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文档简介
1、少儿艺术培训中心商 业计 划书XXX有限公司。一 X年X月*商业计划书目录第一章执行摘要错误!未定义书签。1.1 项目名称错误!未定义书签。1.2 公司简介 错误!未定义书签。1.3 项目简介 错误!未定义书签。1.4 核心价值错误!未定义书签。1.5 盈利模式 错误!未定义书签。1.6 战略规划 错误!未定义书签。1.7 融资需求错误!未定义书签。1.8 财务指标 错误!未定义书签。第二章市场分析52.1 目标市场定位52.2 深圳市文化艺术培训行业市场现状分析 错误!未定义书签。2.3 驱动因素分析 错误!未定义书签。2.4 文化艺术培训行业发展趋势错误!未定义书签。2.5 市场竞争分析
2、错误!未定义书签。第三章项目介绍73.1 项目定位73.2 核心价值73.3 艺术教育内容介绍73.3.1 戏剧教育 错误!未定义书签。3.3.2 舞蹈教育 错误!未定义书签。3.3.3 美术教育错误!未定义书签。3.3.4 音乐教育错误!未定义书签。3.4 项目优势 7第四章商业模式 错误!未定义书签。4.1 运营模式错误!未定义书签。4.2 盈利模式 错误!未定义书签。第五章战略规戈I 95.1 SWOT 析 95.2 竞争策略错误!未定义书签。5.3 战略目标错误!未定义书签。5.4 发展规划错误!未定义书签。第六章营销策略 106.1 消费者行为分.板 106.1.1 信息收集 106
3、.1.2 目标群体决策方式 106.2 推广策略 116.2.1 线上推广 116.2.2 线下推广 116.3 渠道策略 116.3.1 面向少儿及家长的招生渠道策略 116.3.2 面向潜在加盟商的招商渠道策略 13第七章组织团队7.1 组织架构7.2 管理成员第八章 融资需求8.1 融资金额8.2 资金使用计划8.3 退出机制第九章财务预测9.1 预测假设9.2 财务预测9.2.1 收入预测9.2.2 成本预测9.2.3 利润预测9.2.4 现金流预测9.3 预测指标第十章风险控制10.1 市场风险10.1.1 市场风险分析10.1.2 市场风险控制10.2 管理风险10.2.1 管理风
4、险分析16161617错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。10.2.2 管理分析控制V10.3技术风险错误!未定义书签。10.3.1 技术风险分析错误!未定义书签。10.3.2 技术风险控制错误!未定义书签。*商业计划书第一章行业与市场分析1.1 宏观环境分析1.1.1 经济环境1.2 行业现状与发展趋势1.2
5、.1 行业现状1 .行业市场规模2 .消费能力状况3 .目标群体规模1.3市场分析1.3.1 目标市场定位目标群体:目标地域:1.3.2 市场容量与发展趋势1.3.3 市场竞争分析9竞争对手经营范围特点不足1.3.4 市场分析结论第二章项目介绍2.1 项目简介项目充分利用政府重视艺术教育的政策关注与扶持,凭借多年艺术编排和大型演出运营经验,积极与深圳出版集团、建行深圳分行等多方伙伴战略合作,以规模化、统一化、专业化为理念,通过资本运转形式实现公司业务的快速扩张,致力于打造成为知名的专注于少儿艺术教育的O2O连锁模范机构!2.2 核心价值2.3 主要内容介绍2.4 项目优势品牌优势项目运作优势资
6、,优势平台架构优势东方韵艺术培训战略合作 嘛尤势第三章商业模式3.1 项目定位3.2 商业模式3.2.1 运营模式3.2.2 运营优势3.2.3 盈利模式*商业计划书第四章战略规划4.1 SWOT 分析4.2 战略目标和规划4.2.1 战略目标近期:中期:远期:表1-1 项目战略目标项目近期中期远期时间业务范围收入(万元)利润(万元)4.2.2 发展规划近期中期战略规划*商业计划书第五章营销策略5.1 消费者行为分析5.1.1 信息收集艺术教育已成为目前家庭儿童课外教育支出的重要部分,艺术教育支出在当今家庭中占家庭收入的20%30%。本项目最终客户群定位于7-16岁的少儿及其家长,这部分群体通
7、常收集信息的渠道有线 上网络渠道、手机 APP渠道、家长亲友朋辈推荐、电视信息、商业 中心、学校通讯平台等渠道。另一方面,在业务后端,公司也积极扩大各类同业机构的加盟数 量,该类目标企业客户更多地通过“观摩”公司现有的业绩表现再行 权衡与定夺,因此公司在开展招商工作时,将通过塑造品牌形象、展 现成功经验、提升公司行业地位的方式,实现更多潜在的企业客户积极加盟。5.1.2 目标群体决策方式ftMff 向门nK由伍依向和 Kt#*商业计划书图5-1目标客户决策过程变化情况从图5-1可以看出,当互联网+物联网更加密切的贴合,让依赖于传统渠道进行营销推广的实体产品必然要触电互联网。因此,爱眸推广在传统
8、药店商站渠道外,必需充分发挥网络传播的及时、分享与互动的特点,精准定位客户群体进行品牌形象塑造与推广。5.2 推广策略5.2.1 线上推广5.2.2 线下推广5.3 渠道策略5.3.1 面向少儿及家长的招生渠道策略线上渠道1 .电子体验券通过与团购网站合作,以电子体验券或者礼包等形式,吸引消费群体体验消费,以此刺激潜在客户消费,同时也是一种引导消费的方式。2 .官网渠道公司自建东方韵少儿艺术培训机构官网,通过客户服务中心, 解答客户的在线提问,以进行教育报名;同时在微信公众号和微博平台可以发布招生信息,使得具有培训需求的客户点豳吟蹴灌入招生 £11 XXXXXX /*商业计划书渠道,
9、达成招生目的。3 .APP渠道公司建立东方韵少儿艺术培训机构官方APP , APP提供在线报名、预定、咨询等服务。4 .校讯通平台招生通过学校与学生家长之间构建的交流平台进行招生服务信息推送,以学校与企业合作的形式,将优良生源输入到培训中心。5 .家长联盟平台合作招生通过入驻家长联盟平台,帮助适龄、同兴趣的家长建立交流圈,以东方韵专业指导教师和家长之间交流,达到招生目的。8.打造高水准的精品教学系统项目打造高水准的精品教学系统,提升品牌形象。线下渠道1 .公共关系营销培训中心可根据现有学员数量,以关系营销策略方式,利用现存人际关系,在巩固现有市场的同时,进行业缘关系营销,以提高招生数量,同时这
10、种长久的关系维持,也是培训中心市场可持续化发展的有效途径。2 .实地驻点招生通过设立于各地区的咨询点以及加盟店等实体营业点,接收现场报名,同时可以结合艺术考级以及相关比赛举办契机,现场招收具有报名意愿的学生。 12*商业计划书3 .开通体验平台利用大型商城、超市等少儿游乐区消费群体聚集的优势,设立培训中心分支机构,在此机构中设立学员体验馆,以此吸引少年儿童前往体验,并以获取体验券以及现场报名优惠等方式,达到招生目的。4 .物业合作招生利用物业管理公司提供的居民信息,了解当地具有文化培训消费实力的客户群体,同时可以利用与物业的合作,在高档居民小区中的活动中心开展实地体验活动,增强互动性,以期更好
11、的完成招生任务。5.3.2面向潜在加盟商的招商渠道策略招商对象面向以深圳为中心的珠三角地区,具有艺术培训资质的中小型文化艺术培训中心,需要演出项目支持的企事业单位及政府,提供演出机会的各类商家。招商政策1 .招商方式(1 )全资注入方式:以全资收购的方式,将其他文化培训中心收 购为本公司所有,完全掌握目标公司的经营管理权。(2)控股参股方式: 注入资金至目标公司,以掌握一定数量份额股权的方式,达到控制公司的目的。2 .权利与义务加盟方权利:以控股方式合作的加盟店,可享受公司的年终分红,共享演出机会,以及与公司优秀教师资源及教学经验的交流分享。加盟方义务:按照合同约定方式,以提供资金、设备、场地
12、等方 式进行注资,且按时向公司汇报工作进度及成果。3 .收益分配细则以年为收益分配周期,每年年末进行收益分配计算,具体方式为:以公司对加盟店所持股份为分配依据,所持股份比例乘以每家加盟店年收益,并以此为根据抽取相应收益。招商推广方式1 .官网发布招商信息通过培训中心官网以及官方微信或微博,发布相关招商信息, 使得有意愿的企业或者机构可以自主点击网站,并进行选择与沟通。2 .开展招商大会通过开展招商大会,募集线下具有合作意愿的其他机构及加盟商。3 .行业推荐充分运用行业协会的优势资源,获得行业协会的推荐机会,在行业协会中占得优势地位,以获得良好的品牌宣传机会。4 .结合剧团巡演推广宣传项目结合东
13、方韵剧团精品巡演活动进行培训中心的推广。5 .结合大型品牌文化活动推广项目通过举办、参与大型品牌文化获得,推广培训中心,吸引更多潜在加盟商关注与积极联络。6 .官方的国内外考级大赛、系统性的比赛活动项目提供官方的国内外考级大赛、系统性的比赛活动,凸显艺术培训专业性,扩大品牌影响力。15*商业计划书第六章组织结构与管理团队6.1 组织架构公司采用现代化的管理理念,采用扁平化的组织结构,发挥最优化的管理效率。*商业计划书第七章融资方案(融资方案是向投资者提出融资需求的核心章节)7.1融资需求项目将持续进行三轮融资,用于实现“ XX”电子商务项目在全国范围内的业务覆盖。本轮是第一轮, 项目在第一个目
14、标期所需资金万元,主要用于公司扩建、网络维护与扩建、设备购置、营销推广、团队的完善等方面。根据测算,项目前5年净现金流折现值约为 ,万元。保守估计,以万元作为本轮融资时的项目估值,本轮拟出让的股份。项目各轮融资之后,原有投资者的出资金额所占股份变化见下表。表1-2三轮融资出资金额所占股份表投资者1占股比 投资者2占股比 投资者3占股比 公司占股比例I类别例例例出资额度(万元) 出资额度(万元) 出资额度(万元) 出资额度(万元)第一轮第二 轮第三 轮7.2资金使用计划I上轮为第 轮融资资金需求额度为I表8-2资金使用计划序亏1坝口,塞颔(/元) 7比( )""1234567
15、 ,7.3退出机制1本项目有以下几种退出机制:1、上市退出I在条件成熟时,公司将会上1r。成功上市最能体*公司的市场价值,对投资者及公司自身也是最理想的方式。项目比较成熟时,投 资者可从资本市场以理想价格退出。上市退出时,投资者以双方I定的最后股权结构,按照其占有的股份比例,根据项目上市之后的市值获得相应的资本增值回报。2、股权转让|本公司与其他上市公司或者大公司发生并购事宜,进行资本结合,投资者以理想价格出让股权,获得现金回报,从而退出。股权转让时, 按照转让时双方约定的股权结构, 根据转让时项目 的价值评估金额, 进行相应的股权转让, 但股权拟受让者须征得投资 者一致同意后方可完成股权的受
16、让,并获得对应的权益与义务。3、公司回购公司在获得稳定现金流后,通过协商等方式由公司回购,投资者通过合理的价格退出。公司回购的操作流程与股权转让情形相似,只是公司享有优先回购权。19第八章财务分析8.1 财务假设本项目财务预测基于一下基本假设:(1)项目从T年投产,T+1年运营,预测期为 3年。在此期间, 项目公司所遵循的我国现行法律、法规及政策无重大改变,主要经营地的社会经济环境无重大变化;(2)本项目财务预测按照一次性融资方式进行预测,假设融资金额能足额及时到位;(3)国家商业环境没有大变化,国家行业政策不发生实质性的变化;(4 )人力资源成本、固定资产价格和推广费用与计划没有太大 变化,并且这种计划在预测期间没有实质性的改变和调整;(5 )项目收入需要交纳相关税费,包括营业税税率为5.6% ,另外企业所得税以25%计。*商业计划书8.2财务预测8.2.1 收入预测序号编制说明:项目T+1 年年销隹收入预测表T+2 年合计T+3 年T+4年T+5年8.2.2利润预测21表8-3年利润预测单位:万元项目T+1年 T+2年T+3年 T+4年 T+5年主营业务收入*商业计划书8.2.3现金流预测项目预期五年的财务指标如下:项目年均销售收入:万元项目年均净利润:万元项目
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