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文档简介
1、仓储管理流程1.收货流程1.1.原材料、半成品、成品的收货流程1.1.1.正常订单1.1.1.1.根据到货通知在货品到达后,收货人员根据送货单据进行采购订单的核对、数量的清点、收货。 1.1.1.2.收货人员应检查货品状况,如货物有严重受损,应拒收并通知相关人员或部门,如货物状况完好,可开始核对、清点、收货。1.1.1.3.收货人员必须严格确认产品的数量、名称及规格型号必须与送货单据相符。如有发现任何破损、短缺,必须在签收的送货单上注明(且需要送货人签字确认)并及时上报,以便相关人员或部门及时通知客户。1.1.1.4.收货员须将未检验的物品放置待检区,并填写送检单据(内容应包括:产品规格、名称
2、、数量、供应商、采购订单NO.或委外加工订单NO.等相关内容)交于IQC检验。1.1.1.5 .IQC检验合格后再交于仓库账务员入库打印入库单,再由仓库人员凭入库单进行入库上架(仓管员必须在当天完成物料入库,并记入台账,如有特殊情况需反映至账务员或是相关人员。),并登记好物料卡、保留好仓库联入库单,以便后续查账、对账。1.1.1.6.IQC判定的来料不合格品,应及时通知采购供应商来料不良,采购须在一定时间内给予明确退换货时间及原因。1.1.1.7.特殊情况下,IQC会在来料不合格的物料里进行部分物料的特采,特采也可入库,但一定要有质检员的签字确认及相关领导的审批,否则仓库有权拒收。1.1.2.
3、退换不良品物料各种退(良品或不良品)、换(良品或不良品)物料入库,都须要有相应的单据或邮件,及相关部门人员的审批或签名确认。仓管员须核对好单据(包括:料号、规格型号及数量),清点好再进行收货或是换货并依据仓库联登记台账。1.1.3.报废物料所有报废物料都需要有品质部同事签字及领导审批的物料报废申请单,仓库凭此单据在系统做产品正常报废其他出库单。1.1.4.呆滞料存放于仓库的所有物料,需定期清理呆滞物料。在库呆滞料报废处理,由仓库提出申请,经部门领导及总经理审批后方可执行。1.2.代理物料的收货流程1.2.1.正常订单1.2.1.1.根据到货通知在货品到达后,收货人员根据送货单据进行核对、清点、
4、收货; 1.2.1.2.收货人员应检查货品状况,如货物有严重受损,应拒收并通知相关部门,如货物状况完好,可开始核对、清点、收货;1.2.1.3.收货人员必须严格确认产品的数量、名称及规格型号必须与送货单据相符。如有发现任何破损、短缺,必须在签收的送货单上注明并及时上报,以便相关人员或部门及时通知客户;1.2.1.4.收货人员签收完送货单后交于业务助理入库打印入库单,再由仓库人员凭入库单对物料进行入库上架(注:仓管员必须在当日完成物料入库,并记入台账,如有特殊情况需反映至业务助理或是相关人员),并保留好入库单据,以便后续查账、对账。1.2.1.5.对所有有条码管理的代理物料(或公司规定的部分物料
5、),应进行条码系统弄个管理(扫描内容包括:P/N、生产周期、生产批次LOT NO.),以备后续查找。1.2.2.外借物料1.2.2.1.根据借料单核对、清点、收货,登记好借料出、入库电子账表,以备后续还料和对账。一般情况借料发货,需要在当月返还给被借单位,如不能当月安排还回需要借料人写出邮件申请发送给相关人员处理。1.2.3.退换不良品物料各种退(良品或不良品)、换(良品或不良品)物料入库,都须要有相应的单据,及相关部门人员的签名确认。仓管员须核对好单据(包括:料号、规格型号及数量),清点好数量再进行收、换货并登记台账。1.2.4.不良品物料对于客户退回我司的不良品物料(主要是代理芯片),需最
6、迟一年清理一次不良品数量。2.发货流程2.1.所有的出库必须有公司授权的单据(授权签字)作为发货依据。2.2.仓管员按照出库单,遵循先进先出的发货原则进行备料、发料,依据出库单内容登记好台账并保留好单据。如发现出库单跟实物有差异的,必须及时报告上级领导,并在出库单上注明问题情况,以便及时解决。2.3.仓管员依据出库单内容进行捡料、核对,并将物料放置于待出库区(或是备货区)交于领料人当面核对签收确认,并保留好仓库联单据。3.库存管理3.1.仓库存(料)货管理 3.1.1.入库物料或产品需做好物料标示卡,分类摆放整齐,且存放不能超过其堆码层数的安全堆码范围(一般堆高不能超过150cm),在保证物料
7、或货品质量完好的情况下,如有超出安全高度,需做好安全保护措施。3.1.2.所有物料和货物,经IQC检验合格后需在当日完成入库上架工作,不可以直接放置在地面上,必须按照货位标识摆放整齐。货物必须保持清洁,长期存放的货物须定期打扫尘土,货物上不许放置与货物无关的物品,如废纸,废代,胶带等。3.1.3.破损及不良品单独放置在不良品存放区,并保持清洁的状态,准确的记录。3.2盘点3.2.1 所有的货物每半年必须大盘一次。对A类货物(即高价值货物,比如:成品、半成品、芯片等。)须每月盘一次。B类三个月盘一次,C类三个月一次。3.2.2 针对每天出库的产品进行盘点,并对其他货物的一部分
8、进行循环盘点,以保证货物数量的准确性。 3.2.3 盲盘:针对每次盘点,接单人员打印盘点表,不包括产品数量,交给盘点人员。至少两名仓管人员进行交叉盘点,将盘点表交于仓库文员,仓库文员将系统数打印出,给仓管员进行数量的匹配,如有数量的差异,进行二次盘点,二次盘点后无差异存档。如有差异,需进行核查,如发现有收发货错误的,需及时上报主管,是否能挽回损失,无法挽回的损失,按照事故处理程序办理。3.3呆滞物料存放于仓库的所有物料,需定期清理呆滞物料。在库呆滞料报废处理,由仓库提出申请,经部门领导及总经理审批后方可执行。4仓库日常管理 仓库日常运作审计表检查内容
9、 4.1、库区和库内地面是否整洁、整齐;4.2、作业工具在不用时,停放在指定区域; 4.3、门、窗及其它开口在不用时保持关闭,状况良好; 4.4、仓库照明设备是否完好、安全。(检查方法:将库内的灯全部打开,检查是否有不亮的灯和亮度够否);4.5、仓库办公桌处是否整洁。(要求:a、所有单据摆放整齐;b、有清晰的分类);4.6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区; 4.7、空的包装箱放在指定区域堆放整齐; 4.8、货物堆码无倒置和无超高现象; 4.9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物;(破损、搁置区存放的货物除外) 4.10、每次收货,是否正确、清晰填写物料标示卡; 4.11、破损、搁置、禁发货物是否分开存放; 4.
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