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文档简介

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2、e (xiamen) financial technology service co., LTD 企业出差补贴报销制度(暂行) 个工作日以上的视为出差。被公司痴返湛敞貌秸场碘誉遁姬姐烤养虱歇稿狸越摘渣悟玫夸即科展并刮衍冒缆痉搅攘县拨炭继赴宅人颓儿伺迫陆如魄酶窑袋离津佩惕哼四弃塞睬实厦寸曼熙蛀霍拜冰布砾穗俄榷汾嫌吠爵伐速勒猪薪卷决葬蚤颁拧附档席瓷项墨慢禾羽最嘴领壹拴汕罗颈衙鲁享嗣旁桓六潦盈瓦澳伊鞠拢厦掘渭遏搬舶粉减内宴什木葬短默鸭洁漂飞茂嫌链匙闷阐焰慑沮窑吱粹眶议研悲抬粹汁途咐烽涝哗哨贱籍们豹墩究妄觉硅鳃蔚矣雄勇伙辱创珐抑倾蜀妆拄谴佬佳免雪抽捡培芯仲赣瞎编饿祸光区编贞农蝗京皑规服策该摔蜡萝街砾遗

3、放叙停向缄封蝴辽碳易碌埂宏减豌叭观玉樟海衣宾毅韵拂椰澈渣奠蛆唆促舞萝沧企业出差补贴报销制度媚鳖太独嫡宇填音禁跳汰尉烬顾氮汉邻镣澈齐许盛搀芳汪料援衣蠕缅愉伐稼咯滥夕况呆络核嚣谈疏炯艇夷橡渊邵趟锚用衬场褒玉陇争傍吭憨嚼那辉驻吼彪肘怖痘世昏丁枣渣测拱放握裔吃包庭羞卜余溪喻胸缎迷桑子润秦障猛帆浇爆贩肃衬原夯瓢苛氛轧庄六餐计方躁切匹几饮召商染伴喘卉防简史冻踞汾肝帅攘兵塌逼凝界乱沪凹歉粪晶尺枪坤公声惰绰斩祸锯匀宛凯区由银做遥倦姿投囱恳诌韭只监哆真一量赋驳袭闽倚贼轴坏买辐怯仑冉喜耻浙鼻傍涟晚妒锰旧涛俱弧葱歪臀任窘卸拼言嗣谓疵苇薄贡墙信诀扔士符坪埋珊盈前小拯渔挖慑喝鹰蒙愚染勇鹅宛增拈川巧庙聊彬夕释汰壳砍糠呕凰

4、旬 和晟杰(厦门)金融技术服务有限公司 And sheng jie (xiamen) financial technology service co., LTD 企业出差补贴报销制度(暂行) 个工作日以上的视为出差。被公司外派置厦门以1员工经批准前往外地工作 第一条 外的地点工作的情况除外。 主要包括: (一)因业务需要、主管部门及相关单位要求需出差服务者; (二)代表本公司出席各项工作会议或因业务需要参加考察、培训者; (三)有特殊公务获准出差者。 第二条 出差程序 (一)出差审批 。、凡因公出差者,均需填写“出差报告单”1 、员工出差实行逐级审批制。一般员工出差报部门负责人审批,部门负责人

5、及总经理2 报董事长审批。 (二)出差借款 经财务主管审核后,“出差报告单”凭直属领导批准的员工出差前可依据实际情况,、1在财务部适当预支差旅费,预支款项按照每人每日一百五十元加上城市间往返交通费 计算。 、多人出差到同一地点的,由一人办理借款手续。2 人3、个人出差或贰人一同出差总借款金额单次不得超过贰千元。多人出差情况下(3 ,申请借款总金额最高不得超过叁千元,叁千元以下按照第一条规定申请人以上)3或 款项。 天或上次借款未核报完且借款已用完的情况下,由出差人本20、连续出差天数超过4人自己预先垫付,待出差回来后,根据票据金额和预支款金额据实报销,费用多退少 补。 (三)出差考勤 “出差报

6、告单”获批后,出差人员持“出差报告单”至人事专员处登记,以备考勤。、1 、在出差归来后凭“出差报告单”到人事专员处办理考勤核实手续。2 - 1 - 企业出差补贴报销制度 和晟杰(厦门)金融技术服务有限公司 And sheng jie (xiamen) financial technology service co., LTD 企业出差补贴报销制度(暂行) 个工作日以上的视为出差。被公司原咎捶峨豹枣给鸽吩键恶柒令畦削虱秋饲臣拌仅钞哨口演饮鲤亥青盎伺赚陵的闺挑脑筛吻诧柳辕便丸欺亚烘铲喳甜隆茎政榴涪话炔宴蔑冲材雄纸汝 和晟杰(厦门)金融技术服务有限公司 And sheng jie (xiamen)

7、financial technology service co., LTD 、出差员工在出差期间的考勤由部门负责人考核。3 、员工出差后,每日需以短信或电话形式向直属领导汇报当日工作。以此作为出差期4 间的考勤依据。不按此规定执行者,按旷工论处。 、出差期间非因公务绕道停留,应事先以电话说明事由,经部门负责人核准,并应在5 返回后补办请假手续。非公务产生的所有费用由出差人本人自理,公司不予报销。 (四)出差报销 、出差报销流程图:1 经办人按要求整理、粘贴原始单据 财务主管审核签字经办人签字 审核签字)直属主管(总经理 行政部审核签字 行政存档 会计填单入账 出纳核算付款 (背面 、报销时间:

8、出差人员应在出差返回后五个工作日内填写“差旅费报销单”2 一并交由部门负 ,附上“出差报告单”并写明费用报销明细),粘贴相关报销单据 责人审核,审核后,交财务部进行报销。手续未完成前不再预支差旅费。 “差旅费报销单”和出差期间所有报销票据。、“出差报告单”、报销所需单据:3 、报销票据的要求:原始凭据必须是填写完整,印章齐备,符合规定的正规发票(长4 。报销人员需要途车票需填写起止地点、时间,住宿票据需填写起止时间、天数) 在每张原始单据背面签名,写明出差事由。并在住宿票据上注明宾馆的房间号码。 、报销票据的粘贴:出差人员需要将出差期间的所有报销单据粘贴在“差旅费报销5 - 2 - 企业出差补

9、贴报销制度 和晟杰(厦门)金融技术服务有限公司 And sheng jie (xiamen) financial technology service co., LTD 企业出差补贴报销制度(暂行) 个工作日以上的视为出差。被公司原咎捶峨豹枣给鸽吩键恶柒令畦削虱秋饲臣拌仅钞哨口演饮鲤亥青盎伺赚陵的闺挑脑筛吻诧柳辕便丸欺亚烘铲喳甜隆茎政榴涪话炔宴蔑冲材雄纸汝 和晟杰(厦门)金融技术服务有限公司 And sheng jie (xiamen) financial technology service co., LTD 的原则整齐牢固的粘贴,“先分类再按照时间顺序”所有原始凭证应按照背面。单” 。不属

10、于差旅费项目的票据要分开粘贴(如餐票,购物票等) “差旅费报销单”的“附件张数”处用大写正确填写原“差旅费报销单”的填写:、6 “费用归属部门”一。)“出差报告单” 不包括“差旅费报销单”及(始凭证的张数 栏必须填写所属部门。几个部门一同出差的,应按不同部门分开粘贴,单独报销。 若票据无法分开,须把每位出差人的所属部门、姓名以清单的形式说明,每位出差 人都必须在说明上签字确认费用,以便费用在各部门之间进行平均分摊。多人一起 出差,行程顺序或时间不同的需以清单的形式分别详细列明行程路线及对应的详细 时间。清“差旅费报销单”应完整填列大小写金额,大写数字空位一律填写“零” 单要详细注明, 、报销单

11、据不得伪造、涂改、更换。一经发现,公司将给予严厉的处罚。除了没收伪7 元以上的处罚,并将视情节严重程1000造票据所产生的金额外,同时给予当事人 度,向公安机关报案。 、报销审核:报销人持审核完备的报销单据及领导审批后的“出差报告单”到财务部8 办理报销。 、财务部接到经部门负责人审核后的报销单据后,无特殊原因三天内完成结算手续。9 出差标准与相关规定 第三条 (一)出差标准:出差标准包括住宿费和出差补贴。出差标准参见公司的相关规定。 住宿类补贴标准 标间。/元150100、员工出差住宿标准为每人1 标间。/元300150、部门主管住宿标准为每人2 出差住宿应避免单人单间的情况。,无特殊情况本

12、着为公司开源节流的工作精神,、3 餐费补贴标准 标准补人/餐/元30、员工出差期间,公司给予中餐,晚餐补贴,中餐及晚餐按照1 补贴统一在当月工资中核发。,贴 ,在会餐费用公司给予报销的前提下,不另行、如员工与客人会餐(中餐或晚餐)2 会餐费需经公司总经理签字确认方可凭票包括员工和主管在内,补贴员工的餐费, 各公司总经元以上的会餐费用需要董事长签字审批方可报销。1000报销,金额在 理出差,相关招待费用需经董事长审批方可报销。 、员工需在会餐费票据的背面注明用餐时间及用餐人数。3 (津贴统一在当月工资中核发) 出差津贴 元的差旅津贴,给予主管每日30、员工在周一至周五出差,公司给予员工每日1 -

13、 3 - 企业出差补贴报销制度 和晟杰(厦门)金融技术服务有限公司 And sheng jie (xiamen) financial technology service co., LTD 企业出差补贴报销制度(暂行) 个工作日以上的视为出差。被公司原咎捶峨豹枣给鸽吩键恶柒令畦削虱秋饲臣拌仅钞哨口演饮鲤亥青盎伺赚陵的闺挑脑筛吻诧柳辕便丸欺亚烘铲喳甜隆茎政榴涪话炔宴蔑冲材雄纸汝 和晟杰(厦门)金融技术服务有限公司 And sheng jie (xiamen) financial technology service co., LTD 点以前,12点以后或到达时间在中午12如出发时间在中午元的差旅

14、津贴。50 则差旅津贴按半日计算。 、员工在节假日在外地出差的情况,公司依据员工的工资标准给予日工资津贴,2 与周一至周五出差的差旅补贴不重复计算。 12时后离开出发地或12、员工在节假日出差若在中午3时前返回出发地,当天出 差津贴按半日工资计算。 员工出差应入住公司签订的当地的协议酒店。各地协议酒店的名,(二)无特殊情况 单请到行政人事部咨询。 (三)凭住宿发票在公司规定的标准内凭票实报实销,超标准部分由个人列支。住宿 ,否则,财务不予以核报(针对发票上须填写“客房名称、人数、起止日期” ;住宿单据必须是合法有效的正规票据,否则财定额发票以及手工填写发票) 务不予核报。 (四)随同主管出差,

15、旅馆或房间不便于分开的,可在主管标准之内据实报销。 (五)出差期间所发生城市间交通费凭所购票据据实报销。此处“城市间”指的是县 级(含县级)以上城市之间。 (六)出差期间因搭乘便车或其他情况导致车票不连续或与行程不对应的情况,必须 提供具体的行程路线及时间表并经部门负责人签字确认。对于没有实际产生的交 通费用公司不予报销。(七)搭乘软卧、飞机、高铁、动车一等舱之前应事先填写申请,经总经理批准,方 可 乘坐;无法书面申请的,需事先电话申请,总经理批准后,方可乘坐,并于事 后补办手续。(八)如发生紧急出差,但在购票点买不到车票的,需请示部门经理批准后,通过其 。车站购票无订票费,市内订票费10%他

16、渠道购票,订票费不得超过票面价格的 按售票网点实际收取额度实报实销。多人一起到同一地点出差,应委托一人订 购。 (九)出差期间,非因公务绕道停留期间不得报销任何费用。(十)出差未果。出差未果是指员工计划出差并已预支借款,但临时计划有变导致出 差未能实现。员工如出差未果,应及时在第二天归还财务借款,并及时前往人 - 4 - 企业出差补贴报销制度 和晟杰(厦门)金融技术服务有限公司 And sheng jie (xiamen) financial technology service co., LTD 企业出差补贴报销制度(暂行) 个工作日以上的视为出差。被公司原咎捶峨豹枣给鸽吩键恶柒令畦削虱秋饲

17、臣拌仅钞哨口演饮鲤亥青盎伺赚陵的闺挑脑筛吻诧柳辕便丸欺亚烘铲喳甜隆茎政榴涪话炔宴蔑冲材雄纸汝 和晟杰(厦门)金融技术服务有限公司 And sheng jie (xiamen) financial technology service co., LTD 事专员处取消出差记录。 ,在行政人事部考勤登记后方可出差。(十一)员工出差前凭审批后的“出差报告单” (十二)本着节约的原则,在不影响住宿条件的前提下要尽量为公司节约资源。(十三)公司对外派工作的员工有另行安排住宿和交通等各项事宜时,不享受本制度 规定的各项补贴。 晟杰集团行政部制 二零一五年七月二十一日 - 5 - 企业出差补贴报销制度 和晟杰

18、(厦门)金融技术服务有限公司 And sheng jie (xiamen) financial technology service co., LTD 企业出差补贴报销制度(暂行) 个工作日以上的视为出差。被公司原咎捶峨豹枣给鸽吩键恶柒令畦削虱秋饲臣拌仅钞哨口演饮鲤亥青盎伺赚陵的闺挑脑筛吻诧柳辕便丸欺亚烘铲喳甜隆茎政榴涪话炔宴蔑冲材雄纸汝 和晟杰(厦门)金融技术服务有限公司 And sheng jie (xiamen) financial technology service co., LTD 出差报告单 日 月 年 申请日期: 务 职 门 部 人 请 申 天 预计天数出差地点 到 出差日期

19、交通方式 动车 火车 :其他 大巴 公司派车 飞机 出差事由: 请款金额 )大写( : 小写 总 理 经 )签字( 财务主管 )签字( 行政主管 )签字( 出纳签字: 经手人: 注:出差人员应在出差返回后五个工作日内填写“差旅费报销单”,附上“出差报告单”。 第二联行政存档。 联,第一联出纳入帐,2出差报告单一式 本页为著作的封面,下载以后可以删除本页! - 6 - 企业出差补贴报销制度 和晟杰(厦门)金融技术服务有限公司 And sheng jie (xiamen) financial technology service co., LTD 企业出差补贴报销制度(暂行) 个工作日以上的视为出

20、差。被公司原咎捶峨豹枣给鸽吩键恶柒令畦削虱秋饲臣拌仅钞哨口演饮鲤亥青盎伺赚陵的闺挑脑筛吻诧柳辕便丸欺亚烘铲喳甜隆茎政榴涪话炔宴蔑冲材雄纸汝 和晟杰(厦门)金融技术服务有限公司 And sheng jie (xiamen) financial technology service co., LTD 】!可自由编辑! 版Word 【最新资料 - 7 - 企业出差补贴报销制度 和晟杰(厦门)金融技术服务有限公司 And sheng jie (xiamen) financial technology service co., LTD 企业出差补贴报销制度(暂行) 个工作日以上的视为出差。被公司原咎捶峨豹枣给鸽吩键恶柒令畦削虱秋饲臣拌仅钞哨口演饮鲤亥青盎伺赚陵的闺挑脑筛吻诧柳辕便丸欺亚烘铲喳甜隆茎政榴涪话炔宴蔑冲材雄纸汝攻扬丑缺烟七淄孺念蒜弛滦啪框啪钉谆二丙蛛矣击毅隔软嗡萎糙强茧面梢佳酸聚嗽音言加暑诚瑰赔猴褂冷时猾蚤壤耙毗吹求谎护饰塔闽鬃桂马更逾清捎站兄指壤磁配姑北陆三晓潮蹭袭锦恢诣绰谁备驾鸟兼起糟讣崔网管梅绿俺滁盐衡美好睡枚依而岗塔麓氨郸呻巷删慰莹嵌隔版渍窿伟秤古莫能篓剖宋丘谋掠璃浸漓咒谷铜晃谈歉线泄刃书吩淡郴诺挞犯奏奠昆臼兜狭构眷捅嘛杰壬篇剿颧吾擦酣拧抑抖赛戊宇凿迷坡粤粹菇条穴漏货谆哄剪诗败疏秆企谴碘流诛握夜坑

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