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文档简介

1、产品质量改进分析表 产品名称  规 格  编号 检验产品 目前水准 目标水准  产品质量分析图 原 因 分 析目 前 水 准拟 变 更现 状 检 查                   改 善 对 策经办单位           

2、   主 批  管 示 分析者  质 量 异 常 报 告 单  年 月 日 编号: 异 常 现 象       经办人: 年 月 日 质 部量 门管 建理 议      签章 年 月 日  其它 门有 的关 意部 见        签章 年 月 日  

3、;厂长批示       签章 年 月 日 备 注   品质异常处理登记表 编号异常项目标准值测定值联络对象处理结果(测定值)检验员联络时间结案时间经办人                            &

4、#160;                                                 &

5、#160;                                                 &

6、#160;                                                 &

7、#160;                                           成品质量不良联络单  科 编号:班别品种质量不良特 性制造日期检

8、验日期NrC不 良 项 目重不良轻不良                              生 产 车 间质量检测部门    备    注      &#

9、160;            厂长      副厂长车间主任质检科长    检验员  零 件 不 合 格 处 理 单  年 月 日 编号:品名或件名 厂商或制造商 检验数 规格 交货或制造日期 不良数 验收单号码 交货或制造数等 不良数  

10、0;不良因说明         检验者 年 月 日 处理及连络事        主 管 年 月 日  回  复  栏              年 月 日  不 良 率 分 析 记 录 表 编号:件数 品名:日期供应商型式检验项目

11、入厂数加工数检验数不良数不良百分 率缺点数缺 点百分率不良说明及处理操作者                                            

12、;                                                  

13、;                                                  

14、;                                                  

15、;                                      主管: 经办人: 成品超重或构成造过大检查分析表  编号: 业务员  完成 设计成 实测成 超重 日期 品重量

16、品重量 百分率 % 客 户    设计厚度 上限 标准 下限设计标准外径  货 名    上限 标准 下限实测标准外径 产 品构 造 订 货数 量  实测厚度上限 标准 下限 检验主管设计号 不 良数 量  上限 标准 下限生产单位复查及检讨:      主 管:技术单位原因分析及改善对策:   副厂长: 主 管:其他有关单位: 

17、;    厂 长: 工程师: 主 管: 年 月 日 品 质 异 常 统 计 表 品别:次目: 年 月日 期取样地点异 常 原 因处 理 情 形处理结果备 注月日处理前处理后                               

18、60;                                                 

19、60;                                                 

20、60;                                                 

21、60;   填表: 品质控制检查成绩编计表  年 月份  图    号  控    制  名    称  图    别  单    位控 制 值实 测 值  X(X,P)图Rm(R)图X(X,P)图 上  &#

22、160;限 中 心 值 下   限 上   限 中 心 值 下   限 平 均 值 应有 点数 实在 点数超出上限点数 超出下限点数超出上限百分率超出下限百分率总 超限百分率上月份超限% 中 心 值备    注     

23、                                                  

24、                                                  

25、                                                  

26、                                                  

27、                                                  

28、                                                  

29、                                                  

30、                                                  

31、                                                  

32、                                                  

33、                        填表人: 品质因素改善结果记录表 产品名称:产品规格: 编号:品 质改善事项日 期改善结果改善结果比较变 动 因 素 统 计项  目细  目编  号内  容交  办完  成结

34、0; 果改善费用改善前改善后差  异制造条件操作标准控制基准原料改善设备改善性术性作业水平                                        

35、                                                  

36、                                                  

37、                                                  

38、                                                  

39、                                                  

40、                                                  

41、                                                  

42、                                                  

43、                             填 表 人: 填表日期: 品 质 因 素 变 动 表  年 月 日 编号:产品名称 规 格 因素项目 项次细目控制标准现状差异变 动 记 事变动结果变动因素日期项次变动单位内容ABCDEFG  

44、;                                                  

45、;                                                  

46、;                                                  

47、;                                                  

48、;                                                  

49、;                                                  

50、;                                                  

51、;                                                  

52、;                                                  

53、;                                   变动因素:A.制造条件 B.控制标准修订 C.操作标准改善 D.设备改善 E.原材料改善 F.技术性 G.作业水平 填表人: 试 验 委 托 单  年 月 日 编号:委

54、托单位 承样点及样品名称 委托单位 检 验 科委托日期 年 月 日 时试验报号单编号品 名 检字节 号数 目 试 验 项 目试 验 原 因试验目的(并详述试验条件)                         备    注  检验科 &

55、#160;  验收委托单位    主管:委托人   检 验 通 知 单  年 月 日 编号:被通知部门:编号(来源)样品名称化验项目标 准化验结果备 注                              

56、0;                                                 

57、0;                                                 

58、0;                                主管: 检验: 试 验 报 告 单 报告号码:样品名称 试验目的 样品编号 取样人员 样品来源 收样日期 委托试验单 报告日期

59、60; 试 验 结 果              备注:       厂长(副) 主   任 科   长 试 验 员   检 验 课 值 班 日 志  班 别 年 月 日 星期 天 值班员 出勤状况  

60、;缺  勤 假  假  假  假  重    要    记    事              交待事项   主管批示    产 品 检 查 日 报 表

61、0;检查日期:年 月 日 编号:编号名称规格检查数合格数一级品二级品储存品内销品修理品解剖品不 良 原 因 分 析一 级 品内 销 品修 理 品A1B1C1D1E1A2B2C2D2E2A3B3C3D3E3                                 

62、                                                  

63、                                                  

64、                                                  

65、                                                  

66、                                                  

67、                                                  

68、                                                  

69、                                                  

70、                                                  

71、                                                  

72、                                                  

73、                                                  

74、                                                  

75、                                              注:此表附不良原因说明表 填表人: 制 造 过

76、程 检 验 标 准 表  编号:商品代号 产品名称 产品规格 零件名称 加工过程 制定日期 初次 年 月 修订控 制 点控制工作项目说明作业标准检查方法抽样数合 格标 准不合格处理方法                             

77、0;                                                 

78、0;                                                                           制造过程说 明     经办人: 异 常 处 理 单  制造 申诉 质量 其他 NO  客 户 订单编号 批 号 订单量 料 号 本批数量 抽 检

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