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文档简介

1、质虽检测有限公司不符合项汇总表审核内容与评审准则不符要素合计1组织与管理02质量体系的审核与评审5.2(b)、5.2(1卜5.2(n)33人员6.314设施和环境05仪器设备和标准物质06量值溯源和标准9.2、9.627检验方法10.718检验样品的处理11.119记录010证书和报口011检验的分包012外部支持服务和供应15.3113抱怨0141516合计9审核报告编号:第1页共1页注:在格内填入发现的不合格数,审核区域内无不合格的填入0。审核员:日期:质虽检测有限公司推广项记录审核范围:审核报告编号:第贞共贞贵单位下面作法较公司规定的程序更为严格,效率更高,对丁保证工程质量,提高工作效率

2、,节约成本非常有帮助,审核组将报告公司领导,建议表扬并推广。项目内容备注审核员:日期:质虽检测有限公司观察项记录审核范围:审核报告编号:第贞共贞下面这些问题尽管不届丁不符合项,但工作效率不高,或发展下去有造成不符合项的趋势,或审核员没有证据但产生怀疑,这些应当引起注意。项目内容备注审核员:日期:建康室内环境质H检测有限公司纠正措施计划审核范围:公司所届的所有与质量有关的部门和单位审核报告编号:JKBG/NS05-01第1贞共1页不符合报告编号造成的原因纠正措施责任人完成时间JKBG/NS0501-BF-01未建立外部关系图建立关系图JKBG/NS0501-BF-02未完善设备台账元善台账JKBG/NS0501-BF-03未能及时建立相应计划建立相应计划JKBG/NS0501-BF-04人员档案未能建立齐全档案建立齐全JKBG/NS0501-BF-05未建立好相应计划建立相应计划JKBG/NS0501-BF-06运行检查记录未建立建立检查记录JKBG/NS0501-BF-07忽略授权与非授权定义明确此项定义JKBG/NS0501-BF-08样品标志制度未建立建立相应制度JKBG/NS0501-BF-09未保留供应商信息保留相应信息以下空白注:纠

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