加,在此背景下,全球医疗设备市场快速扩容,2019年全球医疗设备市场规模为4,574亿美元,同比增长超过5%,2024年预计可达5,945亿美元,2019年至2024年复合增长率为5.38%。超声医学影像设备作为医疗器械行业的细分领域之一,行业规模也呈上升趋势。根据SignifyResearch统计数据显示,2019年全球超声医学影像设备市场规模为197,683台/套,至2020年增加至211,976台/套,预计到2024年将进一步增加至305,989台/套,年复合增长率为9.13%。其中,欧美等发达国家和地区的医疗器械产业发展历程较长,市场以技术研发升级和产品更新
53、换代为主,行业规模领先且需求相对稳定,2019年至2024年,西欧及拉丁美洲的市场增速均低于全球市场增速。与发达国家相比,以中国为代表的新兴市场起步较晚,产品普及需求和升级换代需求并存。2019年至2024年,全球超声医学影像设备市场预计增加4.69亿美元,中国将占据60%的增长份额,现已成为全球最具增长潜力的超声医学影像设备消费市场。公司筹建方案公司经营宗旨公司通过整合资源,实现产品化、智能化和平台化。公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制
54、度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、医学影像设备行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促
55、进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。公司组建方式xxx(集团)有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx有限公司共同出资成立。其中:xxx有限责任公司出资656.50万元,占xxx(集团)有限公司65%股份;xxx有限公司出资354万元,占xxx(集团)有限公司35%股份。公司管理体制xxx(集团)有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直
56、接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6
57、、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及
58、总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计
59、资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(
60、四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟
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