说明教案成果讲稿_第1页
说明教案成果讲稿_第2页
说明教案成果讲稿_第3页
说明教案成果讲稿_第4页
说明教案成果讲稿_第5页
已阅读5页,还剩151页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、世纪2013 年度报告全文第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理保证本报告所载资料不任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议董事会会议。(会计主公司、主管会计工作及会计机构)管:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中涉及未来的计划、业绩等方面的内容,均不本公司对任何投资者及相关的承诺,投资者及相关均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、与承诺之间的差异。2世纪2013 年度报告全文目录第一节重要提示、目录和释义2公司基本情况简介6第二节第三节会计数据和财务指标摘要8第四节董事

2、会报告11第五节重要事项39第六节变动及股东情况45董事、监事、高级管理和员工情况50第七节第八节公司治理58第九节财务报告64第十节备查文件目录1573世纪2013 年度报告全文释义4释义项指释义内容本公司、公司、世纪、人指世纪指证券监督管理委员会公司法指中民公司法证券法指中民证券法上市规则指证券所创业板股票上市规则控股股东、实际人指、唐军、公司章程指世纪章程审计机构指立信会计师事务所(特殊普通合伙)广发证券、保荐人()指广发证券报告期、本报告期指2013 年度近三年指2013 年度、2012 年度、2011 年度股东大会指世纪股东大会董事会指世纪董事会监事会指世纪监事会网指将业务提供者与接

3、入网,或将接入网与其他接入网连接在一起的网络。移动网的主要作用是把无线网的呼叫请求或数据请求,接续到不同的网络上。无线网指利用无线技术实现用户终端到交换节点之间的接入的网络,无线接入系统主要由 器、操作维护中心、基站、固定用户单元和移动终端等几个部分组成。传输网指传输电信号或光信号的网络,传输网络在整个电信网的体系中位层,负责传送/承载业务,属于基础网络。信令指在通信网络中协调实际应用传输的信号。基站指在无线电覆盖区内,通过移动通信交换中心,与移动终端之间进行传递的无线电收发信电台。网络维护指网络周期性的日常维护和巡视检查,以及对紧急故障的解决与处理。网络优化、网优指通过对网络的软、硬件配置、

4、系统参数进行调整,以达到性能优化的目的。系统解决方案指根据客户个性化需求,提供一系列定制化的以 IT 技术为支撑的化与服务。世纪2013 年度报告全文5会计师指立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师3G指第三代移动通信技术。4G指第四代移动通信技术。TD-SCDMA、TD指Time Division-Synchronization Code Division Multiple Access,时分同步码分多址接入,是由我国提出的一种采用时分同步和码分多址技术的 3G 标准。为移动所采用的 3G 制式。LTE指LTE 是英文 Long Term Evolution 的缩写。LTE 也被通俗地称为

5、3.9G, 具有 100Mbps 的数据能力,被视作从 3G 向 4G 演进的主流技术。工信部指中民工业和化部中移动指移动通信集团公司移动指移动通信集团公司爱立信指爱立信()限公司指华瑞科技,系公司全资子公司广州指广州通讯技术,系公司全资子公司上海指上海通讯技术,系公司全资子公司广州指广州,系公司全资子公司有限指广州市世纪科技,是公司前身BT 模式指即“建设转让(buildtransfer)”,是利用非资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。世纪2013 年度报告全文第二节公司基本情况简介一、公司二、人和方式三、披露及备置地点6公司选定的披露媒体的名称证券报、证券、上海证券报、证券日

6、报登载年度报告的指定的巨潮资讯网()公司年度报告备置地点公司证券事务部董事会证券事务代表广州市天河区科韵路 16 号广州港A栋 12 楼广州市天河区科韵路 16 号广州港A栋 12 楼地址传真IRIR信箱股票世纪股票代码300310公司的中文名称世纪公司的中文世纪公司的外文名称Guangdong Eastone Century Technology Co.,.公司的外文名称缩写EASTONE广州市天河区建中路 14、16 号第三层东地址510630地址的办公地址广州市天河区科韵路 16 号广州港 A 栋 12 楼办公地址的510665公司国际互联网etonetech信箱公司聘请的会计师事务所名

7、称立信会计师事务所(特殊普通合伙)公司聘请的会计师事务所办公地址省广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 11 楼世纪2013 年度报告全文四、公司历史沿革7登记日期登记地点企业法人税务登记号码组织机构代码号首次广州市中山大道北侧 89号 A 座第 12 层北 15-17南 20-23 号440106200283044010673156962073156962-02001 年 10 月 09 日资本变更为8,800 万元2012 年 04 月 28 日广州市天河区中山大道89 号一层 02 号44010100000175144010673156962073156962-0资本变更为17,

8、600 万元2012 年 09 月 29 日广州市天河区中山大道89 号一层 02 号44010100000175144010673156962073156962-0变更地址2012 年 09 月 29 日广州市天河区建中路 14、16 号第三层东44010100000175144010673156962073156962-0变更经营范围2013 年 07 月 23 日广州市天河区建中路 14、16 号第三层东44010100000175144010673156962073156962-0世纪2013 年度报告全文第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司不因会计变更及会计差

9、错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据的情况。主要会计数据82013 年2012 年本年比上年增减(%)2011 年营业收入(元)705,239,788.93614,440,157.9714.78%522,034,953.12营业成本(元)526,307,848.79404,812,880.4430.01%325,341,369.67营业利润(元)42,078,947.2474,594,282.18-43.59%73,437,754.58利润总额(元)44,139,311.4483,551,290.89-47.17%75,134,988.73归属于上市公司普通股股东的净利润(元)38,532,

10、082.6270,373,791.47-45.25%64,381,979.45归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)36,891,084.0562,802,015.38-41.26%65,139,731.41经营活动产生的现金流量净额(元)-69,825,657.05-35,284,278.54-97.89%32,225,747.98每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)-0.40-0.20-100.00%0.49基本每股(元/股)0.220.41-46.34%0.49稀释每股(元/股)0.220.41-46.34%0.49加权平均产率(%)6.24%14.64%下降

11、8.40 个百分点35.32%扣除非经常性损益后的加权平均产率(%)5.97%13.07%下降 7.10 个百分点35.74%2013 年末2012 年末本年末比上年末增减(%)2011 年末期末总股本(股)176,000,000.00176,000,000.000.00%66,000,000.00资产总额(元)821,216,449.56745,858,637.5010.10%304,774,788.14负债总额(元)184,160,144.06147,334,414.6224.99%91,341,687.19归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元)637,056,305.50598,52

12、4,222.886.44%213,238,889.41归属于上市公司普通股股东的每股产(元/股)3.623.406.47%3.23世纪2013 年度报告全文注:公司 2012 年 4 月 25 日公开公众普通股()22,000,000 股,总股本由年初 66,000,000 股增加至 88,000,000股,2012 年 9 月 26 日公司实施了每 10 股派 2.5 元现金(含税)和以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股的 2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的方案,总股本由 88,000,000 股增至 176,000,000 股。计算 2012 年度基本每股适用的加

13、权股本为 169,583,333.33 股。二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按会计准则披露的财务报告中净利润和产差异情况报告期内,公司不同时按照国际会计准则与按会计准则披露的财务报告中净利润和产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按会计准则披露的财务报告中净利润和产差异情况报告期内,公司不同时按照境外会计准则与按会计准则披露的财务报告中净利润和产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异说明报告期内,公司不境内外会计准则下会计数据差异的情况。三、非经常性损益的项目及金额:元对公司根据公开证券的公司披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及把公

14、开证券的公司披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明。9项目2013 年金额2012 年金额2011 年金额说明非资产处置损益(已计提资产减值准备的冲销部分)-409,395.72-85,232.35-2,410,964.29计入当期损益的 补助(与企业业务密切相关,按照 统一标准定额或定量享受的 补助除外)2,536,548.869,063,865.003,192,700.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-66,788.946,500.75-1,398,556.82减:所得税影响额419,365.631,413,357.31141,7

15、81.10少数股东权益影响额(税后)0.000.00-850.25合计1,640,998.577,571,776.09-757,751.96-资产负债率(%)22.43%19.75%增加 2.68 个百分点29.97%世纪2013 年度报告全文适用 不适用四、风险提示1、市场竞争风险:通信技术服务行业向集中化趋势发展,市场竞争加剧, 电信运营商对通信服务的质量和技术水平的要求不断提高,若公司不跟进客户的需求和市场的变化,未来将会更大的市场竞争。2、客户降价风险:电信运营商自身的市场竞争加剧,运营商能力下降,公司主要客户缩减成本开支的,通信运营商和商降低服务外包价格,造成公司毛利率下降的风险。3

16、、单一客户风险:公司主要客户主要集中在电信行业,最大客户为移动和爱立信(),单一客户风险较高。4、管理风险:公司实施服务加的战略以来,公司业务区域、业务类型和规模的持续扩大, 对企业组织模式、管理提出更高的要求,如果公司管理水平不能快速适应发展变化的需要,将导致效率降低,给公司的来不利影响。5、技术升级风险:通信技术服务是对通信网络和IT等专业技术要求较高的业务,随着第四代移动通信技术升级来临和通信技术产业价值领域往互联网领域的延伸,对公司的技术服务提出更高的要求。公司如果不能顺利推进研发和技术升级,将阻碍公司业务的进一步发展。10世纪2013 年度报告全文第四节 董事会报告一、管理层讨论与分

17、析(一)、报告期内主要业务回顾1、公司经营概况2013 年进入新一轮转型期,推动产业结构调整和转型升级,部分传统的业和出口加工业景气度下降,与之相对应的是互联网和物联网产业的快速发展。随着一系列稳增长、调结构和促的措施逐步,公司所处的 TMT 行业涵盖的领域主要为新兴科技产业,是我国战略新兴产业的重要组成部分。作为重点扶持和鼓励发展的产业,外部经营环境和市场环境保持,作为消费基础的国内通信网络将伴随 4G 来临迎来新一轮建设周期,未来运营商在 LTE 网络的持续投入对公司业务的发展有积极作用。世纪作为一家在通信技术服务行业有着多年积累的企业,在技术、市场、等方面储备具有较强优势,公司主营业务覆

18、盖通信网络工程服务、通信网络维护服务、通信网络优化服务和系统解决方案业务。在 2013 年,公司年度经营计划,通过全国业务大区建设,持续加强市场的开拓力度和服务水平,积极打造具备全专业服务能力的通信网络服务行业品牌,经营收入保持持续增长。另外,公司在确保通信网络服务主营业务稳健发展的同时,加大在新业务领域的投入,积极向移动互联网、物联网和智慧城市业务方向拓展,为未来形成公司新的业务增长打下基础。2013 年公司实现营业收入 70,523.98 万元,较上年同期 61,444.02 万元增加 9,079.96 万元,同比增长 14.78 %;实现毛利额 17,893.19 万元,较上年同期 20

19、,962.73 万元减少 3,069.53 万元,同比下降 14.64%;实现利润总额 4,413.93 万元,较上年同期 8,355.13 万元减少 3,941.20 万元,同比下降 47.17%;营业外收支净额大幅减少,较去年同期减少 689.66 万元;另外公司加大了全国市场的拓展力度,销售费用及管理费用较去年同期增长 14.27%,实现归属于上市公司股东净利润 3,853.21 万元,较上年同期 7,037.38 万元减少3,184.17 万元,同比下降 45.25%。2013 年运营商资本开支实际进度未达预期,对公司净利润造成较大影响。公司前期为 LTE 网络升级做了和技术大量储备,

20、也投入了较大的资源,4G 业务推进速度低于预期,造成利用率较低,对公司业务毛利率影响较大,受运营商原有网络投资放缓和投资结构变化影响,公司网业务、网优业务的收入明显下降,需要进一步提升快速资源调控能力和成本管控能力,以适应运营商业务投资结构的快速变化和新一轮建设投资的节奏和步伐。11世纪2013 年度报告全文2、公司业务回顾(1) 服务方面2013 年度公司全专业服务战略的实施提升了公司的服务水平和综合竞争实力,华南大区的市场份额进一步提高,华南大区业务进入广西、海南、湖南、等省份。公司的募投项目进展顺利,总部服务支撑基地和大区服务中心建设项目的实施,是实现公司业务立足,辐射全国战略布局的重要

21、一步。新的华东、华北大区服务中心建立了本地化的市场和资源中心,有利于贴近客户需求,提供快速优质服务,对于开拓全国市场具有积极意义。2013 年度,最早成立的华西大区在四川省的业务稳步增长,营业收入超 4,000 万元。此外,在 2013 年完成的南京、两个分公司,目前发展势头良好,分公司的业务已拓展至、内、山东、天津等省市,南京分公司业务拓展至江苏、浙江等省份,伴随募投项目的开展,公司全国业务布局已顺利完成了第一阶段任务,呈现良发展态势。在技术服务领域方面,公司除保持在传统网、无线网、传输网的优势外,业务延伸至末端的家庭客户、集团客户、WLAN、室内分布等领域,形成了从网络到网络末梢的全面业务

22、覆盖,进一步深化了公司通信技术服务全专业发展战略的实施。2013 年度,在运营商资本开支实际进度未达预期的情,公司实现营业收入 70,523.98 万元,仍取得 14.78%的增长,通信网络服务全专业能力的打造较好地提升了公司业务的抗风险能力。2013 年度,公司在传输网业务的发展继续高速成长,实现营业收入 2.31亿元,比去年同期增加 1.03 亿元,增长 79.14%,收入由 2012 年的 21.01%增至 32.80%,确保了公司总体业务收入的增长。受运营商投资结构和通信厂商业务量的影响,公司网业务收入继续呈下降趋势,由 2012 年的 1.37 亿元下降至 1.15 亿元,收入由 2

23、012 年的 22.32%降至 16.44%。2013 年无线网业务继续保持领先,实现收入 3.11 亿元,占主营业务收入的比例为 44.07%。(2)方面2013 年度,公司系统解决方案业务实现营业收入 4,719.16 万元,同比增长 6.29%。信令线方面,公司在过去几年持续对信令的软硬件技术、数据库技术、大数据处理与应用、用户数据建模分析等新技术和方向进行了投入和研究,积极跟进相关新技术的学习和创新。利用公司自身的技术积累与行业发展趋势相结合,积极拓展在移动互联网、商业智能等方面的新和应用,为使公司在未来行业发展变化中能够更好地抓住市场机遇打下基础。2013 年移动 4G LTE 网络

24、正式,同时移动互联网行业也继续快速发展,公司移动集团顺利完成 LTE 信令分析优化以及多个省级信令分析优化和大数据挖掘的研发,积极参与移动集团的信令共享平台系统的建设和后续技术规划,具备了 LTE 信令方面的行业技术先进地位。公司分别与移动、爱立信、中兴、12世纪2013 年度报告全文大唐、普天等 LTE厂家建立了 LTE 技术合作,实施了多个 LTE 试点和技术服务项目。同时,公司实施了多个数据挖掘和端对端网络感知优化的重点项目,:移动集团 LTE 质量分析项目,移动大数据挖掘类用户系统和用户规则库建设项目,以及PS 域数据业务优化项目等。线在 2013 年完成了移动互联网业务测试的研发,并

25、业务测试应用到运营商和行业客户市场,对移动互联网应用的用户体验、业务质量等方面进试评估和运营保障。线完成了由以往针音、数据业务的测试向业务应用测试、用户体验评估的转型。完成了移动、电信在内的省市级多个重点项目的推广,协助移动、电信完成对移动互联和服务的上线前后的技术支撑。实现了业务测试线在移动互联网业务和市场的拓展;积极跟进业内新技术发展趋势,完成了 4GLTE 业务测试软硬件的研发试用。此外,公司积极开展物联网和智慧城市解决方案等新线的研发和业务开拓,为公新的业务方向和长期持续发展做好准备。(3)毛利率变化情况2013 年度公司综合毛利率为 25.37%,比 2012 年度的 34.12%下

26、降了 8.75 个百分点。造成毛利率下降的主要为:1)2013 年移动通信网络建设处于新旧更替阶段,运营商在 2G、3G 网络投资规模放缓,网和无线网优业务量下降,新的 4G 网络建设资本开支实际进度未达预期,公司和资源未能紧随利用率较低,成本增速超过业务收入增速。 2)公司积极拓业务进度和结构变化进行及时调整,造成展全国新市场,在不断进入新的省市获得订单的同时,付出了较高的成本,这是扩张新市场必经的阵痛,一定程度上拖累了公司整体毛利率。3) 由于运营商投资结构影响,公司毛利水平较高的网业务收入下降,亦对公司综合毛利率有不利影响。4)运营商自身降低成本的需要,部分业务客户降价对毛利率造成影响。

27、5)国内通信技术服务行业集中化趋势更加明显,规模小的企业逐步被淘汰,行业竞争更加激烈,价格竞争造成了毛利率的下降。面对各种不利因素,公司将积极采取应对办法,通过优化项目资源配置、提高综合技能水平、积极拓展业务扩大规模、加强内控管理、进行管理创新等一系列措施,缓解毛利率下降的不利影响。同时,通过加强内控管理和 IT 系统支撑建设,提升公司精细化运营管理水平,提高生产效率,打造低成本运营能力,为公司的未来发展夯实基础,巩固竞争优势。13世纪2013 年度报告全文(二)、报告期内主要经营情况1、主营业务分析(1)概述公司主营业务覆盖通信网络工程服务、通信网络维护服务、通信网络优化服务和系统解决方案业

28、务。报告期内,随着公司募投项目实施的不断深入,新成立的全国业务大区逐步建立了本地化的客户服务体系和资源能力,本地化服务水平和知名度不断提高,有效地提升了公司的市场占有率,促使公司报告期内营业收入保持稳步增长,较上年同比增长 14.78%,保持上市以来的持续增长趋势,市场区域和项目数量不断增加。其中:网络工程服务在公司业务收入中最高,业务收入较上年同期增长 23.36%;网络维护服务业务收入较上年同期增长 34.94%;由于运营商在 2G、3G 网络优化的投入下降,网络优化服务业务收入较上年同期减少 39.90%;系统解决方案的业务收入较上年同期增长 6.29%。通信网络服务全专业能力和品牌的打

29、造提升了公司的服务品质和业务抗风险能力,为公司通信网络服务业务的长期可持续发展奠定了良基础。报告期内,成本增长较快,项目成本比去年同比增长 30.01%,主要是项目数量比上年增加较多,实施和储备增长较快,相应薪酬、差旅费、车辆费用以及物料消耗等费用增长所致。报告期内,三大费用的变动情况,销售费用较上年同期增加 300.42 万元,主要是随着公司业务规模扩大,市场增加,员工薪酬费用、差旅费、业务招待费及办公费等费用增长所致。管理费用较上年同期增加 1,256.67 万元,主要是公司随着募投项目的实施,增设管理机构以及加大研发经费投入所致。财务费用较上年同期减少 620.08 万元,主要是募集资金

30、的存款利息收入增加所致。报告期内,公司除继续保持对信令数据分析、大数据处理技术的投入外,还加大对物联网技术、智慧城市相关领域研究的投入,研发投入达 4,061.57 万元,比上年增长 460.43 万元,占营业收入 5.76%。报告期内,现金流量为负值,其中,经营活动产生的现金流量净额为 -6,982.57 万元 ,主要是公司主要运营商客户在财务结算支付上加强了审核,审批环节增多和流程加长,造成审批结算付款周期比去年明显延长,公司的应收账款周转率从 2012 年度的 4.58(次/期)下降至 2013 年度的 2.89(次/期),降幅达 36.83%,应收账款大幅上升;另外,公司募投项目实施,

31、往外拓展项目较多,需要垫款项目增加。投资活动产生的现金流量净额为-6,957.80 万元,主要是公司购置新的办公楼所致。(2)报告期利润或利润来源发生变动的说明14世纪2013 年度报告全文报告期利润和利润来源没有发生变动。(3)收入报告期内,主营业务收入情况如下表:元驱动收入变化的因素2013年,国内宏观发展增速放缓,发展呈现结构性的分化,公司所处的产业作为国家重点扶持和鼓励发展的领域,业务在未来将持续发展。4G牌照发放后,移动通信网络将迎来升级换代,将驱动行业进入新一轮的建设投资周期。公司坚持“服务+”的发展战略,随着募投项目的实施,业务区域中心的建立,使服务更加贴近客户,为公司今后的业务

32、增长奠定基础。未来几年,通信服务市场逐步整合,业务逐渐往公司资质高、资金雄厚、实力强的企业倾斜,作为国内较早实现上市的通信服务企业,公司将在通信服务市场整合中获益,实现公司全国业务占有率和收入的持续增长。随着国内LTE新一代牌照的发放,运营商网络建设投资出现一个高峰期,驱动公司工程业务收入增长。移动互联网行业已进入快速增长期,带宽建设、终端、内容和资费共同推动移动互联网行业迅速成长。发展至如今,智慧城市已是物联网、云计算、移动互联网等新一代应用与城市可持续发展需求相结合的产物。目前,我国智慧城市建设已经正式快速发展的阶段。公司在主营通信网络服务稳健发展的同时,加大新业务领域的投入,积极向移动互

33、联网、物联网和智慧城市业务方向发展,推动智慧城市建设,化融合。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否公司的在手订单情况 适用 不适用数量分散的订单情况 适用 不适用15项目2013 年度2012 年度同比增减(%)营业收入705,239,788.93614,440,157.9714.78%世纪2013 年度报告全文公司报告期内或服务发生变化或调整有关情况 适用 不适用(4)成本:元(5)费用:元(6)研发投入公司在2013年的研发投入重点关注云计算、云,并对信令监测与分析技术、业务测试技术、数据挖掘技术等原有的技术进行升级完善,积极跟进通信网络制式和移动互联网业务的革新和发展,以保持公司在行

34、业内的技术领先地位。报告期内,公司正在研发基于4G信令解码研究、LTE信令等研发项目,研发投入共计4,061.57万元,公司2013年营业收入为70,523.98万元,研发投入占营业收入的比重为5.76%。16类别2013 年2012 年同比增减(%)变动说明销售费用19,534,350.0916,530,168.6918.17%主要是公司加大客户的拓展力度,市场拓展增加, 相应薪酬、差旅费及办公费等费用增长所致。管理费用105,185,469.9392,618,784.2413.57%主要是公司随着募投项目的实施,增设管理机构以及加大研发经费投入所致。财务费用-8,045,907.71-1,

35、838,144.38-337.72%主要是报告期内公司募集资金的存款利息收入增加所致。所得税5,607,228.8213,297,387.87-57.83%主要是公司利润总额减少所致。行业项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重(%)金额占营业成本比重(%)通信服务业职工薪酬185,223,126.5735.19%153,504,777.3237.92%20.66%通信服务业差旅费39,297,440.357.47%34,706,684.108.57%13.23%通信服务业车辆费用59,625,074.9211.33%50,759,951.1412.54%17.46%通信服

36、务业办公费12,647,368.882.40%9,898,358.482.45%27.77%通信服务业物料消耗19,827,725.523.77%13,721,876.193.39%44.50%通信服务业硬件成本3,630,124.040.69%2,587,334.020.64%40.30%通信服务业劳务外协费205,615,344.8239.07%139,259,271.3134.40%47.65%通信服务业其他441,643.690.08%374,627.880.09%17.89%通信服务业营业成本合计526,307,848.79100.00%404,812,880.44100.00%30

37、.01%世纪2013 年度报告全文公司及子公司在报告期内正在从事的研发项目进展情况、拟达到的目标如下:近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例研发投入资本化率大幅变动的及其合理性说明:本公司本年资本化的研发项目支出金额相对较少,本年费用化支出的研发项目支出金额较多,从而使得研发投入资本化率有所降低,属于正常减少。(7)现金流172013 年2012 年2011 年研发投入金额(元)40,615,697.8636,011,366.9431,606,760.47研发投入占营业收入比例(%)5.76%5.86%6.05%研发支出资本化的金额(元)1,857,177.348,363,903.000.0

38、0资本化研发支出占研发投入的比例(%)4.57%23.23%0.00%资本化研发支出净利润的比重(%)4.82%11.91%0.00%序号项目名称进展情况拟达到的目标1信令平台-PCI-E 架构信令采集研发已完成并2013 年正式,并作为面向4G 网络升级的基础。2面向移动网络信令分析与应用的云计算平台已完成并2014 年上半年完成优化,开展进行项目的推广。3NOAS开发增加4G 制式关键模块的研发在原有技术基础上,增加4G制式模块以及四网协同功能, 开展推广。4基于4G 信令解码研究完善4G 模块并整合到相关中实现对4G 网络信令数据进行解码分析。5运营管理根据新需求扩展新功能在 2012

39、年完成系统基础上,为实现对公司的运维管理与项目管理精细化标准化管理,扩展新功能。6智能拨测的研发已完成,并进行小规模试2013年完成支持4G制式Android操作系统的研发。7自动拨测系统第二代研发及移动互联网拨测技术研究项目已完成,并进行小规模试2013 年完成研发,同时开展试项目及推广。8LTE信令仪表项目已完成2-3个厂家接口格式,完善需求功能2014 年实现在现网的试点测试,同时进行小规模的试商用。并进行面向多厂家接口的扩展。9物联网通用模组及应用开发研究已完成,并进行小规模试2013 年完成通用模组研发,重点推广智能家居行业应用。10无线宽带接入的研发化过程中2014 年完成射频和基

40、带的算法,结合硬件平台,完成基础版本的研发。世纪2013 年度报告全文:元相关数据同比发生变动 30%以上的说明1)报告期内,经营活动现金流入较 2012 年增加 2,791.94 万元,同比增长 4.42%。主要是公司营业收入增长,销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 5,900.20 万元,同比增长 11.01%;公司收回保证金、往来款及代垫款较上年同期减少 2,856.06 万元,同比减少 34.08%;收到补助较上年同期减少835.49 万元,同比减少 83.90%;以及存款利息收入较上年同期增加 583.29 万元,同比增加 270.93%等因素导致收到其他与经营活动有现金较上

41、年同期减少 3,108.26 万元,同比减少 32.41%。2)报告期内,经营活动现金流出较 2012 年增加 6,246.08 万元,同比增长 9.37%。主要公司业务规模扩大、前期投入大,购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 5,969.93 万元,增长 23.09%;人工成本增加,支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 1,309.19 万元,同比增长 5.30%;支付的其他与经营活动有现金较上年同期减少 1,581.40 万元,同比减少 13.06%,其中支付保证金、往来款及代垫款较上年同期减少 1,243.68 万元,同比减少 16.97%。3)报告期内,投资活动现金流入

42、较 2012 年减少 5.23 万元,同比减少 53.33%,主要是处置固定资产收到的现金减少所致。4)报告期内,投资活动现金流出较 2012 年增加 5,425.85 万元,同比增加 353.12%,主要是公司新增购置办公场地所致。5)报告期内,筹资活动现金流入较 2012 年减少 34,248.70 万元,同比减少 98.14%,主要是上年同期公司公开公众普通股()取得募集资金 34,756.00 万元;收回保函保证金较上年同期增加507.30 万元,同比增加 357.10%所致。18项目2013 年2012 年同比增减(%)经营活动现金流入小计659,576,116.02631,656,

43、728.614.42%经营活动现金流出小计729,401,773.07666,941,007.159.37%经营活动产生的现金流量净额-69,825,657.05-35,284,278.54-97.89%投资活动现金流入小计45,808.5898,156.34-53.33%投资活动现金流出小计69,623,850.7915,365,309.41353.12%投资活动产生的现金流量净额-69,578,042.21-15,267,153.07-355.74%筹资活动现金流入小计6,493,642.95348,980,606.00-98.14%筹资活动现金流出小计13,328,957.5733,89

44、6,960.23-60.68%筹资活动产生的现金流量净额-6,835,314.62315,083,645.77-102.17%现金及现金等价物净增加额-146,239,013.88264,532,214.16-155.28%世纪2013 年度报告全文6)报告期内,筹资活动现金流出较 2012 年减少 2,056.80 万元,同比减少 60.68%,主要是:公司上年同期分配现金股利 2,200 万元;支付其他与筹资活动有现金较上年同期增加 143.20 万元,同比增加 12.04%,主要是支付保函保证金较上年同期增加 860.46 万元,同比增加 182.13%;上年同期为公开公众普通股()而支

45、付各项费用 717.26 万元,今年未发生此费用所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润差异的说明本年度实现净利润 3,853.21 万元,与经营活动产生的现金流量-6,982.57 万元相差 10,834.78 万元,主要是公司业务正处于扩张期,业务规模扩大、前期投入较大,而部分主要客户审批结算付款周期有所延长,应收账款周转率降低,导致本年度应收账款净额大幅增加 12,302.36 万元,致使公司现金流入量减少。(8) 公司主要供应商、客户情况公司主要销售客户情况向单一客户销售比例超过 30%的公司主要供应商情况向单一供应商采购比例超过 30%的 适用 不适用(9) 公发展与规划延

46、续至报告期的说明首次公开招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况2012 年公司首次公开股票,并于 2012 年 4 月 25 日在证券所创业板挂牌上市,报告期内,公司依照首次公开招股说明书中的未来发展与规划部署和实施,较好地完成了 2013 年度的经19前五名供应商合计采购金额(元)57,512,953.99前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)23.80%客户名称销售额(元)占年度销售总额比例(%)销售金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明移动通信集团395,461,128.3156.07%该客户为公司主要客户之一,2012 年度的销售额为31,192.24 万元

47、,占年度销售总额比例为 50.77%。报告期内,公司由于募投项目实施,并加大业务拓展及深挖业务力度,销售额较上年同期增加 8,353.87 万元, 增长幅度为 26.78%。前五名客户合计销售金额(元)605,232,137.50前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)85.82%世纪2013 年度报告全文营目标和既定计划,总资产和经营业绩保持持续增长。公司首次公开招股说明书未对 2013 年度情,具体未来发展与规划延续至本报告期的情况说明如下:1)服务发展规划的实施情况2013 年度,公司实现了工程支撑的上线,实现知识经验共享、工作协同、工作流程化管理,确保问题的及时提醒和解决。综合运

48、维管理平台也在省内推广应用,确保公司能够为客户提供、可靠、标准、规范的高品质技术服务。公司还根据业务的发展不断改进管理流程,做好各种业务的标准化规范,做好各种支撑服务,确保服务和的质量,为公司业务和市场的扩张提供强的保障。在技术服务领域方面,公司除保持在传统网、无线网、传输网的优势外,业务延伸至末端的家庭客户、集团客户、WLAN、室内分布等领域。在高端技术服务方面,尤其是网络优化高端专题服务方面公司取得了可喜的成绩,参加 2013 年浙江移动 TD-LTE 网络扫频优化业务等。2)发展规划的实施情况2013 年度,公司各条线的竞争力均得到了进一步提升。信令线已开拓了 LTE 网络的信令优化和大

49、数据挖掘分析市场,公司将继续积极参与移动集团的信令共享平台系统的后续技术规划,内容主要涉及网络优化、市场、支撑、商业智能等,在这些领域继续深挖和发挥信令线所积累的数据和技术,并积极拓展与行业客户的合作。业务测试线在 2013 年已拓展了在移动互联网,以及以用户感知为基础的业务测试模式,并逐步加强在新业务新网络方面的业务测试方式和服务方式,形成平台型的业务测试能力,将服务原有以运营为主的单客户模式拓展为面向行业客户,为其提供以用户感知为基础的业务测试。3)技术发展与创新规划的实施情况2013 年度,公司持续保持研发投入,以实现“生产一代、储备一发一代、规划一代”的良性循环,市场需求积极开展大数据挖掘业务、增值业务、4G LTE 信令技术的研究开发工作。在大数据挖掘方面,公司开发的网络数

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论