采购控制程序(新)_第1页
采购控制程序(新)_第2页
采购控制程序(新)_第3页
已阅读5页,还剩7页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、1 目的 对供应商进行评定和选择,以保证供应商能长期、稳定地提供优质、价格合理的物 料和具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力, 且符合本公司环境、 职业健康 安全的要求。 对公司生产所需物资的采购进行控制, 以保证所采购的物资符合规定要 求。2 适用范围 适用于本公司提供生产所需产品的供应商进行合格评定与控制, 以及生产所需的一切 原材料、外购、外协件采购。3 职责和权限3.1 供应副总经理负责合格供应商的批准; 负责采购计划的批准, 并监督采购活动的执行。3.2 供应部负责组织对合格供应商的评价, 编制合格供应商目录并定期考核; 负责所需产 品材料的采购。3.3 生产计划部参与对供应商

2、生产能力的评定工作;3.4 技术开发部负责采购物资技术标准的制订和样品的认可工作, 制定采购物资分类明细 表,提供采购产品的清单和技术要求、标准技术图纸及相关的资料、编制检验规程; 参与合格供应商评定工作。3.5 质检部负责采购物料的检验和试验, 负责建立供应商的质量档案, 并参与供应商评定 工作;4 采购工作程序4.1 采购物料控制及供应商控制类型和程度 采购物资分为 A、B、C 三类:A 类(关键物资):塑料原材料、铜带、接线端子、电源线、银触头、红外线灯泡、 电机、电子元器件;B 类(一般物资):塑料零件、紧固件、冲压件、弹簧、包装物及印刷品; C 类(辅助物资):除上述物资以外的采购物

3、资。4.1.2控制类型和程度 对供应商的控制方法和程度取决于采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响, 根 据供应商按照公司要求提供产品能力将供应商分为合格供应商和临时供应商。 合格供应商:具有长期合作意向、且经评审合格的供应商。临时供应商:除合格供应商以外的供应商。4.2 供应商评定4.2.1 供应商的评定内容a)技术与生产保障能力;b)产品质量水平及稳定性;c)价格合理性;d)交货及时性;e)服务质量;f)质量改进能力;g)法规或顾客要求;h)产品安全认证要求;i)环境、职业健康安全方面。供应商能力的调查 发放供应商调查表 ,对供应商的产品质量、供货能力、售后服务、环境、职业健 康安全等方

4、面进行调查;并对不同类型产品的供应商针对以上几项,进行后续评价。 提供认证产品所使用的关键元器件和材料属于 3C 或 CQC 认证范围的供应商,应要 求其提供认证证书并确认其认证证书的有效性;样品评价供应部在向厂家发出调查表的同时,也发出采购要求,请其提供少量样品及分析、 检测报告。质检部对其提供的首批样品进行检验确认后,零部件库送至生产车间试用,质检部 对首批样品的试用情况进行跟踪验证,并出具首批样品质量跟踪卡 ,经部门主管 审核后呈报技术开发部;技术开发部进一步确认样品是否符合要求。样品试验合格后,供应部与供应商联系,提供小批量产品,小批量采购产品到公司 按产品监视和测量控制程序执行检验和

5、试验,办理入库后由生产车间试用,质检 部对该批采购产品的试用情况进行跟踪验证,并出具试用报告呈报技术开发部;小批量试用合格后可以进行批量采购,批量采购产品到公司后执行产品监视和测 量控制程序,质检部负责对该批采购产品的使用情况进行跟踪。4.2.4 供应商能力 /管理体系现场评价 供应部根据调查表并对供应商所提供产品的重要性做出判断,组织相关人员到供应商的生产现场 ,对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价 ,评价结论记录在供应商现场评价报告中。4.2.5 供应商的分类评价重要物资 (A 类)供应商的评价必须使用 。4.2.5.2 B 类物资供应商的评价使用

6、 一般物资 (C 类)供应商的评价只使用 。合格供方增加供应产品项目只需对其样品做出评价。4.2.6 合格供应商的选择与审批 供应部依据供应商评价表对供应商进行分析、比较,选择出合格的供应商 , 并以 此编制合格供应商目录 ,报供应副总经理批准。以受控文件形式下发到质检部、 生产计划部、技术开发部等部门。 合格供应商目录应根据各供应商动态进行修订。4.3 合格供应商的控制4.3.1 年度考核 供应部每年对供应商进行一次考核,以保证供应商能符合公司的相关要求。年度考 核由供应部主持组织技术开发部、 质检部、生产计划部、 等组成评定小组, 根据合 格供方供货统计、供方准时交货率统计表填写供方业绩评

7、定表 。评分时按 百分制,质量评分占 60%,交货期占 20%,其他(如价格、售后服务)占 20%。总分 低于 60(或质量评分低于 48),应取消其合格供方资格;如特殊情况留用,应报供 应部副总批准,但应加强对其供应物资的进货检验。4.3.2 供应部应根据供应商的业绩,加强对供应商的调整控制力度,根据其业绩可对供应 商进行以下处置:A、调整供货份额。绩优者增加份额,反之减少份额,视上一年度的业绩和实际业绩, 进行调整。B、对业绩差的供应商发出警告书(亮黄牌)令其整改。在整改期间,减少订货,且 加严检验,整改后应重新评价;C、暂停订货,直至取消供货资格(亮红牌) 。对所供产品质量发生重大质量事

8、故或黄 牌警告后仍不合格者,由质检部填写采购产品质量信息反馈单告知供应商,暂 停供货,限期整改后仍评价为不合格者,由供应部报副总经理取消其供货资格;重 新评价合格后按新供应商恢复其供货资格。4.3.3 供应部依据国内外市场变化,及其它渠道的信息,经分析后,依据管理、质量、价 格、信誉等因素,经过评价可选择更优供应商,充实合格供应商目录;4.3.4 供应部负责对供应商的评价结果及评价引起的任何必要措施进行跟踪管理,相关的质量记录都应予以保存。4.4 采购的实施4.4.1 供应部依据生产计划部编制相应生产采购单 ;若属于合格供应商提供的产品,则由生产计划部根据零部件、组件生产计划分 解后下达到供应

9、部,供应部填写生产采购单 ,通知供应商按交付期提供相应的规 格型号(如采购认证产品所使用的关键元器件和材料必须与认证产品的型式试验报告 元器表中的名称、型号、规格、技术参数和厂家名称保持一致)及数量的产品,并在 生产采购单的备注栏内注明采购产品的主要技术要求或注明含有主要技术要求的 技术协议(采购合同)编号(或图纸编号) ;4.4.1.2 若属于临时供应商提供的产品,由供应部编制临时采购通知单 ,在备注栏内注 明采购产品的主要技术要求或注明含有主要技术要求的技术协议 (采购合同)编号(或 图纸编号);临时采购当因特殊情况造成原有 “合格供应商目录” 内的供应商不能正常供货, 而生产急需时 可实

10、施临时采购,但必须对这种进货进行更为严格的控制。控制措施为:a)经供应部经理批准;b)实施严格检验。c)临时采购的物料应进行试用,只适用于限定数量或时间内。若试用情况良好,则应按供应商选择、评定的要求,将符合条件者纳入“合格供应商目录” 。4.5 采购合同4.5.1 需要时 ,供应部与合格供应商签定“采购合同” (对量大的物品 ,必须与供应商签定) ,“采购合同”应按合同法的要求规定相应的质量、交期、价格及服务等内容。采购合同由供应部经理与合格供应商签定 ,加盖双方单位的公章后生效。4.6 采购信息采购信息应清楚准确地表达拟采购产品的要求或其他要求, 采购文件发布前, 应对其采购要求的充分性和

11、适宜性进行审查,适当时应包括:a)类型、型式、规格、包装、运输及交付的要求;b)规范、图样、加工要求、验收方法或其它明确标识和适用样本及其他相关的技术资 料,包括物资、程序、过程、加工设备和人员资格的批准或鉴定要求以及产品认证安 全要求;c)在供应商处完成检验的要求;d) 有关供应商质量管理体系的要求。4.7 采购产品的验证仓库入库员应检查产品的包装是否符合规定,完好,核对规格、型号及数量是否与标 识相符;并按要求做好产品的标识和防护工作。质检部依据 过程和产品的监视和测量控制程序 、关键元器件和材料定期确认检验 控制程序要求对外购件、外协件及原辅材料进行检验、验证;采购认证产品所使用 的关键

12、元器件和材料必须与认证产品的型式试验报告元件表中产品名称、型号规格、 技术参数以及厂家的名称保持一致;在供应商处验证:验证时机a) 供货质量不稳定时;b) 属系统性误差导致产品不合格时;c) 因供货不合格而影响公司履行合同时;d) 当顾客有要求时。验证安排a) 质检部根据供应商历次供货记录,选出对其产品需要验证的供应商;b) 验证前质检部应先将验证的产品名称、规格、供应商名称报请供应副总审批、确定, 然后组织检验人员或技术人员在供应商处进行验证。验证的内容包括:a) 产品的符合性及稳定性;b) 供货能力的保证;c) 质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性。所有在供应商处的验证活动都应有相应的

13、记录;顾客的验证不能作为公司对供应商 产品质量进行有效控制的依据,不能依此解除公司自己的责任。采购产品在验证不合格时, 由供应部负责与供应商联系相应的退货换货事宜, 并要求 供应商采取相应措施,以保证供货产品的稳定。4.8 质检部负责每一个供应商每批产品的供货质量记录, 每月月底对每一个供应商的供货 质量进行汇总,填写合格供应商供货记录并存档。供应部对供应商的及时供货情 况进行汇兑。4.9 供应部应和供应商保持联系,及时了解所需物料及供应商业绩的的变化及其相关资料,保证能满足生产的需要,体系完整性及客户的需要。5 666.16.26.36.46.56.66.76.87相关文件对相关方环境、职业健康安全施加影响管理程序 不合格品控制程序 持续改进、纠正和预防措施控制程序 检验状态、产品标识和可追溯性控制程序 产品的监视和测量控制程序关键元器件和材料定期确认检验控制程序记录Q/TL1013-01Q/TL1013-02Q/TL1013-03Q/TL1013-0

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论