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文档简介

1、XXX精锻有限公司文件编号:LC-QD4200-02生效日期:2004/07/01技术文件管理制度版本号:A 修订号:0页 次:1/61目的为使公司的技术文件得到有效的控制,确保生产现场所用的技术文件为最新版本。2适用范围2.1 本制度规定了技术文件的管理工作。2.2 本制度适用于本公司技术文件的管理工作。3职责3.1 技术部,负责全公司技术文件的编制、审核、更改,资料 员负责技术文件的复制、发放和归档管理。3.2 各相关部门负责本部门所使用的技术文件和资料的管理。4定义本制度所述的技术文件包括产品图(锻件图)、工装、量具图,试制流程图、工艺规程、检验卡片、作业指导书、质量记录、 文件资料等。

2、5程序5.1 技术资料的类型a) 产品图样、产品标准、工艺消耗定额、工装图样、作业指导书、工艺卡、工艺流程图/过程图、技术通知单等各类型技术文件;b) 材料检验标准、检验卡、过程检验卡、产品检验指导书、质量记录;c) 顾客提供的技术图样、标准;d) 外来资料(国家标准、行业标准)。5.2 技术文件资料的编号5.2.1 产品图号的编写XXXXXXX用户提供的产品图号5.2.2 模具图号的编写XXXXXXX X XXXX XXXX辅助工装代号模具代号工序识别代号 一用户提供的产品图号工序识别代号:预锻为Y (如需两次以上预锻, 则第一次 为Y1,第二次为Y2,依此类推。),精锻取消工序识别代号。模

3、具代号:预锻模为 MY切边模为MQ精锻模为MD红 冲模为MH整形模为 MZ英文字母后面加阿拉伯数字, 01 表75上模,02表示下模。辅助工装代号:电极为 FT00 (如为组合式电极,则电极柄为FT00 01,电极爪为 FT00 02。)。5.2.3 检具图号或工艺(检验指导书)编号的编写XXX精锻有限公司文件编号:LC-QD4200-02生效日期:2004/07/01技术文件管理制度版本号:A 修订号:0页次:2/6LC-XXXXX XXX XX阿拉伯数字 一检具或工艺(检验指导书)代码一用户提供的产品图号一 公司代号检具或工艺(检验指导书)代码:按 JB/T9164-1998标 准执行。阿

4、拉伯数字:01表示第一个检具或第一本工艺(检验指导书),02表示第二个检具或第二本工艺(检验指导书),依此类推。5.2.4 作业/检验指导书文件号的编写LC - QT XX阿拉伯数字技术类文件(QC代表检验类文件)公司代号阿拉伯数字:01 表示第一个作业指导书,02 表示第二个作业指导书。5.3 试制阶段图纸文件的管理5.3.1 试制阶段图纸文件底图掌握在技术部项目负责人手上,以便随时修改和指导试制工作。5.3.2 产品的第三阶段结束,且产品合格率达到规定要求,经评审通过后,由技术部项目负责人将前几阶段的所有文件资料整理完毕后,于5 日内移交档案室归档。技术文件资料员同时下发生产用图。各车间(

5、部门)资料管理员在收到生产用图时,必须将试制用图收齐送交技术文件资料员,由技术文件资料员统一将试制用图销毁。5.4 生产阶段图纸文件的管理5.4.1 图面污损,需要更换新图时,由各车间资料管理员填写“文件增发 / 复制 申请单 ”连同污损图纸一起到资料室申请换发。经主管副总签字批准后,由技术文件资料员负责复印和发放。如在申请复印图纸时,没有递交污损图纸,技术文件资料员不予复印。5.4.2 如图纸文件丢失,由车间资料管理员填写“文件增发 /复制 申请单 ”,写明原因和责任人,凭车间填写的“扣款单”到资料室申请复印。5.4.3 如需新增图纸文件时,由车间资料管理员填写“文件增 发/复制申请单:写明

6、 新增的原因,到资料室申请复印。5.4.4 外协加工需要图纸时,由车间资料管理员填写“文件增发/复制申请单”到资料室申请复印。 外协加工的图纸,须加盖 “外协”章。5.4.5 文件增发/复制申请单”由技术文件资料员统一保管, 保存期一年后销毁。5.4.6 各车间必须建立图纸文件收发台帐,以便核对。5.4.7 如遇特殊情况,车间自行设计的零、配件图纸,必须由设计者签上姓名、日期(如设计者是一般员工, 车间主任必须签上审核姓名和日期),并写明有效期(最长不超过1个月),到车 间(部门)资料管理员处登记。有效期一到,该图纸由各车间 资料管理员收回,销毁。XXX精锻有限公司文件编号:LC-QD4200

7、-02生效日期:2004/07/01技术文件管理制度版本号:A修订号:0页次:3/65.5 技术文件的更改管理5.5.1 技术文件更改权限属技术部。其它任何单位和个人都没有更改技术文件权力。5.5.2 技术文件更改采用划改(不允许用修正液涂改),将需要更改的部分用细实线划掉(被划掉部分应能清楚地看由更改前的情况),然后标注上新的尺寸/ 文字等,在靠近更改部位写上更改标记(用加圈的小写英文字母表示),并在更改栏中填写上相关的内容。更改时,须用黑色墨水笔更改,不允许用其它笔更改。5.5.3 试制阶段内的图纸文件更改,由技术部项目负责人直接在图面上划改(参见5.5.4 条) ,并自行做好记录。5.5

8、.5 批量生产阶段内的技术文件更改,须编制“文件更改申请单”及“文件更改通知单” 。由技术部审核、主管副总批准生效,并作好登记。5.5.6 更改通知单的编制者持生效的更改通知单,将各车间与更改相关的图纸文件更改完毕(更改时参见5.5.2 ) , 并将更改通知单分发到各车间资料管理员手上。各车间资料管理员在更改通知单签上姓名和日期。5.5.7 技术文件档案室的底图为最后更改,以确保该底图为最新版本。底图更改后,资料员在更改通知单签上姓名和日期。如更改通知单上的姓名和日期未签全,资料员有权拒绝更改底图。技术部和档案室分别保存一张签全姓名和日期的更改通知单。5.5.8 在产品批量生产中,出现了不合格

9、品,需紧急更改图纸文件时, 技术部项目负责人可直接在图面上划改(参见 5.5.2 ) ,但须在一星期内视图纸文件更改后的产品生产情况,补齐相关手续。5.5.9 图面经过46处更改后,须作抽换处理。新图应根据最后更改的尺寸、文字绘出。新图抽换时,须在“技术通知单”上写明相关内容,由技术文件资料员连同新图一起分发到各车间资料管理员手上。5.6 外来产品图纸管理5.6.1 技术部收到用户的产品图纸(包括电传和与用户会签的产品图纸)后,先认可该产品本公司可否加工,及图面上的尺寸要求是否齐全。再在图纸的空白处写上“确认”字样及确认者姓名、日期,并送档案室存档。5.6.2 档案室资料员在图纸的“确认”字样

10、上加盖“用户来图确认章”后,进行登记、存档,并复印一份作为副本,加盖“参考”章,供技术人员设计使用。5.6.3 外来产品报价图纸,用户的产品图纸盖“用户来图确认章”后,复印一份作为副本,加盖“参考”章,供相关人员使用。5.6.4 每年年底,技术部对外来产品图纸进行重新确认,有用的图纸继续存档,无用的图纸加盖“作废”章, 保存一年后销毁,并作好销毁记录。5.7 图纸资料的发放管理5.7.1 图纸文件的收发必须履行规定的手续,并建立生产、试制图纸文件发放台帐(台帐保存期二年,二年后销毁)。图纸文件的发放范围和数量按附 表执行。5.7.2 试制阶段的图纸文件必须加盖“试制用图”章,写明有 效日期(有

11、效日期最长不超过三个月)和发放编号后,由技术部资料员发放到各有关 车间资料管理员。有效日期一到,由技术部项目负责人确认该 试制用图是否可继续使用。如可继续使用,则由技术部项目负 责人将有效日期延长(再次加盖“试制用图”章) 。XXX精锻有限公司文件编号:LC-QD4200-02生效日期:2004/07/01技术文件管理制度版本号:A 修订号:0页次:4/6反之,则换发新的试制用图。5.7.3 如遇特殊情况,来不急办理相关手续时,可由技术部项目负责人在图纸上写明有效日期(最长不超过半个月)后,发给各车间资料管理员,同 时做好收发记录。有效日期一到,该图纸由各车间资料管理员 收回,送交档案室,由档

12、案室统一销毁。5.7.4 批量生产阶段图纸文件发放,由技术文件资料员发放盖 有红色“受控”章(含发放编号)的图纸文件5.7.5 换发图纸文件时,同时收回相应的旧图,由技术文件资料员负责将换发下的图纸文件的底图盖上 “作废” 章及写明作废日期后存档( 存期为一年,一年后销毁。) ,其余图纸全部销毁。5.7.6 作业指导书(三级文件)发放时,由技术文件资料员在文件每页上加盖红色“受控”章和发放编号后,再发放到各有关车间(部门)。5.8 图纸文件借阅管理5.8.1 档案室的所有图纸文件,各部门需借阅时,须办理借阅手续,经文件存档主管签字后,方可借阅。5.9 生产现场工艺文件管理规定5.9.1 车间主

13、管负责本车间生产现场工艺文件的管理配置,并负责向操作者进行技术交底,使操作者在生产前就熟悉有关质量要求及操作要求,并对生产现场工艺文件的有效性负责。5.9.2 操作者应掌握工艺文件及有关标准要求,严格按工艺文件进行操作,发现问题及时向主管技术员汇报,并负责保管好自己所用的工艺文件。5.9.3 车间班组长负责保管本班组所用的工艺文件,生产作业时将工艺文件放置在生产现场。应保证工艺文件不丢失、不损坏、 不乱涂乱画,干净整洁,发现问题及时向主管技术员汇报。5.9.4 生产现场没有工艺文件就不能保证质量的工序,均应配置工艺文件。工艺文件应放置在操作者附近,以便操作者随时查看。如工序较简单或附近有类似工

14、艺文件,且工艺文件不易 就近放置时,可在车间现场内集中放置。工艺文件均不得粘贴 在墙壁上或生产设备上。5.9.5 生产现场的工艺文件的更改权属技术部,其它任何部门 和个人均无权更改。5.9.6 操作者及车间有关人员应保管、使用好工艺文件,不得 使用复印文件或是未经受控的文件。5.9.7 操作员领用文件时必须经过车间文件管理员认可,并做 好领用记录,填写“车间文件领用/归还记录”。5.9.8 车间换产品生产时,操作员换领相应文件并必须将原来 领用的文件归还车间文件管理员,车间文件管理员接到归还文 件时做好记录,填写“车间文件领用记录” 。5.9.9 所有车间各工位在生产时必须悬桂相应的文件图纸,并 且一个工位只可以有一种现行生产产品的相应文件。5.10 印章式样及发放编号5.10.1 印章式样5.10.2技术文件发放编号部门编号部门编号部门编号技术 部01质检 部02下料工 段03模具车 问04精锻车 问05质保 部065.11技术文件发放范围表放部门 技术件名 称:技术 部模具 车间精锻 车间下料工段质检部质保 部巡 检

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