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文档简介
1、XXXXXX有限公司ISO50001-2018能源管理体系内部审核资料目 录1. 能源管理体系内审年度计划2. 内部审核实施计划3. 内审检查记录表4. ISO50001-2018能源管理体系查检表5. 内审不合格报告单6. 内部审核报告7. 纠正与预防措施实施表8. 能源管理体系运行情况报告能源管理体系内审年度计划一、目的:验证能源管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。二、审核范围:三、内审依据:3.1 ISO 50001:2018标准3.2 手册、程序文件3.3 作业文件、技术标准3.4 国家的法律法规四、内审的方式集中审核方式五、内审时间安排(预计)六、内审组长: X
2、XXX 组员: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 七、现场审核计划计划于内审前10天发至各被审核单位起草: XXXX 时间: 20-2-18 审核: XXXX 时间: 20-2-18 批准: XXXXX 时间: 20-2-18 内部审核实施计划 版号:A/01、目的验证能源管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。2、内审范围3、内审依据3.1 ISO5000-2018标准3.2手册,程序文件3.3技术标准,工艺操作规程,管理规定3.4国家法律法规4、审核组长:XXXXX组员:XXXXX5、审核时间: 2021 年 2 月20 日-22日6、具体审核安排审核日期受审核部门
3、涉及过程代号备 注2021 年 2 月20 日-22日管理层综合部品管部生产部技术工程部计 划: XXXXX 日 期: 2021年2月18日批 准: XXXXX 日 期: 2021年2月18日XXXXXXX有限公司ISO 50001:2018能源管理体系查检表序号标 准 检 查 内 容查检记录部门稽核结果14.1理解组织及其环境是否对组织及其内外部环境进行识别和评价;对公司外部和内部因素分析,内外部因素有原材料价格、法律法规变更、薪资、水电油价格等管理层符合4.2理解员工和其他相关方的期望;是否对员工相关方的期望进行识别和评价;相关方有政府机构、供应商、员工和其它服务提供商,有相关方的能源文件
4、化信息;提供2019年法律法规清单识别清单,共82项4.3 确定能源管理体系范围是否确认了能源管理体系的范围;能源管理体系明确了管理范围,具体详见ZC-En-2019 En管理手册描述。4.4 能源管理体系是否建立并实施了能源管理体系;见文件清单5.1 领导作用和承诺最高管理者承诺提供能源管理体系建立、实施、保持和不断改进所需的资源? 领导作用与承诺:具体详见ZC-En-2019 En管理手册描述。5.2 能源方针是否是否确立能源方针,并实践和保持能源方针,确定目标、指标?能源方针:安全、健康、绿色、守法、创新;公司制定了能源管理体系方针,并通过场所公示及培训、传递等方式进行内部和外部沟通。查
5、欧初群对此清楚掌握5.3 组织的岗位、职责和权限是否任命管理者代表和批准组建能源管理团队,明确职责权限?公司任命了任枫锋为管理者代表,建立了能源管理团队,明确了职责,具体详见ZC-En-2019 En管理手册描述。6.1 应对风险和机遇的措施是否根据公司内外部环境和相关方的需求和期望识别结果,识别出相应的能源风险和机遇,并制定相关措施;通过月度及年度会议对公司的风险和机遇进行识别,并制定了相关措施。6.2 环境目标及其实现的策划是否制定了相应的能源目标,并策划了对应的实施方案总经理主持,管理者代表组织,按要求策划和实施了能源管理体系。7.1 资源是否提供了相应的人力、基础设施、资金支持?公司确
6、定了组织结构,各职能部门的职能分配表,并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系,并在公司内对各级员工进行了必要的传达,同时制定了岗位说明书等。注:具体详见ZC-En-2019 En管理手册描述。9.3 管理评审是否定期主持管理评审,明确体系改进方向并实施?见2021年管理评审计划,改进见能源管理评审报告。25.2 能源方针是否建立适合的能源方针,并满足标准规定的八项要求?能源方针:安全、健康、绿色、守法、创新;综合部符合能源方针是否定期评审和更新?有进行评审是否形成文件,并在组织内部各个层面进行沟通传达?见文件收发文清单35.3 组织的岗位、职责和权限管理者代表是否满足行政和技术要求?是否明
7、确能源管理团队,指定相关人员,并由相应的管理层授权,共同开展能源管理活动?查公司制定了岗位说明书,有对管理者代表进行规定,查培训考核合格;制定了组织架构,规定了对应的权责及流程。综合部符合是否向最高管理者报告能源绩效和管理体系绩效?见每月能源目标分解及完成情况统计汇报、能源评审报告及管理评审报告是否策划有效的能源管理活动,制定相关工作要求,确保能源方针的落实、能源管理活动及体系开展的有效性?ZC-EnP-03-能源运行控制程序规定了能源管理目管理内容及要求;ZC-EnP-01-能源评审管理程序对能源评审内容及要求进行了规定。通过从上到下方针宣贯及管理文件、技术文件的学习、培训确保各项能源管理方
8、针落实、能源管理活动及体系开展的有效性。46.2 目标,能源指标及其实现的策划是否建立能源目标、指标体系,并全面覆盖,与方针保持一致并满足法律法规和其他要求?是否建立能源管理实施方案,并管理职责、方法、时间进度明确,确定验证方法?通过对体系运行期间能源使用情况进行评审,确定了下个运行期间的能源基准、绩效参数及目标指标要求,具体内容见能源评审报告。根据公司目标,将目标对各部门进行了分解,实现了全覆盖,各项目标、指标与方针保持一致,并满足法规等要求。通过每月的能源各项指标完成情况进行统计分析,具体见每月能源目标分解及完成情况统计表,从中可以看出2019年8月至2021年1月各项目标均完成。综合部符
9、合57.2 能力是否识别主要能源使用与体系运行控制的培训需求和培训计划?见培训计划;综合部不符合是否按计划组织开展相关培训并保持记录?见培训记录;查2021年3月份一位新进员工未进行能源相关培训7.3 意识是否通过培训提高人员能力意识?见培训评价;67.4 沟通是否建立关于能源绩效、能源管理体系运行的内部沟通程序文件和机制?提供ZC-QEP-03信息交流控制程序,对公司内外部沟通进行了规定,沟通方式包括电话、会议、邮件、座谈交流、微信平台等 综合部符合内部沟通程序机制运行是否畅通,员工提出的改进建议是否能够得到评估以及采纳实施?与外界的交流,是否形成方法并实施?78.3 采购采购决策中是否考虑
10、对能源绩效的评价要求?查设备采购合同中体现了体现能效要求,设备验收也做了要求;电器配件同样要求;提供有原料采购合同及验收记录,提供合格供方名录及评价表。综合部符合采购能源服务、产品和设备时,对供应商评价过程是否考虑能源绩效的要求?在能源采购中,应制定各类能源产品的采购规范,确立能源采购方式、渠道和流程,准确计量能源数量和检验能源质量,并形成记录?89.1.2 法律法规要求和其他要求的合规性评价是否建立获得节能法律法规的渠道?查EP-01-R04-合规性评价报告,能源法律法规清单,共识别82项综合部符合节能法律、法规等识别是否全面?是否确定准则和方法,以确保将法律法规及其他要求应用于能源管理活动
11、中?是否定期评审和更新适用的法律法规及其他要求?99.1 能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价是否按GB17167标准要求对能源使用配备能源计量器具?查正驰能源计量器具清单,共配备28pcs;查现场电表有做校验;每月对产品质量合格率、能源目标分解及完成情况改最新、每月水电气能源月报进行了统计综合部符合计量器具是否定期校验,且具有相关记录?对能源利用过程的运行参数进行日常性的监测?采用规范的表格,建立能源统计报表,保证数据的可追溯性?定期对重点用能设备进行监测,并提供监测报告?106.4 能源绩效参数是否识别能源绩效参数,能够监视测量能源绩效?提供2019年7月30日及2021年2月2
12、5日编制的两份能源评审报告,确定了2019年8月以后及2021年年度能源绩效参数,确定参数能够满足标准要求,具体内容见能源评审报告;生产部符合绩效参数设立、更新的方法是否形成记录并进行定期的评审?是否定期评审,保持能源绩效参数对能源绩效的有效性,并记录?116.5 能源基准确立了三级能源基准,并记录?提供2019年7月30日及2021年2月25日编制的两份能源评审报告,确定了2019年8月以后及2021年年度三级能源基准(公司级、部门级、岗位级),查看2021年度能源评审报告中对能源基准的调整为:电单耗0.64,产品单耗0.079;确定参数能够满足标准要求,具体内容见能源评审报告生产部符合是否
13、定期或适时调整能源基准,使其与企业现行的状态相适应?128.1 运行的策划和控制建立主要能源使用的有效运行和维护准则?公司制定了设备操作规程、能源制度等先关文件制度,见设备操作规程清单、能源制度清单;查设备维护维修计划、注塑机操作指引、注塑工艺参数记录对设备运行、维护进行了规定并开展实施;现场安全警示、消防器材的符合性;查包装作业规范、OQC作业指导书,生产报表及出货检验记录,工艺参数设定与规定相符,应急响演练对用电相关进行了规定生产部符合是否根据运行准则运行和维护设备、设施、系统和过程?准则是否传达至相关组织及工作人员?138.2 设计是否考虑能源绩效改进的机会及运行控制的需要?ZC-En-
14、2019 En管理手册中对先关设计要求进行了规定,内容符合相关规定;本年度无新、改、扩建项目;故无相关设计;技术工程部符合是否按规定进行节能评估和审查?能源绩效评价的结果是否纳入项目设计规范和采购活动?147.5 文件化信息是否建立能源管理手册?程序文件?作业指导书?见文件清单、收发文登记;现场查文件8份,其中1份行车操作指引未加盖受控章;品管部不符合文件的发布、评审、更新、处置、借阅(打印)等有痕迹、有授权?文件的状态管理:现行文件处于有效状态、更改及作废文件易于辨识?有效文件发放至相关使用部门?159.2能源管理体系的内部审核是否定期进行内部审核?内部审核范围是否明确、编制内部审核计划、明
15、确方案,职责分配明确?见2021年能源内审计划、计划明确规定了审核范围,日期,小组职能等。品管部符合169.3 管理评审是否有法律、法规和标准及其他要求的变化?见2021年管理评审计划,计划明确规定了审核范围,日期,小组职能等。品管部符合是否有政府主管部门和节能监察机构考核、审计、监察、检查的改进要求及内部提出的改进建议?是否有能源目标、指标及节能改进方案的实现程度?是否有内部审核和外部评价结果?是否有纠正措施和预防措施的实施情况及以往管理评审的后续措施?是否有对下一阶段能源绩效的规划?是否有能源方针、基准、标杆及目标指标等变更的重大决策?是否有能源管理体系的改进措施?是否有实施改进的资源需求
16、变化?1710.1 不符合与纠正措施是否识别评审不符合或潜在不符合?针对不符合与纠正措施在ZC-EnP-03-能源运行控制程序中做出了规定品管部符合是否分析确定不符合或潜在不符合产生的原因?是否评估采取措施的要求,并制定和实施适宜的措施?内审不合格报告单 版号:A/0 共2 项 第1项受审部门综合部陪同人员徐小梅审核依据R标准,条款 7.2 能力 程序,条款号 手册、条款号 其它严重程序严重 一般不合格事实描述: 查未按要求对2021年2月份一位新进员工进行能源相关培训审核员(签字) XXX 受审部门代表(签字):XXX日 期: 2021年 02 月 21 日 日 期: 2021年 02 月
17、21日不合格原因及纠正或预防措施计划(由受审方填报): 该员工为单独入职,计划与下一批新进员工共同进行培训,培训于2月21日完成制订人(签字) XXXX 管理者代表(签字) XXXX日 期: 2021年 02 月 21日 日 期: 2021年 02 月21日纠正措施效果验证 经过培训考核,该员工符合相关规定要求,可以上岗。审核员(签字) XXXX 日 期:2021年 02 月21日内审不合格报告单 版号:A/0 共2 项 第2项受审部门品管部陪同人员王振中审核依据R标准,条款 7.5 文件化信息 程序,条款号 手册、条款号 其它严重程序严重 一般不合格事实描述: 查现场发现一份行车操作指引未加
18、盖受控章审核员(签字) XXXX 受审部门代表(签字):XXXX日 期: 2021年 02 月 21 日 日 期: 2021年 02 月 21日不合格原因及纠正或预防措施计划(由受审方填报): 该文件未员工私自打印替换原文件,原文件损毁。已将该文件进行校对,该文件为最新版本,加盖受控章;培训该员工不得私自打印替换,需到DCC管理员处申请更换。制订人(签字) XXXXX 管理者代表(签字) XXXXX日 期: 2021年 02 月 21日 日 期: 2021年 02 月21日纠正措施效果验证 经过培训考核,该员工清楚掌握相关规定要求。审核员(签字) XXXXX 日 期:2021年 02 月21日
19、 内部审核报告 版号:A/01、由李国辉为审核组长,共2人组成审核组,于2021年2月20-22日为期3天,对本组织的能源管理体系实施了现场审核。2、审核涉及范围:a、产品:PP、ABS材料电池壳体b、现场: XXXXXX塑业有限公司3、审核依据文件:R ISO50001-2018标准 R程序文件R 能源管理手册 其他文件4、审核涉及的部门和主要人员:部 门姓 名职 务管理层综合部生产部品管部技术工程部 5、审核概况 审核组在审核期间对涉及的5个部门进行了审核,抽样检查了能源管理体系各过程覆盖的相关要素,发现不合格事实2项,共开出不合格报告2个,其中严重不合格0个,一般不合格2 个。6、基本评
20、价a)文件化能源体系建立的符合情况:R符合 基本符合 不符合b)能源体系的实施和运行情况:R有效 基本有效 存在严重问题c)能源采购、转换、使用情况是否符合要求:R符合 基本符合 不符合7、对存在问题的整改要求:a)审核组建议对审核中发现的问题在15天内整改完成。b)验证和确认方式:R文件资料验证 R现场验证8、审核结论:R符合要求,通过现场审核基本符合要求,确认后通过现场审核存在问题,应进一步采取纠正措施不符合要求9、签字和批准:审核组长 XXXXX 审 核 员 XXXXX 批 准 人 XXXXX 报告日期: 2021年 2月 22日纠正与预防措施实施表 版号:A/0项目名称表号责任部门责任
21、部门负责人不合格及潜在不合格事实:负责人: 年月日不合格原因及纠正或预防措施计划:编制人:批准人: 年月日措施实施情况:实施人: 年月日措施效果验证:验证人: 年月日能源管理体系运行情况报告审核时间:2021 年 2 月20 日-22日一、审核目的检查评价公司能源管理体系运行的符合性和有效性,为公司能源管理体系的初次认证作准备。二、审核范围公司能源管理体系涉及的所有部门及所属的相关场所、人员、活动、设施。三、审核依据1、ISO 50001:2018标准2、公司“能源管理体系手册”和相应的程序文件汇编。3、有关法律法规及标准规范等。四、审核人员 组长:XXXX组员:XXXX五、审核综述本次审核于
22、2021年2月20上午由审核组长XXXXX带队,一行2人,依据公司“能源管理体系手册”体系要素和相应的制度文件汇编分别进行,共审核检查了公司与能源管理体系有关的管理层、综合部、生产部、技术工程部、设备科、品管部等职能部门及各岗位和人员的工作情况。审核中肯定了各部门、岗位在体系运行中的成绩,指出了存在的问题和明确的改进要求。1.体系运行效果评价本次审核通过交谈、查阅相关文件、资料和记录等方式审核检查,审核组认为,公司能源管理体系文件发布以来,公司领导及各部门和所有管理岗位人员比较重视能源管理体系运行工作,能够通过多种形式开展教育活动,宣传公司的能源方针和目标,对能源管理相关人员进行了能源管理体系的标准、管理手册、程序文件及管理文件和要求的培训,按照能源管理体系文件的规定,各部门和各岗位进一步明确了各自的管理职责,调整充实和完善各级职能部门和岗位的责任制和管理目标,在原有生产技术、文明生产和成本资金管理工作的基础上,
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