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文档简介

1、XXX有限公用安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度第一章总则第一条为进一步实现安全生产的目标,依据国家安全生产方针、 安监总煤行(2011) 133号及中煤安(2011) 686号、中煤安(2010) 58号有关规定,结合我公司实际,全而体现预防为主的思想,实 现对风险的超前预控,持续排查和消除安全隐患,特别修订本制度。第二条安全隐患与安全风险的区别,本制度所称安全隐患,是 指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全 生产管理制度的规定,或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导 致不安全事件或事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上 的缺陷,如果不及时采取措施就会导致

2、事故的发生;而安全风险是指 某一事故发生的可能性及其可能造成的损失的组合,它是通过评估手 段进行分级管控,使生产经营活动中风险降低到能容忍程度。第三条各单位要把安全隐患排查治理和风险预控作为安全 生产基础工作常抓不懈,建立健全安全隐患排查治理和风险预 控、建档监控等制度,逐级建立并落实从主要负责人到每个从业 人员的隐患排查治理、风险预控和监控责任制。第四条实施安全隐患和风险预控分级管理,定期排查、治理和 报告。对安全隐患和风险要分类定级,制定措施,落实责任,限时整 改或预控,使隐患整改和风险预控做到”责任、措施、资金、时间、 预案“五落实。第五条实施安全隐患和风险预控闭环管理,建立完善的隐患排

3、 查治理和风险预控工作机制,落实隐患排查、建档、评估、整改、验 收、销号闭环管理,对重大安全隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项 销号制度;落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、 预报制度。第六条 对于新开工工程、新工艺、新设备、新设施、新生产线的投入或生产安全环境有变化时,未进行风险评估和隐患排查或未对 风险、隐患采取有效管控措施的不得冒险作业和施工。第七条安全隐患治理应坚持“及时有效、先急后缓、先重 点后一般、先安全后生产”的原则,风险预控应做到使安全风险 降低到能容忍程度的原则,做到不安全不生产,安全风险不把握 不生产。第二章 安全隐患排查治理与风险预控职责第八条公司及各所属单位

4、是安全隐患排查、治理和风险预 控管理的责任主体。第九条 公司董事长、总经理是安全隐患排查、治理、整改 和风险预控管理的第一责任人;公司分管副总经理,对分管范围 内的安全隐患排查治理和风险预控管理过程负领导责任;公司总 工程师负责对排查出的安全隐患进行评审,确定安全隐患级别, 并对分管范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负技术 领导责任;公司安监局长对安全隐患排查治理和风险预控管理负 监察责任。第十条 公司业务管理部室对分管业务范围内的安全隐患 排查治理以及风险预控管理负管控责任;公司安全监察部对安全 隐患治理以及风险预控管理负监督、监察、归档和报告的责任。第十条各单位的主要负责人是本单位安

5、全隐患排查治理 和风险预控管理的第一责任人;安监站长对安全隐患的排查治 理、复查及风险管控负监督检查责任;分管负责人对分管范围内 的安全隐患排查治理和风险预控管理负领导责任,负责组织制定 分管范围内安全隐患整改方案和安全技术措施,是分管范围内高 级风险的管理责任人;总工程师对排查出的安全隐患和辨识出的 风险负责组织评审分级,确定治理措施,并将评审结果落实到各 责任人;业务保安科室对分管业务范围内的安全隐患排查和风险 辨识及其治理负管理责任;安监站(科)对安全隐患排查治理以 及风险预控管理负有监督、监察、归档、分析和上报的责任;车 间、区队(科)的负责人,对车间、区队(科)的安全隐患排查 治理以

6、及风险预控管理负全面责任;车间、区队(科)技术负责 人,对本车间、区队的安全隐患排查治理负技术管理责任,负责 制定整改的安全技术措施,指导安全技术措施的实施;车间、区 队的班组长,对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查治理 及风险预控负直接责任;职工个人对本岗位作业场所存在的安全 隐患排查治理及风险预控负直接责任。第十一条各单位应保证安全隐患排查治理及风险预控所 需的资金,安全费用应优先用于安全隐患的治理与风险的控制。第十二条 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包、 出租的,应与承包、承租单位签订安全生产管理协议,并在协议 中明确各方对安全隐患排查治理和风险预控的管理职责。生产经 营单

7、位对承包、承租单位的安全隐患排查治理和风险预控负有统 一协调和监督管理的职责。第三章隐患排查治理 第一节隐患分级分类第十三条根据安全隐患危害程度和整改难度大小,安全隐 患分为一般安全隐患和重大安全隐患。一般安全隐患:是指危害和整改难度较小,发现后能够立即 整改排除的隐患。重大安全隐患:是指危害和整改难度较大,应当全部或者局 部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因 外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。煤矿企业重大安全隐患的认定,严格按照煤矿重大安全生 产隐患认定办法(试行)(安监总煤矿字(2005) 133号)执 行。页鲜内容XXX有限公用第十四条对查出的安全隐患要

8、及时梳理出一般安全隐患 和重大安全隐患,落实隐患治理责任主体。按照安全隐患的严重 程度分为重大安全隐患和一般安全隐患,按照解决的难易程度分 为A、B、C、D四个等级。A级:难度很大,公司解决不了,须由中煤集团公司或地方 政府协调解决的安全隐患。B级:难度较大,单位解决不了,须由公司协调解决的安全 隐患。C级:难度大,区队、车间解决不了,须由单位解决的安全 隐患。D级:区队、车间、单位业务部门能够自行解决的安全隐患。第十五条对安全隐患应及时梳理分类,汇总分析。从生产 (管理)系统和专业角度对安全隐患进行分类。煤矿安全隐患分 类:管理、顶板、机电、运输、“一通三防"、爆破、水害、其它;

9、其它行业安全隐患分类由本单位确定。第二节安全隐患的排查治理办法第十六条 安全隐患排查分四级:班组、区队(科室)、矿 (厂)、公司。衣券内容XXX有限公用页鲜内容事粒隐患推查流程图第二十一条 科室、区队(车间)对每旬排查出的安全隐患 必须坚持“谁主管、谁治理,谁验收、谁负责“工作制度,确定责 任人、隐患等级、治理措施,进行登记,上报。第二十二条班组排查的安全隐患必须当班消除或处置,并 做好记录。当班确实解决不了的安全隐患应及时向区队(科)、 车间和安监站(科)汇报,并制定具体措施,在保证安全的前提 下才能组织生产。第二十三条 一般安全隐患中的C级和D级由本单位按照 ”五落实的要求制定整改计划和方

10、案,责成立即整改或限期整 改,并下达整改通知书。对限期整改的隐患,及时建档编号,由 整改责任人负责监督检查和整改验收,验收合格后报本单位主要 负责人审核签字、销号,安监站(科)对C、D级安全隐患的整 改验收情况进行定期和不定期检查。第二十四条 公司各专业部室要经常了解各矿(厂)隐患排 查治理情况,并督促整改。对安全隐患项目按月度实行挂牌跟踪 管理,由专人监督落实。A级隐患上报集团公司,按集团公司要 求整改;B级隐患由公司分管副总经理、总工程师负责落实,明 确公司专业部室整改负责人,各单位根据相关部室处理意见制定 初步整改方案和措施报相关部室,由相关部室组织审批确定后按 照“五落实”的要求进行整

11、改,由单位首先对整改情况组织验收, 合格后报请相关部室组织验收。各专业部室必须负责监督落实, 并现场验收,对隐患进行闭环、销号,安全监察部对B级隐患排 查治理及整改验收情况组织检查;C级隐患由各矿长(厂长、经 理)、专业副矿长负责落实,由矿(厂)明确职能科室整改负责 人;D级隐患由各单位负责整改落实。第二十五条 公司及各二级单位业务部门要把安全隐患的 排查治理工作纳入业务保安责任范围,并根据安全隐患治理要 求,由各分管负责人负责有关隐患治理措施及落实工作。第二十六条重大安全隐患的整改,由公司主要负责人组织 制定并实施安全隐患治理方案。重大安全隐患治理方案应当包括 以下内容:(-)治理的目标和任

12、务;(二)采取的方法和措施;(三)经费和物资的落实;(四)负责治理的机构和人员;(五)治理的时限和要求;(六)安全措施和应急预案。第二十七条 对重大安全隐患由公司实行挂牌督办,各专业 部室负责具体牵头落实,重大安全隐患整改结束后,由相关专业 部室组织验收、销号。公司安全监察部对安全隐患的排查治理工 作进行监察。第二十八条重大安全隐患治理结束后,各单位应对治理情 况进行评估,编写评估报告,并将评估报告送报相关部室及安全 监察部。第二十九条 对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患,应 及时排查治理,采取可靠的预防措施,制定应急预案。在接到有 关自然灾害预报时,应及时发出预警通知;发生自然灾害可能危

13、及人员安全的情况时,单位应立即启动应急预案,并及时向公司 调度室报告;公司启动的应急预案由公司调度室负责向中煤集团 公司总调度室报告。第三十条在安全隐患治理过程中,应采取相应的安全防范 措施,防止事故发生。安全隐患排除前或者排除过程中无法保证 安全的,应当从危险区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的其 他人员,设置警戒标志,暂时停产停业或者停止使用;对暂时难 以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备,应制定 并落实相应的安全防范措施,防止事故发生。第五章信息报告第三十一条对排查出的重大安全隐患,单位应当及时向公 司安全监察部、安全监督管理部门和有关部门报告。重大安全隐 患报告内容应包括:

14、(一)隐患的现状及其产生原因;(二)隐患的危害程度和整改难易程度分析;(三)隐患的治理初步方案。第三十二条各单位及专业排查出的重大安全隐患和一般 安全隐患中的A、B、C级安全隐患,汇总后于次月4日前报公 司各专业部室及安全监察部;各专业部室排查出的重大安全隐患 和一般安全隐患中的A、B、C级安全隐患应及时汇总,于次月 4日前发送至安全监察部;各单位上报的安全隐患A、B级隐患 及各专业部室排查出的A、B级隐患和重大安全隐患,汇总后于 次月6日前报中煤集团公司各专业部门及安全监察局。安全隐患 在未整改完成前必须每月上报,直至安全隐患整改完成。第三十三条每季、每年对本单位安全隐患排查治理情况进 行统

15、计分析,并分别于次季度首月4日前和下一年度1月7日前 报公司,由安全监察部汇总分析并分别于下季度首月6日前和下 一年度1月10日前报中煤集团公司安全监察局、安全监管部门 和有关部门。统计分析表应当由各单位主要负责人签字。第三十四条 公司成立安全隐患评审组,每月负责对各单位 上报的重大安全隐患和A级、B级隐患进行最终评审定级。对列 入A级安全隐患须由中煤集团公司协调解决的,由公司以正式 文件向中煤集团公司提交书面报告。风险预控管理各单位应建立健全安全风险预控管理制度,从“人、机、环、管” 四个方面全面辨识本单位生产系统和作业活动中的各种危险源,明确 危险源可能产生的风险及其后果,对危险源进行分级

16、、分类、监测、 预警、控制,预防事故的发生。一、危险源辨识、风险评估各单位应组织员工对危险源进行全面、全员、全过程的辨识和风 险评估,并确保:1、危险源辨识前要进行相关知识的培训;2、辨识范围覆盖本单位的所有活动及区域;3、风险评估采用LEC评价法,从事故发生的可能性(L值),暴 露于危险环境的频繁程度(E值),发生事故产生的后果(C值),确 定D值即危险程度,D值大于160为高级风险,责任人为分管矿(厂) 领导,D值在70160之间为中级风险,责任人为职能科室负责人, D值小于70为低级风险,责任人生产科室、区队、车间负责人。4、每年年底各单位都要根据下年度生产计划安排从“人、机、 环、管”

17、四个方面进行危险源辨识、风险评估、制定风险预控措施, 单位编制风险预控手册,基层单位编制风险预控单,各岗位工种编制 风险预控卡,矿(厂)领导及职能科室管控风险预控手册,基层单位 管控风险预控单,各岗位工种持风险预控卡上岗。5、每月职能科室对分管系统重新进行系统方面的危险源辨识和XXX有限公用风险评估,生产科室、区队(车间)等基层生产单位重新对作业场所 进行危险源辨识和风险评估并更新风险预控单。6、各生产班组每班召开班前会,组织员工进行班前、作业前危 险源辨识和风险评估,对风险采取措施予于消除,对大的风险及时汇 报。7、凡是有新设计、新工艺、新环境、新设备、新设施时,必须 要进行危险源辨识和风险

18、评估。8、各单位应组织相关专业人员定期或不定期对风险预控手册进 行修订和完善。二、危险源监测各单位应采取措施对危险源进行监测,以确定其是否处于受控状 态。并确保:1、危险源监测方法适宜,并在风险管理程序中予以明确;2、危险源监测设备定期检验,确保灵敏、可靠;(3)危险源监测信息传递畅通、及时,相关信息能及时录入管 理系统。三、风险预警各单位应采取措施对危险源产生的风险进行预警,使管理层和责 任人能够及时获取并采取措施加以控制。(1)针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险,制定相 应的预警方法;(2)建立完备的信息流通渠道,使预警信息传递畅通、及时。四、风险控制各单位应执行政府相关法律、法规

19、、制度中对风险管理的要求, 建立风险控制程序,对风险进行有效控制。(1)对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、 联锁、警示的原则;(2)危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患 消除、控制效果评价等环节符合PDCA的运行模式;(3)制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依据, 充分考虑本年度计划实施时潜在风险;(4)编制作业规程、操作规程、安全技术措施计划、应 急预案及其它专项安全技术措施应对危险源进行有效控制。(5)在高级风险范围内进行作业时,必须编制专门的安全措施,并明确安全工作程序。五、信息与沟通各单位应建立信息沟通程序,以确保员工与相关方能够及时获取 风险预控管理信息,并可相互

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